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文档简介
1、物业管理企业质量手册及程序文件(完整型)质量手册修订页修订章节号 修订理由 修订内容 修订时间目录质量手册修订页 1目录 2手册颁布令 4管理者代表任命书 5第一章质量管理体系范围 6第一节公司简介 6第二节质量管理体系说明.7第三节组织架构图 .8第四节过程与IS09001: 2000条款对照表 9第五节专用语及引用标准 .11第六节 文件和资料控制程序 .12第七节质量记录控制程序15第二章 管理职责 .17第一节管理承诺、以业主住户为关注焦点 .17第二节质量方针、目标管理 19第三节质量管理体系策划 .23第四节内部沟通.25第五节职能分配表26第六节职责与权限.27第七节 管理评审控
2、制程序 .30第三章资源管理.33第一节总则 .33第二节人力资源控制程序 .34第三节基础设施和工作环境控制程序 .37第四章产品实现 41第一节产品实现的策划 41第二节与顾客有关过程的控制程序44第三节采购 .49第四节服务提供控制程序55第五节业主和住户财产控制程序 .60第六节楼宇入住及装修控制程序.65第七节物业租赁服务控制程序 .68第八节社区文化活动控制程序.71第九节清洁服务控制程序 73第十节保安服务控制程序75第十一节值班控制程序 77第十二节紧急情况处理程序78第十三节物业管理、服务费用收缴控制程序 81第十四节 监视和测量装置的控制 .8385第五章测量、分析和改进第
3、一节总则 85第二节 业主感受的获取和利用 .86第三节内部质量审核 88第四节 过程和服务的监视与测量 .92第五节不合格控制程序 95第六节数据分析控制程序98第七节改进控制程序 .101手册颁布令 为建立、保持及改善本公司的质量保证体系,促进质量管理的规范化、国际化、标准化,提高企业管理水平,增进公司效益,现依据业主及其它相关方的要求建 立质量方针、质量目标并按 IS09001 : 2000质量管理体系-要求编制完成 了本公司质量手册第一版,现予以颁布实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件,它重点描述了:A)确定本公司的质量方针、组织机构、职责及质量体系要求;B)质量管理体系的范围
4、,包括针对IS09001 : 2000要求删减的细节与合理性。C)体系过程的网络关系,程序文件及对第三层次文件的引用。本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想, 是质量管理活动的基本准 则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习、严格执行各项作业规定,以确保能满足业主的要求,持续改进质量管理体系,为公司赢得最佳信誉和效益,为 业主提供满意的服务。经审查批准,予以发布。总经理: 2003年11月1日管理者代表任命书 为了贯彻执行IS09001 : 2000质量管理体系-要求加强对质量管理体系运 作的领导,特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系所需的过程得到建
5、立、实施和保持;2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3、确保在整个公司内形成满足业主要求的意识;4、就质量管理体系有关事宜进行内外部联络;5、组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。总经理:2003年11月1日第一章质量管理体系范围第一节公司简介泉州丰泽千亿物业管理有限公司系泉州千亿房地产有限公司全资下属企业,成立于1999年,经营范围主要是物业管理,公司目前设有经理室、综合管理部、保 安部、工程部等部门。现管辖的物业有千亿大厦、千亿华园,管理的物业面积达 3万平方米。公司现有工作人员 50多人,公司管理人员均有丰富的物业管理经 验,其中部门经理以上管理人员、专业技术人员均经过
6、国家主管部门的培训考核, 持证上岗。公司全体员工以满足业主和住户的需求为中心,坚持“舒适、安全、尊贵、优雅、发展”的质量方针,让业主和住户得到最良好的服务。公司以现代化的理念管理物业,建立了符合 GB/T19001 2000标准的质量管理 体系和计算机网络管理系统,优质、高效地向业主和住户提供满意的服务。在管 理中我们严格地遵守国家有关的法律法规,保障业主和住户的利益。公司目前正在进一步努力,争取早日达到全面优秀管理大厦的标准要求。地址:福建省泉州市田安路千亿大厦一层电话:2568620 传真:2568620联系人:许淑春第二节质量管理体系说明1 本公司的质量管理体系是以业主及相关方需求和期望
7、为基础的,是依据 IS09001 : 2000标准建立的。其形式表现为一组过程相互作用形成的网络。它通过管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程间相互作用,并围 绕业主要求、业主满意建立起质量管理的过程模式。本公司质量管理体系的过程及其相互关系包含产品实现所需的过程和为 了有效地实现质量管理体系所需的其它过程。以业主的需求和期望为过程的输 入,提供服务满足业主要求为输出。同时它还通过信息反馈测定业主满意程度, 以评价全公司质量管理体系的业绩。2. 本公司质量管理体系是依据IS09001 : 2000的要求建立的,既体现了IS09001 : 2000的要求又结合了本公司的实际情况。它
8、是按照 PDCA (策划、实 施、检查、处置)过程方法建立实施和保持的。在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续改进。3. 本公司质量管理体系所覆盖的产品范围包括本公司全部分活动的结果。主要产 品指物业管理服务,本公司场所位于泉州市田安路。4. 本公司的质量管理体系建立在以业主为关注点的基础上,同时考虑到投资方、本公司及员工的利益,还顾及了供方及社会的利益,考虑到了本公司对社会所做 的贡献。本公司还努力做到使质量管理体系与其它体系如安全管理, 财务管理及 环境管理等的相容性,以使我们的目标得以顺利实现。5. 在本公司的生产经营活动中,严格遵守国家的法律法规,如物业管理条例、 消防法、合同法等
9、。本公司制定了相应的法律法规实施对策并强化对员工的法律意识的教育培训。6. 本公司目前管理的物业均为大厦,因此在本公司服务提供的过程中,不涉及 设计和开发过程,因此对标准条款 7.3设计和开发过程予以删除,删除后不影响 组织提供提供满足业主和法律法规要求的责任和能力;7. 本公司服务提供过程中如有发生一些对外委托服务项目,均按7.4过程进行控 制。第三节品质系统组织架构图第四节 过程与ISO 9001 : 2000条款对照表 编号过程名称对 应文件标准条款1职责与权限确定 手册第二章、第六节 5.52质量方针目标确定、展开、管理手册第二章、第二节 5.3、5.4.13质量管理体系策划手册第二章
10、、第三节 5.4.24内部沟通 手册第二章、第四节 5.5.35人力资源管理 手册第三章、第二节岗位职责及任职条件6226基础设施和工作环境控制手册第三章、第三节设备周期维修和保养计划设备保养制度各种设备操作运行规程 6.37产品实现策划手册第四章、第一节 7.18与顾客有关过程的控制手册第四章、第二节 7.29采购控制手册第四章、第四节 7.411服务提供控制过程手册第四章、第五节至十三节各部门工作手册7.512业主财产管理 手册第四章、第五节 7.5.413监视和测量装置的控制手册第四章、第十四节 7.614业主感受的获取及利用手册第五章、第二节 8.2.115内部审核手册第五章、第三节
11、8.2.216管理评审手册第二章、第七节 5.617过程和服务监视与测量 手册第五章、第四节各部门服务考核标准8.2.318不合格控制 手册第五章、第五节 8.319数据分析 手册第五章、第六节 8.420持续改进 手册第五章、第七节 8.5.121文件控制 手册第一章、第六节 4.2.322记录控制手册第一章、第七节 4.2.4第五节专用语及引用标准一、专用语1. 不合格品:服务质量不符合标准规定,包括采购物资和提供服务。2. 不合格项:质量管理体系运行中某项活动不符合有关标准及本公司质量手册 和质量程序文件的规定。3. 受控本:质量体系文件的副本,其分发、修订或更改须按规定的程序控制, 保
12、证文件在所有使用场所使用有效版本。4. 非受控本:质量体系文件的副本,其分发按文件控制程序进行,不进行追踪 更改。二、引用标准1. GB/T19001 : 2000质量管理体系一要求2. GB/T19000 : 2000质量管理体系一基础和术语第六节文件和资料控制程序1、目的对与本公司质量体系提供的有关的文件和资料进行控制,确保与质量有影响的各 场所使用的文件和资料为有效版本。2、范围本程序适用于质量体系文件和资料的控制,包括有关外来文件。3、定义3.1质量体系文件:质量手册(包含程序文件)、工作手册(包括制度和规程) 及表单记录。3.2内部文件:指本公司内部自行制定的文件。3.3外来文件:指
13、非本公司自行制定,而是由外部提供的文件,如物业管理条例、 消防法、劳动法等;3.4非受控场所:本公司质量体系运行以外的所有场所 ,如:业主、认证机构。3.5技术文件:设计图纸、使用说明书、技术条件等文件。4职责4、1管理部:负责公司内部文件的发行、回收、原件保存及销毁工作,制定有 关控制规定与办法;负责外来文件的受控、发放及回收等管理工作。4. 2各部门:负责责任范围内的文件和资料的编制及修订。5内容5. 1文件新订制定新文件时,由制定者将新订文件呈相应审核人和批准人员签字同意后,将文件交管理部发行。5. 2文件发行5.2.1质量手册和第三层次文件的发放直接由管理部根椐各部门实际需要的数量 填
14、写文件发放登记表,经管理者代表审批后进行发放。5.2.2文件领用人在文件发放登记表上签名领取注有分发号和加盖受控文件” 印章的文件。每份文件都有不同的分发号,便于换版时回收。5.2.3管理部在发放文件后,将全公司的受控文件列入受控文件清单。5.2.4当文件使用人的文件破损严重影响使用时,应到文件资料中心办理更换手 续,交回破损文件;文件管理员将破损文件销毁。5.2.5当文件丢失后或其它原因需补发新文件时,由文件使用部门填写文件领用 申请表,再由原批准单位批准后,管理部重编新文件的分发号。5.3文件的更改5.3.1文件发行实施后须更改的,原则上由制订部门填写文件更改申请单,说明修订原因,经原批准
15、单位批准后,由管理部按5.2项规定程序进行更改审批与发行。5.3.2文件进行修订时,对某一页或某几页进行修订,只须更改该页内容和修订次 数,其修订次数按前一次修订次数+1来计数。文件通过更换时,页数为修订后不 含文件封面”的实际总页数。5.3.3更改文件时,使用部门应将更改前文件交管理部或本部门文件管理人员,由管理部或本部门的文件管理人员对更改前文件进行换页或手写修改。当采用手写方式对文件进行更改时,应将更改前内容用“一一”划去,手写上新的内容, 并应在更改处加盖“更改”印章,然后发还使用部门或相关人员,对质量手册 等受控文件的更改,管理部及各部门文件管理人员还应在文件中相应的“修改记 录”栏
16、和受控文件清单中的修订状态”栏标明文件更改情况。5.3.4经审批的文件更改申请单与该文件的原件及更改后的文件一起存档。5.3.5文件更改后,管理部要将文件更改情况列入受控文件清单中的 修订状态” 栏。5. 4文件的换版与作废541同一份文件某页或表单经过九次修订后,该页或表单需再修订是整份文件以 新版发行,如:第1版、第0次修订。其某一页经过第9次修订后,再修订时整 份文件即为第2版、第0次修订。旧版文件回收处理,换发新版本,非受控文件”和参考文件”不办理更改和换版。5.4.2换版后的文件发放按5.2条程序执行。543旧版文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录,需作资料保留 的该版文件,经
17、文件原核准人核准后,由文件管理员加盖 参考文件”印章方可留 用,其余该版文件盖作废文件”章或销毁。5. 5文件的管理5.5.1文件拟制、审核、核准后,原版文件及其副本由管理部实行统一管理,填 写受控文件清单。存软盘的受控文件均应有备份;软盘储存的文件应进行文 件状态标识。5.5.2受控文件发放后,文件领用人须严格管理,不得任意复印、转借、损坏、 涂改文件及内容。文件持有人应确保文件清晰、易于识别。5.5.3文件管理员应全面检查各类文件的有效性,查核各使用者手中的文件,发 现问题及时处理。5. 6外部文件控制直接引用的各类外来文件,由管理者代表核准后方可使用,文件的发放管理参照5.2执行。5.
18、7文件编码规则5.7.1质量手册编号:质量手册编号为:QM0015.7.2作业指导书编号:WI X XX该条款派生的第几份文件与ISO9001标准对应的条款作业指导书代号5.7.3表单编号:FM - X - X XX代表第几个表单该条款派生的第几份文件与ISO9001标准对应的条款表单代号5.7.4外来文件编号:QE XX X代表第几个外来文件代表年月外来文件代号6相关文件无7使用表格7.1 FM42-1-01文件发放登记表7.2 FM42-1-02文件更改申请表7.3 FM42-1-03文件领用申请表7.4 FM42-1-04受控文件清单第七节质量记录控制程序1目的规定记录的标识、贮存、保护
19、、检索、保存期限和处置所需的控制,以提供符合 要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括外来相关方的 记录。3职责3.1各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.2管理部负责汇总、编制企业记录控制清单。规定各项记录的标识、贮存、保 护、检索、保存期限和处置所需的控制;负责服务质量检验报告的归档和管理。4定义 无5程序5.1记录包括:全公司的检验记录、检验报告、生产记录、工作报告、本公司内 部审核过程记录及报告等。记录可以采用文字、照片、光盘、磁带和磁盘等形式。 5.2记录的标识和检索5.2.1记录的格式、编号按文件控制程序规定执行。文字形式的记录填写要 及时、真实、内容完整、字迹清晰、易于识别和检索。记录标识应反映活动的名称、编号、时间。记录可以按照活动的时间归类, 也可以按照活动的类别归类。 必要时要对记 录进行编目,以便检索。5.2.2照片形式的记录必须附带文字说明。应标识活动的内容和时间。若照片是 文字形式记录的附件应随同文字记录一并归档。5.2.3光盘、磁盘、磁
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