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文档简介

1、电梯安装施工单位鉴定评审细则(试行)一、本细则适用于机电类特种设备安装安装维修许可规则(试行)中电梯安装 类的现场评审t:作。二、本细则分为三部分:(一)基本条件的评审;(-)质量安全管理体系的考核 评审;(三)业绩考核评审。三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行 评定。其中“不符合”是指不符合评审更点的要求;“有缺陷”是指按评审要点 的要求进行控制,但控制得不完善、不全而;“不适用”是指该评审要点不适用 于该单位申请的项h或被抽查的设备。四、评审报告屮评审结论分为:具备条件、不具备条件。五、评审结论的判定原则:(一)具备条件:1、单项评审结果全部符合。2、单项

2、评审结果屮重要项h (注#项)全部符合、非重要项h (未注#项) 存在不符合和有缺陷项,但不得超过5项并认为最长20天内经整改能够达到要 求。(二)不具备条件:单项评审结果达不到具备条件要求。六、评审第二部分时,应随机抽取一定数量的中请项1=1范围内已完工设备的全部 文件,以该电梯安装过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项 时,应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录,确认该项评审要点 是否满足规定。一、基本条件的评审审目 评项评审内容评审要点考核方法评价方法n1.机 构营业执照1.1查看法人营业执照正本应 与提出中请时递交的复印件一 致,核对注册资金应均川请项廿 范围对

3、应要求相适应。现场核实。不满足耍求 时停止评审。税务登记证1.2查看企业税务登记证应齐 全,止本应与提出川请时递交的 复印件一致,应有独立的财务账 号。法人条码 证书1. 3应有法人条码证书并记录 企业法人代码。2.人 员企业主耍负责人2. 1企业主要负责人应熟悉国 家有关劳动保护、安全生产及电 梯女装的政策法规和规定,了解 有关标准,明确木人的岗位职.1匚贝o检杳文件及现场座谈, 进行书而或口头考试。 同一个人可身兼质量 检验人员和安全检查 人员两职,但必须同时 具备两职的资格。 企业主要负责人或企 业法人代表不可兼任 质量检验和安全检杳 人员。企业主要技术负责人 员、技术人员、质量和 安全

4、人员、作业人员用 工符合劳动川工政策 要求(合同、保险等)。不满足 评审要点中 的要求判为 不符合。技术负责人2.2应在本单位管理层中任命 一名技术负责人,其学历、职称、 专业、工作经历及掌握政策法规 与标准情况等,应能满足规则和 基木条件中相应级别的规 定。技术人员2.3各类技术人员的学历、职 称、专业、工作经历及配置数量 等应满足皋木条件屮相应级 别的规定特种设备 安全管理人员2.4特种设备安全管理人员小 质量检验人员和安全检查人员 的学历、职称、专业、工作经历 及配彗数量等应满足基本条 件中相应级别的规定作业人员2.5各类作业人员的数量及其 资格应满足基木条件屮相应 级别的规定。全体雇员

5、应符合国家劳动政策用工要求(合同、保险等)现场查看文本原件核 实。不满足要求 判为不符合。3.基础 设施提 供工作场所3.1企业应具有满足牛产需要 的工作场所,且维护完好。办公 场所应满足基本条件中相应 级别的规定。按企业川证范围 检杏工作场所的最大 能力。按川证范围,检查其现 有牛产、施工设备和工 艺装备的生产、施匚能 力。现场任意抽查牛产、 施工设备和工艺装备 各3台,其牛产、施工 能力通过现场牛产、施对不满足评 审要点中的 中证规格要 求的判为不 符合。生产、施工 设备和工 艺装备3. 2企业应具有满足皋木条 件中相应级别规定的生产、施 工设备和工艺装备。3.3生产、施工设备和工艺装 备

6、应与生产、施工能力相适应。3.4生产、施工设备和工艺装 备的性能粘度应满足工艺要求。3. 5企业应具有满足基本条工进行验证。现场核实件中相应级別规定的检测设检查其现有检测设备备。的检测能力。检测设备3.6检测设备应与生产、施工抽取2-3个检验项能力相适宜。h进行检验,验证检测3.7检测设备的性能楮度应满设备能力。足检验要求。二、质量安全管理体系建立与运行的考核评审评审项目评审内 容评审要点考核方法评价方法1质 量安全 管理 体系 总要 求企业应 建立质 量管理 体系和 安全管 理体系, 形成文 件,加以 实施和 保仏1. 1企业应形成质量方针、质量目 标文件、安全方针和安全n标文件; 这些文件

7、应经过企业主要负责人批 准。1.2质量安全方针和质量安全目标 应包括安装工程质量改进、女全施工 改述和持续改进质量管理体系和安 全管理体系有效性的内容;全体员工 应理解质量方针和安全方针。1.3质量目标和安全目标应分解到 企业的相关职能和层次上;应可测 量;应与质量方针和安全方针保持一 致。1.4企业应编制切实可行的质量 管理手册和安全管理手册质 量管理手册至少应包括:q质量管理体系的范围,包括任何 删减的细节与合理性;b)为质暈管理体系编制的形成文 件的程序或对其引川;c)质量管理体系过程z间的相互 作用的表述。安全管理手册至少应包括:a)安全管理体系的范围,包括任何 增、减的细节与合理性;

8、b)各工作岗位的安全责任制度;b)各工作岗位(或工种)的安全操 作规程;通过审查 企业的正式文 件和座谈寻找 客观证据。1.不符合-一a)未按要求建 立质杲管理体 系;b)质量管理体 系运行无效;c)未建立质暈 方针和质量目 标;d)质量目标未 进行分解;e)未提供质量 手册;f)缺少规定的 程序文件;c)为女全管理体系编制的形成文 件的程序或对其引用;d)安全管理体系过程z间的相互 作川的表述。1.5企业应建立(质量与安全并 重):a)文件控制程序;b)记录控制程序;c)内部审核控制程序;d)质量问题控制程序;e)不安全因素控制程序;f)纠正措施控制程序;g)质量事故预防措施控制程序;h)安

9、全事故预防措施控制程序。1.6企业应明确施工方案编制、外 采购部件、施工、质量检验和服务等 过程,并建立为确保上述过程有效运 行和控制所需的文件。1.7针对影响施工安全的外包过 程,应明确对其实施控制的要求。通过审查企业 的正式文件和 座谈寻找客观 证据。g)缺少大部分 过程运行和控制 所需的文件; 2.有缺陷除 上述不符合外的 未满足耍求的情 况。评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法2.质量与安全 管理职 责职责、权 限管理者 代表管理 评审2. 1应以文件形式明确企业机构及 其职能分配;应以文件形式明确企业 内部各岗位人员的职责、权限;文件 应经企业主要负责人批准。2.2各岗位有关人员

10、应了解其职 责。2.3企业主要负责人应指定管理者 代表;应以文件形式规定其职责和权 限。2.4管理者代表应了解并履行其职 责和权限。2. 5企业主要负责人应按企业规定 的时间间隔评审质量管理体系;评审 结果应包括与体系有效性的改进或 服务的改进或资源需求的变化;应保 存管理评审的记录。检查文件 规定,并与企业 主要负责人、管 理者代表和主 要岗位有关人 员集屮或分别 座谈了解职责 沟通及履行情 况。与企业主 要负责人座谈 了解管理评审 情况并检査管 理评审记录。1 不符合-一a)无文件规定 各岗位人员的职 责、权限;b)各岗位人员 不了解其职责、 权限;c)未进行管理 评审或管理评审 结果无改

11、进决 定。2.有缺陷-一除 上述不符合外的 未满足要求的情 况。3.文件质量与安3. 1文件控制程序应规定文件的编检査文件1.不符合-一全管理体 系所要求 的文件应 予以控 制。制、审批、发放、冋收、更改、借阅 等控制要求。3.2文件发布前应得到授权人批 很应保证文件中的要求是充分与适 宜的。3.3文件更新应得到再次批准并按 金业的规定进行更新。3.4应在使用处可获得适用文件的 有效版本。3.5文件应清晰、易于识别。3.6作废文件应进行适当的标识。3.7外來文件应能得到识别,并控 制其发放;控制程序。分别在文 件管理、使用部 门各抽3-5种文 件检查程序执 行情况。a)文件控制程 序不符合要求

12、;b)文件的审 批、发放、冋收、 更改未按程序执 行。2.有缺陷-一除 上述不符合外的 未满足要求的情 况。4.对合同 工程或 服务要 求评审企业应确 定并评审 合同中对 匚程或服 务的要求4. 1企业应确定合同中对工程或服 务的有关要求。包括:a)顾客规定的要求,包括对交付及 服务的要求;b)顾客虽然没有明示,但规定的用 途或已知的预期用途所必需的要求;c)与工程或服务有关的法律法规 要求;d)企业确定的任何附加要求。4.2企业应评审合同中对工程或服 务的有关耍求。包扌舌确保:a)在企业向顾客做出提供工程或 服务的承诺之前进行;b)企业有能力满足规定的要求。4.3评审的结果应保存。抽査合同

13、和评审记录1. 不符合未对合同中的工程 或服务要求进行 确定和评审。2. 有缺陷-一-除 上述不符合外的 未满足要求的情 况。评审 项目评审内容评审要点考核方法评价方法5.工程施工方案 的编 制与 论证需求输入5. 1企业应确定与工程或服务要 求有关的输入,并保存记录。5. 2需求输入应包扌ga)功能和性能要求;b)适用的法律、法规要求;c)适川时,以前类似方案可参考 的信息;d)方案编制与论证所必需的其他检查企业 申报的最高规 格工程或服务 的安装方案编 制文件应符合 评审要点的要 求。检查所有1.不符合-一a)企业申报 的最筒规格工 程或服务的安 装方案文件未 按要求进行需 求输入控制;b

14、)方案输岀耍求。5. 3企业应具有基本条件中相 应级别规定的政策法规及标准川证覆盖的工 程或服务图纸 应齐全。抽最高规 格工程或服务 的安装方案文 件重点检查是 否符合需求输 出的要求。方案评市、确认 可以提供最高 规格工程或服 务的自检报告。文件主要性能 参数未满足法 律法规或标准 要求;2. 冇缺陷除 上述不符合外 的未满足要求 的情况。3. 申证覆盖的 安装工程或服 务施工方案中, 有缺陷时,发证 不能覆盖该规 格。4. 未对最离规 格的工程或服 务进行设计确 认需降规格发 证。护方案输出"5.4企业应形成完整的方案输出 文件。申证工程或服务所覆語的各 规格类型图纸应齐全。5.

15、5方案输出文件应:a)满足需求输入的要求;施工方 案技术指标应符合有关法规、 标准要求;b)方案文件的编制、标注、技术 指标、编号、书而质量等应符合有 关标准和规定要求(尺寸及公遊、 技术要求等应明确、合理,符合有 关法规、标准和设计规则);c)给出指导外采购部件、施工、 质量检验和服务的适当信息;d)包含或引丿ij工程或服务接收准 则;e)规定对工程或服务的女全和正 常使用所必需的工程或服务特性;f)发放前得到批准。方案评 审5.6企业应对安装工程施工方案 进行系统的评宙。5.7方案评审应确保:a)评审的参加者应包括与评审内 容有关的职能的代表;b)评审记录应予以保存。协方案确认5.8企业应

16、对安装工程施工方案 进行确认。5.9方案确认应确保:a)工程或服务能够满足规定的使 用要求或预期用途的要求;b)确认记录应予以保存。评审 项目评审内 容评审耍点考核方法评价方法6.安全要求的确定和评审企业应 确定并 评审合 同中对 工程或 服务的 安全要 求6. 1企业应确定合同中对工程或 服务的有关安全要求。包括:a)与工程或服务有关的法律法规 耍求;b)顾客规定的要求,包括对交付 及服务的要求;c)企业确定的任何附加要求。6. 2企业应评审合同中对工程或 服务的有关要求。6. 3评审的结果应保存。抽查合同 和评审记录1. 不符合未 对合同中的工 程或服务要求 进行确定和评 审c2. 有缺陷

17、除上述不符介 外的未满足要 求的情况。7.采购企业应 确保采 购的零 部件或 材料符 合规定 和安全 的要 求。6. 1企业应制定选择、评价和重新 评价供方的准则。6.2企业应根据上述准则评价和 选择供方。6.3评价记录应予以保存。6.4采购信息(包括采购计划、采 购合同等)应充分与适宜地表述拟 采购的零部件或材料,适当时包括:a)对采购零部件或材料的要求;b)对采购零部件或材料安装过 程、电梯安装方法、加工设备的认 可耍求;c)对外包过程人员资格的要求;d)对供方质量管理体系和安全管 理体系的耍求。6.5企业应对采购文件进行审批。 企业应确定并实施检验或其他必要 的活动,以确保采购的零部件或

18、材 料满足规定的采购耍求。检杳企业 是否确定了选 择、评价和重新 评价的准则。抽查重要 零部件的供方 档案,确定评价 是否符合要求。 抽查采购文件 并在金业的现 场进行核实,确 认重耍零部件 是否在合格供 方中采购。 抽杳采购文件, 确定其是否充 分、适宜h-经过 批准。抽查重要 零部件的型式 试验报告和进 货检验记录,确 定其是否按规 定进行。1. 不符合q未对供力 进行评价;b)重要零部 件未在合格供 方屮采购;c)对重要零 部件未按规定 进行型式试验 和进货检验。2. 有缺陷-除 上述不符合外 的未满足要求 的情况。评审项 目评审内容评审要点考核方法评价方法8. 电 梯8. 1企业 应在

19、受控& 11工程开工前必须进行技术交底 和安全交底;&1.2技术交底和安全交底必须有记检查工艺 文件是否正 确、完整、统1.不符合-一a)未制定工 艺文件;安 装 过 程 控 制条件下进 行电梯安 装。录。& 1. 3企业应对电梯安装过程制定必 要的工艺文件,关键工序应制定作业指 导书利女全操作规程;并在使用处可获 得;8. 1. 4工艺文件等指导性文件应止 确、完整、统一、可行。8. 1.5应使用适宜的设备进行电梯安 装;&1.6应使用监视和测量装置进行电 梯安装。一。是否进行 了传递;检查现场 是否获得有关 信息、作业指 导书等;检查现场 执行工艺情 况;重

20、点检査 关键工序、特 殊过程;检查设备 管理部门对设 备的控制情 况;重点检査 关键工序和特 殊过程的设备 控制情况;检查现场 设备的适宜 性、完好性;检查仓 库、生产、施 工现场的标识 情况、防护情 况及可追溯 性;检杏可追 溯的有关记 录。b)工艺文件 主要性能参数 未满足法律法 规或标准或图 纸要求;c)未对特殊 过程进行控制 或控制基本无 效;d)未对工程 或服务进行防 护,造成大量工 程或服务不满 足要求。2.有缺陷-除 上述不符合外 的未满足要求 的情况。#8.2 企 业应对特 殊过程实 施确认。8.2.1有焊接过程和无损检测时,应 任命了有资格的焊接责任人和无损检测责任人。&am

21、p; 2. 2特殊过程的操作人员应进行了 资格认可。7.2.3重要受力构件焊接,应规定了 焊接工艺规程、焊接工艺评定、焊缝检 查方法和返工操作程序,应按规定实 施。7.2.4特殊过程的设备应进行了设备 能力认可和安全性能认可。7. 2. 5应对特殊过程操作进行监视。8.3企 业应在电 梯安装的 全过程中 使用适宜 的方法识 别工程或 服务。并 应针对监 视和测量 要求识别 工程或服 务的状o& 3. 1应采川适宜的方法识别工程或 服务确保零部件或材料不混用。& 3. 2应采用适宜的方法识别工程或 服务的检验状态确保不合格产品不投 入使用。&4在 有可追溯 性耍求的 场合

22、,企 业应控制 并记录工 程或服务8.4.1在有可追溯性要求吋,应按规 定控制和记录。的唯一性 标识。&5在内部处理和交付到预定的地7. 5. 1企业应对采购部件或配件进场点期间,到电梯交付全过程提供工程或服务防企业应针护,这种防护应包括标识、搬运、包装、对工程或贮存和保护。服务的符合性提供防护。评审 项目评审内 容评审要点考核方法评价方法9.监视装置和检测设备的控制企业应 根据工 艺要求 和检验 要求确 定所需 的监视 装置和 检测设 备,确保 监视和 检验的 结果有 效。9.1监视装置和检测设备应按照 规定的时间间隔或在使用询迓行 校准或检定;并保存校准和检定记 录。9. 2当不能

23、溯源到国际或国家标 旳i进行校准或检定时,应制定校准 或检定的规程,并按规程进行校 准。9.3应能识别监视装置和检测设 备的校准状态。9.4当发现检测设备不符合要求 时,金业应对以往检测结果的有效 性进行评价和记录。9.5当计算机软件用于规定要求 的监视和检验时,应确认其满足预 期用途的能力。检査计量管 理部门文件和记现场抽査监 视装置和检测设 备能否满足测量 要求并识别其校 准状态;验证工程或 服务检验能力是 否具备,并满足川 报工程或服务的 最大规格的要求。1. 不符合a)对监视装置和 检测设备未进行校 准或检定;b)工程或服务检 验能力不具备2. 有缺陷除上 述不符合外的未满 足要求的情

24、况。3. 工程或服务检验 能力不满足申报的 某工程或服务要求 时,发证时不能覆 盖该工程或服务。10.工 程 质 量 检 验企业应 对工程 或服务 的特性 进行检 验,这种 检验应 在工程 或服务10. 1应对适当阶段(如采购部 件、配件进库、电梯安装施工、工 程完工)的检验明确要求,包括检 验项目、检验方法、检测器具要求、 抽样要求、判定准则、记录要求等。10.2应按规定要求进行检验。10.3应保存检验记录,记录应指 明有权放行工程或服务的人员。10.4应确保工程或服务质量合检查工程或 服务检验文件,并 抽查各类型工程 的检验记录。检査型式试 验报告是否符合 要求。现场抽取某 规格工程或服务

25、1.不符合a)未按要求进行 检验;b)没有证据证明 工程合格;c)工程或服务检 验不符合标准要求d)型式试验不符 合要求。实现过 程的适 当阶段 进行。格,合格工程或服务应附有口检合 格证明,安装及使用维修说明等文 件。10.5如需型式试验,应按要求进 行。进行部分项h的 检验。c)抽取的某规格 工程或服务进行部 分项目检验不合 格。2.有缺陷除上 述不符合外的未满 足要求的情况。11.安全检査企业应 对工程 或服务 的安全 性能进 行检查, 这种检 查应在 工程或 服务实 现过程 的全部 阶段进 行o11.1应对全部阶段的检查明确 要求,包括检验查方法、检查器具 要求、判定准则、记录要求等。

26、11.2应按规定要求进行检查。11. 3应保存检査记录,记录应指 明有权放行工程或服务的人员。11.4应确保工程或服务合格,合 格工程或服务应附有施丄安全合 格证明,安装及使用维修说明等文 件。11.5型式试验应按要求进行。检查工程或 服务检验文件,并 抽杳各类型工程 或服务的检验记 录。检查型式试 验报告是否符合 要求。现场抽取某 规格工程或服务 进行部分项目的 检验。1. 不符合一-a)未按要求进行 检验;b)没有证据证明 工程或服务合格;c)工程或服务检 验不符合标准要求d)型式试验不符 合要求。e)抽取的某规格 工程或服务进行部 分项忖检验不女 全。2. 有缺陷-除上 述不符合外的未满

27、 足要求的情况。评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法12. 质量问 题控制企业应确 保不符合 要求的工 程或服务 得到识别 和控制。质量问题 控制以及 处置的有 关职贵和 权限应在 程序文件 中做出规 定。12.1质鼠问题控制程序应明确 对质量问题标识、记录、隔离、 评审和处置的职责和权限。12. 2应按质量问题控制程序进 行控制。12.3应保存质量问题的性质以 及随后所采取的任何措施的记 录,包括所批准的让步的记录。12. 4在质量问题得到纠正z后 应对其再次进行验证。12.5在交付或使用后发现工程 或服务存在质量问题时,应釆取 相应的措施检查文件和 记录。检查现场对 质量问题控制的 情

28、况。(如果存在)1. 不符合a)质量问题控制 程序不符合要求;b)对质量问题未 按要求进行控制;c)在交付或开始 使用后发现大量质 量问题。2. 有缺陷-一除上 述不符合外的未满 足要求的情况。13.不安全 因素的 控制企业应确 保不安全 因索得到 识别和控 制。不安全因 素控制以 及不安全 因素处置 的有关职 责和权限 应在程序 文件中做 岀规定。13.1不安全因素控制程序应明 确对不安全因素标识、记录、隔 离、评审和处置的职责和权限。13.2应按不女全因素控制程序 进行控制。13.3在不安全因素得到纠止z 后应对其再次进行验证。13.4在交付或使用后发现工程 或服务不安全时,应采取相应的

29、措施。检查文件和 记录。检查现场对 不安全因索控制 的情况。1. 不符合-一a)不女全因素控 制程序不符合要 求;b)对不女全因素 未按要求进行控 制;c)在交付或开始 使川后发现人量工 程或服务不安全。2. 有缺陷除上 述不符合外的未满 足要求的情况。14.服务企业应对 服务进行 控制,确 保满足川 户要求。14.1在规定有服务要求的情况 f (如法规、标准或合同规定), 企业应明确对服务的实施、验证 和报告的控制要求。15.2服务人员应经培训并进行 资格认可。15.3服务用的检测设备应满足 服务要求并进行检定。15.4企业应按要求提供服务, 并确保用户满意。检查文件和 记录,与有关人员 座

30、谈了解。1. 不合格未明 确对服务的控制要 求或未按要求提供 服务或主要用户有 投诉。2. 有缺陷-除上 述不符合外的未满 足要求的情况。15.记录企业应对 记录进行 控制。15.1应编制形成文件的程序, 以规定记录的标识、贮存、保护、 检索、保存期限和处置所需的控 制。15.2应建立并保存记录,以提 供符合要求和质量管理体系有效 运行的证据。如检验记录等。15.3记录应保存淸晰、易于识 别和检索。检査程序文 件并抽査记录的 控制情况。1. 不符合-一记录 控制程序不符合要 求或未按程序要求 进行控制。2. 有缺陷除上 述不符合外的未满 足要求的情况。审目 评项评审内 容评审要点考核方法评价方

31、法16.内部审 核企业应按 规定的时 间间隔进 行内部审 核。16. 1内部审核程序应对策划和 实施审核方案、报告结果以及保 存记录的职责和要求做出规定。16. 2审核方案应规定审核的准 则、范围、频次和方法。16. 3审核员的选择和审核的实 施应确保审核过程的客观性和公 正性(如审核员应不审核自c的 工作)016.4应按审核方案实施审核, 并保存记录。16.5对审核中发现的不合格应 釆取纠止措施。检杳文件和记 录、座谈了解。1 不召口 内和申 核程序不符合要求 或未进行内部审核 或内审不符合要求。2.有缺陷-除上述 不符合外的未满足 要求的情况。17.纠正和 预防措 施企业应采 取措施,以

32、消除质量 问题和潜 在质量问 题的原因, 同时消除 不安全和 潜在不安 全的原因; 防止质量 问题和不 安全的发 生和再发 生。17. 1企业编制的程序文件应规 定:小确定质量问题、潜在质量问 题、不安全和潜在不安全及其原 因;b)防止质量问题、潜在质量问 题、不安全和潜在不安全发生的 措施;c)记录所采取措施的结果;d)评审所采取的纠正和预防措jljt-zjlh o检查文件 和记录。 现场了解不合 格、潜在不介 格情况,确定 是否需要采取 纠止预防措 施。是否按程序规 定实施。1. 不符合-一纠止和 预防措施控制程序 不符合要求或未按 程序要求采取过措 施。2. 有缺陷-一除上述 不符合外的

33、耒满足 要求的情况。18. 安全 监察企业应执 行国家特 种设备安 全监察法 律法规的 规定18.1应建立并保存接受质量监 捋部门安全质量监察和监秤监检 的程序规定。18.2应建立并保存特种设备 电梯安装许可证使用、保管、 换证申请的程序规定。18.3更换安全装置、重要受力 构件或服务及其相应编号应记录 并保存。查阅有关文件 及座谈了解。未满足评审耍 点中的要求判为不 符合。19.培训企业应对 培训进行 控制,确保全体员工 经过必要 的培训。工作对质量与安全右影响的人员 都必须经过相应培训。19.1应制订培训工作程序及 员工年度培训计划。19. 2各部门应做好参加培训人 员的组织工作,确保全体

34、员工经 过必要的培训。检查文件 和记录,与有 关人员座谈了 解。1. 不合格一-未明确 对培训的控制要求 或未按要求进行培 训。2. 有缺陷-除上述 不符合外的未满足 要求的情况。19. 3对于从事国家规定的特殊 工作人员的培训,应按照国家有 关规定执行。19.4保存人员培训的资料、档 案,包括:培训工作计划、教学 资料、人员名单、考核成绩和资 格证件(复印件)等记录文件。三业绩考核评审项目评审内容评审要点考核方法评价方法业绩近5年 业绩累计安装中请范围内(最高规格)的 电梯数量至少为:a级150台b级80台c级30台。审查近五年的电梯 安装工程合同。1. 不符合-一电 梯安装工程的数 址或技术参数未 达到评审要点中 的要求。2. 有缺陷-一除 上述不符合外的 耒满足耍求的情 况。本考核 年度内 业绩至少承担过8台电梯的安装业务,并 且满足:1至少令3台电梯的技术参数, 处于所申请等级的技术参数上限,申 请a级资格

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