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文档简介
1、一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销, 加强差旅费及有关费用的控制和管理, 特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时,填写出差申请单。并交由厂长审批,总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时,填写出差申请单,由总工审批,并报请总经理批准。3、项目组人员因工作需要出差时,填写出差申请单,报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写出差申请单,由人事部审批,报总经理批准。
2、5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好出差申请单交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到 出差申请单 ,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下, 需要更换出差日期, 应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则,视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。2、外出人员公干时,应随时保持
3、热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。5、通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。七、具体规定如下:1、外勤人员外出时,须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销:公司这边只报车费, 工厂除了报车费,另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单,出差写出差单。餐费按 15 元 /餐补贴中 /晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/ 长途
4、大巴为主, 火车行驶6 小时以内, 乘坐硬座;6 小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。 特殊情况下, 出差人员选择飞机出行, 必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价,择优选择交通工具。3、普通员工一线城市餐费补贴50 元 /天,二三线城市餐费补贴40 元 /天;主管级以上人员一线城市餐费补贴70 元/天,二三线城市餐费补贴60 元 /天。4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为15-20 元/天。5、因工作需要产生的通讯费,出差负责人每月可享受100 元 /月补贴,特殊情况,可酌情增加报销费用。出差人员出差时
5、间不足一个月情况下,也可按此标准执行。6、普通员工住宿费用报销一般不超过 120 元 / 晚,管理人员不超过150 元 /晚。超出部分自理。7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8、因公务出差,不得从事与工作无关的事项。因特殊情况,确实需要办理私事时,应提前向厂长 /总工申请,同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作,不能以邮件形式汇报的,应每天记录当天工作内容,并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5 天内应向总工
6、和相关人员提交出差报告。11、出差人员需要借款时,填写借款单,并经相关负责人签字后方可领取。12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。13、员工因病、因事需要在当地请假,可由出差负责人批准,并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者,须报请厂长或总工批准。14、因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过 10 天。15、出差中公休:出差过程中,若遇公休日,应以公务为重,继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公,可安排休
7、息。16、超期停留:出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销。17、出差结束后回公司的交通费用,实报实销;出差地请事假/病假,不直接回公司的,按出差地到公司的交通费用(火车硬座 /硬卧)报销;出差时遇法定节假日放假,不直接回公司的,不予报销。18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核1、出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理。2、出差住宿费用的审核以实
8、际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分,个人自理。住宿一般由出纳负责预订,出差人员离开入住酒店后,领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的,应以标准间为主,且报销费用只允许一人报销。严禁重复报相关销。4、外勤人员无特殊情况,一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则,总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续,并交到财务部。报
9、销人员应填写出差报销单 按财务要求粘贴好票据, 否则财务部可以不予办理。 出差报销单应由部门负责人审批,由总经理批准。7、财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续。8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100 元以上或乘坐长途大巴时,必须提供正规发票,否则不予报销。9、出差人员负责保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的,公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11、搭乘公司提供交通工具者,不再报销交通费用。12、出差人员在外有酗酒导致斗殴,或其它与公司无关事件发生意外伤害的,公司不承担任何费用。13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度,如发现从事违反法律法规规定的其它情形,一经发现,立即按相关规定解除劳动关系,并不予经济补偿。九、差旅费报销违规追究1、出差人员应实事求是原则,严禁虚报情况。一经查出,责令退回虚报金额,并以虚报额三至五倍金额,处以罚款。 虚报金额,一次超出500 元,或年终累计超2000 元以上者,公司根据相关规定,解除劳动关系,并不予经济补偿,并向其追究公司损失。2、各级审签人员把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,后经查实收回的,审签人员罚款50 元,当月考核扣5 分,年终考核扣1 分。情节严重的,罚款100 元,当月考核扣 10 分,年终考核扣5 分。经查
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