内部控制流程图48727_第1页
内部控制流程图48727_第2页
内部控制流程图48727_第3页
内部控制流程图48727_第4页
内部控制流程图48727_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、一、采购请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度预算管理制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料“销售计划”“生产计划”“年度采购预算表”“采购预算调整方案”责任部门及责任人采购部、财务部总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明阶段控

2、制D1D2D3相关规范应建规范采购管理制度采购招标管理规定参照规范中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法文件资料采购合同采购招标书合格供应商名单中标单位通知书责任部门及责任人采购部、请购部门总经理、采购部经理、采购主管、采购专员供应商的评选流程与风险控制图阶段控制D1D2D3相关规范应建规范采购管理制度供应商选定标准供应商评价制度比质、比价采购制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料供应商名单“供应商调查表”现场评审报告责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、采购部经理、采购主管、采购专员采购流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范采购管理制度参照

3、规范企业内部控制应用指引中华人民共和国合同法文件资料“存货采购申请单”责任部门及责任人采购部、仓储部、请购部门总经理、仓储部经理、采购专员存货验收流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范存货验收管理制度采购退货管理制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料“采购订单”采购合同质量检验报告责任部门及责任人采购部、财务部、仓储部、质检部总经理、仓储部经理、采购专员存货存放管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范存货管理制度存货保管制度存货管理授权审批制度参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则第1号存货文件资料“入库单”“存货明细账”“存货仓储

4、规划表”防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等具体规范责任部门及责任人仓储部、财务部总经理、仓储部经理、仓库管理员二、付款资金授权审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范资金授权审批制度参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则基本准则内部会计控制规范货币资金(试行)文件资料“资金需求计划”“资金需求申请单”责任部门及责任人财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理借出款项审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2相关规范应建规范资金支付业务管理制度参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则基本准则内部会计控制规范货币资金(试行)文件资料“现金借款单”责任部门及责

5、任人财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理、出纳、相关部门借款申请人、相关部门负责人资金支付业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范资金授权审批制度参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则基本准则内部会计控制规范货币资金(试行)文件资料“资金需求申请单”责任部门及责任人财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理、资金专员银行账户核对流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范银行存款管理制度参照规范企业内部控制应用指引企业会计准则基本准则内部会计控制规范货币资金(试行)文件资料XX结算协议“银行存款余额调节表”责任部门及责任人财务部、

6、相关部门财务总监、财务部经理、会计、出纳、稽核员、财务部其他相关人员三、销售销售业务审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范销售业务授权制度销售业务审核批准制度销售合同协议审批制度参照规范中华人民共和国合同法企业内部控制应用指引文件资料销售合同市场调研报告责任部门及责任人仓储部、财务部总经理、营销总监、销售部经理、销售员销售发货业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范销售管理制度销售发货制度参照规范中华人民共和国合同法企业内部控制应用指引文件资料“发货单”销售合同“销售订单”“仓库发货明细清单”责任部门及责任人销售部、仓储部、财务部、运输部销售主管、销售员、仓库管理员赊销业务管控流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3相关规范应建规范销售管理制度赊销业务管理办法参照规范企业内部控制应用指引文件资料“赊销额度申请单”责任部门及责任人销售部、财务部总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计资金收款业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1D2D3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论