进货检验规程_第1页
进货检验规程_第2页
进货检验规程_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、进货检验规程1. 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。3. 定义:无4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。4.1.1采购人员负责下达原材料请验单 (以下简称请验单 );4.1.2质检部检验员根据请验单负责进货产品的检验和试验;4.1.3 采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2 仓储部门负责进货产品进行登记入库。4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分

2、为关键项、重要项和一般项:关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要项:即重要原材料, 产品的使用或安全性能, 资。构成最终产品的主要部分或关键部分, 直接影响最终 可能导致顾客严重投诉、 对产品实现有重要影响的物般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量 由生产部汇总后编制采购物资分类明细表5.2 进货检验判定标准进货检验判定依据:原材料进货检验规程 、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则:进料检验必须以 “ 0缺”陷为允收准则;其中关键项、重要项合 格率 100,一般项不低于 92。5.3检验工作程序供

3、方供货 采购员送达验收单 检验员对待检物料进行抽样检验 并填写检验结果 交质量经理判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复 印件等交由采购部门请验单 ,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项 目,交检验员进行检验,检验人员填写原材料检验单 ,工厂试用必须有相 关人员认可。样件检验完毕后,样件检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购 部门通知供方并列入合格供货方清单 ,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货:供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的外购件检验验 收单,检验员确认后进行检验,检验后检验员将

4、检验数据和相关资料交质量 负责人批准,合格后方可办理入库手续。5.4检验工作要求5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送请验单 ,填写器件 名称、交检批数量、制造单位等内容;5.4.2、检验员严格按检验规程 、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进 行检查并如实填写检测数据;5.4.3、检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及 装配等要求,判定物料是否合格, 并批准同意入库或退货并通知办理相关手续, 不得填写含糊不清、模棱两可的签字。5.4.4、仓库必须确认检验单上的质量负责人签字方可办理入库手续。 5.5质量问题的处理5.5.1 检验员或质量负责人在接到质量

5、信息后,立即赶到生产现场,按不合 格品控制程序进行处理。5.5.2 检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员 的记录进行汇总,每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。5.6 进货检验规定5.6.1 进货检验抽样方式: 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样。5.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检。5.6.3 原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档, 形成供方档案。 检验人员必须 对原材料的合格标识进行核实, 发现标识有问题及时通知质量负责人, 并传递 信息到采购部门核实标识情况, 由采购部门确认方可进行验收,

6、否则不必进行 检验,直接退货,并按不合格品登记数量。5.6.4外观检查当批量在 500件以下时,按5%的比例抽检,不低于 5件;当批量在 1500件以 下时,按 2-3%的比例抽检,不低于 10 件;当批量在 1500件以上时,按 1-2% 的比例抽检,不低于 15 件。5.6.5性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。5.6.6 检验及试验记录5.6.6.1 原材料的检验和试验要作记录。5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证。5.6.7.2 对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示, 并及时隔 离或按有关规定就地销毁。5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。 其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序 。5.6.8 紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字。5.7检验项目控制点(见原材料质量标准) 5.8其他检验规定检验对于本厂无法检测的项目, 可以委托指定供方到第三方检测机构做检验, 认同第三方机构出具的报告。5.9入库 检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库。 其过

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论