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文档简介
1、WORD 格式 .分享浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度审核人:工作流标准规范批准人日期:精品 .资料WORD 格式 .分享直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度二、直营店补货制度三、直营店调拨制度四、直营店铺退货制度五、直营店次品制度六、直营店内购管理制度七、直营店工服管理制度八、直营店 POS 机刷卡退货制度九、直营店盘点制度精品 .资料WORD 格式 .分享直营店铺商品管理制度一、直营店收货制度每家店铺都是一个独立的业务操作系统 ,库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜 ,建立良好的商品验收秩序是工作的必须,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行 。商品验收流程 :1商品至店铺
2、,店铺人员必须先核对包裹数量,查看外包装是否完整,若包装破损 ,则必须和送货人一起清点该包裹数量。2清点商品时 ,必须一包一单清点核对 ,做到至少分款核对数量。3清点完毕后 ,核对系统配货单 ,若无误,则执行验收 。4若清点数量有差异 ,必须由店长复查确认 ,再把差异数量在清单上标注清楚 ,报至商品人员 。注:店铺到货后两天内必须清点核对商品 ,清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜 ,由店铺自行承担 。二、直营店补货制度为了避免店铺盲目补货而积压库存 ,提高补货的有效性 ,降低店铺断码情况 ,提高公司商品总体周转率 ,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行 。商品补货流程 :精品
3、.资料WORD 格式 .分享1补货前清晰店内商品信息,区分店内主销款 、平销款和滞销款 ,了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。2补货必须考虑店铺活动 ,天气,补货商品的适销时段等因素,预判未来一周补货款 / 大类的销售件数 ,结合销存进行补货 。3 周一到周三将本周货品补充足 ,大型促销活动和节假日需提前一周备货 。4三类款补货原则 :A、主销款是重点补货对象 ,是销售趋势平稳的畅销货品 ,补货量可以参考 :预测每日销售 *补货周期天数 + 卖场铺货数 (一般 2-3 件)- 店铺现有库存 -在途库存 ;B、平销款基本保持1-2 周销售的库存量 ;C、滞销款保持不断码 ;原有款补货 :大类加
4、款补货 :精品 .资料WORD 格式 .分享三、直营店调拨制度为更好的保障店铺之间商品的快速流通 ,建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向 ,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行。商品调拨制度 :1货品调拨需以商品人员通知为准,严禁其他人员私自安排调拨(同区域内店铺已买单商品除外)。2调出店需及时安排找货 ,检查商品信息和质量 ,能正常调出的商品明细第一时间反馈给入货店。3入货店以调出店给到的明细,在进销存里制作 终端要货单 。4调出店将明细货品发出后 ,及时对终端要货单 进行确认 ,快递费用由调出店支付 ,并告知入货店对应的物流信息 。精品 .资料WORD 格式 .分享5调出店在包装货
5、品时 ,必须放入填写完整的调拨货品清单,并自留一份明细 。6店铺已买单的商品 ,调出店应第一时间安排找货 ,当天寄出 。7商品人员安排的日常调拨 ,店铺需在两天内安排落实完成 ,如有特殊情况需提前反馈给商品人员 。注:如店铺无故延误调拨 ,作 10-100 元罚款 / 次处理 。调拨单:四、直营店铺退货制度为退货工作及时 、准确的进行 ,加强商品信息的反应速度和质量 ,清晰店铺退货工作 ,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行 。商品退货制度 :1退货必须先向商品人员申请,得到同意后方可安排退货。2公司通知的退货必须准确及时完成,必须避免遗漏 。精品 .资料WORD 格式 .分享3退货商品必须吊
6、牌和包装完整,无吊牌商品不得调拨及退仓。特殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作 ,且必须和其他货品分开放置 。如吊牌遗失 ,应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌(用补货单格式 ,写明备注 )。4整理完退仓货品后 ,在系统上做 终端退货申请单 ,注意选项填写完整 、正确,写明备注 ;5退仓包裹内必须放一份退仓清单 ,清单明细必须和包裹内实物相一致。6退货必须做到三个一一对应:即一个退仓清单对应一个终端退货申请单 且对应一个商品包裹 。7退货商品包装要求 :A、装箱原则 :a、同款同色必须整理在一起,即不能分装在不同包裹内 ;b、同大类需整理在一起 ;c、装箱需从下而上 。B、次
7、品与正常商品退货必须分开包装,分开做电脑退单 ,包裹内必须放入填写完整的次品退货申请单 ,外包装上需作明显标识,店铺次品退仓统一定于每月10 日 。注:若店铺不按照制度退仓 ,将按照每项 10 元/ 次罚款处理 。退仓清单 :精品 .资料WORD 格式 .分享次品退货申请单 :终端退货申请单 :1退货类型 ,必须按照实际类型选择:000- 正常退货 ,001- 次品退后 ,002- 调拨货品 ,003- 其他,004- 退换货 。2上级仓库 ,必须按照货品来源仓 ,选择退货仓 ,比如 2014 年冬装00144009052 必须选择歌薇仓 ,07244009066 必须选择语轩仓 。3上级库存
8、 :必须选择普通库位 。4退货日期 :原则上应该填写货品寄出的日期。5备注:调拨、次品退仓等必须填写备注说明。精品 .资料WORD 格式 .分享五、直营店次品制度为了规范次品返货及返修工作 ,让店铺了解次品返修程序 ,节省次品返修时间 ,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行 。1、次品退仓制度1次品退货统一定于每月10 日 。2店铺次品退货前必须在 IPOS系统填写 终端退货申请单 ,次品退货包裹内必须放入填写完整的 次品退货申请单 ,公司物流部相关人员记录残次品件数 、原因和结果 ,反馈给商品人员 。2物流部次品确认时间在三个工作日内 ,如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺 。3若公司
9、确认是属于人为原因造成的质量问题,则不退不换 。精品 .资料WORD 格式 .分享4次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺 ,如紧急情况 ,可单独发货。5次品换货 :总公司确认返修品是无法维修时 ,物流部根据公司实际库存有此款货品的 ,将货品换给客户 ;如没有此款货品时 ,需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品 。2、次品返修制度1对于掉扣 、发线等店铺直接能处理的次品问题 ,公司给予备件上的支持由店铺处理 。2对于店铺不能直接处理的次品问题,则将次品发回公司物流部。3对于顾客保养与维护不当的原因 ,如:磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品 ,公司将不予受理或处理 。4对于店铺收到仓
10、库发货就有次品问题的 ,必须在到货五天内反馈给公司商品人员 ,延期由店铺自行承担 ;及时反馈的 ,则此货品质量问题由物流部承担 。5对于店铺之间 :店铺收到调出店给到的货品的质量问题 ,必须三天内反馈给公司商品人员 ,延期由调入店自行承担 ;及时反馈的 ,则此货品质量问题由调出店承担 。3、返货的包装要求1请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好,不能不包装或者多件混包装 【与公司发放同样 】。2凡属有配饰损坏的次品退货,在返回公司时请将配饰或套件一起返精品 .资料WORD 格式 .分享回公司,未返回者将不予受理 。3返货时货品的外包装不能破损,并在外包装袋上注明店铺名称,件数和包号
11、,或者填写快递单明细贴上。4所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与 终端退货申请单 不符的将原样返回店铺中,费用由店铺操作人员承担。六、直营店内购管理制度为了规范直营店员工内购的流程 ,特制定本管理规范 ,店铺必须严格执行 。1、内购权限 :1在店铺任职 1 个月以上的家人可享受公司内部购买福利。2内购折扣为六折 ,每位家人每月享受最多5 件内购优惠 。3内购的服装由商品人员安排公司总仓发货或本店自提 ,如有从其他店铺调入 ,则由内购家人自行承担相应的物流费用 。4内部购买时间为每周一,且必须当天完成销售单据。备注:本福利只限于购买员工本人享受,不得为他人代买 。2、内购流程 :1
12、需内购的员工需求报店长 ,由店长填写 内购申请单 ,直营主管签字确认后 ,每月汇总提交给直营商品主管 ,。精品 .资料WORD 格式 .分享2店长监督收营员按照六折价格做销售单 ,备注写明 :家人甲的内购。3、内购责任制 :店铺内购由店长和收营员一起负责 ,严格按照内购制度和流程进行管理,如未按照制度管理 ,经公司查实有违规操作行为 ,根据情节轻重,将对店长 、收营员及内购家人予以 50-200 元的罚款 。内购申请单 :七、直营店工服管理制度为加强公司工服管理 ,明确经济责任 ,提高工作效率 ,结合我公司情况特制定本管理规范 ,必须严格执行 。1店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至
13、直营主管 ,由直营主管汇总给到商品人员 。2商品人员根据上报的工服信息 ,开具商店配货通知单且附加信息注明为工装 ,且必须单独开单 。精品 .资料WORD 格式 .分享3物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4店铺收到工服后在系统上验收入库。5工服由店长统一派发 ,统一做终端调整单 ,且必须备注写明 “具体店员姓名 + 工服领用 ”,调整单明细必须和领用明细数量相符。6 店铺人员离职时,必须将当季的工服归还店铺,由店长负责跟进。八、直营店 POS 机刷卡退货制度POS 机刷卡付款是非现金形式的付款方式 ,退货返款也比较特殊 ,特制定本管理规范 ,必须严格执行 。1当店铺遇到顾客的POS
14、 机刷卡退货 ,必须让顾客提供购物小票。2店铺需及时提供三份资料给到直营主管:A、店铺提供一份 直营店 POS 机刷卡退款申请 说明;B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片;C、顾客购物小票复印件或者照片。3直营主管打印以上资料 零售部经理签字 直营主管拿签字后的资料到财务部 财务部给一份 领(付)款凭证直营主管填写完毕 王总签字 直营主管提交给财务 财务办理退款 。精品 .资料WORD 格式 .分享九、直营店盘点制度为建立良好的盘点秩序 ,提高盘点的速度和有效性 ,特制定本管理规范,必须严格执行 。直营店盘点制度 :1每月 20 至 25 日为盘点时间 ,由店长对盘点内容整体负责 ,
15、必须做到按时精准的实货盘点 ;2盘点前店长必须确认数据验收工作A、所有调拨单据 ,跟进对方店铺验收 ;B、所有退仓单据 ,跟进仓库验收 ;精品 .资料WORD 格式 .分享C、所有到货单据 ,店铺确认实货后执行验收;3盘点前需先整理卖场和仓库库存 ,以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象 ;4盘点时店长需做好人员分配 ,建议三人一组 ,甲数数,乙扫描 ,丙看着系统上的盘点单 ,扫描完一个侧挂或者小区域货品之后 ,甲报数和丙核对数量是否一致 。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象 ,尤其是饰品和内搭 。5 500 以上店铺每月进行抽盘 20%以上,每年 3、6、9、12 月进行全盘;500 以下店铺每月进行全盘工作 ;6若店铺有人员离职 ,需在人员离职前进行一次盘存 ,否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额 ;7如店铺初盘出现差异 ,店长需安排复盘工作 ;8盘存结果每月底前必须确认 ,直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据 ,将最终盘存结果告知财务和商品人
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