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文档简介

1、2016年度国务院法制办公室部 门 决 算2017年7月国务院法制办公室2016年度部门决算?目录目录第一部分国务院法制办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分国务院法制办公室2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 国务院法制办公室2016年度部门决算情况说明1、 、 法制办2016年度收入支出总体情况说明2、 法制办2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明3、 法

2、制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明4、 法制办2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况说明5、 法制办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明6、 、 法制办2016年度预算绩效情况说明7、 、 法制办2016年度其他重要事项情况说明第四部分 名词解释8第一部分国务院法制办公室概况一、主要职能根据 国务院关于机构设置的通知 (国发 200811 号) ,设立国务院法制办公室(正部级),为国务院办事机构。主要职责包括:1、调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助总理办理法制工作事项。2、承担统筹规划

3、国务院立法工作的责任,拟订国务院年度立法工作安排,报国务院批准后组织实施,督促指导。3、承担审查各部门报送国务院的法律法规草案,以及需要由国务院批准的重要涉外规章、部门联合规章的责任。负责从法律角度审查部门报送国务院审核的我国缔结或者参加的国际条约。4、负责起草或者组织起草有关重要法律草案、行政法规草案。负责对与群众利益密切相关的行政法规草案向社会公开征求意见。5、承担地方性法规、地方政府规章和国务院部门规章的备案审查责任,审查其同宪法、法律、行政法规是否抵触以及它们相互之间是否矛盾,根据不同情况提出处理意见。6、研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、

4、行政法规实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向国务院提出完善制度和解决问题的意见, 拟订有关配套的行政法规、 文件和答复意见。7、负责承办行政法规的立法解释工作。承担协调部门之间在法律法规实施中的争议和问题的有关工作。承办申请 国务院裁决的行政复议案件,指导、监督全国的行政复议工 作。8、负责及时清理、编纂行政法规,编辑国家由版的法 律、行政法规汇编正式版本。指导规章清理工作。负责组织 翻译、审定国家由版的行政法规外文文本。9、开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开 展对外法制业务交流。10、承办国务院交办的其他事项。二、机构设置 从决算单位构成看,国务院法制办公室部门决算包括:部本级决

5、算、部属事业单位决算。国务院法制办公室部门决算LJ部本级决算部属事业单位决算纳入国务院法制办公室2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:序号单位名称1国务院法制办公室本级2政府法制研究中心3信息中心4机关服务中心第二部分国务院法制办公室2016年度部门决算表收入支出决算总表公开。1表部门*国易院法制办公堂鼠位工万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入L19,510. IE一、一般公共服务支出146,180. 07二、上级补助收入2二、文化体育与传媒支出15600. 00三、事业收入r3三、社会保障和就业支出16650. 51四、经营收入r4四、住房保障支出L

6、17505. 31五、附属单位上缴收入r5r18六、其他收入r6176. 99r19F?20FB21本年收入合讨F-g为 6B7.17本年支出合计F22力 935. 89用事业基金嗣卜收支差额r10结余分配F23年初结赭和给余r111, 463. 65年末给特和结余F243,214. 93r12r25总计f1311, 150.82总计L261L 150. 82注;本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.项 目本年收入合计财政援聂收入上级补助收人事业收入经营蚁附雇单位上缴收入其他攸人功育班类科目名称栏次1F2,34,567合计9, 6ST. 179,510, 18176*99201一靛公共

7、服务支出7,931.661,754.67iTd.gg20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,931,667,154. 67176.992010301行政运行3, 5狙 523/405.63176.992010302一般行政管理事务535.72535. 722010303机关服务,48. T848. 782Q1030T法制律诚L 339. 311,冏9,812010350事业运行r171, 63171.632010399耳他政府办公厅室)及相无机枸事名支出3 203. 202203. 2D如T文化体育与传媒支出600. 00600. DO2。79g其他文化体育与传媒支出600. OD600.

8、002079603文化产业发展专项士出F600.00000.00208社会保障和就业支出650.51660.5120805行理事亚单住离退休660.6650.El2060501归口管理的行政单位离退休£10.52610.522080503离退休人员管理机枸39.9939.99221住房保障支出5U5. 00505.0022102住房改单支苫505. OD505.DO2210201住房公积金245.00245, Ou2210202提租补贴32. 0032, on2210203购房补贴228.00228400部门,园冬院洋剌拉公章注:本表反映部门本年馍取得的各项收入情况.公开口 2套 单

9、位:万元收入决算表支出决算表项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上缴支出经营支出对附属单位补助支 出功能分类科目 编四科目刍称L1r?F3F斤F6合计T, 9J5. 09r4, 265.09r工 0?o.OD201一眼公共朋鼻支出F6, 180.073,iID.073tOTO-OO20103蟆腾办公厅(室J及啕关机构事筹£ ISO. 1173.1100731imLUU2010301件晚行.2,903,702 QD3.702010302一舱行政管理易536472535.722010303机关朋务产43.7643, T62010307法去屣设F1舟626L 386. 2E2O1UJSU

10、事业遂行162.C1162.613O1O3Q9耳他他府拉心JF空1期和关机构事解支出1, 148.02L 14 % 02207文牝体育与传媒支出r600.0060Q.0D30799其他文化体育与传媒支岛r600.00600.0D2079903文化产业发展专项支出aao.DO600. 0020«社会保障和就业支册r650.51050.51?nsns疔政事业里隹离退诛r650.51屈叽fl2080501归口管理的行政单位盟退休610,52610.522080503离退侪人员管理机构39.gg39.99221住房保障支出r5阪31505.3122102任房改草支出rS05.31505.31

11、2210201住层公积金245.00245.002210202提利布舶F32.3832.332210203购房补贴227.03227.03公开L3表 单3万元部门国务院法制办公室注:本表反腹部门本隼度各项支出情况,财政拨款收入支出决算总表公开口目表部门:国导院法制办公室单位:万元i|tx支出项 目行次金St项目r第一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏 次234一,一般公共预算财政拨款r1场 510. IB一、一藏公共服务支出15色血。7二、政府性基金预算财政拨款F2二、文枇体育与传媒支出二 6600.00T3三、社会保障和就业支出17&50. 51Fi国、住房保障支出

12、18505. 31r519p620T721r822本年收入合计99, 510.18本年支出合计237,935.89年初财政拨款结转和结余10334.94年末时政拨款结转和结余_241, 909. 23一般公共预算财政拨款r11334.9125政府性基金预算灯政拨款r12261327总计% 845- 12总计289, 8t5-12注工本表反映部门本年度一般公并西算财政拨款和政府性基金而算财政拨款为总收支和年末名吉转结余情况.一般公共而算附政援款支出淡弹表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目 骗吗科目名称栏次1E3合计7i 935-B94, 265, B93. 675 00201一般公共服

13、务支出叫 180h 07斗 110.OT3, 0T0, 0020103政府如公厅f宝)及用亲机构事募配1R0. IHFi10.07F-3, n?n, no2Q1D3D1行政运行2, 903. 70Z1 903. 7D2010302一般行政管理事务535. 72居民7220110303机关酬金F-43.7643. 7苫2010307法制建设1”8注 26h 3E6. 2G2010?50事业运行F-1哈611S2. 】2tHs99其他政府办公厅L空)及相关机构孝帚支出1, 14K. 021, 148. 02207文化体育与传媒支出600.00600.002(1799其他*化体首与传4K支出F- f

14、>on. nnfinn_ nn2079903文化产业发展专项支出COO. 00aoo. oo30g社叁保障和就业支出650.51650.512C30&行就事业单位再退怵F-650-51BSD.&1soeoEoi归0普理的行政单位离退休CIO. 5261G. 522380503离退休人吊管理机构39,9939,99221住房保瘁M出-505.31505,3122102性房改革支出r505.31505.312210201住房公积金245-00245- 002210202提租补帖32. 3332. 38221D203购房补独F227. 93227. S3新广1:田基陡注制由宝单

15、注:本末反映部门本耳度一般公共预理财政按弑实际支出情况.般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用昱费琥济分类科目编码科用名粒金额经济分类科目编码科目亳称金麟经济合文 科目掘阴科目名粽金颗如工赞福利交出'1.952.68302商品和朋务支出r1 180 3231D其他赞本性支出5 03*30101基本。873 225 0501加公费51 5531D0J房屋建筑物购建130102津贴补贴1 01C.03怔2羽印刷费71.6331002办公谀备附置5 03301J3奖金67刈3口28咨询期5.C131003专庠谀备的黄30100耳他时食传障浙裔3 02 04手统帮27码S10DB旌础静林

16、建设30106#食补购酒3 02 05水费65 503t3O6丈型修灌30107蝴虹矍302DS礼费32 d2311)07信息网霜鼻蛟件质量克新30108初关事业庠住捶本养老保段热费30207的电费96. G731-OOS斯驾储备30109职业扉金鼎费3C203取璃费97. &4310土地补偿30199其他工贽福利支巴2 03§0209怦业管理优180 62安置帮助303前,人"家庭的补助1 127 2630211差旅费20 343ml地上附著物和育苗林佬50301离休赞&4.7330212因也出国(境费用31312峋1补偌§0302退休费525.

17、5730215港假炉)贵17 70hima必易用军随置万口 303退职f侵)费30214箱赁费2 0031319其他交通工具曜U3B4抗血金3UZ15等取莪04131 JZO产根冬暖§ 加5生活补助J 36址EiR培训黄1.SJ51039其他贷本住交出30306救济黄3 D03C21T公务搂待贽304时企事业里15的补贴至307医rr费7 85r302lB专用耐料物99.05istuoi企业政策性私贴0308助学金pC224喷装购置费30402事业单位补贴30"奖励金0 0630225专用燃料费财政贴息30310生产补贴30225劳务能7.653040g其他对企事业单位的补

18、贴30311住房公积金245.0030227委托业务费8 243筋债务利息支?30312提租补贴32 3630223工会鲤费43 C830701国内债务付息*30313购房补砧227 9330223嚼利费0 5330707国外债务付息巳口314礴补贴30231.£耳比羊iM产维护器44.303gg耳他支出3031S物业.服毒补贴4 253C233再也审棉费用277 S4&卵况赠与109其他对八人和品底的补助点出广1330240第金忑附加常用10 193C29?其他商品和服务支出11 23人聪费合计3.079.M公用蟋费合计1JB5 95部门:国婺防法制力,公室公升。日表单位;

19、万元在工本表反发部门本年度一般公共预言财政谈款基本支出明细情况,一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算表公开口 7袤 部门;国务院法制办公堂堂位;万元201晔娥t数2016年度决算数 H因公出国(«)赛公务用车购置及运行费因公出国(境)费公务用车购置及运行费小计公务用车 购置S公务用车 运行费小计公务用车 购置S公务用车 运行123456789101112131. 5397. 6QF70. QQ7。g13.93151.6697.60r44.3044.3。9.76注;本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况F其中,加16年度预算薮为“三公”经费年初拽算数,决算数是包括当

20、年一般公技 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表1 项目年初结转和结余本年收入本年支出年布吉转和结余功能分类科目编码科目名株小计基本支出项目支出栏次123456合计部门:国务院法阖办公室公开口区表 单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预律财政拨款收入支出及结转和结余情况©16第三部分国务院法制办公室2016年度部门决算情况说明一、法制办2016 年度收入支出总体情况说明(一)收入总计11,150.82 万元法制办 2016 年度总收入11,150.82 万元,其中本年收入 9,687.17 万元。具体情况如下:1、财政拨款收入9,5

21、10.18 万元。 系法制办机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较2015 年决算数增加 1,835.81 万元,增长23.92%。主要是落实在职和离退休人员调资增资经费以及规范津补贴标准增加经费,新增信息建设项目专项经费。2、其他收入176.99 万元。 系法制办机关及所属事业单位在财政拨款收入之外取得的收入,如利息收入、暂存售房款及党费等。较2015 年决算数减少 106.37 万元,下降37.54%,主要是利息收入等减少。3、年初结转和结余1,463.65 万元。 系法制办机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。法制办2016年度收入结

22、构图法制办2016年度总支由11,150.82万元,其中本年支出7,935.89万元。具体情况如下:1、一般公共服务支由(类)6,180.07万元,主要是保障法制办及所属事业单位正常运转的基本支由以及各类政 府法制工作所需的专项业务支由。较2015年决算数减少449.90万元,下降6.79%。主要是本年度信息建设项目正在 实施中,部分款项待结算。2、文化体育与传媒支由(类)600.00万元,主要是中国法治信息专业领域知识服务媒体融合应用平台项目支由o3、社会保障和就业支由(类)650.51万元,主要是法制办离退休人员经费支由以及为离退休人员提供管理和服务的离退休管理机构的工作经费支由。较201

23、5年决算数增加32.64万元,增长5.28%。主要是调资增资支由增加。4、住房保障支由(类)505.31万元,主要是用于按照国家政策标准向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴。较2015年决算数增加45.25万元,增长9.84%。主要是 执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房 补贴增加,相应增加支由。5、年末结转和结余 3,214.93万元,主要是法制办本级 及所属事业单位跨年度的法制工作项目以及按有关规定结转 到下年或以后年度继续使用的资金等。法制办2016年度支由结构图单位:万元TOO。6000500040003000200010000图一,法制办本年支出结构图6180.

24、07一般公共服务文化体育与传媒支出社会保障导魄业住房保障支出$00, 00650.51505. 31二、法制办2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明法制办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,935.89万元,具体情况如下:(一)一般公共服务支出(类)1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 财政拨款支出 2,903.70 万元,主要用于保障法制办本级人员工资、津补贴及日常公用支出。较2016 年初预算数减少 501.83 万元, 减少 14.74%, 主要是待结算服务费用。2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 财政拨款支出 535.72

25、 万元,主要用于为法制办本级及所属事业单位提供后勤保障服务发生的支出。2016 年决算数与年初预算数一致。3、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项) 财政拨款支出 43.76 万元,主要用于所属事业单位基本支出。较2016 年初预算数减少5.02 万元,减少10.29%,主要是待结算服务费用。4、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项) 财政拨款支出 1,386.26 万元,主要是为保障开展政府法制工作安排的支出。主要包括五个方面的支出: 政府法制工作;国际法律交流;政府法制理论研究;办公设备更新及维护;政府法制信息化建设。较 2016年初预算数减少 3.55 万元, 减

26、少 0.26%, 主要是部分项目厉行节约,减少支出。5、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 财政拨款支出 162.61 万元,主要用于保障法制办所属事业单位正常运转的有关支出。较2016 年初预算数减少9.02 万元,减少5.26%,主要是待结算服务费用。6、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 财政拨款支出1,148.02 万元, 主要用于开展政府法制理论、 政府法制工作研究和宣传以及政府法制网络信息化建设等方面的支出。较2016 年初预算数减少 1,055.18 万元,减少47.89%,主要是本年度信息建设项目正在实施中,部分款项

27、待结算。(二)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出 (款) 文化产业发展专项支出 (项) 财政拨款支出 600.00万元,主要是中国法治信息专业领域知识服务媒体融合应用平台项目支出。2016 年决算数与年初预算数一致。(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 财政拨款支出 650.51 万元,2016 年决算数与年初预算数一致。具体情况如下:1、归口管理的行政单位离退休(项) 财政拨款支出610.52 万元,该经费主要用于法制办本级及所属事业单位离退休人员基本支出。2、 离退休人员管理机构 (项) 财政拨款支出 39.99 万元,该经费主要用于法制办离退休干部管理机构,

28、为离退休人员提供管理和服务的工作支出。(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 财政拨款支出 505.31 万元,较 2016年初预算数增加 0.31 万元,增长0.06%。具体情况如下:1、住房公积金(项) 财政拨款支出 245.00 万元,主要用于法制办本级及事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2、提租补贴(项)财政拨款支出 32.38 万元,主要用于按照关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知(国管房改字1999267 号)规定向职工发放提租补贴的支出。3、购房补贴(项)财政拨款支出 227.93 万元,主要用于法制办本级及所属事业单位按照国家有关政策向

29、符合条件职工发放购房补贴的支出。法制办公共预算财政拨款支由结构图三、法制办2016年度一般公共预算财政拨款基本支由 情况说明法制办2016年度财政拨款基本支由4,265.89万元,其 中:人员经费3,079.94万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、救 济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支由等;公用经费 1,185.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

30、经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置费等。四、法制办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费是指本部门(包括所属机关本级、事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 2016年度法制办“三公”经费财政拨款年初预算数为 181.53 万元,决算数为 151.66 万元,减少 29.87 万元,减少16.45%。其中:因公出国(境)费支出 97.60 万元,公务用车购置及运行维护费支出 44.30 万元,公务接待费支出 9.76 万元。具体情况如下:1、因公出

31、国(境)费支出 97.60 万元,占“三公”经费决算总数的64.35%,是指为了履行对外法制业务交流的工作职能,促进法制工作与国际合作,相关工作人员和法律专家出国(境)的住宿费、旅费、培训费等项支出。结合对外法律工作需要, 2016年安排的出国团组7个,出国人数67人次。2、 公务用车购置及运行维护费支出 44.30 万元, 占“三公” 经费决算总数的 29.21%, 是指车辆运行维护方面的支出。2016 年度, 机关本级及所属事业单位财政拨款的公务用车共14 辆, 全年运行维护费支出 44.30 万元, 主要用于机要文件交换、 市内因公出行所需车辆燃料费、 维修费、 过桥过路费、保险费、年检

32、费等,同比支由下降 41.73%,主要是根据公务 用车制度改革要求,我办 2辆公务用车按规定交回国管局,1 辆公车按规定进行拍卖处置。3、公务接待费支由9.76万元,占“三公”经费决算总 数的6.44%,均为国内公务接待。主要是法制办及所属共3个预算单位执行公务或开展业务活动发生的支由,包括在接 待地发生的住宿及工作餐等支由,接待3批次、28人次。法制办“三公”经费财政拨款支由结构图单位:万元图四、法制办"三公经费财政拨款支出结构图-因公出国(境)费公务用车运行费公务接待费33五、法制办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明法制办2016年度无政府性基金预算财政拨款收入与

33、支出。六、法制办2016年度预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政部预算管理要求,我办组织对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中, 一级项目 7 个,二级项目 12 个,共涉及资金1,621.41 万元,自评覆盖率达到 87.50%。组织对“政府法制信息网络系统运行维护费”等 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 581.21 万元。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标清晰,绩效评价指标体系较完善;报告提交及时,内容完整; 评价组织程序比较规范, 对绩效的分析比较准确;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;评价

34、结论比较适当,查找问题比较准确,问题分析比较全面;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,群众满意度较高。有效提高了部门内部运行效率和社会公共服务能力。(二)部门决算中项目绩效自评结果我办今年首次在中央部门决算中增加政府法制信息网络系统运行维护费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,政府法制信息网络系统运行维护费项目自评得分99.7分。今后,要继续完善项目绩效指标体系,进一步提高计划编制的准确度。项目支出绩效自评表(2016年度)项目名称政府法制信息网络系统运行维护费主管部门及代码161国务院法制办公室实施单位:国务院法制办公室信息中心项目资金(力兀)年初预算数(A)全

35、年执彳f数(B)分值(10分)执行率(B/A)得分年度资金总额:150.00150.0010100%10其中:本年一般公共预 算拨款150.00150.0010100%10其他资金年度总体目标确保中国政府法制信息网站等互联网业务应 用系统安全正常运行。及时更新网站内容;及时发 布最新的行政法规、部门规章、地方政府规章信息; 及时发布行政法规和部门规章征求意见稿并对立 法征求意见进行整理汇总等。基本完成了相关设备的采购、更新;购买了安全技 术服务;调整、配置了邮件系统架构,进一步实现了中 国政府法制信息网的安全、稳定运行。及时更新网站内 容,发布法律法规信息;全年征求意见法律法规草案意 见20部

36、,部门规章156部,及时发布、整理汇总法规或 部门规章征求意见稿。全年编辑舆情快报184期,专报43期,专送68期,多期得到领导的肯定。一级指 标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分未完成原因分析绩效指标产出指 标(50 分)指标更新服务器、网络设 备、台式计算机等设 备115台151采购安全系统(设备) 维保服务,包括更新 麦全系统(设备)安 全特征库27套61.7提高计划编制的准确 度。中国政府法制信息网 上载文章数53000 件3700 件5去规规章报备系统报 备部门规章、地方政 存规章件数5500件698件5实现网上法规规章报 备比例5>95%>95%5

37、指标网络平台及相关的政 存立法、政府法制支 特系统运行稳定,无 麦全和宕机事故小时 数10<24小时<12小时10是否及时发布行政法 规、地方政府规章信 息5是是5"法征求意见系统上 载行政法规、部门规 章征求意见完成率10100%100%10成本指标网络接入服务和网络 流量清洗服务费540万元405网络安全实时监测服 务225万元252效%指 标(30 分)才制余依法需要保密的 外,所有行政法规草 案和部门规章草案都 要通过中国政府法制 信息网站公布,公开 征求社会各方面息见30100%100%30满意度 指标 (10分)服粉寸象 满意度指标用户满意率10>95%

38、>95%10总分99.7七、法制办2016年度其他重要事项情况说明1、关于机关运行经费支出2016年度法制办机关运行经费支出1,127.63 万元,较2015年减少457.58 万元,降低28.87%。主要原因是,我办根据中央厉行节约的要求, 加强后勤管理, 节约办公成本开支,“三公”经费以及办公费、水费、电费等费用支出均有大幅下降。2、关于政府采购支出2016 年度法制办政府采购支出总额1,697.42 万元,其中:政府采购货物支出 802.01 万元,政府采购服务支出895.41 万元。授予中小企业合同金额119.01 万元,占政府采购支出总额的 7.01%。3、关于国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 法制办共有车辆14 辆, 其中,部级领导干部用车7 辆、一般公务用车7 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。第四部分名词解释名词解释(一)收入科目1、财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、

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