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文档简介
1、资金预算管理制度一、总则第一条为合理有效地筹措、分配、使用资金,加强对公司内资金使用的监 督和管理,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本办法。笫二条资金预算编制和监督执行山公司总部财务部负责,资金的筹措、分 配、使用山公司总部财务部负责。各部门和单位要积极配合财务部工作,按要求 保质保量报送有关资料。第三条资金预算原则:合法性、可行性、客观性、科学性、经济性。第四条本规定适用于整个集团公司。二、预算的编制第五条公司实行全面预算管理制度,预算编制范围包括企业所有收、支项 Uo企业各部门主管根据实际惜况编制年度预算、季度预算和月度预算。各部门 应在每月25日之前向企业财务部上报次月的月度预算;每
2、个季度末20日之前 上报次季度的季度预算;每年12月10日之前根据公司的年度计划上报次年的 年度预算。第六条企业财务部对各部门上报的季度、月度预算进行审核,重点审核是 否对年度预算进行了合理的分解,并将预算总额控制在合理的范圉内,审核预算 表内所有项LI是否有据可依。财务部应每月28 B前汇总、编制次月公司总的资 金预算表,按月配合修订,并于次月10日前,编制上月份资金比较表。笫七条所属各部门的常规费用预算及专项费用预算山各个部门按以往月平 均数编制;企业人工费用及相关费用、劳务费用山公司人力资源部编制:企业车 辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费、印刷费、企业会议费、董事 会费、通信
3、费和办公费由公司行政部负责编制。笫八条预算表内所有项II必须有据可依,根据费用类别分别按照实际情况 进行填写。各项预算填写标准如下:1、部门常规费用类:各部门按照月平均预测后填写。2、非常规项LI类:凡属于部门非常规项LI的费用预算,均需提供详细的预算明细及费用讣划及总经理批准的相关文件和费用申请。3、已签合同类:必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、 合同完成情况简述。4、合同正在谈判类:总经理批准同意过的未签订合同类,必须填写预估合 同总金额、预计支付金额。5、尚未进行商务谈判类:不计入当期预算。6、其他无合同类:经总经理批核后的此类费用必须填写备注说明。7、政府收费类:必须填写相关
4、收费文件名称,将收费文件同时作为附件上 报至财务部。第九条公司各部门所有固定资产购置类预算在上报前,需填写物品申购 单,上报各相关领导,各部门根据各相关领导签批。经总经理审批通过的计入 当期预算。笫十条各项费用预算编列依据。1、资本支出土地:公司总务部依据购地支付计划提供的支付预算数编列。 房屋:公司总务部依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列。设备:公司总务部依据采购讣划和进度,预讣支付资金编列。2、经营费用各分支机构经营费用分为固定费用、变动费用两大类。详见下表:序号固定费用序号变动费用1办公场所租金管理费a办公费(办公用品.文具的购宜)2办公场所水电费b办公耗材(纸、打印墨盒、复印费等)
5、3员工宿舍租金c电话费(办公电话费)4员工宿舍水电煤d交通费(市内外出公干交通)5员工工资e维修保养费(汽车、打印机、复印机等6社会保险f差旅费7专业上网费g业务招待费8h专业费用(审讣.律师.工商等)1)固定费用:a. 办公场所租金管理费:按租赁合同,每月固定发生。b、办公场所水电费:按合同规定的单价和实际发生的数量支付。C、员工宿舍的租金:按租赁合同,每月固定支付。d、员工宿舍水电煤:按合同规定的单价和实际发生的数量支付。e、工资:按合约书和行政部提供的考勤表计算后支付,在计算时要注 意代扣代缴员工个人所负担的个人所得税。f、社会保险:指按国家规定购买的员工社会保险。g、专业上网费:指公司
6、宽带上网费或其他形式使用互联网的费用。2)变动费用:a、办公费:指办公文具等200元内的杂项开支。b、办公耗材:指办公用碳粉、硒鼓、墨盒、纸张等。c、电话费:办公用电话。1、交通费:指因处理公务外出,在本市区内发生的交通费。e、维修保养费:修理费包括车辆的维修保养、以及电脑、传真、复印 机及电器等各类财产的维修以及维修用的价值较低的配件。f、差旅费:指员工出差发生的交通费用、住宿费等相关费用,具体参照公 司差旅费管理制度执行。g、业务招待费:指业务经营的需要而支付的合理的应酬费。h、专业费用内容:包括工商注册登记、工商年检、报表审计、税务财 务等咨询费用、聘请会计师事务所进行查账、验资、资产评
7、估等发生的费用、 税金等。3、其他支出:凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”。第十一条预算的编制釆用上下结合、综合平衡的办法,即自上而下分解H 标,明确任务;自上而下层层填报,逐级审核。预算编制及审批流程如下:关键步腺说U 一 一 一 r :财务部根据国!II!家财务法律法规和行:II:业要求.结合企业实:II!际,在每年年初編制预:II:算编制原则和方法.以:II!抬导各部门进行部门:II:预算编制II:各部门根据木:II:部门上年度业绩和下;II;一年度的发展目标制:II:作木部门预算草案II;财务部在汇总:II:各部门部门预算的基1II:础上.从财务管理的角:II-度根据企业年度丄作
8、;II;目标和计划,制左企业 年度预算! I:总经理主持召:III开企业倾算平衡会议,1* I !根据企业发展战略和:三. 预算控制与差异分析笫十二条财务部根据总经理批准通过的财务预算对各部门的预算执行情况 进行监控。各部门要控制资金使用悄况,减少不合理的费用开支,提高资金营运 质量和利用率。第十三条当月超预算金额在预算金额10%以内的,山部门经理审批;超过10%的,需说明超支原因、今后解决方案,交公司财务部翻查核实,报总经理审 批。具体流程如下:财务总财务部IIA?总经理各部门关键步骤说IJ 各部门在预算:I执行过程中出现预算:I超支的情况1I 财务部预算主:I管汇总相关部门上报!I的倾算超
9、支数据1I 财务部组织财!I务部、超支部门以及相:I关部门石开会议讨论;I导致预算超支的原因:I 财务部根据会:I议讨论的结果制定预I算超支对策,对策包括:I进行预算调整、要求超:I支部门进行超支控制IW乃湃行他笠招于训:笫十四条为了引导企业每一位员工向企业战略口标方向努力,公司将对全 面预算管理系统进行考核评价,财务部每月末、季度末向总经理通报各部门预算 的完成情况。四、资金预算的执行与控制笫十五条资金预算的执行。各部门有预算付款项目需支付时,至少提前5 个工作日到财务部办理申请付款手续,填写付款申请单经部门主管审核,报 财务总监、总经理审批后,财务部办理相关付款手续。1、财务部要严格控制货
10、币资金支出,要严格审查各项付款业务的合法性、 真实性和审批手续的完整性。2、对于无预算的付款项目,需作为专项开支,上报财务总监、总经理审核 批准后方可支付;3、对无合同、无发票但乂必须办理付款的,应先按公司审批权限规定的要 求批准同意,同时填写暂借款单作为经办人个人借支处理,时候凭借相关票 据办理核销手续。4、对于无审批手续及不合理、不合法的付款业务,一律不予支付。第十六条资金预算的控制。上报总经理审批后的预算指标,各部门必须严 格执行。各部门的资金预算支出要严格控制在资金预算指标以内,不得突破资金 预算支出指标。1、财务部要根据企业每天货币资金收入、结存情况和月度资金预算, 安排货币资金支出计划。2、财务部必须逐日向财务总监、总经理呈报“银行存款及现金日报表”。第十七条资金预算外的支出。1、企业实行预算管理后,若因特殊原因付款项H未列入预算内的,经部门 主管申请,财务总监审核,总经理审批后,财务部可安排预算外资金支出。2、所有预算外资金支出一律列入下月份的预算(但不再安排支出),以实 现各月份预算的衔接和平衡。第十八条预算的分析。企业建立预算分析制度,由财务部按月进行资金分 析,按月编制资金预算执行惜况表,全面分析资金管理情况,研究、解决
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