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文档简介
1、精品襄城县妇幼保健院综合改革自查报告县级公立医院综合改革工作会议召开以来,按照省、市、县有关县级公立医院改革的总体部署和要求, 我院高度重视, 加强领导,精心组织,广泛宣传,强化落实,扎实推进医院综合改革工作,取得了阶段性成效。现将有关情况汇报如下:一、工作开展情况(一)加强组织领导,确保医改稳步推进。全省县级公立医院综合改革会议召开后, 我县高度重视县级公立医院改革, 采取积极有效措施,认真传达贯彻全省、市、县会议精神。成立了公立医院综合改革领导小组, 院长任组长,各分管副院长任副组长,财务、医政、办公室等相关科室的负责人为成员,领导小组下设办公室,办公室主任由医务科长兼任,形成了主要领导负
2、总责、分管领导具体抓,各有关科室分工协作的工作机制。同时,成立了绩效考核小组和一些具体职能小组, 确保改革顺利推进。 制订了襄城县妇幼保健院综合改革方案 ,明确了工作任务。及时召开医院综合改革动员大会,对改革工作进行部署和安排。(二)坚持公益性质: 1、作为公立医院,改革自然以突出公益性质为主,积极响应政府指令, 参与政府安排的各项公益任务。 2015 年度先后排除业务骨干 10 多名次,组织三八节、重阳节、爱牙日、爱国卫生运动、对口支援、帮扶义诊活动8 次,发放宣传单 3000 余张,免费发放叶酸500 余盒,现场诊治病人近100可修改编辑精品人次。 2、利用保健院优势,为乡镇卫生院免费代培
3、妇保、儿保技术人员 20 人次,选派中级以上专科骨干6 名,为颍回镇卫生院、山头店卫生院进行对口支援,利用以会代训、临床示教的形式,为卫生院培养了妇产科人员4 名,儿科人员 5名,使他们的诊疗水平和管理水平得到了很大提高。3、积极探索双向转诊制度,4、全年新农合、医保向县外转诊50 人次,远远小于 10%的指标。 5、先诊疗后结算服务模式整加紧推行。6、大力宣传关于医院综合改革, 年度在县电视台进行健康讲座2 次;飞播医卡通使用和新技术宣传 20 余次。(三)费用控制。严格控制门诊、住院费用增长,2015 年门诊人均费用74.9元,比 2014年的 ,8 元增长 -10%,小于 8%的指标;2
4、015 年住院日均费用367.5 元,比 2014 年的 336.5 元增长 8%,与 8%的指标一致;门诊、住院人头34371 人次比 2014 年 32185人次增长 2188 人次;医保 2015 年补偿 205948 元比 2014 年的134014元增加 71934 元、新农合 2015 年补偿 1919793元较 2014年 1783532元增加 136261元,都有不同程度的提高。2014年 11 月 1 日,我院严格按照文件要求,取消所有药品利润加成,按进价销售。 按照市发改委文件调整了护理费、治疗费、手术费标准。药品统一网采制度严格落实,网上招标率、配送率90%以上。目前药品
5、、器械、耗材采购品种数达到90%以上,其中基本药物占比近60%。药品采购价格与改革前相比,同产地、规格的药品价格平均下降5%左右。可修改编辑精品(四)服务质量与效率医院建立健全了服务质量管理制度,建立了三级质控体系,狠抓服务质量建设,从源头上杜绝漏洞,确保医疗安全;全年没有发生医疗事故,没有事故赔偿。2015 年患者平均住院日5.31 天,同比降低0.5 天;床位使用率达到了70%以上,上逐年承上升趋势;资产运行效率,每100 元固定资产医疗收入52.05元,占 52%;资产负载率 47.29%。加强重点科室建设,不断引进新人才,开展新技术、新项目, 2015 年共派出 3 名人员到省、 市医
6、院进修学习, 为提高服务质量打好基础。开展了产后康复、 小儿按摩、冬病夏治等新业务 3 项,新人才、新业务的引进和开展大大提高了医院的综合能力, 更好的服务了广大人民群众。(五) 医院管理绩效考核工作扎实开展。医院在原有绩效考核方案的基础上,进一步量化细化指标,完善绩效考核方案。切实加强绩效考核工作,通过健全以服务质量、 数量和患者满意度为核心的内部分配机制,多劳多得、优绩优酬,体现医务人员技术服务价值。同时收入分配进一步向临床一线、关键岗位、业务骨干、公卫人员、做出突出贡献等人员倾斜,适当拉开差距。实行分类管理、按岗定酬,人员支出2015 年 426 万,比 2014 年度的 329 万增加
7、近 100 万元。有效的激发了广大职工工作的积极性和主动性。实行院长负责制, 院长及领导班子成员为医院的管理层, 院可修改编辑精品长是医院的法人代表,享有自主经营、人事管理和分配权,实行公开用人招聘制度, 2015 年共招聘各类人员 10 余名,全员签订劳动合同。强化宣传引导,提高群众满意度。通过调查、问卷、电话等方式统计,患者满意度 98%,职工满意度 100%。二、存在的问题:医院综合改革涉及面广、政策性强,时间紧、任务重。在实际工作中,会出现很多困难和问题,突出表现在以下三个方面: 一是县级财政拨付不太到位,建议财政承担更大的投入比例,以保障医院改革顺利推进。医院债务化解、硬件建设更需财
8、政支持。 二是人员编制严重不足, 很难满足正常运行,更是改革的阻力增大, 有待政府根据有关政策给予解决。 三是改革经验不足,部分精神吃不透,政策掌握不准;各种细则制定不够具体;绩效考核细则不够完善,可操作性不强;各项工作责任人认识有待提高,认真落实各项指标;资料管理没有专人管理,不够规范。三、下一步工作安排。下一步我院将按照省、市、县有关部署和要求,进一步推进医院综合改革,重点做好以下工作:(一)严格执行综合改革政策,逐步落实实施方案,更扎实做好综合改革工作。 进一步做好药品零差率销售, 做好药品目录和价格公示工作, 完善服务设施, 提高服务质量, 逐步降低门诊、住院均次费用,降低耗材上升指标
9、,提高运行效率,严格执行物价部门文件有关医疗服务价格规定,科学合理收费, 规范医疗服可修改编辑精品务行为。(二)完善用人机制和绩效考核制度。进一步推进县级公立医院人事分配制度改革, 绩效考核要以服务质量、 数量和患者满意度为核心的内部分配机制,多劳多得,优绩优酬,取消开单、药品、器械、耗材与工资挂钩。(三)加快基础建设,强化内涵管理。加强医院管理和信息化建设,软件升级有临床路径和诊疗规范功能,使医院管理逐步走向规范化、自动化。转变管理模式,实现从粗放的行政化管理向精细的信息化管理转变;加强人才队伍建设, 探索推行医院全成本核算, 严格控制医疗费用不合理增长,进一步提高基本药物使用比例,保证新农合、医保报销比例的增长。(四)改革经验有待总结,各种细则要根据运行情况不断完善,绩效考核要更加细化, 各项工作要进一步责任到人落实到位,完善资料管理。做到凡事有计划、有请示,过程有记录,结果有小结,事后及时整理归档。(五)强化制
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