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文档简介

1、费用报销单出纳复核报销人报销部门:年 月 日附件共X用途金额元备 注部 门 会 计 签 批部 门 经 理 审 核合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.金额大写:原借款:元应退余款:元借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额大写拾万仟佰拾元小写¥部门会计 签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批.年 月 日附件共X出纳复核借款人差旅费报销单出纳复核报销人报销部门:年 月 日附件共XX姓名职别出差事由部门会计签批部门

2、经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费巾内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.总计金额大写万仟佰拾元角分预支元补助元付款审批单出纳复核领款人收款收据单付款部门领款人付款事由借款金额大写拾万仟佰拾元小写¥部门会计 签批部门经理审核注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,思达科门市、销售部数额5000元、10000元、轮胎门市20000元、40000元、轮胎、铝圈销售部40000元、100000 元分别需财务经理和总经理审批.附件共X年 月 日T 审批方式可先EC短信后签字年 月 日附件共X客户名称收款工程名称单位数量单价

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