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文档简介

1、泓域咨询 /果味啤酒项目分析研究目录一、 市场分析2二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司基本信息7七、 项目背景分析7八、 建设区基本情况8九、 建设规模及主要建设内容11十、 保障措施12十一、 公司的目标、主要职责13十二、 项目实施保障措施14十三、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十四、 环境保护结论16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 招标组织方式22二十、 项目风

2、险分析项目风险防范分析27二十一、 总结27报告说明果味啤酒,具体指的是以麦芽、大米等为原料,加入啤酒花,经糖化、发酵,并在过滤时加入果汁酿制而成的含有二氧化碳的啤酒,这种产品不但具有啤酒的风味,而且具有啤酒的营养与芳香,是一种酒精度比较低,营养价值比纯啤酒更丰富的产品。近年来,随着年轻一代消费群体的崛起,国内市场对饮料的需求呈现多元化特征,这也促使口味多样的果味啤酒越来越受欢迎。根据谨慎财务估算,项目总投资27161.62万元,其中:建设投资21871.01万元,占项目总投资的80.52%;建设期利息585.75万元,占项目总投资的2.16%;流动资金4704.86万元,占项目总投资的17.

3、32%。项目正常运营每年营业收入47700.00万元,综合总成本费用41209.91万元,净利润4723.60万元,财务内部收益率10.44%,财务净现值-2456.16万元,全部投资回收期7.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 市场分析果味啤酒,具体指的是以麦芽、大米等为原料,加入啤酒花,经糖化、发酵,并在过滤时加入果汁酿制而成的含有二氧化碳的啤酒,这种产品不但具有啤酒的风味,而且具有啤酒的营养与芳香,是一种酒精度比较低,营养价值比纯啤酒更丰富的产品。近年来,随着年轻一代消费群体的崛起,国内市场对饮料的需求呈现多元化特征,这也促使口味多样的果味啤酒

4、越来越受欢迎。近年来,我国啤酒行业逐渐步入成熟阶段,产量在2013年达到顶峰后逐渐保持下滑趋势,发展到2018年,我国啤酒产量已经下降至4000万千升以下,市场增长乏力。而果味啤酒作为啤酒市场的新型产品,顺应了广大青少年群体的消费需求,国内较多啤酒生产企业逐渐开始生产果味啤酒,目前来看我国果味啤酒市场发展正持续向好,在2018年我国果味啤酒的市场消费量已经达到25.3万千升以上,并在2019年得到进一步上升,达到26.5万千升,预计发展到2020年将有望达到29.0万千升,市场发展前景大好。目前来看,果味啤酒在全球范围内受到了消费者的喜爱,受此影响,其产品种类也在不断增加。在国外市场,果味啤酒

5、的品牌多样,主要有林德曼樱桃酒、圣路易水果酒、强弓苹果啤酒、督威啤酒、施纳德小麦啤酒、有福佳白啤、智美红帽啤酒等;而在国内市场,果味啤酒品牌也相当众多,主要包括燕京菠萝果汁啤酒、蓝带菠萝啤果味型饮料、金百利菠萝啤、珠江菠萝啤、崂山果啤、燕京柠檬果汁啤酒、蓝带柠檬啤饮料、蓝带荔枝啤果味型饮料及金威果啤等。但目前来看,虽然我国现有果味啤酒品牌众多,但口味仍较为单一,主要集中在菠萝、葡萄口味,菠萝、葡萄等口味产品,但果啤的主要目标消费群对新事物容易接受和潮流的特点需要果啤企业提供更加丰富的口味满足市场需求。因此在未来,国内企业仍然需要积极开发新品口味,不断增强企业在市场的竞争力。近年来,在我国啤酒市

6、场增长乏力的情况下,果味啤酒逐渐成为国内啤酒企业向多元化趋势发展的主要方式,我国果味啤酒行业未来发展前景广阔。但就目前来看,我国现有果味啤酒口味仍较为单一,仍然需要企业积极开发新品口味,通过丰富果啤口味延伸产品线来带动整体产业发展。二、 项目概述1、项目名称:果味啤酒项目2、承办单位名称:xx有限责任公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:邓xx三、 项目提出的理由“十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业和信息化

7、发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。四、 研究结论经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积84524.641.2基底面积33366.451.3投资强度万元/亩263.272总投资万元27161.622.1建设投资万元21871.012.1.1工程费用万元177

8、53.472.1.2其他费用万元3572.652.1.3预备费万元544.892.2建设期利息万元585.752.3流动资金万元4704.863资金筹措万元27161.623.1自筹资金万元15207.583.2银行贷款万元11954.044营业收入万元47700.00正常运营年份5总成本费用万元41209.91""6利润总额万元6298.13""7净利润万元4723.60""8所得税万元1574.53""9增值税万元1599.67""10税金及附加万元191.96""11纳

9、税总额万元3366.16""12工业增加值万元11988.78""13盈亏平衡点万元23525.45产值14回收期年7.3915内部收益率10.44%所得税后16财务净现值万元-2456.16所得税后六、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:邓xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-4-57、营业期限:2016-4-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事果味啤酒相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法

10、须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)七、 项目背景分析果味啤酒,具体指的是以麦芽、大米等为原料,加入啤酒花,经糖化、发酵,并在过滤时加入果汁酿制而成的含有二氧化碳的啤酒,这种产品不但具有啤酒的风味,而且具有啤酒的营养与芳香,是一种酒精度比较低,营养价值比纯啤酒更丰富的产品。近年来,随着年轻一代消费群体的崛起,国内市场对饮料的需求呈现多元化特征,这也促使口味多样的果味啤酒越来越受欢迎。八、 建设区基本情况区域地区生产总值增长xx%(预计数,下同);规模以上工业增加值增长xx%;固定资产投资增长xx%;社会消费品零售总额增长x

11、x%;地方一般公共预算收入增长xx%;全体居民人均可支配收入增长xx%,高质量发展取得重大进展。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,城市的未来机遇和挑战同在,发展与风险并存。从机遇看,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,国家坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,逆周期调节力度不断加大,技术创新、减税降费等方面的政策支持将会叠加发。从挑战看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,受“三期叠加”、经济下行压力加大和三大攻坚战任务仍然艰巨等影响,城市推动经济高质量发展与生态高水平保护的统筹需要持续加强

12、,防范债务风险和稳定投资增长的矛盾需要重点破解,应对先进城市竞争与带动区域共同发展的关系需要协同推进。一定要保持定力、激发活力、创新动力、形成合力,积极应对各种风险挑战,保持高质量发展良好势头,加快现代化城市建设进程,努力展现城市更大担当、彰显幸福城市更大作为。区域经济社会发展的主要目标是:地区生产总值增长xx%左右;固定资产投资增长xx%;规模以上工业增加值增长xx%左右;社会消费品零售总额增长xx%;地方一般公共预算收入增长xx%;全体居民人均可支配收入增长xx%;单位地区生产总值能耗下降xx%,税收占财政收入比重、减排任务完成指标;城镇登记失业率控制在xx%以内,居民消费价格指数xx左右

13、。一年来,我们笃定高质量发展不动摇,扎实践行新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,全力做好“六稳”工作,采取一系列打基础、利长远,理旧账、补短板,防风险、守底线的重大举措,全市经济持续稳中有进、稳中向好,社会保持和谐稳定。初步预计,地区生产总值增长4.5%以上;一般公共预算收入增长14.4%;固定资产投资增长12%以上;新增就业首次突破50万人,城镇调查失业率低于5.5%;居民人均可支配收入增长7%;居民消费价格上涨2.7%;节能减排降碳完成年度目标。今年是我市全面建成高质量小康社会和“十三五”规划的收官之年,任务十分艰巨。天津正处在负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头,面临的形势依然严峻。

14、我们既要正视困难迎接挑战,更要保持定力增强信心。应当看到,京津冀协同发展重大国家战略不断为我市注入新动力,天津的区位优势和天津港战略地位愈加凸显,天津各方面优势正在日益彰显。应当看到,天津经济运行持续稳中有进、稳中向好,结构不断优化,新动能不断成长,高质量发展的态势正在形成并不断巩固。应当看到,我们已经探索形成了一套新打法,拼质量、拼效益、拼结构、拼绿色度已成为全市上下的思想共识和行动自觉,目标更加明确,路径更加清晰,成效更加明显。应当看到,随着营商环境的改善,创新创业生态不断优化,各类要素加快聚集,市场活力持续释放。应当看到,天津长期积累的突出问题和风险得到有效控制和化解,取得了明显的阶段性

15、成果,为进一步解决问题、化解风险积累了宝贵经验。经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%左右,一般公共预算收入保持增长,固定资产投资增长10%左右,新增就业50万人左右,城镇调查失业率5.5%左右,居民人均可支配收入增速与经济增长同步,居民消费价格涨幅控制在3%左右,节能减排降碳指标完成“十三五”规划目标。“十三五”期间,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我市所面临的机遇和拥有的基础前所未有,面临的问题和压力也前所未有。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲

16、折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。.从国内看,经济长期向好基本面没有改变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展方式正在加快转变,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,发展基础更加坚实。“四个全面”的战略布局以及五大发展理念的贯彻落实,为深化改革开放、加快推进社会主义现代化提供了科学理论

17、指导和行动指南。但随着经济发展步入新常态,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,城乡结构、区域结构的调整刻不容缓,突破资源环境瓶颈制约,化解产能过剩矛盾,推进新型城镇化,促进区域协调发展,保障和改善民生等任务十分艰巨。九、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积51333.00(折合约77.00亩),预计场区规划总建筑面积84524.64。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx果味啤酒,预计年营业收入47700.00万元。十、 保障措施(一)健全标准体系完善标准体系,扩大标准覆盖范围,强化规范指导。完善产业标准体系,重点

18、研究制定标准规范或导则,进一步提升产业水平。(二)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核,定期监测和评估规划执行情况,找出规划实施过程中存在的问题,推动规划重点任务落实,为下一步工作重点提供决策依据。(三)健全组织体系进一步发挥产业带动作用,统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施,系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展,推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织,加强行业自律、规范行业发展,开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(四)创新融资渠道建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产

19、业项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式,引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式,拓宽企业项目的投融资渠道。 (五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。(六)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用,支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施,对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目,予以配套资金支持。十一、 公司的目标、主要职责(一)目标近

20、期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、果味啤酒行业发展规划和市场需求

21、,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和果味啤酒行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内果味啤酒行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。十二、 项目实施保障措施本期项目计划

22、在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投

23、资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十三、 能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量599.89万kwh,折合737.26tce(当量值)。(二)项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量10368.00/a,折合0.89tce。(三)项目总用能测算分析根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量738.15t

24、ce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗(tce)备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229599.89737.26当量值2水m³kgce/m³0.085710368.000.89工质合计tce738.15十四、 环境保护结论本期项目采用国内领先技术,把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中,使外排的“三废”量达到最低限度,项目投产后不会给当地环境造成新污染。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备,保证设备正常运行,降低对周围环境声噪声的影响;2、加强企业管理,规范操作,减少污染,节约资源;3、严格落实环保投

25、资,保证及时足额到位,专款专用;4、严格落实评价提出的污染物治理措施,将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27161.62万元,其中:建设投资21871.01万元,占项目总投资的80.52%;建设期利息585.75万元,占项目总投资的2.16%;流动资金4704.86万元,占项目总投资的17.32%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资27161.62100.00%1.1建设投资21871.0180.52%1.1.1工程费用17753.4765.36%1.1.1.1建筑工程

26、费10268.8037.81%1.1.1.2设备购置费7069.2226.03%1.1.1.3安装工程费415.451.53%1.1.2工程建设其他费用3572.6513.15%1.1.2.1土地出让金2185.188.05%1.1.2.2其他前期费用1387.475.11%1.2.3预备费544.892.01%1.2.3.1基本预备费339.351.25%1.2.3.2涨价预备费205.540.76%1.2建设期利息585.752.16%1.3流动资金4704.8617.32%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27161.62万元,其中申请银行长期贷款11954.04万元,其余部分由企

27、业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27161.62100.00%1.1建设投资21871.0180.52%1.2建设期利息585.752.16%1.3流动资金4704.8617.32%2资金筹措27161.62100.00%2.1项目资本金15207.5855.99%2.1.1用于建设投资9916.9736.51%2.1.2用于建设期利息585.752.16%2.1.3用于流动资金4704.8617.32%2.2债务资金11954.0444.01%2.2.1用于建设投资11954.0444.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.

28、3其他资金十七、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入47700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1599.67万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产

29、年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用41209.91万元,其中:可变成本34894.08万元,固定成本6315.83万元。正常经营年份项目经营成本39499.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加191.96万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(pfo):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6298.13(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目

30、应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=6298.13×25.00%=1574.53(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6298.13万元,缴纳企业所得税1574.53万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6298.13-1574.53=4723.60(万元)。十八、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(firr),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(firr)=10.44%。本期项

31、目投资财务内部收益率10.44%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(fnpv)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(fnpv)=-2456.16(万元)。以上计算结果表明,财务净现值-2456.16万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(p

32、t)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(pt)=7.39年。本期项目全部投资回收期7.39年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十九、 招标组织方式(一)项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围

33、内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。(二)项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。(三)堪察设计招标方案项目立项后,项目建设单位要做好设计方案的招标工作,同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。(四)监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工

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