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文档简介

1、企业标准体系的评价、确认与改进第一节 概述一、评价、确认在企业标准化工作中的地位与作用 评价形式:内部评价和社会确认。证书等级:由低向高: A级、AA级、AAA级、AAAA 级。级别越高,说明企业标准体系与系列国家标准的符合性程度越高。证书作用:可作为企业向社会和顾客在标准化管理水平和服务方 面的质量承诺。意义:评价和确认是企业不断改进和自我完善的有效方法,也是 推动企业开展标准化工作中不可缺少的重要工具,它对提高企业的科 学化管理水平,实现企业的方针、目标具有重要意义。二、自我评价为主,自我评价与社会确认相结合自我评价与社会确认的区别,见表 7-11自我评价的特点(1)评价人员是本企业人员。

2、( 2) 评价的时间、频次、范围、内容自定,灵活。(3) 评价中发现问题可及时纠正,加以改进。(4) 节省开支。2自我评价与社会确认的差异(1)标准化知识水平,对国家法律、法规、标准的理解、判断问题的准确率;表7-1自我评价与社会确认的区别比较项目主要区别评价类型自我评价社会确认评价基本条件评价条件相对比较轻松评价条件相对要严格评价人员本企业内部人员或外聘专家,人 数由企业自己确定由标准化主管部门认可的评价机 构组织的专家和有关技术人员, 人数一般不超过5人(必须取得 企业标准体系评审员资格证书)评价依据标准化法律、法规、规章以及四项标准体系系列国家标准与自我评价相同评价目的纠正和改进,实现企

3、业方针、目 标纠正和改进,实现企业方针、目 标。并得到社会认可评价范围全部或部分,由企业确定全部,但是抽样式的,有代表性 的评价评价时间由企业自己确定,可长可短企业和评价机构共同确定,一般 不超过两天评价结果处置分析、研究,制定纠正和预防措 施不提供纠正和预防措施评价确认结果处置自我评价报告颁发确认证书、社会公告评价公正性公正性难以体现客观、公正评价开支除外聘专家外,基本没有开支需要付给评价机构咨询服务费用(2) 评价经验,对新企业标准体系的理解。(3) 评价的随意性,评价效果和公正性。(4) 社会认可。(5)费用2. 最佳选择:企业标准体系评价应以自我评价为主,在自我评价的基础上,争取社会确

4、认。只有自我评价和社会确认相结合,企业标 准体系的评价才会更全面、完整、有效。一、持续改进对企业标准体系的作用持续改进是企业开展标准化活动中重要一环,也是企业追求的永 恒目标。企业标准体系是动态的,只有持续改进,才能适应市场变化、科 技进步、经济发展。二、运用P-D-C-A管理模式,实现企业标准体系的持续改进。P-D-C-A管理模式适用于所有的过程活动。质量管理 *环境管理卜实现企业的持续改进标准化管理>第二节企业标准体系的自我评价一、评价的基本条件1. 建立体系并运行三个月以上;2. 有标准化管理机构和人员(专、兼职均可);3. 员工经过培训,并熟悉方针、目标、岗位职责、权限;4. 中

5、层以上人员应熟悉国家有关标准化法律法规,掌握企业标准 体系文件的有关内容;5. 成立体系自我评价小组,制定评价计划。二、 评价组织和人员(一) 评价组织评价小组由 57 人组成。评价组长由最高管理者书面委派。评价小组在评价中的责任和义务:1严格按标准化有关法律、法规、标准体系系列标准进行评价;1尊重客观事实,保证评价工作的公正性、系统性、独立性;2按评价计划进行评价,对出具的报告负责;3评价后,评价组对评价效果、问题、不合格项产生的根源以及 纠正、预防措施要向全体员工明示,鼓励员工积极参与企业标准体系 的改进。(二)评价人员以本企业人员为主,也可少量外聘。1熟悉国家有关标准化方针、政策和法律、

6、法规,掌握标准体系 系列国家标准。2具有中专以上学历和相关专业知识。3经过企业标准化培训,熟悉企业生产、经营情况,掌握企业标 准体系文件。4从事标准化工作两年以上,具有一定工作经验和评审能力。三)评价组长职责1全面负责评价全过程的工作;2有权对评价中发现的问题作最后决策;3制定评价计划,编写评价报告; 4协助并指导评价组其他成员完成工作。(四)评价人员职责 1遵守评价纪律,按评价计划完成评价工作; 2参与制定评价计划,编制检查记录表; 3认真填写记录表、评分表和不合格报告,报告评价组; 4协助制定纠正和预防措施,并实施跟踪评价。一、 评价的方法和程序(一) 评价方法形式1集中式评价:组织一个评

7、价小组并指定一名组长。 2分散式评价:组织若干个评价小组并指定一名组长。评价方法采用检查记录表和评分表(见表 7-2),并通过评价人员提问、观 察、听取对方陈述、检查、对比、验证等获取客观证据的方式对标准 体系进行评价。检查记录表和评分表应结合使用,并作为自我评价的证明。二) 评价程序1评价计划的提出体系实施三个月以上提出评价计划最高管理者批准2. 成立评价小组由最高管理者或其他代表参加任命评价组长人数57人左右3. 评价准备表7-2企业标准体系检查记录表被检查部门(岗位)部门负责人或岗位员工姓名评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准早节现场检杳记录判定17 / 36(1

8、)编制评价计划和检查记录表表7-6企业标准体系确认计划表(即评价计划表)确认/评价 目的、范围、依据、日期、确认/评价小组名单、时间 安排、工作地点、工作内容。表7-7企业标准体系检查记录表被检查部门(岗位)、员工姓名、确认 /评价人员姓名、检查日 期、依据的标准体系文件、检查项目和内容、标准章节、现场检查记 录、判定。(2)准备评价需要用的工作文件标准化法律、法规和规章 相关的标准文本标准目录 (3)召开全体员工参加的动员会4. 评价实施(1)首次会议评价组长主持,各部门参加评价计划的宣读评价注意事项和要求的说明(1)对标准化工作的评价按GB/T15496的要求进行。(1)对标准体系文件的评

9、价按 GB/T15497、GB/T15498 的要求进行。表7-6企业标准体系确认计划表确认目的标准体系是否适宜、有效,满足标准要求,向企业提供不满足的证据 和改进信息,确认体系是否合格确认范围企业标准体系建立和实施全过程的评价及确认确认依据国家方针、政策,标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497和GB/T15498系列国家标准评价日期年 月 日至年 月曰确认小组名单姓名工作单位职务(职 称)电话评审资格证书编号确认时间安排工作地点工作内容月 日(第一天)月 日(第二天)确认组长制表日期被确认企业意见表7-7企业标准体系检查记录表被检查部门(岗位)部门负责人或岗位员工姓名

10、确认人员姓名检查日期依据的标准体系文件序号检查项目与内容标准早节现场检杳记录判定(1) 对标准体系实施过程的现场评价填写检查表和记录表。(2) 末次会议评价组长主持,各部门参加。宣读评价报告和不合格报告对不合格项提出纠正措施建议限期纠正,跟踪评价期限的确定1.编写自我评价报告和填写企业自我评价不合格报告,见表7-3、表 7-42评价结果处置( 1) 制定纠正和预防措施评价发现问题 查- 找原因 采- 取纠正和预防措施 防- 止再发 生。(2) 对纠正和预防措施进行跟踪评价跟踪评价 采- 取纠正措施后,对措施是否有效、不合格项是否被消除的评价验证内容是- 否按规定日期完成;各- 项纠正措施是否都

11、完成,效果如何,是否再发生;实- 施记录,并按规定要求编号、保存;是- 否需修改文件,修改是否按修改程序。( 1) 向全体员工公布评价结果表 7-3 企业自我评价报告企业标准体系自我评价报告 (封面)企业名称(盖章)评价组长联系电话评价日期XXX质量技术监督局印制续表7-3企业自我评价报告编号:日期:评价开始日期评价结束日期评价目的、范围评价依据不合格项内容纠正和预防措施及要求完成时间部门负责人签字续表7-3企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80技术标准体系编制120管理标准体系和工作标100准体系编制技术标准体系、管理标 准体系和工作标准体系 实施与改进10

12、0加分项目100否决项目1. 企业未建立和运仃有效的标准体系,产品标准覆盖率 未达到100%,进仃无标生产或产品不能满足国豕、仃业或地 方强制性标准的要求。2. 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健 康、环境管理等事故,而受到国家、地方通报或处分的。3. 国家或地方质量监督部门抽查的产品质量,未达到产 品标准要求,并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者,均不得申请企业标准体系的社会确 认。合计500最后得分评价结论评价小组人员名单姓名工作部门(单 位)职务(职称)签字自我评价持续改进措施企业取咼管理者意见签字(盖章):年 月 日表7-4企业自我评价不合格报告表受评价部门负责人(

13、接待职务编号:日期:人)评价人姓名评价日期发出日期不合格事实不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期原因分析、制定纠正措施及完成时限部门负责人:日期:纠正措施实施情况部门负责人:日期:纠正措施验证评价人员:日期:(1)考核奖惩企业标准体系自我评价流程图7-1一、评价原则和依据(一)评价原则1坚持以“客观证据”为依据的原则:以事实为基础,不推测、 猜想。2. 坚持标准与客观实际对照的原则:标准与实际核对。3. 坚持独立、公正的原则。(二)评价依据1. 国家有关的方针、政策,标准化法律、法规和规章等。2. 企业标准体系系列国家标准及其引用的规范性文件。主要包括:GB/T1549615498 及

14、 GB/T1301613017 等。二、评价内容和要求自我评价与社会确认内容和要求相同。第二节企业标准体系的社会确认确认的基本条件(一)申请条件1. 企业应具有法定代表人资格;2. 企业标准体系文件齐全、符合实际、满足要求、实施六个月以 上并有效运行;3. 有合法产品标准及检测报告;4. 采标产品有采标证书;图7-1企业自我评价流程图图 7-2 企业标准体系社会确认流程图1有标准化机构与人员。(二)社会确认否决条件:1标准体系未建立或运行,产品标准覆盖率未达到100%,无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的。2企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管 理等事故,受到通

15、报或媒体曝光的。3两年连续两次抽查不合格。二、 确认的组织和人员(一)确认组织 由标准化行政主管部门认可的确认机构。(二)确认人员 1由确认机构聘用,从知识、职称、培训、经验、人员品质考 虑。2确认人员的权利和义务。3行政部门的监督。三、确认的方法与程序一)确认方法 通过提问、观察、听对方陈述、检查、比对、验证等评价方式获取客观证据,记录在检查记录表上。按评分表打分,确定是否合格。 向被确认方提供评价报告和确认结论。(二)确认程序1确认申请的提出企业标准体系实施六个月以上企业自我评价企业最高管理者同意提交的资料( 1) 企业标准体系确认申请表(见表 7-5)和企业自我评价报告 (见表 7-3)

16、;( 2) 企业标准体系表及标准体系文件企业标准体系表应按照 GB/T13016 和 GB/T13017 的要求编制。 标准体系文件应满足企业需求,应符合 GB/T1549615498 的要 求。(3) 主要产品质量水平的证明材料产品标准水平认可检验报告其他证明材料( 4) 标准化管理机构及人员分工的有关图、表和材料。2确认准备(1)成立确认小组,一般不超过 5 人,指定一名组长。( 2) 编制评价、确认计划表(见表 7-6)和企业标准体系检查记 录表(见表7-7)。( 1) 阅读企业提交的有关材料,准备确认需要用的工作文件。企业标准体系表和标准体系文件编制检查记录表、评分表和确认计划表 7-

17、5 企业标准体系确认申请表企业标准体系确认申请表 (封面)38 / 36企业名称(盖章)评价组长联系电话评价日期XXX质量技术监督局印制续表7-5编号:企业名称组织机构代码法定代表人法人注册地址(省)市区(县)企业经济类型生产厂地址经济行业邮编标准化管理机构名称标准化主管人员姓名企业员工人数企业技术人员和管理人员人数产品采标情况产品名称执行标准编号采用标准编号采用程度国际标准国外先进标准等同修改主要产品名称型号执行标准编号登记注册号备案号是否出口企业标准体系建立时间企业标准体系运行时间企业自我评价情况和结论申请企业意见(盖章)年 月曰评价机构意见(盖章)年 月曰注1经济类型填写企业的经济性质,

18、如:国营、集体、私营、股份等;经济行业 填写企业从事的行业,如:机械、电子、电力、冶金、化工、建材、食品、 轻工、纺织、农业、服务业等。注2:表中内容填不下,可增加附页相关的国家标准、行业标准和目录,标准化法律、法规、规章(三) 确认的实施1首次会议:由确认组长主持(1) 介绍确认组成员及分工;(2) 说明评价、确认的目的、范围、方法和程序;(3) 确认计划,确认时间,澄清问题;(1) 企业领导介绍企业成员,介绍企业基本情况和标准体系建立和实施情况;(2) 确认人员对企业不清楚的问题的询问;(3)会议结束,组长致谢,确认开始。2对标准化工作的确认按 GB/T15496 的要求评分。2对标准体系

19、文件的确认按 GB/T1549715498 的要求评分。3对标准体系实施过程的现场确认通过提问、观察、检查、验证等方式,对体系运行进行评定。4确认组内部会议:总结分析,确定得分,提出结论。5末次会议:由确认组长主持。目的:介绍审核情况,宣布初步结论(1) 致谢;( 1) 重申目的、范围;(2)说明确认的局限性;(3)宣读不合格报告及澄清问题;( 4) 宣布确认结论;(5) 被确认企业领导讲话:是否同意不合格项、作出改进承诺。2编写确认报告和不合格报告(1) 确认报告是外部评价、确认结果的正式文件,格式见表7-9。(2) 不合格报告是对现场评价、确认并被确认部门认可的不合 格项的陈述,是确认报告

20、的一部分,系正式文件,格式见表 7-10二、 评价、确认的内容和要求(一)对企业标准化工作的评价、确认按 GB/T15496 的规定1标准体系表及实施效果如何;2标准化管理机构和人员,培训有效性如何;3生产经营标准化管理制度、职责分工是否明确;4标准化工作规划、计划、制修订标准、采标、科研以及培训计 划落实如何;5信息收集,网络建设; 6企业标准制修订、采标和标准实施监督有无违规行为。 企业标准体系社会确认流程图见图 7-2(二)对技术标准体系编制的评价、确认按 GB/T15497 的规定。1技术标准体系的构成、层次结构是否完整、合理,满足企业生 产、经营、管理需要;各类标准文本是否齐全、现行

21、有效。表 7-9 企业标准体系确认报告确认机构: 编号:确认开始日期确认结束日期被确认单位确认人员名单组长姓名单位职务/职称签字小组成员确认目的、范围确认依据确认综述,不合格项内容及确认结 论对纠正措施的实施要求及建议确认组长签字年 月曰表7-10企业标准体系确认不合格报告确认机构:编号:被确认部门负责人(接待人)职务确认人员确认日期发出日期不合格事实不合格性质严重一般轻微部门负责人认可认可日期确认组长签字2. 各类由企业制定的技术标准的结构、内容、格式是否符合要 求。3. 是否编制了技术标准体系表;所有技术标准是否统一装订,统一编号。4技术标准的内容是否满足国家法律、法规或强制性标准规定。(

22、三)对管理标准体系和工作标准体系编制的评价、确认按 GB/T15498 的规定1管理标准体系和工作标准体系的构成、层次结构是否完整、合 理,满足企业生产、经营、管理需要;管理标准和工作标准体系表是 否符合 GB/T13017 的规定;管理标准和工作标准文本是否齐全、有 效。2各种管理标准和工作标准的名称,编写的内容、格式、编号等 是否符合 GB/T15498 的要求。3所有管理标准、工作标准是否分别装订成册,统一编号。4管理标准和工作标准的内容是否符合国家法律、法规或强制性 标准规定。(四)对企业标准体系实施监督与改进的评价、确认 按企业制定的标准体系的规定1企业是否制定了技术标准、管理标准和

23、工作标准的实施计划, 做了哪些思想、组织和物质准备。2如何实现产品质量、售后服务、节约能源、信息安全、安全生 产、职业健康、环境保护等标准的要求;如何进行过程控制。3产品实现或服务提供过程控制中的每道工序包括:设计开发安装、交付是否都严格按标准要求进行操作和实施;各个部门和 岗位是如何沟通、协调和配合的?是否有完整的图纸、报表、记录、 合同、报告等。4企业是否建立标准体系评价与持续改进机制;是否制定了改进 措施和对改进措施的跟踪评审。一、 评价中应注意的几个问题(一)不合格的含义:未满足标准要求的项。 缺陷的含义:未满足或未达到预期规定用途的有关要求。(二)不合格类型:1标准体系文件不合格,文

24、审时退回。2设备不合格;3产品不合格;4人力资源管理不合格;5环境管理不合格;6其他不合格。(三)不合格分级不合格项一般分为三个级别:严重、一般、轻微。1严重不合格:标准体系系统性失效或缺陷。主要判定标准有:( 1) 企业制定的标准体系文件与国家系列标准严重不符,缺少 或遗漏关键过程、岗位的技术标准、管理标准和工作标准。有标准但关键部位或控制过程没有按标准实施。(1)造成系统性失效的不合格。(指要素)(2)造成区域性失效的不合格。(指部门)(3)可能造成严重后果的不合格。(指设备、环境)(4)违反国家法律、法规或强制性标准要求的不合格。2一般不合格(1)不是明显不符合标准要求的不合格项;(2)

25、直接影响产品质量的不合格;(3)造成质量管理活动失效的不合格。3轻微不合格 轻微不合格是指孤立的、偶尔发生的并对产品质量无直接影响的 项目。(四)完全合格和基本合格的区分1完全合格是指文件和实施过程的每一个环节都符合标准的要 求。2基本合格是指标准要求的主要指标符合要求,但有些方面做得 不十分完善,还要进一步加强。二、 确认结果的处置一)确认评分标准依据:检查记录表和评分表GB/T19273附录A表A.2和附录B表B.1评分表内容1. 标准化工作80分;2. 技术标准体系编制120分;3. 管理标准和工作标准编制 100分;表A.2企业标准体系检查记录表被检查部门(岗位)部门负责人或岗位员工姓

26、名评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准早节现场检查记录结论1. 技术、管理和工作标准的实施监督与改进100分;2. 加分项目4项100分,分别是:(1) 米标;(2) 企业产品标准有60%是内控标准,其技术指标严于国标、 行标或地标;(3) 企业标准化机构设置,满足生产、经营和管理的程度;(4) 贡献突出受表彰。评分说明1. 一般项目评价内容缺项,该项按满分计算。2. 总分320分以上者为合格。(二) 确认级别的划分1.>320< 370 分,评为 A 级;2 . >370 < 400 分,评为 AA 级;3 . >400 < 460

27、 分,评为 AAA 级;4. >460分,评为AAAA级。(三)证书和标志1 证书由省质量技术监督局标准化处发证,国家总局统一制作, 有效期三年。2标志可在产品、包装、标签、说明书上标出。第一节 企业标准体系的持续改进一、 对评价、确认不合格项的分析、处置 评价、确认的目的:推动企业标准体系改进。(一)纠正措施的制定1纠正 对- 不合格进行处置;2纠正措施 针- 对不合格原因,采取消除措施;3预防 针- 对潜在的问题采取的办法;4 纠 正措施的制定 针- 对具体问题,找出不合格项产生的原 因,根源在什么地方,采取消除措施。制定时应明确责任人、原因、 整改期限。(二)纠正措施的实施和监督 1企业最高管理者代表的审批是审查纠正措施是否具有可行性和 有效性的重要保证。2明确责任范围(单个部门或多个部门)是减少扯皮、推诿的关键。3纠正措施的实施应有明确的期限。4纠正措施的监督应保存记录。(三)纠正措施的跟踪验证 目的:查验措施的有效性。内容:1完成时限是否按计划规定;2计划中的

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