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文档简介

1、某供电所安全隐患排查处理及报告制度常用版(可以直接使用,可编辑 实用优质文档,欢迎下载)某供电所安全隐患排查处理及报告制度部门:日期:年 月日文件编号:DY-08107编写人:类型:审核人:编制单位:、总则1、为了贯彻 安全第一、预防为主 的方针,加强对事故隐患的排 查治理和管理,有效地控制和排查事故隐患,预防和减少各类事故的 发生,保障生产安全、稳定、高效运行,依照中华人民共和国安全 生产法、劳部发(1995) 332号重大事故隐患管理规定及其它 有关法律、法规,特制定本规定。2、本所一把手对本所的安全隐患排查和治理工作全面负责;技术 负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。二、安全隐患排

2、查及报告程序;每月召开由技术负责人主持,行政一把手参加的安全隐患排查会。会议落实以前安全隐患整改情况并进行相应考核。对所排查收集到的安全隐患按照本制度规定进行隐患分级,制定整改措施。每季度召开重大安全隐患排查会,对排查会排查收集到的安全隐患 进行分级,按隐患分级责任范围制定编制整改措施,落实整改资金, 落实整改时间,落实整改负责单位负责人,落实督促检查单位。难以 立即整改的安全隐患要按照分级责任制订防范、监控措施。三、重大隐患排查及报告主要内容1、应设置而未设置劳动安全卫生设施,如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防熟降温、空气净化等设施。第八条 系统装置中未实施劳动安全技术

3、措施,如安全防护装置、 保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位自 动装置、灭火装置、防雷击、防静电、防触电设施等。2 、系统装置中未实施安全技术措施,如抢险救灾的工程设施及器 具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。3 、机电设备、电气运行与检修不符合有关规程及规范。4 、锅、容、管、特设备不符合有关规程、规范等相关规定。5 、物资存储达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管 理、气(液)瓶储存管理等。6 、危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃过程 不符合或违反相关法律、法规要求。7 、防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及

4、 制度要求。8 、生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准,可能造成重大 事故。9 、特殊作业未达到相关规程要求。如焊接作业、设备内作业、盲 板抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业等。10 、对重大危险源监控不力,对重大危险源未做到检查、辨识、登 记建档,对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。11 、未编制本单位相关事故应急预案、 未建立事故应急救援体系等。12 、其它有可能导致人员伤亡及财产损失的潜在问题和情况。四、隐患的整改1 、负责本单位安全隐患的排查和治理,并负责对不能及时整改的 隐患制定监控运行和应急防范措施(预案),并告知从业人员和相关 人员在紧急情况下采取的

5、应急措施。2 、对查处的安全隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。按 四 定 (定措施、 定负责人、定资金来源、 定完成期限), 三不准 (凡 班组能整改的不准推给车间; 凡车间能整改的不准推给部门; 凡职能 部门能整改的不准推给公司)的原则按期完成整改。3 、对查处的安全隐患,必须下达隐患整改通知单,其内容有: 隐患内容、 整改意见和整改期限, 安全隐患由主管安全的负责人签署 后发出, 其它安全隐患由部门负责人签署后发出, 隐患所在单位或隐 患整改负责单位负责人签收并按期按要求整改后反馈。4 、对因物资和技术原因暂时不具备整改条件的安全隐患,必须采 取有效的应急防范措施,并纳入计划,限期解决

6、或停产。5 、对各级安全隐患的治理实行跟踪管理,要建立安全隐患台帐, 详细记录隐患整改治理进度。6 、安全隐患治理完毕后必须组织验收,验收合格后方可逐级上报 销号。7 、对及时发现重大事故隐患,积极整改并有效防止事故发生的单 位和个人,应给予表彰和奖励。8 、对因存在事故隐患应排查而未排查、应治理而未治理、应制定 监控运行措施和应急预案而未制定、 已制定监控运行措施而未认真执 行,对重大事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,对直接负责的 主管人员和其他直接责任人员, 给予记过直至撤职的处分; 因此而造 成事故的按照隐患排查有关规定和事故管理的有关规定追究直接负 责的主管人员和其他直接责任人员责

7、任, 情节严重者直至追究其法律 责任;2007 年 01 月 10 日机械制造公司安全隐患排查责任追究制度部门:日期:年 月日文件编号:DY-68GED编写人:类型:审核人:编制单位:一、安全隐患排查责任1、实行班组自行查找安全隐患,做好记录进行整改。2、车间(分厂)党、政领导对班组进行安全巡查,发现安全隐 患及时下发整改通知单,落实整改人、整改时间及验收负责人。3、车间(分厂)专(兼)职安全员、技术员负责日常现场安全监视,发现安全隐患及时向单位领导汇报并下发整改通知单,由车间(分厂)领导落实整改时间及负责人。4、安监科全体人员每天对生产单位进行安全巡查,发现问题, 下发整改通知单,落实整改负

8、责人,明确整改时间及验收负责人。5、公司领导工作日对生产单位进行安全巡查,发现安全隐患, 做好记录,安监科人员负责到生产调度室查阅记录, 对相关单位下发 整改通知单,落实整改负责人,明确整改时间及验收负责人。6、公司领导夜间10时以后对包括乙炔车间在内的重点部位进 行安全巡查,发现安全隐患,做好记录,第二天安监科人员到保卫科 查阅记录,对相关单位下发整改通知单,落实整改负责人,明确整改 时间及验收负责人。二、安全隐患排查责任追究1、生产单位党、政领导及专(兼)职安监员、技术员下发安全隐患整改通知后,班组不按时整改,每件次罚班长 10-50 元。2、安监科下发整改通知后,责任单位不按时落实的,每

9、件次罚 责任单位负责人 10-50 元。3、公司领导安全巡查查出的安全隐患,安监科不能在 24 小时 之内采取措施落实或下发整改通知的,每件次罚安监科10-50 元。风电安全隐患排查治理制度部门:日期:年 月日文件编号:DY-0D54D编写人:类型:审核人:编制单位:为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制, 推进#公司安全隐患 派查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生, 特制定本制度。第一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐 患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重 大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并 经过一定

10、时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使# 公司自身难以排除的隐患。第二条对于一般性事故隐患,安全因结合实际按照五定原则及时 进行整改处理,不能马上进行处理的应落实相应防范措施。第三条对于重大事故隐患,应联系相关部门技术人员做出暂时局 部、全部停车或停止使用的强制措施决定, 并向分公司上报并提出整 改方案进行彻底整改。第四条事故隐患的范围1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺 陷等。3 、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4 、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。5 、可能造成职业病、职业中毒的

11、劳动环境和作业条件。6 、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。7 、丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除, 废弃危险化学品的处理等)。8 、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。9 、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。第五条 安全员应随时对生产过程中的安全隐患进行检查,风电场 生产负责人每月进行一次安全大检查。第六条 对所排查的安全隐患,编制整改措施,并由负责人负责落 实整改。第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患,应制定整改方案,落 实整改方法和措施,制定相应的应急预案。第八条 在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的安全防 护措施, 防止事故发

12、生, 事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安 全的,应当从危险区域内撤出作业人员, 并疏散可能危及的其他人员, 设置警戒标志, 暂时停止使用或停车, 对难以停止使用或停车的相关 生产装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。第九条 对于重大事故隐患,各部门负责人应及时向公司领导、上 级部门进行报告,报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害 程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。第十条 事故隐患坚持 谁存在事故隐患, 谁负责监控整改 的原则, 由存在事故隐患的班组、部门组织整改,整改责任人为班组、部门主 要负责人。第十一条 各部门和相关人员,对查出的隐患都要逐项分析研究, 并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,凡 班组能整改地不准推向部门, 凡部门能整改地不准推向公司的原则按 期完成整改任务。第十二条 整改责任单位要对事故隐患认真整改,并于规定的时限 内,向公司安全负责人报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防 范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。第十三条 整改工作结束后,整改部门要按要求写出隐患整改回复 报告。第十四条 对整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除 的应停止其相关设施、 设备的运行和操作使用。 直到检查合格后方可 恢复运行。本检查以月度安全检查为主

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