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文档简介
1、受控文件清单MZFL /JL 03序号文件名称编号版本备注文件借阅 (复制 )登记表MZFL /JL 02序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放 (回收 )登记表MZFL /JL 01序 号文件 名称编号受 控 号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单MZFL /JL 04文件名称及编号申请更改(作废)部门更改(作废)原因:文件原内容:更改后内容与替代文件:更改(作废)部门意见:负责人 : 年 月 日原审核部门意见 :签字: 年 月 日原审批领导审批意见 :签字 ;年 月 日式两份 ,一份申请部门留存 ,一份报审核部门 .文件销毁申请单MZFL /JL 05
2、文件名称:文件编号:发文时间:印数:实发数:未发数:收回数:申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作 废 及 销 毁 理 由记录清单MZFL /JL 06序号记录编号记录名称主管部门保存期填表人 :年月管理评审计划MZFL /JL 07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评 审 应 保 留 的 资 料 及 信 息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容 :管理评审记录MZFL /JL 08主持人:时间:参加人:记录人:管理评审报告MZFL /JL 09管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令 (可另附页 ):年度培训计划序号培训内容培训时间培训对象培训要求
3、培训方式组织单位备注编制 ;日期:审核:日期:批准:日期:培训记录表MZFL /JL 11培训时间培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL /JL 12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL /JL 14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:申请人: 日期:审批意见:批准人 : 日期:备注:合同要求评审表MZFL /JL 15信息来源电话记录 合同草案产品名称及
4、规格顾客单位名称顾客对产品明示 与潜 在 要 求法律依 据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其 他评 审评 审人员评审日期评审结论批准:年月日定单确认表MZFL /JL 16顾客名称 定货日期 交货日期顾客对产品型号 .技术 .质量.数量及其他要求 :记录人 :年 月 日评审结论 :记录人 :年月日顾客确认 :联系人:电话:传真:地址:邮编:合同登记台帐MZFL /JL 18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表MZFL /JL 19供方名称地址电话 / 传真联系人公司主要采购的产品:供方企业简介及质量保证能力评价(供方资质、质量管理体系 / 产品认证情况;
5、 产品质量、价格、供货期、售后服务等):综合评审结论:参加评审部门 / 人员:总经理审批意见合格供方名录序号供方名称产品地址评定时间电话传真联系人采购计划产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注生产计划序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注监视测量设备台帐序 号名称规格 型号生产 厂家启用 日期使用 场所首校 日期校准 周期校准 机构12345监视测量设备周期检定记录表序 号设备名称规格型号使用部门校准 日期校准 周期校准 机构备注12345顾客满意度调查表顾客名称地址电话传真 联系人对本公司产品的满意程度 :质 量 :很满意一般不满意价 格 :很满意一般不满意交货期 :很满意一般不满意
6、请分别说明原因 :对本公司服务的满意程度 :售后服务 :很满意一般不满意咨询服务 :很满意一般不满意培训服务 :很满意一般不满意请分别说明原因 :其他意见 . 建议和要求 :年度内审计划时间单位123456789101112编制 :年月日质管部门负责人审定 :年月日管理者代表批准 :年月日审核实施计划审核目的审核范围审核依据审核时间自 年 月 日至 年 月 日审核组成员审核日程安排审核组长年 月 日 管理者代表年月日内审检查表序号对应标准条款检查主要内容方法记录不符合报告受审核部门部门负责人不合格事实描述:结论不符合: GB/T19001 2008中第条款的规定。不符合: GB/T24001
7、2004中第条款的规定。不符合: GB/T28001 2001中第条款的规定。不合格类 a. (体系性) b. (实施性) c . (效果性) 型(程度) 严重( ) 一般( )审核员日期部门负责人日期原因分析:采取的纠正措施:管理者代表审批:年月日部门负责人:年月日审核员认可: 年 月 日纠正措施完成情况:部门负责人: 年 月 日纠正措施的验证:审核组长: 审核员:年 月 日 年 月 日内审不符合项分布表部门标准条款合计般 不 符 合严重不符合合 计一般不符合严重不符合内审报告受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范围审核依据审核内容及结论 :审核组成员管理者代表报告分发范围内审首(末)次
8、会议签到表姓名部门职务姓名部门职务进货物资验证单日期项目名称合格证 a材质证明 b检验报告 c外观质量 d检测质量 e数量 f验证结果 g检验人备注说明: 1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。2、g 项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号,否则×。3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f 项合格,则 g 项填合格,否填不合格。4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证 d、f 项通过,即视为合格。5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单来源 : 原材料 工序产品 成品名称型号规格项目检查数要求检查结果不合格数检查时间检验
9、员处置项目数量重新检验1.返工项目检查数检查结果2.返修不合格数3.让步接收4.拒收5.报废6.回用检查时间年月日检验员评审结论及意见 :审批人 : 年 月 日审批部门纠正预防措施表通知单位不合格情况及改进措施建议 :质管部门负责人 : 年 月 日管理者代表审批意见签字 :年 月 日原因分析 :拟采取措施 :计划完成时间 :责任部门负责人 : 年 月 日统计技术应用记录资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果签名:日期:成果审批意见 :签名:日期:纠正或预防措施 :签名:日期:负责人意见 :结果验证 :签名: 日期:签名: 日期:附件:外部投诉处理报告表投诉单位所在地联系人 投诉日期
10、联系电话或传真投诉问题描述:接待或接收人: 日期:发生原因调查:调查人: 日期:改进对策或处理意见:对策或意 见编制审核 批准 日期回复意见:回复人: 日期:环境适用法律法规和其他要求清单序号法律法规及其它要求发布日期实施日期修订日期适用内容摘要职业健康安全适用法律法规和其他要求清单序号法律法规及其它要求颁布机构实施日期修订日期来源获取单位适用内容摘要环境因素清单序 号活动、区域和 产品、服务过程环境因素环境影响状态时态编制: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日环境因素评价表序 号活动、区域 和产品、服 务过程环境因素评价因子分类评价 得分是否重 要环境 因素备注污染类资源类A
11、发生频次B 规模(数量)C 管理状况D 危害影响E 消耗利用 频次B 规模(数量)C管理状况共 页第 页重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日类别序号重大环境因素可望施加影响的环境因素清单MZFL /JL 48序 号环境因素环境影响相关方名称控制措施说明:第 7 项、第 10 项经评价为重要环境因素,不另列文编制:审核:批准:危险源辨识评价表序 号活动/产品/服务 /场 所危险因素可能导致的事故暴露频度风险评价现有控制措施LECD风险程度1重大危险源清单序号部门工作场所危 险 源风险程度控制方法备注编制: 审核: 批准:环保设备表序号名称规格型号数量运行状态备注信息交流记录表信息
12、来源接收部门内容摘要:记录人: 时间:处理意见:负责人: 时间:处理结果:负责人: 时间:废弃物处理统计表分类种类数量处理方式备注可回收利用的废弃物可回收利用 的危险废弃物不可回收利 用的废弃物不可回收利 用的危险废弃 物其它填表:负责人:年 月 日环境、职业健康安全运行检查记录序 号检查内容标准要求实际情况1办公场所1、固废分类2、节水节电3、空调等设备使用环保节能 产品办公场所环境管理规定2固废管理1、固废分类2、固废弃置记录固体废弃物管理规定3事故管理执行情况工伤事故管理规定4安全标识使用 标识是否按规定挂设安全标识使用管理制度5职业卫生1、劳保用品采购、 验收、发 放2、女职工保健3、
13、职业病预防4、岗位执业安全知识培训5、劳保用品的使用劳保用品管理规 定职业卫生管理规定6应急预案执行情况应急预案7污水排放 生活污水的排放废弃物排放控制程序8固体废弃物的排放1、废弃物的标识2、废弃物的存放3、回收利用废弃物排放控制程序注:公司本部每季检查一次应急预案演练记录关联 紧记 急录 状态时间地点紧急状态描述信号发出演练主持参加人员演练效果记录备注洪灾模拟人身伤害模拟火灾模拟编制:审核:批准:合规性评价记录评价部 评价时间合规性评价记录和分析1. 废弃物排放2. 节能降耗3.消防安全4. 交通安全5. 事故事件6. 疾 病职 业病 防治7. 劳动保护8. 女工保护9. 不 良环 境影
14、响10. 其它评论结论及需整改事项:评价部门负责人: 批准人:环境/ 安全管理目标及控制方案表公司目标 / 指标序 号部门分目标指标重要环境因素 重大危险源活动(场所)管理方案措施资源预算 资金完成 时间相关部门执行部门:负责人:编制:编制日期:对相关方施加环境影响通知MZFL/JL 58 相关方名称运输、服务项目你公司在为我公司运送 过程中,为了避免对环境造成危害,在运输过程中请按以下要求实施运输:一、松散物料不得超出车辆马槽,不得超载;二、对物料必须苫盖,避免扬尘或散落污染环境;三、车辆必须符合技术要求,不得带病出车,以免造成油料泄漏污染土地;四、不得随意乱扔废弃油棉纱等废弃物;五、进入市
15、镇居民区域不得违规鸣放喇叭,避免扰民;六、以上要求希望严格遵守。发出单位: 年 月 日对相关方施加环境影响记录表MZFL/JL 59序号被通知单位运输、服务项目通知日期备注事故报告表事故发生场所环境负责人事故责任人事故发生时间是否违反相关法 律法规是 否事故发生经过签名: 日期:事故发生原因签名: 日期:解决方法及措施签名: 日期:评定人评定部门报告 日期管理者代表确认污水处理设备运行情况检查表日 期泵泵泄漏情况泵改善措 施YESNOYESNOYESNOYESNO说明:“ YES”表示正常,“ NO”表示异常,当出现异常情况时,必须要有改善措施,并将改善措施认真进行记录。交流主题交流方式交流地
16、点提出人员签名响应人员签名日期交流过程记录交流结果记录人复核人填表日期被联络单位信息本单位信息单位名称单位名称地址地址联系人联系人电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱邮编邮编联络主题内容情况简述填表人签名: 日期:被联络单位回复意见:回复人签名: 日期:现有文件评价表MZFL/JL 64序号现有文件名称文件评价修改建议符合性系统性可操作性适宜性1.管理手册2.程序文件3.作业指导书4.管理标准5.数据统计分析资料6.合规性评价7.8.9.10.11.12.说明: 1.本表中的“现有文件”系公司制定的文件。2.“文件评价”结果有“符合”、“基本符合”、“不符合”三种 3.符合划“”、基本符合划“”、
17、不符合划“工伤事故速报表审核:填表人:年月日MZFL/JL 65事故时间事故地点事故类别现场人数伤亡人数事故性质伤亡人员情况姓名性别年龄工种文化程度受伤部位及程度培训情况事故简要经过和原因:注:本表由事故发生单位填写,在事故发生 24 小时内报安监科、办公室安全、环保设施检查记录MZFL/JL 66检查日期被检查单位设施名称及型号运行情况检查人备注临时线审批单MZFL/JL 67申请单位现场经办人作业地点作负业责时人间用电设备名称接火位置预计使用用电设备容量作 业 人 员 情 况姓名年 龄技术资格持证情况临时线路架设方案及安全措施:审 批 单 位安装要求及监控措施:审批人(签章): 年 月 日
18、注 销 意 见危险作业审批单MZFL/JL 68申请单位负责人经办人电话作业地点作业时间负责人电话施工单位负责人安全员电话作业简要内容:参加作业人员安全环保措施:姓名年龄工种持证情况运行部门审批意见审批人: 年 月 日保卫部门审批意见审批人: 年 月 日完工备案意见:经办人: 年 月 日MZFL/JL 69提出考核单位按年度编号被考核单位责任人存在 问 题考 核 依 据 及 结 果提出考核单位主管: 填表人: 年 月 日被考核单位签收人: 年 月 日注:1、此表适用于各级管理部门的管理考核。2、此表一式两份,提出考核单位和被考核单位各一份OHS/EMS检查、整改通知单MZFL/JL 70检查单位 (
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