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文档简介
1、会计学专业毕业论文选题参考ERP环境下的审计风险及对策研究基于过程审计的互联网金融监管机制研究国家政策影响下的房地产企业财务状况分析我国汽车制造企业标准成本制度应用现状研究企业环境绩效审计评价指标研究 中小企业担保风险的内部控制研究管理会计在中小企业的应用研究我国企业养老金会计的优化路径研究关于关联方交易的审计问题研究我国房地产上市公司资产结构与企业绩效的实证分析我国重污染上市公司的环境会计信息披露影响因素分析以造纸印刷业为例上市公司会计报表附注披露改进研究生物资产计量模式的国际比较与国际趋同政府信息公开下的行政成本核算与控制物质流成本会计应用研究中小企业物流成本管理分析乡村政府会计问题及对策
2、跨国公司社会责任信息披露与管理研究保健品行业成本核算流程设计以xx公司为例利用会计政策和会计估计进行舞弊分析公司治理结构对内部控制有效性的影响分析企业资产重组中的会计问题研究内部审计质量的影响因素及对策分析风险导向内部审计在企业风险管理中的应用研究作业成本法和变动成本法的综合应用研究以羊毛衫企业为例公允价值计量对上市公司业绩的影响研究财政专项资金绩效审计探究上市公司审计质量现状及成因分析浙江省上市公司审计费用影响因素探析社会保障资金绩效审计探究公共投资绩效审计探析平衡计分卡下的公共投资绩效审计研究上市公司内部控制信息披露现状分析及对策农村信用社内部审计的现状分析及对策探析资产减值会计的应用及影
3、响论借款费用的确认与计量上市公司或有事项信息披露分析借款费用的确认与计量企业合并会计理论研究上市公司会计政策选择研究以海宁中国皮革城股份有限公司为例上市公司股权结构对会计信息质量影响的研究投资性房地产的计量 电子商务企业下会计核算相关问题的探讨企业并购支付方式对商誉价值的影响上市公司非标准审计意见原因的相互关系研究上市公司投资性房地产公允价值计量模式研究 以浙江省为例 公允价值计量对上市公司利润的影响以金融资产为例内部控制环境要素对会计信息质量影响研究上市公司会计报表附注研究以浙江省纺织服装业为例作业成本法与变动成本法的结合以海宁袜业园区为例债务重组方式及新旧债务重组探析民航业战略成本管理研究
4、ST公司盈余管理的动机及方式研究 债务重组方式及新旧债务重组准则探析非营利组织财务报告及会计信息披露研究商业银行内部控制信息披露的现状及对策纳税筹划在中小企业中的应用对公允价值计量准则的再思考酒店财务管理若干问题研究中小企业成本控制问题研究会计信息质量评价体系研究上市公司其他综合收益列报与披露问题研究上市公司筹资方式比较研究我国上市公司盈余管理问题研究资产抵偿债务的债务重组问题研究投资项目审计管理研究物流企业成本控制研究以德邦物流为例浙江省民营企业内部控制体系建设研究“低碳经济”下碳会计问题研究上市公司关联方交易信息披露探析基于价值链理论的纺织企业成本控制研究慈善组织财务信息披露问题研究会计师
5、事务所审计质量控制研究石油上市公司环境会计信息披露研究新准则视角下对企业合并会计处理方法的研究中小企业成本控制问题研究以JS中小企业为例上市公司资产减值对盈余管理影响的研究现代企业应收账款的风险与防范的探讨我国上市公司审计费用影响因素的实证分析企业内部审计在风险管理中的现状与问题探讨上市公司内部控制信息披露影响因素研究基于创业板公司数据 合营安排准则对投资安排的影响研究非经常性损益对上市公司利润的影响以宁波市为例高新技术上市公司无形资产研发投入研究来自浙江省的数据不同计量模式下非货币性资产交换会计核算研究“营改增”对建筑企业财务会计的影响研究 公允价值计量与会计稳健性的冲突与协调上市公司资产减
6、值处理相关问题的探讨基于浙江省房地产A股上市公司的经验数据审计风险对审计定价的影响研究基于我国制造业上市公司的经验证据上市公司会计估计变更分析我国上市公司会计信息质量与监管研究上市公司内部控制存在的问题及对策研究民营企业内部控制存在的问题及对策研究上市公司利润操纵及其治理研究企业会计监督存在的问题及对策研究我国上市公司股利分配政策研究以海利得公司为例上市公司财务报表粉饰及其治理研究绿色会计及其信息披露研究上市公司会计舞弊与预警机制研究 从上市公司的财务造假透析公司高管舞弊的诱因公允价值会计与企业盈余管理的相关研究会计信息披露的相关研究上市公司非标准审计意见影响因素研究投资性房地产会计计量模式的
7、比较与取舍民营企业的税务风险分析研究公允价值计量对会计信息质量的影响研究上市公司商业信用融资:现状、影响因素与经济后果企业年金基金的会计信息披露研究基于上市公司的调查碳排放权的会计确认与计量上市公司内部控制信息披露研究会计指标在中小企业信用评级中的应用基于嘉兴100家中小企业的实证分析非经常性损益确认与披露研究企业研发支出与企业绩效的关系研究中小企业实施责任会计存在的问题分析与解决策略责任成本会计在企业中的运用与思考 营业税改征增值税对企业财务成果的影响研究中小企业内部控制存在的问题及对策以浙江省为例企业环境会计信息披露存在的问题及对策思考 上市公司内部控制审计存在的问题及对策集团公司全面预算
8、管理的探索与实践以上海宝山钢铁集团公司为例内部控制有效性与财务舞弊关系的实证研究政府部门预算支出绩效审计研究上市公司内部审计外包研究作业成本法在中小企业中应用研究内部控制有效性与企业盈余关系的实证分析资产减值对盈余的影响研究医院内部会计控制案例分析浙江省信息技术行业上市公司融资结构影响因素研究民间资本与中小企业融资对接模式研究小微企业多元化融资模式研究科技型中小企业融资困境与政策支持研究高管薪酬与上市公司企业价值的相关性研究民间资本投资科技型中小企业意向调查雾霾治理的成本分担问题研究资产减值与盈余管理关系的研究非经常性损益对浙江省上市公司盈余管理的影响研究上市公司利润操纵的及其防范对策的探讨地方政府负债及其风险研究论现今财务报告的不足以及改进的方法我国煤炭行业上市公司社会责任会计信息披露研究商业银行内部审计存在的问题及对策我国上市公司财务信息披露问题的研究中小企业内部审计问题及对策研究制造业
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