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文档简介
1、采购管理制度2022最新参考模板为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用,倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本,提高工作效率,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。采购管理制度1一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,物资采购要严格执行中华人民共和国政府采购法和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对
2、商品价格和质量实行监督。三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品,由科室出具书面报告,党支部集体研究同意后,由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交物品申购审批单,科室负责人签字后,提交到综合科,由综合科负责审核、汇总编制采购计划,报分管领导或主要领导审定后,综合科安排采购。3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。4、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销。四、物资领用:零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
3、五、维修(包括房屋、设备):先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后,再行实施和结算。六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由综合科根据工作需要统一调配到各科室。2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。4
4、、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。5、物品应为工作所用,不得据为己有,挪作私用;不许随意丢弃废置。6、对于高档耐用办公用品,科室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。7 、凡工作人员调离单位,需到综合科办理有关财物移交手续后,才能办理调离手续。采购管理制度2一、目的1、为了加强办公室办公用品管理,规范采购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动
5、化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一采购,统一发放,统一回收处理。2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。 三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需采购,需要进行申购。2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写办公用品申购单,报总经理审批。3、采购人员到财务部填写借款申请,领取采购现金,实施采购。 4、凡是一次性采购金额在500元以上者,需要两人外出采购。5、节假日福利采购,也遵循以上流程。 四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单
6、,属于固定资产的,由财务部登记造册。2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由总经理批准,并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。五、本制度自下发之日起执行。采购管理
7、制度3第一章 总 则第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条:本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。第五条:本制度所
8、称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在材料(设备)采购实施细则中予以明确。第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300万以下(不含)由分公司实施采购工作。第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章 组织机构和职责第八条:材料(设备)采购组织架构:公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九
9、条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责:、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;、对分公司
10、权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。第十三条:分公司材料(设备)采购领导小组职责、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;、对分公司采购人员所上报的招标主持人请购单做出批复;、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人
11、、招标文件及定购合同的初步评审;、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定;(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。第十四条:材料(设备)采购涉及到招标时,招标主持人的职责参照工程项目招投标管理制度的规定。第十五条:公司采购管理中心职责:、监督各分公司对采购管理制度及其实施办法的执行情况,并做出客观评价;、负责材料(设备)信息库的建立和维护,并依据分公司提供的供应商年度评定结果,对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货
12、质量、服务等实施监督;、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审;、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决,不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;、定期与各级采购人员做思想沟通,了解现场基本情况;、定期向主管领导汇报工作情况,以便于解决工作中存在的问题,提高工作效率;、完成上级领导交给的其它任务。第十六条:分公司采购人员职责:、采购管理制度的执行和实施;、
13、配合公司采购管理中心信息库的建立;、根据工程进度和工程部材料使用计划书制定采购计划;、根据采购计划要求,提前做出材料(设备)请购单;、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、
14、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划,并上报公司采购管理中心;(13)、完成上级领导交给的其它任务。第三章 工作准则第十七条:在材料(设备)供应商纳入信息库前,采购人员必须对供应商进行综合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。第十九条:采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。
15、第二十条:分公司采购人员根据材料(设备)采购实施办法要求,必须提前做好采购计划和单项材料(设备)请购单。第二十一条:分公司采购人员制定的单项材料(设备)请购单无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。第二十二条:分公司在选择供应商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料(设备)除外。第二十三条:采购人员在洽谈某项材料(设备)时,原则上供应商不得少于三家。如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的投资成本。第二十四条:公司或分公司采购人员与供应商洽谈时,必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并做好记录,以报告形式上报;单宗采购总额预
16、计300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。第二十五条:报告得到批复后,依照公司领导批示意见,综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题,确定供应商。第二十六条:公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。五不购:没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;无材质证明和产品合格证的不购;凡考评不合格的产品不购;现场、仓库能够
17、代用的材料不购。三比一算:比质量、比价格、比售后服务、算成本。第二十七条:材料(设备)单宗采购总额预计在 10 万元以上(不含),原则上应以招投标形式来完成。第二十八条:分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。第二十九条:采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持,由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。第三十条:在采购招标过程中必须坚持以下原则:1、在材料(设备)招标过程中,应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。2、在招投标采购活动中,具备招标文件要求的法
18、人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。3、在招投标采购活动中,严禁任何投标方以非正常渠道获取特权,使其他投标人受到不公正的对待。4、招投标采购过程中,招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。第三十一条:在采购过程中,违反以上操作规程,为供应商谋取利益的,一经查出,公司将依本制度严肃处理。第三十二条:分公司采购材料(设备)时必须签订订货合同,一式四份,供需双方各执两份,一份提交公司采购管理中心备案,一份留分公司财务保存。第四章 采购人员职业规范第三十三条:采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益,为公司考虑。第三十四条:采购人员代表公司形象,工作中应当有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。第三十五条:采购人员只有在有助于商业
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