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文档简介

1、财政局上半年工作总结及下半年工作计划 20_(请自填)年是十九大的开局之年,年初以来,我局在县委、县政府的正确领导下,面对当前极其复杂的宏观经济形势,紧紧围绕县委、县政府的重点工作任务,继续解放思想,迎难而上,充分发挥财政职能作用,全面做好财源建设、预算管理、支出绩效、债务管控以及队伍建设等工作,为全县经济和社会事业保持健康发展提供了有力保障。 上半年工作总结 一、增收入,蓄财力 全县财政总收入预计完成15.887亿元,完成全年任务33110万元的48%,比上年同期增长0.2%,其中:国税部门完成56147万元,较上年同期35080万元,增长60.1%;地税部门完成68037万元,较上年同期6

2、5652万元,增长3.6%;财政部门完成34686万元,较上年同期57872万元,下降40.1%。 二、保支出,突重点 全县公共预算支出完成213390万元,同比增长5.2%。 科学安排资金,保障重点支出。上半年安排拨付扶贫资金2564万元,新农村建设资金5190万元,农村饮用水安全资金1249万元,农村颐养之家63万元。 (二)落实民生工程政策,做好民生资金发放工作。为进一步提高和改善城乡困难群众的基本生活,根据省市有关文件精神,提高了城乡困难群众的保障水平并及时发放到位。将城市低保平均保障标准提高到580元/人月,月人均补差水平提高到380元,农村低保平均保障标准提高到340元/人月,月人

3、均补差水平提高到255元;农村五保对象集中供养标准提高到455元/人月,分散供养标准提高到350元/人月,精简退职救济标准,城市的提高到425元/人月,农村的提高到385元/人月。20_(请自填)年1-6月,我县发放低保补助 3017.6万元(城市低保补助1356.5万元,农村低保补助1661.1万元);城乡大病医疗救助 800万元,五保供养补助332.4万元,城乡高龄补贴533.9万元,60年代精简退职生活补贴17.9万元,重点优抚对象抚恤补助437.7万元,孤儿补助20万元。“党建+颐养之家”运行补助资金63万元。 (三)20_(请自填)年上半年我县不断加大教育投入,积极支持教育强县工作。

4、确保义务教育经费落实到位,改善城区办学条件,大力支持农村义务教育薄弱学校改造,推进城乡义务教育均衡发展,足额保障教师工资津贴。20_(请自填)年上半年下达春季义务教育生均公用经费1419万元、春季义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金109万元、春季义务教育阶段寄宿生公用经费补助资金62万元;另下达教育项目建设资金2161万元,其中,农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金1029万元,校舍维修改造长效机制专项资金404万元,学前教育发展资金307万元,改善普通高中办学条件中央补助资金421万元。 三、争政策,广融资 (一)上半年,全县共向上争取资金7.923亿元。比上年同期增长9.7%. (二)

5、20_(请自填)年全县计划融资19.38亿元。截止20_(请自填)年6月30日,融资到位资金2亿元。 (三)开展“财园信贷通”工作,截止目前,“财园信贷通”累计已放款258笔,放款额度81490万元,其中在贷企业60户共656笔、在贷余额为19575万元;20_(请自填)年放贷企业26笔,放贷额度10030万元。 四、增投资,重绩效 (一)融资情况。 截止20_(请自填)年6月底全县公益性项目投资完成42861.85万元,完成拟计划投资20_(请自填)53.35万元的21%。其中续建项目投资完成33433万元,完成拟计划投资126452.35万元的26%;新建项目投资完成9428.85万元,完

6、成拟计划投资80901万元的12%。 绩效考核情况。 20_(请自填)年,县财政对20_(请自填)年绩效项目单位进行自评单位共21个,项目共26个,资金总额共计9723.7万元。选定了20_(请自填)年财政支出绩效评价项目,并要求单位进行申报,将23个县直部门,31个项目纳入绩效评价对象,共计11936万元。 五、严监督,强管理 (一)加强对县直和乡镇的内审,加强了内部监督检查工作,有利于保障财政资金安全和财政干部安全,同时提高了财政监督干部个人工作能力,开阔了视野。 (二)我县20_(请自填)年政府预算和部门预算公开情况进行了网上检查,通过检查绝大部分县直单位都能按照预算法要求和财政部门的要

7、求,在XX县政府信息公开专栏财经信息内,公开本单位20_(请自填)年部门和“三公”经费预算数。针对检查中发现的问题进行通报,并要求将不完善数据进行补充,并及时公开。 (三)截止6月底,财政投资评审中心累计完成各类评审项目73个,送审金额31195.20万元,审定金额29474.27万元,审减资金1720.93万元,综合审减率为5.5%。财政投资评审工作,为政府和财政节约项目资金提供了科学依据,提高了财政资金的使用效率,保证了财政项目资金的科学性和准确性。 存在的问题和困难 一是完成财政收入任务困难不小。1-6月我县财政收入完成15.887亿元。受国家推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力

8、增长缓慢,且部分重点纳税企业受收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,完成上半年财政收入正增长任务压力较大。 二是财政支出压力增大。(一)可用财力有限,在确保工资、各类奖项和单位运转后,重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护、农村七项重点工作等资金需求量大,导致保障压力加大;(二)社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。 三是财政运行中仍存在较多不确定因素,易受“一次性”税收影响,产业之间收入增长失衡,实体经济面临较多困难,税源基础不够稳固。 下半年打算 一、进一步加强收入管理 一是继续加强依法征收,全力做好税收保障。加强财源建设与税收控管的无缝隙对接,依法

9、加强征收,确保完成年度收入任务。二是继续着力优化经济环境,培育壮大优质税源,继续落实财政扶持政策,积极争取中央,省预算内各类专项资金和新增债务,加大对重点项目的支持保障力度,全面落实“营改增”试点,中小微企业税收优惠等结构性减税政策,多措并举,减轻企业负担,支持实体经济发展,支持战略性新兴产业和高端成长型企业,鼓励优势企业做强做大。三是继续做好新增税源增值,大力挖掘增收潜力,切实抓好招商引资和投资促进工作,支持农业基础设施建设,新型城镇化建设和生态文明建设,支持发展绿色低碳循环经济。 二、进一步优化支出的结构 一是继续狠抓预算执行管理,严格执行人代会通过的预算,坚持做到“有预算不超支,无预算不拨款”强化预算执行刚性约束。二是强化项目支出预算管理,对各类项目支出预算进行全面清理,三是继续加大预算评审管理力度。对政府投资项目不断完善预算评审工作流程,最大程度提升预算评审效率。四是继续加强专项资金管理,对教育,科技,社会保障,就业,医疗卫生,文化事业和城市建设管理等涉及民众切身利益方面的资金,认真审核,加速办理,科学调配财力,确保重点项目建设和民生政策有效落实 三、进一步强化党的建设和队伍建设 一是加强支部建设,全面落实

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