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文档简介

1、目录第一章项目概论3第二章 投资背景和必要性分析11第三章产业分析16第四章建设规划方案21第五章选址方案22第六章 项目建设设计方案26第七章工艺原则28第八章清洁生产和环境保护30第九章安全卫生36第十章项目风险概况40第十一章节能可行性分析45第十二章进度方案48第十三章投资估算与资金筹措50第十四章项目经济效益可行性53第十五章评价结论58新建开光柜项目可行性研究报告报告摘要一一项目预计总投资11471.17万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投资的70.30%;流动资金3406.87万元,占项目总投资的 29.70% o预期达纲年营业收入26068.00万元,总成

2、本费用19581.98万元,税 金及附加113.09万元,利润总额6486.02万元,利税总额7541.52万元, 税后净利润4864.52万元,达纲年纳税总额2677.01万元;达纲年投资利 润率56.54%,投资利税率65.74%,投资回报率42.41%,全部投资回收期 3.86年,提供就业职位404个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给 项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为本期工程 项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做 出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提 供给第三方,对发现非合法持有本文

3、件者,项目承办单位有权保留追偿的 权利。第一章项目概论一、项目承办单位基本情况(-)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心, 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区; 完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内 市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以 质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”

4、的质量方针, 努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入21577.00万元,同比增长8.45% (1681.23万元)。其中,主营业业务开光柜生产及销售收入为17911.64 万元,占营业总收入的83.01%o根据初步统计测算,公司实现利润总额5414.43万元,较去年同期相比增长670.61万元,增长率14.14%;实现净利润4060.82万元,较去年同期相比增长815.72万元,增长率25.14%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21577.00完成主营业务收入万元17911.64主营业务收入占比83.01%

5、营业收入增长率(同比)8.45%营业收入增长量(同比)万元1681.23利润总额万元5414.43利润总额增长率14.14%利润总额增长量万元670.61净利润万元4060.82净利润增长率25.14%净利润增长量万元815.72投资利润率62.20%投资回报率46.65%财务内部收益率26.11%企业总资产万元28108.26流动资产总额占比29.78%流动资产总额万元8369.81资产负债率30.99%二、项目概况(一)项目名称开光柜投资建设项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积24565.61平方米(折合约36.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数5

6、4.75%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度218.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24565.61平方米,建筑物基底占地面积13449.67平 方米,总建筑面积26285.20平方米,其中:规划建设主体工程17952.19 平方米,项目规划绿化面积1704.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2330.73万元。(七)节能分析1、项目年用电量1197382.06千瓦时,折合147.16吨标准煤。2、项目年总用水量19828.97立方米,折合1.69吨标准煤。3、“开光柜投资建设项目”,年用电量119738

7、2.06千瓦时,年总 用水量19828.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.85吨标准煤 /年。达纲年综合节能量41.98吨标准煤/年,项目总节能率23.16%,能源 利用效果良好。(a)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11471.17万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投资的70.30%;流动资金3406.87万元,占项目总投资的 29.

8、70% o(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方 案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入26068.00万元,总成本费用19581.98万元,税 金及附加113.09万元,利润总额6486.02万元,利税总额7541.52万元, 税后净利润4864.52万元,达纲年纳税总额2677.01万元;达纲年投资利 润率56.54%,投资利税率65.74%,投资回报率42.41%,全部投资回收期 3.86年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投

9、资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、 未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、 节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、 技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成 以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决 策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业 园及xxx工业园开光柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进

10、xxx 工业园开光柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着 积极的推动意义。2. xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“开光柜投资建设项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位404个,达纲年纳税总额2677.01万元,可以促进xxx x业园区域经 济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率56.54%,投资利税率65.74%,全部投资回 报率42.41%,全部投资回收期3.86年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品

11、创新,支持开展创新创业公司债券、可交换 公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展 项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米24565.61折合亩数亩36.83容积率1.07建筑系数54.75%投资强度万元/亩218.96基底面积平方米13449.67建筑面积平方米26285.20绿化率6.48%绿化面积平方米1704.47固定资产投资万元8064.30流动资

12、金万元3406.87总投资万元11471.17土建工程投资万元1908.51设备投资万元2330.73其它投资万元3825.06土建工程投资占比16.64%设备投资占比20.32%其它投资占比33.34%流动资金占比29.70%固定资产投资占比70.30%收入万元26068.00总成本万元19581.98利润总额万元6486.02净利润万元4864.52所得税万元1621.51增值税万元942.41税金及附加万元113.09纳税总额万元2677.01利税总额万元7541.52投资利润率56.54%投资利税率65.74%投资回报率42.41%回收期年3.86设备数量台(套)136年用电量千瓦时1

13、197382.06年用水量立方米19828.97总能耗吨标准煤148.85节能率23.16%节能量吨标准煤41.98员工数量人404第二章投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业 从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空 前增强,产品竞争力显著提升,部分产业达到或接近国际先进水平,我国 已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前,我国工业基础比较薄弱。 1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆 地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万 亿元大关,201

14、2年突破20万亿元大关,2017年工业增加值接近28万亿 元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%o主要经济指 标迅猛增长。2017年工业企业资产总计1达到112万亿元,较1978年增 长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年 的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家 表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战, 只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有 实现目标的底气3、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高

15、速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依 赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的 中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会祕书长 杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展 和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增 加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分 收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴 产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个 百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占

16、国内生产总值比重有可 能达到10%左右。4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在 此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品 设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造 的各项准备工作。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产 要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从 高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻 挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略 机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经 济发展总体

17、向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。'十三五” 时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和 内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代 化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类 型多样,经济的支撑非独木一根,而是''四梁八柱”;来自大众创业、万 众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、 积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。 另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤 其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推

18、进的良好态势, 在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动 能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优 势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇 期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要 到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变 化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破 解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中 力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领 域呈现出一些积极向

19、好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支 柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。 从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、 建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶 化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统 支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、 占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰 落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型 升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境 主因3、“十三五

20、”时期应对产业结构升级思路进行重大调整:摒弃以往 追求产业间数量比例关系优化的指导思想,产业结构调整的主线是提高生 产率。基于一般意义的三次产业结构演进的规律,我国五年规划一般将三 次产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标,比如,“十二 五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%o但世界各 国的经验表明,在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业 数量比例关系,尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、 各个产业边界日趋模糊的大趋势下,统计意义的产业规模数量比例指标作 为政策导向的意义已经越来越小,寻求最优产业比例关系、进行"产业结 构对

21、标”的产业结构升级思路,其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮 挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设 好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合 理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提髙当地项目产品制造工业的 技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振 兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台, 目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货, 而

22、是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间; 凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子 商务会进一步增加企业的市场份额。第三章产业分析一、建设地经济发展概况 地区生产总值3741.51亿元,比上年增长9.10%o其中,第一产业增加值299.32亿元,增长8.39%;第二产业增加值2319.74亿元,增长11.82% 第三产业增加值1122.45亿元,增长7.65%o一般公共预算收入252.97亿元,同比增长10.33%, 般公共预算支出453.64亿元,同比增长6.42%o国税收入342.54亿元,同比增长9.65%;地稅收入亿元60.83,同比增长7

23、.71%o居民消费价格上涨1.13%o其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨0.74%,居住上涨1.07%,生活用品及服务上涨0.67%,教育文化和娱乐上涨0.87%,医疗保健上涨0.73%,其他用品和服务上涨0.86%,交通和通信上涨0.98%o全部工业完成增加值1948.60亿元。规模以上工业企业实现增加值1296.52亿元,比上年增长5.18%0规模以上aa、bb、cc、dd (含开光柜)等主导行业共完成工业增加值1092.37亿元,增长6.70%。aa完成增加值460.34亿元,增长12.00% ;bb完成工业增加值316.94亿元,增长11.80%; cc完成工业增加值289.73亿

24、元,增长& 15%; dd完成工业增加值96.43亿元,增长7.49%o规模以上工业企业实现主营业务收入6294.06亿元,比上年增长7.79%o实现利 润总额697.45亿元,比上年增长8.96%o固定资产投资完成4150.08亿元,比上年增长6.36%o其中,建设项 目投资完成3652.07亿元,增长8.30%;房地产开发投资完成498.01亿元, 增长10.07%o在固定资产投资中,第一产业投资完成207.50亿元,同比 增长11.41%;第二产业投资完成3154.06亿元,同比增长11.12%;第三产 业投资完成788.52亿元,增长5.35%o高新技术产业投资940.75亿元

25、,增 长5.02%o民间投资3607.67亿元,增长11.84%。城市基础设施投资502.61 亿元,增长7.73%o重点项目1518个,完成投资2672.38亿元,增长6.44%o全市实现社会消费品零售总额1427.98亿元,比上年增长11.87%o城 镇实现零售额85&53亿元,增长& 14%;乡村实现零售额570.81亿元,增 长6.92%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元535.30,增长11.62%。实际利用外资58849.86万美元,同比增长53.58%。外贸进出口总值 220.36亿元,同比增长56.52%o其中,出口总值143.23亿元,同比增长 53.91%

26、;进口总值77.13亿元,同比增长56.17%。二、目标区域开光柜行业市场分析目前,区域内拥有各类开光柜企业912家,规模以上企业44家,从 业人员45600人。截至2017年底,区域内开光柜产值127033.68万元,较 2016年108966.96万元增长16.58%。产值前十位企业合计收入58977.53 万元,较去年52197.12万元同比增长12.99%o表3:区域内开光柜行业经营情况单位指标行业产值万元同期产值万元同比增长从业企业数量家规上企业家从业人数人前十位企业产值万元aaa万元bbb万元ccc万元ddd万元eee万元fff万元ggg万元hhh万元iii万元jjj万元12703

27、3.68108966.9616.58%912444560058977.5314449.4912975.067667.086487.534128.433833.54294.892418.082300.121769.33区域内开光柜企业经营状况良好。以aaa为例,2017年产值14449.49万元,较上年度13109.68万元增长10.22%,其中主营业务收入13583.82万元o 2017年实现利润总额3736.05万元,同比增长18.79%;实现净利润1341.29万元,同比增长28.75%;纳税总额129.69万元,同比增长10.86%。2017年底,aaa资产总额30442.03万元,资产

28、负债率34.36%。2017年区域内开光柜企业实现工业增加值47683.71万元,同比2016 年41202.55万元增长15.73%;行业净利润11364.44万元,同比2016年 9701.59万元增长17.14%;行业纳税总额12434.50万元,同比2016年 11274.37万元增长10.29%;开光柜行业完成投资41122.65万元,同比2016 年35380.41万元增长16.23%。表4:区域内开光柜行业盈利能力分析项目单位指标行mi/tmk增加值万元47683.71同期增加值万元41202.55增长率15.73%行业净利润万元9122016年净利润万元9701.59增长率17

29、.14%行业纳税总额万元12434.502016纳税总额万元11274.37增长率10.29%2017完成投资万元41122.652016行业投资万元35380.41增长率16.23%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元, 年均增长7.27%o预计区域内开光柜行业市场需求规模将达到190979.22 万元,利润总额60136.01万元,净利润26540.51万元,纳税15177.26万 元,工业增加值64785.85万元,产业贡献率12.69%o表5:区域内开光柜行业市场预测(单位:万元)项目2018 年2019 年2020 年产值147894.3016806

30、1.71190979.22利润总额46569.3352919.6960136.01净利润20552.9723355.6526540.51纳税总额11753.2713355.9915177.26工业增加值50170.1657011.5564785.85产业贡献率7.00%11.00%12.69%企业数量109413351709第四章建设规划方案一、产品规划项目主要产品为开光柜,根据市场情况,预计年产值26068.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工 内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项 目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,

31、项目产品一上市, 可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的 美誉度。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积24565.61平方米(折合约36.83亩),其中:净用 地面积24565.61平方米(红线范围折合约36.83亩)。项目规划总建筑面 积26285.20平方米,其中:规划建设主体工程17952.19平方米,计容建 筑面积26285.20平方米;预计建筑工程投资1908.51万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2330.73万元。(三)产能规模项目计划总投资11471.17万元;预计年实现营业收入26068.00万元。第五章选址方案

32、一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用 先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高 速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道 必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济 增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台, 目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货, 而是充分加强网络在市场营销的

33、应用,这就给公司创造了新的发展空间; 凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子 商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标本期工程项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的 工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008 24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率290.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率295.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.75%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度21&96万元/亩。表6: 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地

34、面积平方米24565.61折合亩数亩36.83基底面积平方米13449.67建筑面积平方米26285.201908.51 万元容积率1.07建筑系数54.75%主体工程平方米17952.19绿化面积平方米1704.47绿化率6.48%投资强度万元/亩218.96六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约 土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地

35、种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅, 合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、 运输安全。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次 感。(四)辅助工程设计1、本期工程项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目 建设区不同污水管网。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水 源充裕

36、水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消 防合一给水系统。3、配电系统采用tn-c-s制,变压器中性点接地,接地电阻rw4.00 欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情 况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主 要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提 高运输效率。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处 理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风 机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机

37、械排 风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价本期工程项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、 建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度 等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的 相关规定要求。第六章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的 特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色 彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企 业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求针对项目承办单位提出的“高标准

38、、高质量、快进度”的要求,为了 达到这一共同的目标,本期工程项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原 则,以''尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学 习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人 的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为 i级。四、建筑工程设计原则(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2

39、001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。6、钢结构设计规范(gb50017-2003)。(二) 建筑工程设计总体要求根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的 新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能 采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积26285.20平方米,其中:计容建筑面积26285.20平方米,计划建筑工程投资1908.51万元,占项目总投资的16.64%。第七章工艺原则一、原辅材料采购及管理原材料仓

40、库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建 立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混 用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(mes):制造执行系统的作用是在项目承办 单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的 桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和 调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高 而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及釆用工艺是否先进; 为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项

41、目 承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、 适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可 靠。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市 场能力很强。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应 具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清 洁生产的各项要求;本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水平, 经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测 设备,预计购置安装主要设备共

42、计136台(套),设备购置费2330.73万第八章 清洁生产和环境保护管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工作中 的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,坚持标准 宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。首先,围绕重 点企业提升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系建设。其次,通过 实施能效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作,带动重点行业整体能 效提升。第三,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动, 帮助中小工业企业提升节能管理能力,提高中小企业能源管理意识。第四, 以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点,依法实滋能 耗专

43、项监察和工作督查。第五,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业 节能监察体系,健全工业节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质, 支撑工业节能与绿色发展。一、建设区域环境质量现状项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求, 拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准 (gb/t14848-93)中的iii类标准要求,水质现状较好。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等, 它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包 括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不

44、定 时无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空 旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。(二)建设期噪声环境影响防治对策项目建设承包单位应加强施工管理,合理安排施工作业时间,午间 (12:00-14:00)及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设备施工,降低人为噪声, 合理布局施工现场,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,在施工过程 中,施工单位应严格执行建筑施工场界噪声限值(gb12523)中的有 关规定,避免施工噪声扰民事件的发生。(二)建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛

45、洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷 污染附近水体。(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策施工单位在开工前,应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生 责任书,对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理,保持施 工现场整洁;在建设期间,应认真核实土石方量避免多余弃土,多余废弃 物和弃土必须及时清运,以免影响周围环境。(四)建设期生态环境保护措施绿化不仅能够改善和美化场区环境,而且植物叶茎还能阻滞和吸收大 气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质,树木树冠能够阻挡、过滤吸附大 气中的粉尘,吸收并减弱噪声声能,草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬; 而且,认真做好绿化工作,对于防止水土流失具有良好效

46、果。三、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析及防治对策本系统主要由事故水池和回收管道组成,消防事故水和污染初期雨水 截留到事故水池,由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放, 用于绿化、喷洒路面,或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨 水管网。(二)运营期废气影响分析及防治对策本期工程项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无 组织排放,排放量约为350.00?/h,排放速率为0.05 kg/h,因此,需要在车 间内安装集气换气装置,利用配置内的功能回收系统,通过对表面涂装生 产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化,减少生产现场的废气弥散 而影响生产环境,采取措施后,车

47、间内废气浓度降低到0.26mg/?o(三)运营期噪声影响分析及防治对策建议项目承办单位加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环境 可以满足所采用的工业企业厂界噪声分级标准(gb12348)中的ii类 标准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声达标,有效地保护周围声环境质量。四、项目建设对区域经济的影响项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势, 加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和 以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可以完善片区城市 功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区经济发展。项目建设 区域不仅本身具有较

48、好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率, 同时带动周边的第三产业的发展,可明显促进项目建设地地方经济规模的 快速发展,大幅度提高居民收入。五、废弃物处理项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收,生产中 的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。六、特殊环境影响分析施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和 溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废 污水进行必要的分类处理达标后排放;水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须 集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述 建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附

49、近的水体。七、清洁生产 本期工程项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细 的记录和完善的组织管理和监督机构,并根据原料和成品的性质,做出明 显标识,分类分别存放,使生产场地做到清洁、整齐、安全,不会产生交 叉污染。八、环境保护综合评价1、工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放 的污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,本期工程项目对外 环境的影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期 工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工 艺较成熟,排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。2、为促进区域工业资源综合利

50、用产业与生态协调发展,2015年出台 了京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划(2015-2017年)。除了京津冀及周边地区,我国有很多三省或两省交 界处都是金属矿的重点产区,形成了很多矿冶产业依赖型城市,如湖北大 冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处, 这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。 以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点,建立若干 工业固体废物跨省界协同发展示范区,引导这些地区产业结构和能源结构 深度调整,将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目

51、的环境影响评价报 告书为最终依据,xxx有限公司将尽快委托有相应资质的单位幵展“环境影响评价”工作。第九章安全卫生一、消防安全(一)消防设计原则1、项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料,对于 企业的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。2、消防用电采用两个电源供电,10kv分别引自不同10kv母线段, 380v分别引自不同的变压器末端自动切换。(二)消防设计1、建筑物均按规范设置室内消火栓系统,室内消火栓间距约小于30.00 米。室内消火栓为snw65、巾19.00mm直流水雾两用水枪、dn65 mm,l=25.00 米衬胶水龙带;在甲、乙类设备框架平台高于15.00米的工艺设备

52、区沿梯 子敷设半固定式消防给水竖管,每层按需要设置带阀门的管牙接口。室内 消防水管接自室外消防水管网。室内消防水管采用内热镀锌焊接钢管,并 刷底漆一遍,红色面漆两遍。2、火灾探测器品种类型繁多,项目推荐选用感烟式火灾自动探测器, 设置感烟式探测器的场地主要包括:生产车间、办公室、计算机房、走廊、 变配电室等。(三)消防总体要求电气消防要求:主体工程、库房的电气设计应严格遵守爆炸和火灾 危险环境电力装置设计规范(gb50058)的规定;各主要设备做好静电 接地和接零,预防静电引起火灾和人员触电。(四)消防措施项目在安全疏散方面采取的措施包括:在疏散的通道周围设置应急安 全照明灯。二、防火防爆总图

53、布置措施场区有爆炸危险的建构筑物等级按第二类防雷设计,其它建构筑物按 第iii类防雷等级考虑。釆用装设在建筑物上的避雷网或避雷针或其混合组 成的接闪器,可利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线,并通过引下线 与接地设备相连,防直击雷的冲击接地电阻不大于10.00欧姆,所有正常 不带电的金属设备外壳均需可靠接地。三、自然灾害防范措施项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。四、安全色及安全标志使用要求项目承办单位对生产设备安全标志执行安全标志(gb2894)规定。 在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。五、电气安全保障措

54、施各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜、变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故;有爆炸危 险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于4.00欧姆。六、防尘防毒措族加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服, 配戴防尘口罩。七、防静电、触电防护及防雷措施对电气设备外露可导电部分,均按工业与民用电力设备的接地设计 规范(gbj65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电 保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按 安全电压(gb3805)执行。八、机械设备安全保障措施对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏

55、等附属设施。对 于建筑物上的吊钩、吊梁等,在醒目处标出起吊重量。九、劳动安全保障措施项目承办单位应设置专职人员负责劳动安全工作,在生产过程中建立 严格的防火防爆、防机械伤害等劳动安全技术措施,并对上岗工人组织安 全教育,制定严格的劳动安全操作规程,杜绝一切不安全事故的发生。十、劳动安全卫生机构设置及教育制度(一)机构设置及人员配备劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则,尽量避免机构重 叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门;在总经理领导下,按企业人员编制为该部门设一名劳动安全(hse)经理。(二)劳动安全卫生教育制度项目承办单位应引进安全设施和工业卫生方面的技术和相应的装置, 如有与我国现行的有关规范及标准不符,应及时采取补偿措施,使其达到 我国车间生产的安全卫生要求,以便在上述装置投入生产后

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