物业管理公司内部审核控制工作程序(13)_第1页
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文档简介

1、物业管理公司内部审核控制工作程序(13)物业管理公司内部审核掌握程序(13)1.0目的:通过按策划的时间间隔进行内部管理体系审核,确定管理体系活动及其结果是否符合策划的支配,确保管理体系的有效性。2.0适用范围:适用于本公司内部管理体系审核。3.0职责:3.1管理者代表负责批准年度内部管理体系审核方案,批准审核报告。3.2审核组长负责每一次详细的内部管理体系审核方案、内部管理体系审核报告及不符合项报告单。3.3综合事务部负责组织对内审中不合格的订正措施进行验证。4.0程序:4.1综合事务部在每年十二月底编制年度内部管理体系审核方案,并确定审核组长及审核组成员,报总经理批准后实施。4.2审核组长

2、应为公司领导。4.3内部管理体系审核通常为半年一次,必要时可增加审核次数。4.4审核组长应在审核前一天对审核员进行相关培训,以提高审核效率和技巧。4.5审核组长负责确定审核组成员,成立审核组。审核组长和审核员必需经过送外进行特地的审核员培训并取得内审员资格证书,且与被审核部门无直接关系。4.6审核过程方案内容应包括:本次审核的目的、需要审核的要素及内容范围、审核依据的标准或文件、审核组织及人员、审核的日程支配。方案报管理者代表批准后执行。审核员负责编制检查清单,预备各种审核表格及文件。审核组长将审核日程支配表提前5-7天通知相关部门。审核组长负责主持召开受审核部门与审核员间的首次会议。审核小组到现场实施审核。对审核中发觉的不合格项经确认后,填写不符合项报告单,并由受审核部门负责人签字确认。审核工作完成后,审核组长负责召开未次会议,向受审核部门介绍审核结果。审核组长在审核结束后一周内负责提交审核报告,审核报告由管理者代表批准后,以文件形式向全公司发布。责任部门负责实行订正措施。审核组长负责派专人对内审中不合格项进行跟踪验证。审核结束后,全部审核记录转交综合事务部存档,存档期二年。5.0支持性工具年度内部管理体系审核方案内部管理体系审核方案内部管理体系审核检

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