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文档简介
1、采购管理制度【最新资料,WORD档,可编辑】采购管理制度1总则1.1 为规范公司商务采购工作,特制定本制度。1.2 本制度适用于公司的商务采购/招标活动(含办公用品、工程、设备设施维修/ 维护等项目)。2 .采购/招标原则2.1 严格执行询议价程序2.1.1 采购/招标活动,必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书 (含项目完成时间、质量要求及验收标准等);2.1.2 采购/招标活动,必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价,同时应 围绕供应商资信情况进行背景调查,并如实记录;2.1.3 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上, 由管理部联合采购项目需求部
2、门、财务部进行综合评估,并与供应商进一步议定最终 价格及采购/招标要求;2.1.4 临时性应急采购/招标的项目,须向公司领导电话汇报,经授权确认后,可 以先予实施,但应于项目实施之日起五个工作日内,补充完善相关审批程序。2.2 采购会审、合同会签制度2.2.1 采购/招标活动,必须各相关部门共同参与,调研汇总各方意见,形成书面 的评估报告,经公司领导审核,并确认最终中标单位;2.2.2 采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求,拟定合作协议,报公 司领导审核;2.2.3 采购业务负责人与中标单位沟通并确认合作协议,报公司领导批准后, 予以执行。2.3 职责分离2.3.1 采购人员不得单独实施货
3、物、工程项目和服务的验收;2.3.2 采购/招标过程中,货物质量、数量、交货等问题的解决,应由管理部、项 目需求部门根据合同要求及有关标准,与供应商协商完成;2.3.3 财务部负责对项目采购/招标过程中,相关费用的审核及评估程序合法性的 监控。2.4 一致性原则2.4.1 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一 致;2.4.2 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,采购人员应及时 反馈信息,由项目需求部门综合评估,变更采购单,经公司领导确认后,再次向供应 商发出采购要约。2.5 廉洁制度所有采购人员必须做到:2.5.1 自觉维护公司利益,努力提高采购质量,
4、降低采购成本,提高采购效率;2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念;2.5.3 廉洁自律,不能向供应商索取或收受回扣;2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督;2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失;2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。3 .采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须具有合法资质(供应商评估过程中,参与投标单位应提交营业 执照、税务登记证明、组织机构代码证及其他专业资质证明);3.1.2 对于经常使用的商品或服务,管理部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,
5、建立供应商档案,做好记录,会同相 关部门对供应商定期进行评估和审计;3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估;供应商为中间商时, 应调查其信誉、技术服务能力、资质、以往的服务对象及客户评价情况,供应商的报 价不能作为唯一决定的因素;3.1.4 为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应 商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2 采购程序3.2.1 固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门报管理部统一申请。根据 采购申请流程,由各相关部门审核,并经公司领导批准后,方可交管理部采购人员实 施采购。3.2.2 采购/招标活动,应严格遵循采购申请流程及标准要
6、求,由各相关部门审批。 项目采购申请中如果要素不明确者,应予退回。3.2.3 采购询价、综合评估、会签合同,由管理部协调财务及采购 /招标项目需求 部门共同完成,报公司领导批准。项目需求部门负责采购物品的功能及适用性(必要 时可商请外部相关专业人士予以协助)检查;3.2.4 财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,管理部负责合 同风险条款的审查、合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息 的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及 确认售后服务事宜。3.2.5 采购过程中发生变化时,项目需求部门出具采购变更申请,由公司领导签 字确认后,
7、交管理部采购人员执行。3.2.6 采购/招标项目需求部门、管理部负责出具接收报告。3.2.7 相关表格后附。3.3 付款程序3.3.1 大宗采购行为(采购/招标单价在500元以上),应要求供应商提供开户行 及银行账号信息,优先考虑银行转账支付,原则上不予现金结算;3.3.2 付款前,必须向供应商索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填写 发票明细单,部门负责人签字,财务部审核,公司领导批准后,由财务部核销。4 .违约处理4.1 采购人员应积极跟进项目采购/招标项目,确认项目交付期,如可能出现延期, 管理部应及时通知相关部门;4.2 货物出现质量问题后,由使用者提出书面意见,报部门负责人审核,
8、交管理部 处理。管理部接到意见后,将情况上报公司领导,并按投诉做紧急处理,及时以书面 形式报给供应商,并电话通知,要求供应商换货、退货或变更服务;4.3 合作协议中,应明确合作双方权利、义务、违约责任,及仲裁和解约条款;4.4 管理部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,管理部负责 追索;追索不成,由法院裁决。5 .审计监督5.1 财务部负责对采购全过程进行财务监督、核查和审计;5.2 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有管理部、采 购项目需求部门及相关领导参与外,财务部门要全程参与;5.3 采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询;对采购人员在采购
9、过 程发生的违犯廉洁制度的行为,将按公司有关制度予以制裁;情节严重,触犯法律者, 移送公安机关处理。管理部附表一、合同报批表:合同报批表(付款类)以下由申报部门填写合同名称内容提要合同标的规格与数 量价 格 比 较参考报价一付款方式报价单 位参考报价二付款方式报价单 位参考报价付款方式报价单合同类别:付款类中报类别:申报时间:合同编号:三位签 约 对 方合同签订 价付款方式单位名称法人代 表洽谈人姓 名职务电话业务状况资信情 况合同责任人签名:年月 日以下由各部门责任人和公司领导签署意见使用部门意见签名:年月 日管理部意见签名:年月 日总经理意见签名:年月 日注:本表须附以下材料一并报送有关部门:1、签约对方单位营业执照复印件、相关资质证明、许可证复印件等:2、合同对方洽谈人法人授权委托书。附件二、项目/工程采购申请单:项目/工程采购申请单申请事由Sfflj七项目名称规格/型号数量/单位单
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