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文档简介
1、.关于会计信息真实性的思考2 试论会计法律责任3. 论注册会计师的法律责任4. 关于强化会计监督的思考5. 关于会计管理体制的研究6. 关于会计理论结构的探讨8. 关于会计政策的探讨9. 建立我国金融工具会计的探讨10. 关于破产清算会计若干问题的思考11. 知识经济时代会计模式的思考12. 关于会计委派制的经济学思考13. 经营者知识资本权益研究14业绩衡量标准与管理人员报酬契约15. 独立审计的诚信问题16. 内部控制、审计与组织效率17. “实质重于形式”原则在融资租赁业务中的应用18. 金融创新对金融业的冲击及对策研究19. 强化内审工作的思考20. 资本外逃现象探析21 管理会计及其
2、应用探讨22浅议,稳健原则'在实际运用中的局限性及其改进23. 论稳健原则在财务分析中的作用24. 现金流量表与企业财务状况分析25. 上市公司股利政策研究26上市公司财务报表分析27上市公司关联交易分析28. 关于内部转移价格研究29. 企业收益质量及其评价体系30. 自由现金流量与企业价值估价31企业财务目标再认识32. 企业集团财务总监委派制研究。33. 关于企业价值研究34. 企业财务危机预警体系35. 企业集团股利政策研究36. 资不成本决策研究37. 企业/企业集团财务管理体制研究38. 财务风险评价体系39. 企业集团母、子公司利益冲突与协调40. 企业营运能力分析体系4
3、1. 企业表外融资的财务问题42. 企业税收筹划43. 企业/企业集团投资政策研究44. 企业/企业集团财务战略研究45论现代企业产权制度变迁与会计的发展。46. 知识经济时代的财务管理变革及人才培养战略。47. 走出财务目标的误区。48. 面向e时代的财务管理及其软件。49. 流动性、风险性、盈利性的协调问题的研究。50. 试论筹资管理及筹资风险控制。51. 企业增长财务问题探讨52. 产权、治理结构、竞争与国有商业银行改革53. 变动成本法的应用研究54. 管理会计的假设前提与原则55. 投资决策分析方法56. 关于管理会计师及其职业道徳研究57. 预算管理研究58. 责任会计的研究59.
4、 标准成本的研究60. 关于内部转移价格的研究61关于成本差界分析的研究62. 关于散感性分析的探讨63. 关于成本控制方法的研究64. 关于会计信息真实性的思考65. 关于商誉的会计思考6&上市公司信息披館机制研究67. 关于借款费用资本化的探讨68. 试论会计报告披露的范围69. 关于强化会计监督的思考70减值会计研究71 试论会计信息披露制度72关于或有事项的研究73. 关于法定财产重估増值的研究74. 关于会计政策的探讨75. 现代企业制度的建立与会计监督76. 关于破产清算会计若干问题的思考77. 论企业内部会计制度建设78. 上市公司会计信息失真问题的探讨79. 试论会计信
5、息披露制度80. 应收账款的管理81 浅议我国企业融资方式的选择82. 论我国资本市场的发展与完善83. 上市公司治理结构研究84. 论中国特色的财务管理的目标85. 论财务杠杆86. 论投资组合风险的衡量87. 论作业成本法及其现实意义88. 管理会计和控制系统中的激励行为研究89论资本预算及其方法研究90. 如何提高会计信息质量91. 完善公司治理与管理会计创新92. 公允价值计量与历史成本计量对会计核算的影响分析93浅谈现代企业制度需要建立责任会计94现代企业制度卜的成本管理模式探析95. 产权理论分析与财务管理目标的现实选择96. 入世与我国企业资本运营97. 论我国企业财务管理目标的
6、现实选择98. 投资决策理论中的会计信息需求99企业财务分析评价初探100 从企业的安全性谈偿债能力分析一、财务会计方面1、xx企业存货管理存在的问题及对策2、谈xx企业低值易 耗品的管理方法3、xx企业固定资产利用效率分析4、我国会计信息环境的探讨 5、从现行会计制度剖析会计信息失真6、可转换债券的会计处理方法探讨7、xx 企业财务报告分析8、如何规范中小企业会计的建帐建制9、xx上市公司年报、 中报的分析10、论企业资木保值增值的考评11、xx企业资产重组的成功经验或 失败之教训12、xx企业购并业务的成功经验或失败之教训13、xx企业的现金流 量分析14、企业所得税实证浅析15、上市公司
7、现金股利政策解析一用友软性与 五粮液之比较16、试论表外融资对会计披露的影响及防范17、论企业应收帐款 的管理与控制18、金业的筹资方式及其选择若干问题的探讨19、关于稳健原则 在企业会计处理中应用问题的研究 二、审计及内部控制方面1、 建立与完善 企业内部控制制度xx公司内部控制案例分析2、论信息时代的金业内部控制 3、对内部控制的再认识4、从伊利独董风波看我国独立董事制度5、从屮航油事 件看垄断型国有企业的内部控制6、公司治理与内部控制研究7、中外管理层收 购mbo比较研究8、关于建立与完善企业内部审计制度若干问题的探讨9、我国 国有企业内部人控制产生原因的分析10、cpa审计实务xx问题
8、研究11、论审计 质量的评估12、论审计质量控制13、论项日审计对投资决策的影响14、论我国 证券市场注扯会计师法律责任15、论会计师事务所的规模化16、论内部审计制 度的必要性及其完善与发展17、析内部审计风险及其防范18、论国家审计的风 险及其防范19、论国家审计的发展及地位设置20、独立审计准则若干问题研究21、论内部审计准则的建立与完善22、论国家审计准则的建立与完善三、电算 化会计方面1、计算机舞弊的防范与对策2、信息技术发展对会计信息系统之挑 战与变革3、网络经济对财务会计的影响4、erp对会计实践的影响分析5、网络 经济时代的金业财务管理6、erp系统集成对会计的影响7、谈erp系统在财务 管理屮的应用8、中国企业erp失败原因z分析四、成本管理会计方面1、 成 本考核指标分析2、论成本计算方法的选择3、本量利分析在xx企业的运用4、 xx企业产品生产决策分析与评价5、xx金业产品定价决策分析与评价6、xx企 业存货决策分析与评价
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