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文档简介

1、新型门窗项目投资计划摘要一一重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做 好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安 全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生 的要求,保障职工的安全和健康。报告章节包括项目基本情况、背景及必要性、选址评价、工程设计说 明、环境保护概况、节能方案分析、进度计划、投资方案说明、项目经营 效益分析、总结及建议等。第一章项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展冃标的实现,在“梦想、责任、忠诚、 一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系

2、和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提 升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新 技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生, 并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时 的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季 度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度 地保证开发项目的资金落实。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11759.28万元,同比增长22.60% (

3、2167.45万元)。其中,主营业业务新型门窗生产及销售收入为10741.92 万元,占营业总收入的91.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2330.26万元,较去年同期相比 增长586.27万元,增长率33.62%;实现净利润1747.70万元,较去年同期 相比增长236.40万元,增长率15.64%。二、项目概况(一)项目名称新型门窗项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20950.47平方米(折合约31.41亩)。该工程规划建 筑系数68.63%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产 投资强度191.33万元/亩。项目净用地面积2

4、0950.47平方米,建筑物基底占 地面积14378.31平方米,总建筑面积32892.24平方米,其中:规划建设主 体工程22248.90平方米,项目规划绿化面积2134.40平方米。(四)节能分析“新型门窗项目”,年用电量1156699.06千瓦时,年总用水量9559.81 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.98吨标准煤/年。达纲年综合 节能量47.66吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(五)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规

5、定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。(六)项目总投资及资金构成项目预计总投资力88.31万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万 元,占项目总投资的77.16%;流动资金1778.63万元,占项目总投资的 22.84% o(七)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入14922.00万元,总成本费用11913.58万元,税金 及附加52.45万元,利润总额3008.42万元,利税总额3497.99万元,税后 净利润2256.32万元,达纲年纳税总额124168万元;达纲年投资利润率 38.63%,投资利税率44.91%,投

6、资回报率28.97%,全部投资回收期4.95 年,提供就业职位263个。(九)进度规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、刀施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。三、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新型门窗项目”,本 期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就 业职位263个,达纲年纳税总额1241.68万元,可以促进xxx经济开发区区 域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达纲年投资利润率38.63%,投资利税率44.91%,全部投资冋 报率28.9

7、7%,全部投资回收期4.95年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学 技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成 果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科 技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与 高校联姻,借“脑,'解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、 可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能 力。第二章背景及必要性一、项目建设背景1、综合各方面情况,我们

8、还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不 可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调 整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一 方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响 加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握 对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力 度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新 能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、 协调、绿色、开放、共享五大发展理

9、念为引领,努力把经济向好之势转化 为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、2014年,全国劳动力成本是十年前的2.7倍,再加上原材料价格上 涨、高能耗成本、高物流成本的影响,我国制造业低成本优势逐步丧失。 优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂,加 快撤离中国的步伐。2014年全年,东莞倒闭了 428家企业;被称为制造之 都,以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州,日前正在经历着 制造产业空心化。3、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以 科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持 续发展能力和国际竞

10、争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业 态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚 发展新格局。4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩 余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时, 可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社 会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调 研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将 使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊 重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级

11、的主体地位,使市 场在资源配置中起决定性作用利更好发挥政府作用,提高资源配置效率和 公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新 技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展 水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量, 引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优 化增量水平。2、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利 于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持

12、续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。笫三章选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或 少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。二、项目选址该项冃选址位于xxx经济开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提 升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市 重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的, 一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、 20%、30%给予资助。地区生产总值22

13、56.66亿元,比上年增长8.20%o其中,第一产业增加 值180.53亿元,增长6.61%;第二产业增加值1399.13亿元,增长5.64%第 三产业增加值677.00亿元,增长11.82%o一般公共预算收入233.96亿元,同比增长7.40%, 一般公共预算支出 463.28亿元,同比增长9.58%o国税收入375.48亿元,同比增长7.12%; 地税收入亿元77.68,同比增长9.82%o居民消费价格上涨1.03%o其中,食品烟酒上涨0.74%,衣着上涨0.97%, 居住上涨1.07%,生活用品及服务上涨0.86%,教育文化和娱乐上涨0.68%, 医疗保健上涨0.96%,其他用品利服务上

14、涨0.78%,交通和通信上涨1.06%o全部工业完成增加值1934.20亿元。规模以上工业企业实现增加值1358.02亿元,比上年增长6.71%o三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产 专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单 位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项

15、目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系 数$30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数240.00%” 的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.63%,建筑容积率1.57,建设区域 绿化覆盖率6.49%,周定资产投资强度191.33万元/亩。六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项 冃建设地对投资项冃地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的 原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案1、消防水源釆用低压制,同一时间

16、内按火灾一次考虑,室内外均设环 状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00 米。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系 统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、 柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用tn-c-s 接地系统;场区按iii类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带, 变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面 积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地

17、控制指标(国土资发2008 24号)文件规定的具体要求。笫四章工程设计说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建 筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的 前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有 时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑 布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、建筑工程设计原则项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流 路线通畅,空间布置和周围环境协调,同吋,应符合相应满足噪音控制、 采光、透视

18、、口照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满 足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并 且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模 数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积32892.24平方米,其中:计容建筑面积 32892.24平方米,计划建筑工程投资2653.10万元,占项目总投资的34.07%。第五章环境保护概况一、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策对建设期烹饪油烟治理措施:项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的 油烟,根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器,同时使用天然气、

19、 液化气等清洁燃料,以减轻对周围大气环境造成的影响;建设期烹饪油烟 废气排放量较少,且为间歇排放,因此,对环境空气质量影响较小;如果 有条件,建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施,投 资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。(二)建设期噪声环境影响防治对策施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平, 它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强 施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算 结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米 120.00米、夜间为140.00米350.00米,项目所处位

20、置为区域环境噪声的 ii类区(二)建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷 污染附近水体。(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此 产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径流将以“黄 泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水 管网,对场址周圉的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场地 上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。(四)建设期生态环境保护措施进出施工区的道路先期进行

21、硬化,并在干燥多风天气条件吋对路面适当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。二、运营期环境保护(一) 运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,投资项目运营期 的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不 同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排水、 清净下水和事故水等管道排放系统。(-)运营期废气影响分析及防治对策在考虑员工身体健康的前提卞,经车间通风换气等措施后,该皂化油 雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。(h)运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装 隔音板等措

22、施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻 璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板 共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。三、环境保护综合评价1、工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,投资项目对外环境的 影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原 材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺较成熟, 排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。2、积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着 全球应对气候变化大趋势的发展,太阳能、风

23、能等可再生能源、新能源汽 车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体 系不断发展,并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年 来,尽管节能减排工作取得了大的进展,但我国经济发展的整体模式,尤 其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式,仍没有得到根本性转变, 国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下, 积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式,提升工业未 来竞争力的重要抓手。第六章节能方案分析一、能源消费种类和数量分析(一)项冃用电量测算全年用电量1156699.06千瓦时,折合142.16吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施

24、后总用水量9559.81立方米/年,折合0.82吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx经济开发区,项目建成后年消 耗能源总量折合标煤142.98吨,节能量折合标煤47.66吨,节能率27.89%。三、节能措施1、车间动力50.00kw以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时 将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利 用自然采光节约照明能源。2、项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使 用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合 理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的 光源及

25、配光合理、安全、高效的节能型灯具。3、更根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根据 不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的污水, 通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途:清洗楼梯、 地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的。4、设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用水资源, 减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中 水回用”措施,减少取水量和废水排放量,提高水的重复利用率,推广废 水资源化和“零排放”技术。第七章进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成

26、投资5484.25万元,占计划投 资的70.42%o其中:完成固定资产投资4204.70万元,占总投资的76.67%; 完成流动资金投资1279.55,占总投资的23.33%。三、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第八章投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项冃的固定资产投资6009.68 (万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1778.63万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7788.31万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资

27、的77.16%;流动资金1778.63万元, 占项目总投资的22.84%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2653.10万元,占项冃总投资的34.07%;设备购置费1826.81 万元,占项目总投资的23.46%;其它投资1529.77万元,占项目总投资的 19.64% o3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项冃总投 资=6009.68+177&63=7788.31 (万元)。二、资金筹措木期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第九章项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷55.00%,

28、收入8207.10,总成本6552.47,利润总额1654.63,净利润1240.97,增值税240.42,税金 及附加28.85,所得税413.66;第二年生产负荷75.00%,收入11191.50,总 成本8935.18,利润总额2256.32,净利润1692.24,增值税327.84,税金及 附加39.34,所得税564.08;第三年生产负荷100%,收入14922.00,总成 本11913.58,利润总额3008.42,净利润2256.32增值税437.12,税金及附 加 52.45,所得税 752.11。(一)营业收入估算木期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入14922.00万元。

29、(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=437.12万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用11913.58万元。(四)税金及附加 达纲年应纳税金及附加52.45万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =3008.42 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=3008.42 x2500%=752.11 (万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额=营业收入综合 总成本费用销售税金及附加+补贴收入=3008.42 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x

30、税率=3008.42 x25.00%=752.11 (万元)o3、本项目达纲年可实现利润总额3008.42万元,缴纳企业所得税752.11 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =3008.42-752.11=2256.32 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=二38.63%。(2)达纲年投资利税率=44.91 %o(3)达纲年投资回报率=28.97%o5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入14922.00 万元,总成本费用11913.58万元税金及附加52.45万元利润总额3008.42 万元,企业所

31、得税752.11万元,税后净利润2256.32万元,年纳税总额1241.68 万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期(pt) =4.95年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.95年,要小于行业基准投资回收期, 说明项冃投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及 时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。第十章总结及建议1、加强组织领导和统筹协调,形成全社会促进小微企业发展工作的良 好氛围,营造更好的大众创业、万众创新的发展环境。进一步完善小微企 业统计调查工作,加强对新创设小微企业的跟踪调查。积极构建和谐劳动 关系,完善中小企业社会保障。进一步做好有关政策文件

32、的宣传解读工作, 充分发挥政府部门网站、新闻媒体、办事窗口的宣传作用,釆取报刊、网 络、微博、微信等多种方式让企业知晓政策,享受政策。2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方 向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性, 生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备 技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量 需耍,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技 术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。3、产业集聚区,是指工业企业相对聚集,有较完善的基础设施和全配 套服务体系的工业制造生产区域

33、。产业集聚区可以把服务、土地、劳力等 优势聚集在一起,形成规模效应,产牛集聚效应和辐射效应,成为加速工 业化进程的有效途径,并将成为经济发展的带动区体制和科技创新的试验 区、城市发展的新区。总体上看,我区产业集聚区建设发展势头喜人,已 经取得一定的经济效益,成为经济建设中的亮点。但与其他产业集聚区相 比,还有较大差距。主要是规模比较小,核心大企业不多,基础设施配套 不完善,产业集中度比较低。因此,加快产业集聚区建设,缩短与其他产 业集聚区差距,已成为当前工作中的一项紧迫的任务。如何加快我区产业 集聚区建设,值得各方关注和思考。4、本期工程项目投资效益是显著的,达纲年投资利润率38.63%,投资

34、 利税率44.91%,全部投资回报率28.97%,全部投资回收期4.95年(含建 设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的 清偿能力和抗风险能力。5、建立起项目法人责任制,明确部门和个人的岗位职责。建设资金要 设立专户存储,做到专款专用,在建设资金的使用过程中,严格进行跟踪 检查和审计,对项目的主要经济技术指标进行严格的考核,加强人员培训, 尤其是网络信息方面的人才培训o第十一章附表表1:主要经济指标一览表项目单位指标占地血积平方米20950.47折合亩数亩31.41容积率1.57建筑系数68.63%投资强度万元/苗191.33基底而积平方米14378.31建筑面积平方米32892.24绿化率6.49%绿化而积平方米2134.40固定资产投资万元6009.68流动资金万元1778.63总投资万元7788.31土建工程投资万元2653.10设备投资万元1826.81其它投资万元1529.77土建工程投资占比34.07%其它投资占比19.64%流动资金占比22.84%固定资产投资占比77.16%收入万元14922.00总成本万元11913

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