2020年内部审计报告规范指南范本_第1页
2020年内部审计报告规范指南范本_第2页
2020年内部审计报告规范指南范本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内部审计报告规范指南范本一、内部审计的作用1 、通过规章制度执行情况的审计,发现规章制度在实际执行中的问题,防止制度流于形式,并及时发现制度中不合理或不全面的内容,增强制度的严肃性、可行性和有效性。2 、财务指标的审计,包括预算执行情况的审计、财务指标真实准确性的审计。通过审计,提示及预算执行中的问题及偏差,同时,防止虚报、瞒报和错报财务数据,保证财务报表的真实性。二、内部审计报告的内容内部审计报告应包括以下内容,但在每次具体审计工作中,可根据情况,进行相应的侧重:(一)制度执行情况审计1 、审计的目的及相关制度依据;2 、审计的方法及过程说明;3 、相关制度在相关部门、单位、环节的贯彻落实情况及执行偏差;4 、相关责任认定及审计结论;5 、制度完善建议。(二)财务指标审计1 、审计的方法及过程说明;2 、基本财务指标说明;3 、关键财务指标的比较分析,包括比率分析、同比分析、预算分析;4 、责任揭示及审计结论;5 、财务改善建议。三、内部审计应注意的问题1 、内审人员应准确理解公司和项制度及公司的业务模式;2 、审计完成后,必须形成书面报告,报送董事会、总经理;同时,电子档报财务总监。3 、内部审计报告主要围绕公司制度、内部控制、财务及绩效管理工作开展;4 、在内部审计工作中,发现有关单位、部门或项目违反国家法律法规时,应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论