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文档简介
1、商用机房信息系统安全管理制度最完全版第一章总则 2第二章系统管理人员的职责 2第三章机房管理制度 3第四章系统管理员工作细则 3第五章安全保密管理员工作细则 6第六章密钥管理员工作细则 8第七章计算机信息系统应急预案 9第八章 附则 1 1第一章 总则第 1条 依据中华人民共和国保守国家秘密法和有关保密规定,为进一步加强中船信息公司 计算机信息系统安全保密管理,并结合用户单位的实际情况,制定本制度。第 2条 计算机信息系统包括:涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中,涉密计算 机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体, 按照一定的应用目标和规则构成的处理 涉密信息的人机系统。第 3条
2、涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点,既确保国家秘密安全又有利 于信息化发展的方针。第 4条 涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、 行政管理与技术 防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。第 5条 涉密计算机信息系统的安全保密管理,坚持“谁使用,谁负责”的原则,同时实行主要 领导负责制。第二章 系统管理人员的职责第 6条 用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责, 具体技术工作由中船信息 承担,设置以下安全管理岗位:系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。第 7条 系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理,主要职责是:信息系统主机的
3、日 常运行维护;信息系统的系统安装、备份、维护;信息系统数据库的备份管理; 应用 系统访问权限的管理; 网络设备的管理; 网络的线路保障; 网络服务器平台的运行管理, 网络病毒入侵防范。第 8条 安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理,主要职责是:网络信息安全策 略管理;网络信息系统安全检查;涉密计算机的安全管理;网络信息系统的安全审计管 理;违规外联的监控。第 9条 密钥管理员负责密钥的管理,主要职责是:身份认证系统的管理;密钥的制作;密钥的 更换;密钥的销毁。第 10条 对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则” 、“责任分散原则” 和“最小权限原则”。第 11
4、条 新调入或任用涉密岗位的系统管理人员, 必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训第 2 页 共 32 页后方可上岗工作。第 12条 保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作第三章 机房管理制度第 13条 出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经保密 办批准,并有专人陪同。第 14条 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等 对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的 杂物。第 15条 机房内不得使用无线通讯设备,禁止拍照和摄影。第 16条 各类技术档案、资料由专人
5、妥善保管并定期检查。第17条 机房内应按要求配置足够量的消防器材, 并做到三定(定位存放、 定期检查、定时更换) 加强防火安全知识教育,做到会使用消防器材。加强电源管理,严禁乱接电线和违章用 电。发现火险隐患,及时报告,并采取安全措施。第 18条 机房应保持整洁有序,地面清洁。设备要排列整齐,布线要正规,仪表要齐备,工具要 到位,资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。第 19条 每天上班前和下班后对机房做日常巡检,检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录 (见表一)。第 20条 机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司保密办管理。第 21条 机房门禁磁卡(以下简称门禁卡)由信息中心管理 。第
6、 22条 门禁卡的发放范围是:系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。第 23条 对临时进入机房工作的人员,不再发放门禁卡,在向用户单位保密部门提出申请得到批 准后,由安全保密管理员陪同进入机房工作。第 24条 门禁卡应妥善保管,不得遗失和互相借用。第 25条 门禁卡遗失后,应立即上报信息中心,同时写出书面说明。第四章 系统管理员工作细则第一节 系统主机维护管理办法第 26条 系统主机由系统管理员负责维护,未经允许任何人不得对系统主机进行操作。第 3 页 共 32 页 第 27条 根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、 调试,建立系统管理员账户, 设置管理员密码,建立用户账户,设
7、置系统策略、用户访问权利和资源访问权限,并根 据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。第 28条 建立系统设备档案(见表二) 、包括系统主机详细的技术参数,如:品牌、型号、购买 日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息,妥善保 管系统主机保修卡,在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。第 29条 每周修改系统主机管理员密码,密码长度不得低于八位,要求有数字、字母并区分大小 写。第 30条 每周通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析,并做详细记录(见表四),根据分析情况对系统主机进行系统优化,包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理,系统
8、 升级等。第 31条 每周对系统日志、系统策略、系统数据进行备份,做详细记录(见表四) 。第 32条 每天检查系统主机各硬件设备是否正常运行,并做详细记录(见表五) 。第 33条 每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常,并做详细记录(见表五) 。第 34条 每周下载安装最新版的系统补丁,对系统主机进行升级,做详细记录(见表四) 。第 35条 每天记录系统主机运行维护日记,对系统主机运行情况进行总结。第 36条 在系统主机发生故障时应及时通知用户,用最短的时间解决故障,保证系统主机尽快正 常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六) 。第 37条 每月对系统主机运行情况进行总结、并写出系统主
9、机运行维护月报,上报保密办。第二节 信息系统运行维护管理办法第 38条 信息系统(办公自动化系统和档案管理系统)的运行维护由系统管理员负责维护,未经 允许任何人不得对信息系统进行任何操作。第 39条 根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统,建立信息系统管理员 账号,设置管理员密码,密码要求由数字和字母组成,区分大小写,密码长度不得低于 8 位,。第 40条 对信息系统的基本配置信息做详细记录,包括系统配置信息、用户帐户名称,系统安装 目录、数据文件存贮目录,在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录(见表三) 。第41条 每周对信息系统系统数据、 用户 ID 文件、系统日志进行
10、备份, 并做详细记录 (见表四), 备份介质交保密办存档。第 4 页 共 32 页 第 42条 当信息系统用户发生增加、减少、变更时,新建用户帐户,新建用户邮箱,需经保密单 位审批,并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单(见表七) ,审批通过后,由系 统管理员进行操作,并做详细记录。第 43条 根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限,并提交保密办审批。第 44条 每天检查信息系统各项应用功能是否运行正常,并做详细记录(见表五) 。第 45条 在信息系统发生故障时,应及时通知用户,并用最短的时间解决故障,保证信息系统尽 快正常运行,并对系统故障情况做详细记录(见表六) 。第 46条 每天记
11、录信息系统运行维护日志,对信息系统运行情况进行总结。第 47条 每月对信息系统运行维护情况进行总结,并写出信息系统维护月报,并上报保密办。第三节 网络系统运行维护管理办法第 48条 网络系统运行维护由系统管理员专人负责,未经允许任何人不得对网络系统进行操作。第 49条 根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统,包括交换机配置、路由 器配置,建立管理员账号,设置管理员密码,并关闭所有远程管理端口。第 50条 建立系统设备档案(见表二) ,包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、 硬件配置信息,详细记录综合布线系统信息配置表, 交换机系统配置, 路由器系统配置, 网络拓扑机
12、构图, VLAN 划分表,并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。第 51条 每天检查网络系统设备(交换机、路由器)是否正常运行。第 52条 每周对网络系统设备(交换机、路由器)进行清洁。第 53条 每周修改网络系统管理员密码。第 54条 每周检测网络系统性能,包括数据传输的稳定性、可靠性、传输速率。第 55条 网络变更后进行网络系统配置资料备份。第 56条 当网络系统发生故障时,应及时通知用户,并在最短的时间内解决问题,保证网络系统 尽快正常运行,并对系统故障情况作详细记录(见表六) 。第 57条 每月对网络系统运行维护情况进行总结,并作出网络系统运行维护月报。第四节 终端电脑运行维护
13、管理办法第 58条 终端电脑的维护由系统管理员负责,未经允许任何人不得对终端电脑进行维护操作。第 59条 根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机,安装操作系统、应用软件、杀毒软 件、技防软件,。第 60条 建立系统设备档案(见表二) 、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置第 5 页 共 32 页信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息,在电脑主机软硬件信息发生变更 时对设备档案进行及时更新。第61条第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条在电脑主机发生故障时应及时进行处理,备份用户文件,用最短的时间解决故障,保证 电脑主机
14、尽快能够正常运行,并对电脑主机故障情况做详细记录(见表六) ,涉及存储 介质损坏,直接送交保密办处理。第五节 网络病毒入侵防范管理办法 网络病毒入侵防护系统由系统管理员专人负责,任何人未经允许不得进行此项操作。 根据网络系统安全设计要求安装、配置瑞星网络病毒防护系统,包括服务器端系统配置 和客户机端系统配置,开启客户端防病毒系统的实时监控。 每日监测防病毒系统的系统日志,检测是否有病毒入侵、安全隐患等,对所发现的问题 进行及时处理,并做详细记录(见表八) 。 每周登陆防病毒公司网站,下载最新的升级文件,对系统进行升级,并作详细记录(见 表九)。每周对网络系统进行全面的病毒查杀,对病毒查杀结果做
15、系统分析,并做详细记录(见 表十)。每日浏览国家计算机病毒应急处理中心网站,了解最新病毒信息发布情况,及时向用户 发布病毒预警和预防措施。第五章 安全保密管理员工作细则第一节 网络信息安全策略管理办法网络安全策略管理由安全保密管理员专职负责,未经允许任何人不得进行此项操作。 根据网络信息系统的安全设计要求及主机审计系统数据的分析结果, 制定、配置、修改、 删除主机审计系统的各项管理策略,并做记录(见表十一) 。根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除网络安全评估分析系统的各 项管理策略,并做记录(见表十一) 。根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除入侵检测系统的各项管
16、理策 略,并做记录(见表十一) 。根据网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除、内网主机安全监控与审计第 6 页 共 32 页系统的各项管理策略,并做记录(见表十一) 。第 73条 每周对网络信息系统安全管理策略进行数据备份,并作详细记录(见表十二) 。第 74条 网络信息安全技术防护系统(主机审计系统、漏洞扫描系统、防病毒系统、内网主机安 全监控与审计系统)由网络安全保密管理员统一负责安装和卸载。第二节 网络信息系统安全检查管理办法第 75条 网络信息系统安全检查由安全保密管理员专职负责执行, 未经允许任何人不得进行此项 操作。第 76条 每天根据入侵检测系统的系统策略检测、审计系统
17、日志,检查是否有网络攻击、异常操 作、不正常数据流量等,对异常情况做及时处理,遇有重大安全问题上报保密办,并做 详细记录(见表十三) 。第 77条 每周登陆入侵检测系统产品网站,下载最新升级文件包,对系统进行更新,并做详细记 录(见表十四)。第 78条 每月通过漏洞扫描系统对网络系统终端进行安全评估分析,并对扫描结果进行分析,及 时对终端系统漏洞及安全隐患进行处理,作详细记录(见表十五) ,并将安全评估分析 报告上报保密办。第 79条 每周登录全评估产品网站,下载最新升级文件包,对系统进行更新,并作详细记录(见 表十六)。第 80条 每周备份入侵检测系统和漏洞扫描系统的审计信息,并作详细记录(
18、见表十七) 。第三节 涉密计算机安全管理办法第 81条 涉密计算机安全管理由安全保密管理员专人负责,未经允许任何人不得进行此项操作。第 82条 根据网络系统安全设计要求制定、修改、删除涉密计算机安全审计策略,包括打印控制 策略、外设输入输出控制策略、应用程序控制策略,并做记录。第 83条 每日对涉密计算机进行安全审计,及时处理安全问题,并做详细记录(见表十八),遇有重大问题上报保密部门。第 84条 涉密计算机的新增、变更、淘汰需经保密部门审批,审批通过后由安全保密管理员统一 进行操作,并做详细记录(见表十八) 。第 85条 新增涉密计算机联入涉密网络,需经保密办审批,由安全保密管理员统一进行操
19、作,并 做详细记录(见表十八) 。第四节 安全审计管理办法第 7 页 共 32 页 第 86条 网络信息安全审计系统由安全保密管理员负责,未经允许任何人不得进行此项操作。第 87条 根据网络系统主机安全设计要求安装、配置、管理主机安全审计系统,制定审计规则, 包括系统运行状态、用户登录信息,网络文件共享操作等。第 88条 每日查看安全审计系统信息,对审计结果进行分析整理,及时处理所发生的设备安全问 题,并做详细记录(见表十九) 。第 89条 每周备份设备安全审计系统审计信息,并做详细记录(见表二十) 。第 90条 每月对主机安全审计系统记录信息进行分析总结,并向保密部门提交分析报告。第五节 违
20、规联接管理办法第 91条 违规外联管理系统(北信源安全补丁管理软件)由安全保密管理员负责,未经允许任何 人不得进行此项操作。第 92条 根据网络信息系统安全管理要求安装、 配置违规外联管理系统策略, 包括联网涉密电脑, 单机涉密电脑,便携式涉密电脑。第 93条 每日检查违规外联系统审计信息,查看联网涉密电脑是否有违规外联操作。第 94条 每月检查单机涉密电脑、便携式电脑是否有违规外联操作。第 95条 每三个月协助保密办进行所有涉密电脑巡检,检查是否存在违规外联操作,并做详细记 录。第 96条 每日通过违规外联系统检查网络系统是否有非法主机联入,并做详细记录。第六章 密钥管理员工作细则第 97条
21、 身份认证系统由密钥管理员专人负责,未经允许任何人不得进行此项操作。第 98条 每日检查身份认证系统是否正常运行。第99条 负责向用户单位派发安全钥匙, 用户需填写审批表,并提交保密部门审批 (见表二十一) 第100条 根据用户需求,见保密部门审批单要求,制作、修改、注销证书(见表七) 。 第101条 负责为每台计算机安装主机登录系统。第102条负责主机登录系统、身份认证系统的系统维护。第 8 页 共 32 页第七章 计算机信息系统应急预案第103条系统管理人员参与制定各种意外事件处置预案,并具体执行,包括火灾、停电、设备故 障等,每年进行预案演练。第104条遇到火灾应根据火情采取以下措施:1
22、 如火情较轻时,应立即切断机房总电源,并迅速用消防器材,力争把火扑灭、控制在初 期阶段,同时上报集团保卫部门。2 如火情严重应迅速拨打报警电话“ 119”,同时通知集团保卫部门,听从消防工作人员的 现场指挥,协助处理有关事项。第105条如遇机房突发性停电,应迅速通知用户,同时关闭设备电源,来电后,及时通知用户, 并检测设备是否正常运行。第106条系统出现灾难性故障时,系统管理员应立刻通知部门主管,制定详细的系统恢复方案。第107条 遇紧急情况,值班员应立即通知保密办和系统管理员,保持24 小时通讯畅通,随时处理紧急事件。第108条 线路故障应立即拨打线路故障电话“ 112”,同时上报部门主管,
23、协助电信部门查找故障 原因,尽快使线路恢复正常。第八章 备份管理制度第一节、 备份频率第 109 条 数据被大规模更新前后,须对数据进行备份;第 110 条 在操作系统和应用程序发生重大改变前后,须对系统和应用程序进行备份。第 111条 备份数据保留时间: 服务器共有文件数据保存 6 个月,财务数据十年,追溯数据参 考公司规定。第 112条 备份存储和备份介质管理: 一. 备份介质, 存放必须确保存放场所的安全, 保证只有 授权人员可以 访问;二 . 在备份介质上,须有唯一标识,标明备份的内容和日期;三 . 建立一 份备份介质目录清单,用以记录备份介质的位置、内容和数 据保留期限等。第 113
24、 条 备份恢复测试:备份介质中的数据须至少每季度进行恢复测试,以确保备份的有效 性和备份恢复的可行性。第114条 备份截至销毁:一. 备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执行, 并由专人 对该销毁行为进行记录; 二. 若备份介质中存放机密数据, 在销毁之前,须对备份介质进行处 理,第 9 页 共 32 页 使备份介质中的数据处于不可读取状态;三 . 备份介质销毁后,须在备份介质登记表中注明 已销 毁。第二节 备份操作管理第 115 条 备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写数据备份申请表 ,提出具体的 备份要求,包括备份内容、备份周期等,交由申请部门负责人及生产管理部门相关负责人审
25、批 后方可执行。第 116 条 IT 人员如需下属各站点配合备份工作,需要填写数据备份通知表 ,提出具体的备 份要求,包括备份内容、备份周期等,在部门相关负责人审批后, 由IT 人员执行数据备份操作。第 117 条 按照数据的重要程度对不同备份对象进行分类, 对不同的备份对象根据类别制定备份 策略。第 118 条 备份策略制定后应制订相应的备份操作手册(包含备份失败的处理办法)指导备份工 作。同时备份操作日志也应进行备份。第 119 条 备份操作人员须检查每次备份是否成功,并填写备份工作汇总记录 ,对备份结果 以及失败的备份操作处理需进行记录、汇报及跟进。第 120 条 备份对象发生变更后,应
26、及时评估和调整备份策略、备份操作手册。备份策略的变更 应得到申请部门以及信息技术部相关负责人审批。第 121 条 数据备份申请表和备份工作汇总记录必须由专人妥善保管,生产管理部负责 人每半年安排专人对备份工作进行审核,核对系统中的备份策略与备份申请是否吻合,以保证 备份是按照要求进行的;核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录,以保证备份的有效性、 完整性以及出现的问题能得到适当的处理。第四节 备份介质的存放和管理第 122 条 所有备份介质一律不准外借,不准流出公司,任何人员不得擅自取用,若要取用需经 信息技术部门相关负责人批准,并填写备份介质借用登记表 。借用人员使用完介质后,应立 即归还。
27、由备份管理员检查,确认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在备份介质借 用登记表上签字确认介质归还。第 123 条 备份介质要每半年进行检查,以确认介质能否继续使用、备份内容是否正确。一旦发 现介质损坏,应立即更换,并对损坏介质进行销毁处理。第 124 条 长期保存的备份介质,必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储,磁盘、磁带、光 盘等介质使用有效期规定为三年,三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据,应在介第 10 页 共 32 页 质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效。第 125 条 存放备份数据的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统一的命名规范,注明介质 编号、备份内容、备份
28、日期、备份时间、磁带的启用日期和保留期限等重要信息(如有备份软 件,可采用备份软件编码规则) 。编码规则: 一. 系统:SYS+主机名+备份日期 +保留期限 二. 应用系统:系统名称 +版本+主机名+备份日期 +保留期限 三. 数据库:数据库名称 +主机名+系统 名称+备份日期 +保留期限 四. 其他文件 文件名称+主机名+备份日期 +保留期限+用途 第 126 条 备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防磁、防盗、防鼠等要求。备份介质 必须有由专人负责进行存取,其他人员未经批准不能操作。第 127 条 存放生产数据的介质需要废弃或销毁时,应填写介质冲洗 / 销毁登记表(附件七), 并履行
29、审批、登记和交接手续,销毁时须双人以上在场,防止生产数据的泄漏。第五节 备份恢复第 128 条 需要恢复备份数据时,需求部门应填写数据恢复申请表 ,内容包括数据内容、恢 复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等,由需求部门以及生产管理部门相关负责 人审批。第 129 条 备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工作, 确保备份恢复工作能够顺利进行, 备份恢复测试应作明细的纪录,填写备份恢复测试表根据测试结果更新备份恢复操作步骤。第 130 条 由专人对数据恢复申请表 、备份恢复测试表以及备份恢复的系统日志记录进行 保存和归档,部门相关负责人应每半年对上述文档进行审阅,确保备份恢复工作的合
30、规性。第九章 附则第 131 条本管理制度自发布之日起执行,未尽事宜以用户单位的保密工作管理实施办法为 准。第 132 条本制度每年度审订一次,本制度所有表格请见附录。附录机房日常巡检记录表(表一)第 11 页 共 32 页日期温度湿度电源系统设备运行情况巡检员上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班部门:文件编号:第页第 12 页 共 32 页系 统 设 备 档 案 表(表二)部门: 文件编号:基本信息设备编号设备名称设备品牌设备型号设备序列号安装日期随机材料名称单位/ 数量随机材料名称单位 / 数量主 机 配 置硬件配置变更记录配置说明数量内容签署/
31、 日期CPU控制器硬盘内存光驱网卡软驱卡其它软件配置变更记录签署: 日期:签署: 日期:签署: 日期:系统配置变更记录签署: 日期:签署: 日期:签署: 日期:网络配置变更记录签署: 日期:签署: 日期:签署: 日期:首次建档日期登记员系 统 软 件 档 案 表(表三)部门: XX 用户单位 文件编号:基 本 信 息软件编号软件名称软件品牌软件版本软件序列号安装日期随机附件名称单位/ 数量随机附件名称单位 / 数量软件使用说明软件安装环境变更记录签署: 日期:签署: 日期:签署: 日期:软 件 网 络 设 置变更记录签署: 日期:签署: 日期:签署: 日期:首次建档日期 登记员第 14 页 共
32、 32 页系 统 维 护 系 列 表(表四)部门: 文件编号:年月日系分 能 性 统析员 人 析 分PU) 比 分 百量 总容 存 内盘 磁 MC否 是 计 统间 空 用 使 已片 碎 MD否 是 间 空 用 可理 整 ME否 是 F否 是 志是否G否 是 析 分议 建系备 据 数 统份期 日 份 备年月日员 人 份 备标识份 备 量 增 统 系志 日系据 数 统略 策 统 系统 系补丁升级记录年月日员 人 级 升第 15 页 共 32 页系统工作状态、应用服务检测表(表五)部门: 文件编号:检测 日期设备编号检测项目检测 结果应用服务名称是否 正常检测人员年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年
33、月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘
34、网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡年 月日CPU 内存 硬盘 网卡第页第 16 页 共 32 页系 统 运 行 维 护 申 请 单(表六)报修单位报修时间申请人联系方式设备编号设备名称维护地点报修 申请填写人:年 月 日时间安排要 求服务方式 现场 电话故 障 诊 断 与 处 理 方 法硬 件 故 障 CPU内存主板显卡硬盘网卡显示器电源键盘鼠标汉王笔交换机路由器打印机网线软 件 故 障操作系统故障应用
35、软件故障驱动程序故障应用及设置故障维护人员:年月日处 理 结 果维护完成是否遗留问题及处理建议:填写人:年月日用 户 验 收验收人(设备使用人) :年月日费 用 处 理 情 况经办人:年月日用户单位主管:年月日部门:文件编号:身份认证系统申请表(表七)部门: 文件编号:部门申请第 17 页 共 32 页 人证书使用范围 OA 系统 档案管理系统证书信息用户名(英文):部门主管批准签字保密办审批签字执行人签字 :证书编号:身份认证系统变更申请表(表七)部门: 文件编号:部门申请证书编号人证书使用范围 OA 系统 档案管理系统部门主管批准签 字保密办审批签字执行人签字第 18 页 共 32 页检测
36、病毒防护系统检测记录表(表八)部门: 文件编号:设备编号主机名称病毒名称感染时间系统帐户病毒类型备注检测人员 检测日期第 19 页 共 32 页升级病毒防护系统升级记录表(表九)更新日期升级包版本升级结果设备编号操作人员200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日
37、正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常200 年 月 日 正常 异常部门:文件编号:第 20 页 共 32 页查杀病毒防护系统查杀病毒记录表(表十)部门: 文件编号:主机名称设备编号查毒日期事 件 描 述感染时间感染文件病毒名称病毒类型感染方式破坏程度系统帐户原始位置解决方案操作人员第 21 页 共 32 页网络信息安全策略记录表(表十一)记录日期记录人员主机审计系统策略名称策略描述网络巡警系统策略名称策略描述漏洞扫描系统策略名称策略描述入侵检测系统策略名称策略描述部门:文件编号:第 22 页 共 32 页网络信息安全策略备份表(表十二)部门: 文件编号:备份设备备份形式全部备份增量备份备份内容主机审计系 统北信源安全 管理系统漏洞扫描系 统入侵检测系 统备份介质完成情况备份人员备份日期第 23 页 共 32 页入侵检测系统检测记录表(表十三)发生时间事件类型网络攻击异常操作端口扫描不正常数据流量其他事件描述解决方案检测人员部门:文件编号:第 24 页 共 32 页入侵检测系统升级记录表(表十四)部门: 文件编号:更新日期升级包版本升级结果设备编号操作人员200 年 月 日 正常 异常200
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