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文档简介

1、审计主管的具体工作职责责:1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。7、建立、健全审计档案,保证资料的立马归档,并负责管理。8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计

2、过程中与相关部门的协调和沟通。9、完成部门领导交办的其他工作任职资格:1. 学历要求:本科及以上2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,比较好有相关证书者3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。6.其他优先项:中级职称、注册会计师

3、优先篇二职责:1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;岗位要求:1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经

4、历优先;3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。篇三职责1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;6、完成上级交办的其他任务。任职资格1、5年以上财务、审计工作经验;2、具有财务管理或审计等相关培训经历;3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力

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