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文档简介
1、财务部会计岗位日常工作容与流程一:对工作容及流程1审核各部门、各店费用支出(1) 容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市运费)、差旅费、车辆使用费(油耗、通停费、维修保养费)、通讯费(网费及费)、水电费(水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用)、其他,共计19类费用。(2)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、活晰、完整的填写报销容。财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大丁1000
2、元的的支出由公司账户转账,小丁 1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销,费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号;所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现,否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的,需由报销人自行向总经理申请,在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时,特别注意运费的报销,每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP系统里的收、退货单号,保证货品已经收货入库或是退货出库,严禁发生货品实 际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过 5天的情况,遇到法定长假等 特殊情况除
3、外。各部门支付凭证,即收款方打印出的消费活单、消费金额凭证Z审核各部门、各店借款支出(1)容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。(2)流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表;出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定的补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退 少补,特别注意,报账期限滚动不能超过一个月时间,必须在借款之日起30日 报销该笔借款,若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效,上笔借款未报 账结活的不允许再次借款。3审核员I:购及系统F
4、账处理购,是否按(1)容:审核各店交上来的员工购登记表是否按公司要求操作,有无虚假时按量交纳购款,购信息是否填写完整。(2)流程:公司给予每个在职员工优惠折扣的购福利,员工购时务必按以下流程操作:各部门、店铺在财务处领取购登记表,发生购时,由购员工按实填写相关商品信息,由部门最高领导审核签字确认购届实,公司总代理产品统一安 吊牌价4.5折购,推广产品及非总代理的产品按吊牌价 6折购,特价产品按特价 购,每人每月不超过5件。月初例会时上 交财务处,同时上交购货品的吊牌、水唆给财务审核;公司所有员工购商品,结款方式为现金结款,不得赊欠货款,不得挂账,未经财务审核通过款项缴活,货品不允许拿走,且不允
5、许从成批以批发价购。违反取消当事人购资格并按零售价补差;员工部折扣是公司给予员工个人的公司福利,其他人无权享有,如发现有员工乱报购、用自身购权限销售给顾客、客户,一经发现,责令其补齐差价,并处以500元罚款(罚款直接从工资里面扣 除),情节严重,给公司造成损失的,可直接 开除。财务部收到购款审核无误后全额交由总统一存入公司指定账户并将存款单及时交到财务部会计处入账处理。内购发生 ?剪下吊牌水嗖?填写内购登记表 一一I督导审核签字r刘总存款交单* - ERP 下账L财务审核签字收款 i j2p/*fr财务填写收款单李总签字*财务入账 L i4、各店装修摊销(1)容:门店若产生装修,在装修完进场后
6、,还没有支付完所有的装修款时,可按预计总装时再逐渐计入摊销费用与修款先行摊销,摊销期限按房租合同到期日计算,后期支付装修费之冲减,差异在最后一期摊销中调整即可流程:5、审核工资(1)容:审核人事部核算出的工资表,审核公式是否有误,数据加总是否有误,业绩是否与ER致等。流程: 人韦部再次复核6、审核批发预收款(1)容:审核批发部门订货会时收到的客户预付款,做单独的登记,不计入批跟踪预收款的使用情况及剩 余情况。发当月业绩,根据发货时的提货额度逐步计入业绩,流程:7. 审核批发销售回款(1) 容:审核批发交来的收款一览表,看是否与现金存款单、刷卡单一致,是否按时存款,以及根据收款一览表审核ERP数
7、据登记。(2) 批发展厅每日的销售都要及时填写收款一览表,并当日录入ERP里,按期将销售数据录入ERP销售回款里,财务收到收款一览表后与刷卡单、存款单核对是否一致,核对无误后审核 ERP数据确认。强核ERP数据&各店租赁费、水电支付及合同管理(1) 容:各店的租赁费由公司后台直接支付,部分店铺水电费由后台直接支付,个别店铺水电费由员工借款自行交纳后报账处理,目前可自行交纳水电费的店铺有欧尚各店、批发及仓库部门,其余店铺统一由后台支付,后台根据各店传递的付款通知信息按时支付租赁费及水电费。租金合同统一由财务部存放,登记各店铺的租赁面积,出租方信息、房租保证金,租赁期限以及租金缴纳情况等汇总信息。
8、(2) 流程:店铺收到商场的付款通知时,应及时将通知单拍照发给财务部会计,照片要求销单交付总审核(紧通知单上的信息活晰完整可见,财务部收到付款通知信息时填制费用报 急付款可微信拍照发送),审核通过后交付总转款,待总回租金按季度、半 年度、年公司后再补签字入账,各店收到的付款通知单必须带回财务部。 度缴纳的还要分月做摊销。f店舗收到付款拍照发送财务部会计r=收到昭片示埴制劇川/1= HTJ iLA- J V J Jy 通知单LJJ i* / 1 /I 1UJ J .PP J 1J报销单J)f付款完成后补签字, 店铺带冋付款通知 单,财务入账交付刘总付款,进入付款流程:记账核对登记核对差异?;、v
9、: t对账单毎个银行*1/1每笔支出1 ,f!1y 14、展厅货品管理容及流程:管理展厅货品,日常调拨、销售、盘点以及ERP系统中的货品流转操作处理。二、对外工作容及流程1、亿峰往来账目(1) 容:管理亿峰往来账目,主要是速塑货品,日常的出货、退货、回款及速塑库存情况。(2) 流程:出货/退货时,登记具体的出库/退库明细由双方签字确认,公司留 原件,对方留复印件,每月10号之前核对对方销售及库存,10号回款。若每月 销售额大丁等丁 10万 元,按吊牌价5折结算,若小丁 10万元,则按吊牌价5.5折结算。ERP出库时暂按5.5折销 售出库。对方平时若有零星货品需求不建议在门店拿货,若展厅有货可由
10、展厅直接调拨, 若展厅无货再另行向总申请批示。出库/退库打印叨细 表f双方签字确 认各自保留一份f录入ERP系统10号回款1-10号核对上月销 售、库存2、速塑补货及速塑货品调拨后台 _ERP?乍 容:搜集速塑日常补货信息,与总部沟通补货情况,付款情况,跟踪到货情况,及速塑ERP货品流转(补货、收货、调拨、出库等)操作处理。(2)流程:根据门店的补货需求及提交的补货申请,搜集汇总统一在ERP中做补货,与速塑总部沟通补货情况,货款、费用情况及发货情况,跟踪补货到货情况,仓库到货活点无误后做入库处理,与仓库沟通门店补货明细配合仓库拣货配货工作,再在ERP系统中做挑拨处理。搜集补货申请单ERP录入
11、补货明细* b总部沟通补货情况F确认补货申诸付款ERP入库处即 及调拨处理与仓库沟通到货情况及配合仓库配货3、供应商往来账目核对(1)容:核对各供应商往来账目,包括往来货品账目、运费、货款、预付款、代垫款、物料报销、销售返点、保证金、装修支持等。目前合作厂家:菲黛尔、速塑、素斐、OOK卡璐姿、芙丽朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂欧、程氏丽人(美 容产品)。(2)流程:A、每月与厂家核对上月往来账目,根据ERP收退货数据核对对账单,若无误可签字回传,若有差异,核对差异明细,先与部相关部门沟通差异情况,若是我方原因则及时调整,若对方原因再与对方对帐负责人沟通差异情况,及时调整修改。B、门店的物料可申请报
12、销的由督导提供各自管辖店铺的物料图片,财务部归类汇总按厂家报销流程申请报销并跟踪报销结果。C、厂家提供装修支持的,装修完毕后与厂家核对装修费用,支持金额及装修押金等。对账时:与ERP系统核对收 货、退货.货款支 付、费用f与内部部门 沟通差界情 况冋传对账单与厂家沟通羞界情 况调整对账差斥报销时:搜集图片信息 与厂家沟 通报销悄跟踪报销结果况对账单体现报销金 额14. 公司账户纳税申报容:每月按时申报纳税,编制财务报表申报,目前公司性质是小规模核定征收企业,也是小微企业,累计应纳税所得额小丁30万元,减半征收,征收率按4%所得税率为20%增值税率3%(2)流程:纳税申报时,登录税务局纳税申报系统,填写本月应申报的税种报表,保存后申报,显示申报成功后点击划款处理,系统
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