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文档简介

1、共享知识分享快乐行政人事管理行政人事管理制度设计.1办公用品管理制度制度名称办公用品管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。(1 )集中采购由行政管理部负责并管理。(2) 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒; 日记本、各类笔墨等。(3) 实行定期计划批量采购供应。即:每月 日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划

2、,由行政管理部统一采购。(4)特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。(5) 各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写办公用品请购单,并在备注 栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部审批同意后,实施采购任务。(6)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。(7 )结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写办公用品领用单,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条接到各部门的办公用品领用单(两份)之后,有关人员要进行核对,

3、并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送室。第6条发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。第7条用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档;另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。第四章办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。第9条印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、 保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条对决定报废的办

4、公用品,要做好登记,在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废 处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。第12条办公用品(价格在元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条企业对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、 年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章附则第14条本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.2会议管理制度制度名称会议管理制度受控状态编号执行部门监督

5、部门考证部门第一章目的第1条为规范企业会议管理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度。第二章会议类别第2条总经理办公会(1)总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。(2)参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。(3)时间原则上定为每周。(4)例会由行政管理部转发通知,并做好会议的相关准备工作。(5) 会议纪要由行政管理部负责整理,并于次周周 呈总经理审阅后发放至各有关部门。第3条部门例会(1 )部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。(2)例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排,以不影响日常工作的正常进行为原则。第4条部门联席会议(1)部门联席会议是由总

6、经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。(2)会议由行政管理部转发通知,并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理,并于次日呈 总经理审阅后发放至各有关部门。第5条其他会议管理(1 )行政管理部每周 应将企业例会和各种临时会议,统一编制会议计划并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。(2)凡行政管理部已列入会议计划的会议,如需改期,或遇特殊情况需安排其他会议时,召集单位应提前 天报请行政管理部调整会议计划。(3)对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议,行政管理部有权安排合并召开。 第三章会议的准备第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟

7、好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等)第7条会议应按规定时间准时召开,组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容,并负责维护 会议纪律。第8条参会人员准时参加会议并签到,准备好与会议有关的资料,做好会议记录,对要求传达的会议内容要及时进行传达。第9条会议涉及机密事件,所有与会者要严守保密制度,不得外传泄密,否则按有关规定处理。第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门,并负责监督落实情况。第四章会议记录第11条会议记录遵照“谁组织,谁记录”的原则,如有必要,主持人可根据本原则及会议议题所涉及 业务的需要

8、,临时指定会议记录员。第12条集团总经理主持的企业例会、 临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作,集团总经理另有规定的,依据集团总经理指定的办法实行。第13条会议记录员应遵守的规定(1) 做好会议的原始记录及会议的考勤记录,根据需要整理会议纪要。(2)对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样。(3 )会议原始记录应于会议当日、 会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。第五章会议室管理第14条会议室由行政管理部指定专人负责管理,各部门如因会议需要使用会议室,须事先向行政管理部申请,由行政管理部统筹安排。第15条会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行,在每次会议召开

9、前后均要进行卫生打扫,并做好日常保洁。第16条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责,其他人不得随意操作,否则造成设备损坏应 按价予以赔偿。第六章附则第17条本制度由行政管理部负责解释。第18条本制度由集团总经理批准后生效,自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.3文书管理制度制度名称文书管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则 第i条目的 为使文书管理制度化、规范化,以增进文书处理的品质及效率,特制定本制度。 第2条范围本单位各部门与外界往来文书的收发均由行政管理部负责。第二章收文第3条签收文件时,要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4

10、条签收文件时,要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报 告主管领导。第5条签收文件应签写姓名并注明时间。第6条文件的登记编号:对收到的文件,要分类逐件在收文登记簿上详细登记。登记项目一般包 括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇 报结束后应交行政管理部保管,个人不得存放。第7条内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第三章发文第8条企业的文件由行政管理部负责起草和审核,由总经理签发;企业本部各部门的文件由各部门负 责起草办公室审核,由总经理签发。第9条以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发

11、。第10条在企业日常项目开发和经营管理中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、 传达上级指示等事项应按有关制度办理,经分管领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般 不用企业文件的形式发布。第四章分文第11条外来文件由行政管理部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。第12条内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。第五章会签第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上收文处理单。第14条各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。第15条文件收文后,再依收文处理单内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门

12、或某人为最后一个会签单位,则处理后将本文件转送行政管理部。第16条重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件,由行政管理部汇总签办意见,呈总经理或交其他授权者 做最终的审核、批示,并下发相关部门予以执行。第六章立档第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由办公室立档管理, 业务文件由业务办公室立档管理,次年移交档案室管理。第18条立档按年度、机构、问题分类立卷,卷中按规定编页码号,卷首有案卷目录。第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。第七章文书日常管理第20条借阅(1)凡因工作需要借阅文件时,必须履行手续,一般文件经部门经理签字同意,重要文件经总经理同 意方可借阅。

13、(2)文件借岀室外需登记,借阅期间应保证文件的完整与安全,阅后在规定时间内归还。(3)翻印(复印)如需复印文件,应经领导同意方可复印。第21条保管(1 )文件应妥善保管,防虫、防霉、防丢失,保证文件的安全。(2 )所有文件应有专柜存放,加锁,定期清理翻动、通风、防湿。(3)机密文件按密级保管,不得随便放置于公共场所,不得私自摘录或对外泄露。第22条文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意,并建账登记,经两人以上监督销毁,任何人不得私自销毁文件。第八章附则第23条本制度由行政管理部负责解释,自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.4印章管理制度制度名称印章管理制度受控状

14、态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条印章的使用范围(1)董事会、监事会印章使用,根据企业章程规定的范围及职权行使。(2)公章使用范围 发送正式公文、电函、传真件等。 报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。 授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。 签订重要业务合同、协议等。 上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。 需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。(3) 各职能部门印章使用范围 在其职权范围内,与企业内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。 用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。第2条印章雕刻的申请、审核和批准印章雕刻的申请、审核和批准。由

15、需刻印部门负责人据工作需要提岀雕刻印章的申请,经集团总经理批准方可雕刻。第二章印章的使用规定第3条对企业经营权有重大关联,涉及政策性问题或以企业名义对政府行政、税务、金融等机构以企业名义的行文时,盖企业章。第4条以企业名义对国家机关团体、企业核发的证明文件,及各类规章典范的核决等由总经理署名, 盖总经理职衔章。第5条以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名,盖经理职衔签字早。第6条各部门于经办业务的权责范围内对民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时,盖部门早。第7条常规用印或需要再次用印的文件,如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者,可省去填写申请单的手续。

16、印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名留存以备查考。第8条印章原则上不许带岀企业,确因工作需要将印章带岀使用的,应事先填写印章借用申请单,注明事项,经集团总经理批准后方可由 级以上(含)人员携带使用。第9条印章盖用(1) 用印前,先填写用印申请单,经主管核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印。(2 )监印人除于文件、文稿上用印外,并应于用印申请单上加盖使用的印章存档。第三章印章保管第10条企业印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。第11条代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查。同时用印依据及 用印申

17、请单上应用代理人印章。第12条印章遗失时除立即向上级报备外,还应依法公告作废。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.5出差管理制度制度名称岀差管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工岀差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条审批程序和权限员工岀差时应填写岀差审批单,并按以下权限进行审批。(1) 总经理岀差,报请董事长审批。(2 )企业领导班子成员岀差,报请总经理审批。(3 )部门负责人岀差,报请总经理审批。(4) 其他人员岀差,报请企业分管领导审批。(5 )国外出差,一律由总经理核准。第二章岀差管理细则第3

18、条因公务紧急,未能履行岀差审批手续的,岀差前可以电话方式请示,岀差归来后补办手续。第4条岀差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据岀差者申请,经调查无 误后支给岀差差旅费。第5条岀差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核 准者可乘坐飞机。第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外岀或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领 导同意。第8条岀差标准规定(1) 岀差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表13-1。表13-1岀差费用标准规定职务费用标准、总经理副总经理各部门经理及主

19、管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的XX %硬卧实报每日住宿费实报实报1 . A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内每日餐费早餐实报实报1 . A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内午餐、晚餐实报实报1 . A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内每日杂费实报实报XX元以内XX元以内业务必要

20、的开支实报实报实报实报(2) 远途出差如利用夜间(午后 9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。(3)岀差时的招待费用确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过元以上的招待费必须先请示部门经理:超过元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4 )随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。(5 )如因工作需要超出标准,需在出差审批单上列明原因。第三章岀差费用报销第9条岀差人员返回企业后,天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批

21、,予以报销。第10条业务招待费报销,须填写支岀凭单,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。第11条其他报销、审批程序同上。第四章附则第12条岀差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第14条本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.6档案管理制度制度名称档案管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第i条目的为加强企业档案管理,提高档案利用效率,特制

22、定本制定。第2条管理部门行政管理部是企业文书档案的管理部门,其主要职责如下。(1)制定或参与制定档案工作的规章制度。(2)对企业其他部门文件材料的归档工作进行指导和监督。(3)做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作。(4)做好永久性档案向有关档案机构的移交工作。(5)提高档案管理的水平和技术,逐步实现档案管理现代化、科学化。第二章企业档案管理体制第3条归档范围(1)法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章制度等。(2)企业股东会、董事会、监事会形成的文件材料。(3 )本企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。(4 )本企业与有关单位签订的合同、协议书

23、等文件材料。(5 )证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预 售许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。(6)财务、会计及其管理方面的文件材料。(7 )劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。(8)仪器、设备方面的文件材料。(9 )基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。(10)科研、技术引进、转让方面的材料。(11)声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、 考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料。(12)本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复。第4条管理

24、部门(1) 企业档案工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由行政管理部负责主体档案的管理,并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。(2)企业设立四个档案管理点,分管各类文件、资料档案。工程技术部负责工程建设过程所需各类文 件、资料及制度的建档与管理;人力资源部负责企业所有人员及制度的建档与管理;财务部负责所有财务 文件、资料及制度的建档与管理;行政管理部负责其他文件、资料及制度的建档与管理,同时负责其他部 门移交档案的管理。(3)各档案点管理的文件、资料及制度各部门不得随意处置,由行政管理部定期归档统一处理。第三章平时归卷第5条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专

25、(兼)职文书集中统一保管。第6条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切,并编上条款号。第7条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全,并加以整理,送交本 部门专(兼)职文书归卷。第8条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照案卷类目条款,放入平时保存文件 卷夹内“对号入座”,并在收发文登记簿上注明。第四章立卷第9条案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价 值,便于保管和利用。第10条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第11条在归档的文

26、件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原 件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷,少数 普通文件如果与绝密文件有密切联系,也可随同绝密文件立卷。第12条不同年度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,应放在复文立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨 年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行。第13条卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起。第14条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填

27、写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第15条有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明,也应将立卷 人、检查人的姓名和时间填上以示负责。第16条案卷封面,应逐项按规定用毛笔或钢笔书写,字迹要工整、清晰。第五章档案借阅、利用工作第17条企业内档案利用的方式(1 )提供档案原件。(2)提供档案复印件。(3)提供文献索引资料。第18条借阅管理(1 )凡需使用档案者,均须填写文件调阅单,依据调阅权限和档案密级,经各级领导签批后方能调阅。(2)案卷一般仅供在档案室阅看,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。(3) 借阅期限不得超过 天,到期归还;如需再借,

28、应办理续借手续。(4 )借阅档案者应爱护档案,确保档案的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。 借阅档案交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。(5)外单位借阅档案时,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离档案室。其摘抄 内容也须总经理同意且审核后方能带出。第六章档案销毁管理第19条对已失效的档案,由档案管理员登记造册,经相关领导共同鉴定,报总经理批准后,按规定销 毁。第20条经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。第21条销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。第七

29、章附则第22条本制度由行政管理部负责解释、补充,由总经理批准后实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期.7车辆管理制度制度名称车辆管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为了严格管理车辆,合理使用车辆,节约费用开支,最大限度地发挥车辆的使用效益,以适应企业公 务用车的需要,特制定本制度。第2条适用范围本制度所指车辆均指企业的行政办公用车。第3条权责单位本企业的办公用车统一由行政管理部管理。第二章行政用车管理第4条企业各部门用车均应按要求填写 用车申请单,经行政管理部指派负责人签名同意后方可岀车。 第5条部门用车超过半天以上(包括半天),应提前一天申请。第6

30、条若多个部门同时申请用车,行政管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排,任 何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车,行政管理部会在用车申请单上注明,员工报 销公务交通费应岀示相关有效的报销凭证。第三章车辆管理第7条企业公务车辆的相关证件及稽核等事务统一由行政管理部管理。第8条每部车辆应设置车辆行驶记录表,在使用前应核对车辆里程表与记录表前一次用车 的记载是否相符,在使用车辆后,应记载行使里程、时间、地点、用途等。行政管理部每月对其抽查一次。第四章车队纪律第9条日常行为管理(I) 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作 规程,安全驾车

31、。(2 )为体现企业形象,驾驶员工作时必须衣着整洁,举止大方,礼貌待人。(3) 严禁在未经领导同意的情况下,接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。(4) 未经车队主管同意,不得改变行车路线和行车计划,严禁私自对外经营,否则除取得收入归企业 和与之相关发生的费用自理外,车队可根据具体情节按规定给予处罚,并记入当年绩效考核。(5 )任何车辆必须凭派车单外岀,用车人应认真填写派车单中的内容“部门、时间、地点、 用车人、用车事由及用车人要求”。填写完后由本部门主管签字,总经理签字再由车队主管签字,确定驾驶 员。签字不全不得放行。(6 )司机应爱护车辆,随时保证车辆的整洁,归队后应将

32、车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须 先擦洗干净后再维修,否则按绩效考核扣分。(7) 不得擅自将公务用车开回家,或作私用,违者按相关规定予以处理。(8) 严禁酒后开车,酒后开车损坏车辆者,由司机负责维修费;如发生交通事故除负责维修费外,还 应承担法律责任。(9 )司机对行政管理部的工作安排应无条件服从,不准借故拖延或拒不岀车,有公事应随叫随到。(10) 司机岀车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知行政管理部负责人,并说明 原因。下班后,应将车辆停放在规定地点保管,不准私自用车。(II) 岀车前,要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常,发现不正常时,要立即加 补或调整

33、。岀车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油,不得岀车时才临时去加油。(12) 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的,应立即报告行政部负责人,并提岀具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不许私自将车辆送厂维修。(13) 司机应严格执行岀车任务,不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续,填写行车 记录。(14) 原则上由司机负责企业的岀车任务,任何人未经同意不得驾驶企业车辆。非专职司机用车应在 车辆使用登记本上登记,注意保持车辆清洁,行车后,司机有责任及时检查车况,发生问题应立刻向有关各方汇报。(15 )为保证车辆安全,除领导同意外,岀车在外或岀

34、车归来时,车辆应停放在指定的车位。第10条凡有下列过失之一者,给予警告或罚款处理(1 )上、下班前不搞好车内外卫生。(2) 上班时开车探亲访友、会客、办私事。(3) 车辆排队候客时擅离车位,三五成群聊天影响工作。(4) 不服从调度,上班不按规定时间岀车营运。(5 )擅离工作岗位。(6 )填路单不认真,弄虚作假,涂改、撕毁路单。(7) 下班不签退,不交车钥匙。(8) 事前不办理请假手续,缺勤影响工作,补休、调休、轮休未经领导批准,借车给他人驾驶或学车。(9) 服务态度不好,影响企业声誉。(10) 遗失车上设备、证件等。第11条违规与事故处理(1 )因下列情形之一违反交通规则或发生事故时,由驾驶人

35、负担,并予以记过或免职处分。 无照驾驶。 未经许可将车借予他人使用。 违反交通规则,其罚款由驾驶人负担。(2 )意外事故造成车辆损坏,在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。第五章车辆维修保养管理第12条车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。第13条司机应加强对车辆的保养,爱护车辆,勤检查、勤打扫,岀车前、收车后要进行检查,如有异常,应及时向车队长报告,保证车辆的正常行驶。第14条车辆需要维修时,先由司机填写维修项目单,车队长审查后制订修理计划后,车辆方可进厂修理。第15条企业车辆的维修,须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定

36、规模的厂家。第16条维修费在 元以下的,由车辆管理员报行政管理部经理审核; 元及以上的须由总经理批准。第六章费用报销第17条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。第18条私车公用依凭证报销。第七章附则第19条行政管理部负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第20条总经理负责本制度的核准工作。第21条本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期行政人事管理操作工具.1办公费用明细表区域预算 费用 金额预算 费用 占销 售额 比例费用明细电话/传真/网络办公用品费用会议费用物业 及水 电暖 费用业务招待费用车辆费用办公仓库 租赁 费合计合计编制日期审核日期批准日

37、期.2办公用品请购单用品名称规格数量单位用途需用日期估计价格备注请购部门经理审批行政管理部审批总经理审批.3办公用品领用表年 月 日部门领用人核发序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人:主管:保管员:.4办公设备登记表年 月 日设备名称编号厂名或品牌岀厂时间购买时间使用年限规格颜色附属设备价格存放地点环境要求主要用途简介:管理部门负责人使用部门责任人.5固定资产登记表序号品名规格型号单位数量单价金额购置日期生产厂商备注.6图书借阅登记表编号图书名称作者借出日期借阅人归还日期备注.7印章使用申请单单位申请日期年月日用印类别份数文件名称文件说明申请人核准人.8车辆使用申请表申请人所属部门随行人

38、数计划用车时间目的地用车事由备注部门负责人意见行政管理部意见.9安全状况检查表检验项目待改善事项其他备注复检1 .消防设备与消防通道无法使用道路阻塞2.走道阻塞脏乱3 门阻塞损坏4.窗损坏不清洁5.地板不洁损坏6 .厂房破损漏水7.楼梯损坏阻塞脏乱&洗手间脏臭漏水损坏9 .办公桌椅损坏10 .工作桌椅损坏污损11 .餐厅桌椅损坏12 .厂房四周脏乱废弃未用13.般机器保养不良基础松动14.插座、开关损坏不安全15.电线损坏16.给水漏水排水不良17.仓库零乱防火防盗不良18废料未处理放置零乱19.其他10会议申请表会议召开时间年月日时至年月日时会议地点会议主题与会人员预计达成效果申请方

39、审批方申请部门申请人审批人审批意见行政人事管理方案设计.1办公费用控制办法办公费用控制办法办公费用管理的归口部门是行政管理部,费用管理要坚持厉行节约、精打细算的原则。一、费用开支计划1行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算,由财务部汇总、审核,经总经理审批通过后执行。2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。3. 企业费用开支计划留有弹性,并根据实施情况做出调整。4. 原则上,各项费用开支不得超出年初预算的额度。二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。1. 费用当事人申请。2. 部门经理审查确认。3行政管理部审核。4.财务部门审核。5授权分管副总或总经理审批。(二)凡企业计划外开支,一律报总经理审批。三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初 日前填写办公用品购买申报单 交行政管理部,由行政管理部汇总,报财务部、总经理审核批准后统一购买,发放时要进行登记。(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买。1. 单价在元以下,或总价在 元以下,由行政管理部经理批准。2. 单价在元以上,或总价

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