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文档简介
1、财务借款、报销制度及相关流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理, 规范公司财务借款及报销行为 倡导一切以业务为重的指导思想, 合理控制费用支出, 特制定本制度第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务 报销分为日常办公费用、 差旅费用、项目运营相关支出及专项支出等 以下分别说明报销相关的借款、 垫付款流程及各项支出具体的财务报 销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定( 一 ) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准 额度办理借款,出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。( 二 ) 其他临时借款,如业务
2、费、周转金等,借款人员应及时 报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。( 三 ) 借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范 围使用的,须经部门领导、总经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐;( 四 ) 借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者 (如无 特殊原因)转为个人借款从工资中扣回。( 五) 借款流程开户行,2、责相关)1、借款人按规定填写借 款 单,注明借款事由、借款金额 (大小写须完全一致,不得涂改)、项目编码及名称、户名、账户及 如有特殊情况填写备注。审批流程:经办人(填写填写借款申请单)7部门(款项负领导审核签字-7财务部复核-7总经理审批一
3、一出纳付3、财务付款:借款,凭审批后的借款单到财务部出纳办理领款 手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括电话费、交通费、水电费、办公费、 差旅费(归属为项目费用的,按项目款项要求填写)、低值易耗品及 备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。第二条 费用报销的一般规定( 一 ) 报销人必须取得相应的合法票据( 二 ) 填写报销单应注意 : 根据费用性质填写对应单据;严格按 单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。( 三 ) 按规定的审批程序报批。(四)费用报销的一般流程:详见附件财务报销工作流程第三条 差旅费报销制度及流程
4、(一)费用标准具体报销标准详见出差制度及补助标准细则。(二)费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发票额未达到住宿 标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间 为准, 12:00以后出发(或 12:00以前到达)以半天计, 12:00 以 前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。3. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。4. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三)报销流程1. 出差申请:出差人员首先填写出差申请表,详细注明 出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差
5、旅费用项目等,出差 申请单由总经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务 部 , 按借款管理规定办理借款,出纳按规定支付所借款项。3. 返回报销:出差人员应在回公司后三个工作日内办理完报 销事宜,根据差旅费用标准填写 费用报销单 ,部门经理审核签字, 财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支, 实行“前账不清、后账不借”原则。第四条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出 , 此类费用由公司行政 部统一管理,集中购置 , 并指定专人负责。(二)报销流程1 购置申请 : 公司行政部每季度根据需求及库存情况,填 写所需购置的物
6、品的明细款项申请单进行报批、借款。2 报销程序:报销人先填写费用报销单 ( 附前购物品出入库单) ,按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括 结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3 员工垫付费用归集报销: 各部门内勤及时整理收集员工的 垫付款,分类分项目贴好票据,经各部门主管审核后,交由行政部。 财务部按月(每月 25 日为报销日)根据行政部提供的各部门员工垫 付款统计表,归集核算各部门垫付款费用然后按照正常报销流程进行 报销,逾期跨月不予报销(上月 25 日之后的票据除外)。第五条 招待费、培训费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费: 为了规范招待费
7、的支出, 大额招待费应事前征得 总经理的同意。2. 培训费 : 为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司 统一管理,各部门培训需求应及时报送总经理进行审批3. 其他费用:根据实际需要据实支付。( 二) 报销流程:1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办 理报销手续。2. 培训费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理 报销手续。3. 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销, 财务部将报销时间具体安排如下:1财务报销:公司财务部每月 25 日为报销日。2. 每月的报销明细单(电子版)和发票、单据(纸质版) 需25 日提交到达财务部, 逾期将不予进行报销。3借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理 。第五部分 附则( 一 ) 本制度解释权归公司财务部 .(二)本制度经总经理办公会议讨论通过、 签字后方可
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