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文档简介

1、顺恒迖SUN VO受控状态:受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司订单评审管理程序版本B文件编号:SHD-CP-03编制:审核:批准:精品文档1、目的为正确理解和了解顾客的要求及期望,以确保公司按合同要求向顾客提供产品,使顾 客满意,特制定本程序。2、范围本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。3、术语和定义3.1特殊合同:指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同(订单):a)对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同 /订单;b)新产品合同/订单;c)对公司业务发展有较大影响的合同/订单;3.2常规产品

2、合同:指已形成稳定供货的产品合同/订单,包括口头合同/订单。4、订单评审管理过程乌龟图使用资源/Resource1、会议2、电话3、传阅评审过程拥有者(责任者"Processowner:销售部(销售部长)过程输入 /Process in put订单评审管理过程过程输出 /Process output1、报价单/标书;2、合同评审结果;3、顾客要求;过程衡量指标/Processmeasureme nt in dicator:合同评审及时率100%1、顾客信息、产品图纸、预计 产量、材料及包装要求;2、合同/订单中顾客要求;3、法律、法规要求。如何做(方法,程序,技 术)/how to

3、do(method, procedure, tech no logy): 订单评审管理程序精品文档5工作流程和内容编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用 表单5.1'接收合同/订单'销售部5.1合同的接收:销售部接到顾客的合同/订单,应确保所接到的 合同/订单的各项要求都明确、具体,并将其登 记在合同/订单汇总表中。特殊合同/订单 必须经公司成本核算小组商议通过后,由董事 长批准再向下进行,形成书面文件。合 同/订 单汇 总表5.2F销售部5.2识别顾客要求:5.2.1顾客要求包括:a)顾客明示的产品要求:包括产品质量要 求、包装要求、交付、支持服务(如运输、保 修、培训等)

4、、价格等方面的要求;b)顾客没有明确的要求:顾客虽未加以明 确规定但预期或规定的用途所必要的产品要求,这是一类习惯上隐含的潜在要求,本公司为 满足顾客要求应作出承诺;C)顾客没有规定,但国家强制标准或法律 法规规定的要求;d)公司确定的附加要求。5.2.2销售部对每个顾客建立专门的顾客档 案卡,识别顾客的特殊要求,并纳入质量管理 体系中,以充分满足顾客的所有要求。顾 客档 案卡识别顾客要求5.315.3顾客需求评审:销售部在接到顾客的合同/订单(包括口 头、电话订单)后,按顾客合同/订单数量的 多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上 复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合 同/订单两类。常

5、规订单由计划科接收汇总, 在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模 块,根据销售计划做采购订单。特殊订单(新 产品定单)由销售部汇总,进行评审。订单评审丿r精品文档编号工作流程权责部 门/人工作内容说明使用 表单5.3C1F销售部计划科 开发部 财务部5.3.1新产品项目可行性分析:如销售部接到 顾客的新产品询价函或有新产品信息后, 组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作 客户、咼端客户等方面进行评估,评估结果同 意竞标后将询价函下发到开发部;由开发 部与顾客的技术部门对接,索取新产品项目设 计和开发的相关资料(如:样件、产品图纸、 产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应 记录等),开发

6、部与客户沟通后根据索取的新产 品信息结果,罗列出新产品的结构类型,并编 制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲 压件排料图等,由开放部组织成本核算小组进 行新产品评审,评审完后填写项目可行性分 析报告后转交销售部。5.3.2新产品成本核算报价:销售部在接到开 发部提供的项目可行性分析报告后,对其 进行新产品价格核算,并填写合同分解表, 成本目标分析表,成本核算统计报表按 照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将 合同分解表与询价函上报总经理(审 核),经董事长(批准)后到财务部会计处盖章; 销售部接到盖章后的询价函需复印留存, 并将原件寄往客户处,销售部负责询价函 的跟踪并上报董事长。项 目

7、可 行性 分析 报告合 同分解 表,成 本目 标分析表,成 本核 算统 计报 表订单评审精品文档编号工作流程权责部 门/人工作内容说明使用 表单5.4CBV项目管理部5.4.1项目启动:销售部在接到客户的中标通 知后转交到项目管理部并通知总经理、董事长, 项目管理部在收到通知后启动新项目,其它需 与客户交流的问题由项目管理小组负责,销售 部负责监督项目进展情况。项目启动5.5F销售部 相关部 门5.5价格协议签订:销售部依据主机厂相关规 定催促与主机厂有关人员签订商务合同,价格 协议由销售部签订,其它如技术、质量协议等 由销售部转交相关部门签订。销售部在收到主 机厂发出的价格协议(一式两份)后

8、与主机 厂询价函对比无误请示董事长同意后到财 务部盖章,盖章后将其中 份原件奇回主机厂, 另一份原件由财务部保管,销售部复印留存。 其它合同由接收部门组织人员评审签订,销售 部负责监督回复客户日期。价格协议相关协议签订5.61F制造部计划科接到开发部下发的BOMg后,按要求下 发装配计划给制造部,制造部组织生产。生产通知5.71T相关部门5.7订单的更改:如常规订单变更,计划科根据5.4要求进行。 特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和 开发部开会共同决定。订单更改5.81订单r跟踪计划科计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成 交付情况,并随时人顾客保持联系,了解需求 信息。5.91r相关部 门5.9本程序所形成的记录/文件由相关部门负 责整理归档,具体按文件管理程序、图纸 和技术资料管理程序和记录管理程序执 行文件归档精品文档6、附加说明(无)7、参考文件SHD-SP-02图纸技术资料管理程序SHD-SP-03记录管理程序SHD-CP-08服务管理程序SHD-MP-05纠正/预防措施管理程序8、使用表单8.1合同/订单汇总表8.2顾客档案卡

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