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文档简介

1、第一小节 固定资产管理风险与关键环节控制保护6.1.1 固定资产管理风险为了加强对固定资产的内部控制, 防止固定资产业务中的各种差错和舞弊行为,固定资产安全完整,提高固定资产使用效率,在固定资产管理过程中应当注意以下10 种风险,具体如图 6 1 所示。风险1风险2风险3风险4风险5风险6风险7风险8风险9风险10未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致资产损失虚计固定资产运输费、安装费和重估价值,可能造成企业固固定资产购买、建造决策失误,可能造成企业资产损失或资 源浪费一固定资产使用、维护不当喝过了不善,可能造成企业资产使 用效率低下或资产损失固定资产盘点不准确、未及时

2、处理或处理程序不恰当,可能 造成企业资产流失 固定资产报废不符合规定、未经有效审批,可能造成企业资 产的流失或浪费固定资产处置方案不合理、未经有效审批、收入没有准确入 账,可能资产损失 一 固定资产租凭未经有效审批、租凭费用会计处理不当,可能 成本费用失真 固定资产会计处理不合法、不真实、不完整,可能导致企业 资产账实不符或资产损失选择了资质不合格的评估机构,导致评估结果无效或不准 确,可能造成决策失误第二小节 图6 1固定资产管理中存在的风险示意图第三小节6.1.2固定资产管理关键环节控制企业在建立与实施固定资产内部控制时, 至少应当强化一下六个关键环节的控制, 体如图62所示关键环节1建立固定资产业务的岗位职责制和严格的授权审批十足关键环节2固定资产取得依据应当充分、适当,决策过程应当科学、规范关键环节3加强固定资产的日常管理工作,保证固定资产的安全与完关键环节4明确谷底固定资产处置范围、标准和审批权限,避免固定资广流失或浪费关键环节5固定资产的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定关键环节6固定资产取得、验收、使

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