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文档简介

1、 导电玻璃项目可行性研究报告 第一章总论1.1项目概要1.2主要经济技术指标第二章 项目必要性及可行性分析 2.1项目建设必要性分析 2.2项目建设可行性分析 2.3分析结论 第三章 行业市场分析 3.1国内外利用情况分析 3.2导电玻璃应用情况与发展前景分析 3.3国内导电玻璃企业建设情况分析 3.4市场小结第四章 项目建设条件 4.1厂址选择第五章 总体建设方案 5.1项目布局原则 5.2项目总平面布置 5.3总平面设计 5.4道路设计 5.5工程管线布置方案第六章 产品方案及工艺技术 6.1主要产品 6.2产品简介 6.3主要规格型号 第七章 原料供应及设备选型 7.1主要原材料供应 7

2、.2燃料供应 7.3主要设备选型第八章节约能源方案 8.1能源消耗 8.2主要能耗指标及分析 8.3节能措施和节能效果分析8.4项目产品节能效果分析 8.5环保结论 第九章 企业组织机构与劳动定员 9.1组织机构 9.2劳动定员 9.3员工培训 9.4福利待遇第十章 项目实施规划 10.1建设工期的规划 10.2建设工期第十一章投资估算与资金筹措 11.1投资估算依据 11.2固定资产投资估算 11.3流动资金估算 11.4资金筹措 11.5项目投资总额 11.6资金使用和管理第十二章 财务及经济评价 14.1总成本费用估算 14.2财务评价 14.3综合效益评价结论第十三章 风险分析及规避

3、13.1项目风险因素 13.2风险规避对策第十四章 结论与建议 17.1结论 17.2建议 第一章 总论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 导电玻璃项目 1.1.2项目建设单位 *新能源科技有限公司 1.1.3项目建设地点 本项目厂址电子产业园区,周围环境及建设条件能够满足本目 。1.1.4项目投资规模 项目总投资金额为70015.10万元人民币,主要用于项目建设的建筑工 程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产 费用以及充实企业流动资金等。 项目正式运营达产后,可实现年均销售收入130909.09万元,年均利 润总额为28908.93万元,年均净利润为24557.7

4、5万元,年可上缴增值税 9508.41万元,年可上缴所得税4351.18万元,年可上缴城建费及附加950.84 万元,投资利润率为41.29%,税后财务内部收益率25.12%,高于设定的 基准收益率10%。 1.1.6项目建设内容 本项目总占地面积1000亩,总建筑面积383335.25M。项目主要建设内容及规模如下: 1.1.7项目资金来源 本项目总投资资金70015.10万元,其中企业自筹30015.10万元,申 请银行贷款40000.00万元。 1.1.8项目建设期限 本项目建设分二期进行: 建设工期共计2年。 1.2主要经济技术指标 第二章 项目必要性及可行性分析 2.1项目建设必要性

5、分析 2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措 我国是最大的发展中国家,地处北半球亚热带、温带地区,常规能源 贫乏而资源相对丰富,天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为 世界人均占有量的30%左右,近30年的高速发展进一步造成我国常规能 30% 源的过度开采,对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化, 严重制约我国的可持续发展。 2.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要 低碳、节能、环保,是导电玻璃最大的特点。 2.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要 随着社会经济及陶瓷工业的快速发展,陶瓷工业废料日益增多,它不 仅对城市环境造成巨大压力,而且还限制了城市经济的发展及陶瓷

6、工业的 可持续发展,可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。 2.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要 本项目建成后,将为当地800多人提供就业机会,吸收下岗职工与闲 置人口再就业,可促进当地经济和谐发展 2.1.5带动当地经济快速发展的需要 本项目正式运营后,可实现年均销售收入130909.09万元,年均利润 总额为28908.93万元,年均净利润为24557.75万元,年可上缴增值税 9508.41万元,年可上缴所得税4351.18万元,年可上缴城建费及附加950.84 万元。因此,项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税,可有效促 进当地经济发展进程。 2.2项目建设可行性

7、分析 2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划 1、“十二五”新能源发展规划 国家能源局新能源与可再生能源司透露,在即将出台的可再生能源 “十二五”发展规划中。 2、国家战略性新兴产业发展“十二五”规划 根据国家战略性新兴产业发展“十二五”规划,新一代信息技术、 生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业,新能源、新材料、 新能源汽车产业将成为先导产业。 第三章 行业市场分析 3.1国内外利用情况分析 经过近200年的持续加速开采,煤、石油、天然气等常规化石燃料资 源逐步减少,据有关资料,我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是114 年、20.1年、49.3年,人均占有量分别是世界人均

8、占有量的70%、11%、 4%,所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。 3.2导电玻璃应用情况与发展前景分析 导电玻璃具有瓷器通性,强度大、硬度高、热稳定性好、吸水率<0.5、 阳光吸收比0.93、阳光吸收比不随使用时间衰减、可具有与建筑物相同的 使用寿命等优点。 3.3国内导电玻璃企业建设情况分析 3.4市场小结 通过以上分析,可以得知当前国内外利用产业背景较好,我国发展导 电玻璃产业政策及市场需求前景可观,市场潜力较大。投资该产业面对较 强的市场可行性、经济收益可行性,因此该项目的建设不仅可以促进我国 新兴导电玻璃产业的快速发展,还可有效满足当前市场需求,促进我国

9、低 碳环保业及相关产业链快速发展,具有良好的社会效益和经济效益,同时 对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。 第四章 项目建设条件 4.1厂址选择 本项目本市电子产业园,周围环境及建设条件能够满 足本项目建设及发展需要。 第五章 总体建设方案 5.1项目布局原则 本次建设项目总占地面积为1000亩,总建筑面积为383335.25。 布局原则: 建设区平面布置充分利用现有条件,在满足消防及交通运输的条 5.2项目总平面布置 项目总平面布置分为:行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生 产区的主要内容有:生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车 间、配电房等。 5.3总平面设计 本工程各

10、建、构筑物之间的防火间距均严格按照建筑设计防火规范 的要求进行设计。 5.4道路设计 厂区内根据平面布置,设置环形道路,为混凝土路面,路面宽度主道 6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。 5.5工程管线布置方案 5.5.1给排水 采用市政管网。5.5.2供电 用电计算负荷7000kW,需用系数0.9,实际功率 6600kW,同时利 系数取0.7,年工作时间为7200 小时,则年用电量为4276.8万kWh。 第六章 产品方案及工艺技术 6.1主要产品 本项目主要产品为 ,项目建成达产后,年可产导电玻璃。 6.2产品简介 导电玻璃; 6.3 技术来源: 本项目采用国家发明专利技术专利申请号:20

11、0610044299.6)生产导电 玻璃产品,项目技术依托单位为XXX 技术有限公司。 第七章 原料供应及设备选型 7.1主要原材料供应 本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料,其中主要原材料高岭 土为企业矿区自产获得, 目原辅料年消耗量如下表: 7.2燃料供应 本项目燃料主要为煤气,利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉 生产煤气,作为企业生产燃料。 7.3主要设备选型 本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗,提高装置的机械化和自动 化水平,主要设备如下: 第八章节约能源方案 8.1能源消耗种类 1)、动力 生活、生产主要动力为电力。 2)、其他能源 项目使用其他能源为生活用水。 8.1

12、.1能源消耗数量分析 1)、用电量:根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80万度。 2)、用水量:年用量25.76万吨。 8.1.2项目所在地能源供应状况分析 项目地址位 镇,本区域内主要能源供应情况分析如下: 1、电:生活、2、水:本项目用水由附近管网提供 8.2主要能耗指标及分析 8.2.1项目能耗分析 1、以全年的能源耗用量进行分析 8.2.2国家能耗指标 国家2010年每万元GDP能耗情况如下: 万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。 8.3节能措施和节能效果分析 8.3.1工业节能 1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备,加强原材料的综合利用 和合理利用,以降低原材料的消

13、耗。原材料加工的余料,积极组织回收用, 8.3.2建筑节能 1)、建筑能耗指标 生产车间热指标为110W平方米;办公楼和宿舍热指标为70W平方 8.3.3企业节能管理 主要负责人实行节能工作问责制。 8.4项目产品节能效果分析 本项目建成后,年可产新能源;推广使用 1平方米热水器, 目建设 可有效推动我国节能环保产业的快速发展。 8.5环保结论 本项目本身属于节能环保项目,项目产品的推广每年可节电1000000 万度,折标煤 122.9万吨。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设 备,最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先 水平。经过分析比较,企业针对本项目的具体情况,

14、制定了利用能源及节 能技术措施,有效的降低了各类能源的消耗指标。 第九章 企业组织机构与劳动定员 9.1组织机构 9.2劳动定员 项目建成后劳动定员为800人,其中:技术人员30人,管理人员50 人,操作工人700人,销售人员20人。 9.3员工培训 公司将建立固定的员工培训机制,通过邀请外部专家和自身培训师相 结合的方式开展员工培训,为员工创造良好的知识学习环境。公司将从三 方面加强员工培训工作,包括基本知识培训、技能技巧培训和工作态度培 训。具体安排如下: 第十章 项目实施规划 10.1建设工期的规划 为尽快加紧该项目施工建设工作,应尽可能利用建筑单位的优势和丰 富的工程经验,加快工程建设

15、步伐,力争早日建成投产,发挥其经济效益 和社会效益。 10.2建设工期 本项目建设分二期进行: 建设工期共计 2年。 第十一章投资估算与资金筹措 11.1投资估算依据 本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的 建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价 方法与参数(第三版);B、建筑工程费:C、设备购置费:D、其它费用, 11.2固定资产投资估算 本项目固定资产投资57284.96万元,其中建筑工程投资29813.48万 元,设备及安装工程投资24609.90 万元。具体投向如下: 11.3流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算,估计项目达产时需流

16、动资金 55763.38万元,其中铺底流动资金8922.14万元。 11.4资金筹措 本项目总投资资金70015.10万元,其中项目企业自筹30015.10万元, 申请银行贷款40000.00万元。 11.5项目投资总额 本项目总投资70015.10万元. 11.6资金使用和管理 本项目建设分二期进行:第一期:2016.7 2016.12第二期:2017年3月2017年12月;建设工期共计2年。项目资金的管理使 用,设立专账核算,专款专用,并严格项目资金管理、使用、审计和监督, 最大限度地发挥项目资金使用效益。 第十二章 财务及经济评价 12.1总成本费用估算 12.1.2产品成本 成本费用是

17、指项目生产运营支出的各种费用,本项目主要采取要素法测算项目生产成本,按照物料、动力等消耗定额,并以同类企业近几年生 产同类产品的经验数据为依据。 外购原辅料、燃料及动力费等 财务费 其他费用 ,经营成本总成本费用 经估算,项目年均总成本费用为91,540.91万元。 12.1.3平均产品利润与销售税金 本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额28908.93万元。 12.2财务评价 项目投资利润率 本项目在整个计算期内将实现年平均利润28908.93万元,项目投入总 资金70015.10万元。经测算,项目投资利润率为41.29%。 能力 12.3综合效益评价结论 经济评价结果汇总表 由以上经济

18、指标可以看出,项目年均销售收入130909.09万元,年均 利润总额为28908.93万元,项目投资利润率为41.29%,税后财务内部收 益率25.12%,高于设定的基准收益率10%。盈亏平衡分析和敏感性分析说 明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险,但从财务评价的角 度来看,该项目可行。 第十三章 风险分析及规避 13.1项目风险因素 13.1.1不可抗力因素风险 13.1.2技术风险 技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素,如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距,以及产品的生产设备和专业技术人才的能力,很难保证将来不被超越。 13.1.3市场风险 在信息瞬息万变的现代社会,国家政策、行业环境等诸多因素的变化, 增加了市场的不确定性,能否把握

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