退货流程管理办法(20210212235540)_第1页
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文档简介

1、退货处理流程管理办法一:目的:为规范客户退货,最 大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司 利益,明确退货、检验、返工和入库的作业 流程,结合公司的实 际情况,特制定此管理办法。二:客户可退货原因:属于以下原因引起的,各销售点客户可退货(指当日送到的产品): 销售人员承诺的销售 政策(如:新开户、新品推广、其他原因等) 由于产品质量原因引起的退货 由于发货错误(如: 发错货、加货)的,隔日产品提前发货, 无日期产品直接发货的。 由于送货原因(如: 送错货、送货损坏或污染、送货晚点) 由于打单出错的(如:打错品种、打错数量)品、凡是由于客户自身原 因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多

2、日积存的产品、干边及次销售后剩下的边角料 或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品,一律不予退货。三:流程处理图:退货产品流转示意图客 户 产 品 退 货退 货 产 品 报 废符合报废条件品控判定退货产品品质退货单据流转示意图品控(接收判定 退货原因,对属 于品质原因的签字确认)符合回库条件生产领料再加工产品品质合格入库仓库接收入库开具入库手续I三:职 责分工及对应的操作:1各销售点客户负责按规范要求填写退货申输单员(录入订货系统生成符合退X退货单)、货原因请单(注明退货的具体原因),将当日送达的不满 意(不合格) 产品清点数量后打包 于次日连同退货申请单(第二联)一并让送货员带回公司;客户

3、留存第一联以便核对。2:送货员负责清点退 货产品,与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合(特别是不属于本公司配 送的产品)当场与客户沟通解决,否则不予带回;在次日送货时将退货单及时与送货单并交与销售点客户签收。3 :仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于 退货申请单注明实收 一地方(未变质需冷 定结果做相应的处理(除长保质期产品可 具领料单;此类产品本公司配送的产品一律不得接收),并在 数量(非标准份量产品需要按标准进行折 算),当天退货结束后,将退货产品 集中置于同 藏的产品应暂时移至冷藏库存放 ),同时通知品控人员前来予以判定,根据品控人员的判(“回库”

4、方式即直接入库后再优先发 置于常温保存,其余产品一律置于冷藏库 在重新加工入库后必须优先发货。“报理)。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理4:品控人员负责:一:在接到仓库人员的通知后应于第一时间(只对质量原因进行确认,同时对不属于本公司配送的产品予 公司产品”),并在退货申请单上注明退货产品(不管何种原因货;“回库重新加工”方式即暂入库存放 存放),通知生产有关人员领料重新加工同时开 废”方式即直接报废,丢入垃圾桶或垃圾场 汇总表”并将退货单转 交电脑输单人员。对退货产品进行退货原因判定签字确认以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明 退货)的处理方式(当产品为长保质期产“非 品且未

5、过1/3保质期、未 变质、未受污染时可直接整理入库, 此类方式注明为“回库”;当退货产品的退货原因 为 加货或发错货、送 错货且退货产品为当日产品、未变质(无 发粘、无异味 )、未受污染时可直接整理入库, 此类 方式注明为“回 库”;当退货产品有轻 微发粘时但经过生产再加工处理能解 决此发粘问题时可整理入库, 此类 方式注明为“回 库重新加工”;当退货产品有严重发粘、酸败腐烂时可判定 为报废处理,此类方式注明 为“报 废”。二:负责对回库及回库重新加 工产品的处理的及时性(保存、整理、 再加工等)的监督。5:生产负责人在得到 仓库人员的通知有产品需重新加工时必须 及时进行安排,通知生产相关人员

6、及时领 料,且分开(不能与 正常生产产品混在一起)加工,单独分开 并标示清楚后入库。6:电脑输单人员:在接到经过品控判定的 退货申请单后根据实收数量 进行退单处理(属于“质量原因” 且品控人员签字确认 的,直接进行退单录入生成退货单;“销售政策”需通知销售负责人进行签字确认;“发货原因”(加货、发错货)需通知发 货负责人进行签字确认;“送货原因 ”(送错货、送货损坏、送货 晚点)需通知送货负 责人进行签字确认;“打单错误”需通知输单部门负责人签字确认,对于无人员进行签字确认的退货产品一律不得进行退单录入。)每天、每个星期和每月月 底对退货产品进行汇总(按退货原因、金额、产品分 类汇总 )、各退

7、货产品(原因 )金额占销售额的比例。布退货的处理结果(特指造成退货的原因7:财务人员负责退货 单据的有效性的核对及保存工作;每天公 的责任追查的处理结 果)并将备份交予办公室予以工资结算扣 减。8:销售部门做好与客单据及退货的处理情 况。户的沟通协调工作(尤其是不能退货、退货不及时等 ),必要时可到财务处查看退货9:销售、发货、送货 、输单部门负责人需每天准时到电脑房对 相对应的退货原因进行确认并签字。 10:生产部门负责人及 各班组长每天到退货区域确认退货数量( 仓库人员在生产相关人员看过退货的产品 后在进行报废处理, 如生产无人来确认,每天下午一点后,仓 库人员必须对退货产品进行处理,该报

8、废的 及时 进行报废处理 )。四:责 任判定及处罚:输单人员 50元/次,金额大于 200 元的还需1. 属于不能退货的产品 生成退货单,处罚输单部门负责人及相关 承担退货金额的 50%。2. 属于打单错误造成的退货,处罚输单部门负责人及相关输单人货金额的 30%3. 属于送货原因造成的雨雪天气造成路面结退货,退货损失由送货人员全额赔偿(因 冰等 )。4. 属于发货原因造成的退货,处罚发货部门负责人及相关发货人员 10 元/次,金额 大于 300元的还需承担退不可抗力造成的退货除外,如:交通事故、员 20 元/次,金额 大于 300元的还需承担退货金额的 30%5. 属于质量原因引起的退货,处

9、罚退货产品金额超出销售金额5%o的部分的30%由对应的生产人员、班组长及车间负责人分摊,单品种退货金额超过 300 元/天的,生产负责人及品控人员还需承担相应的管理责任 50元/次,由于质量原因引起的外包产品退货损失由外包负责人元全额承担。6. 属于销售政策造成的 退货,退货金额不得超出销售金额的(每年的 5、 6、 7、 8、 9月 5%,其余月份为1.5 % );超出部分由销售部门负责人及相应的销售人员承担。7. 凡是发现不属于公司配送的产品被退回公司,从发现的时候起,往前追溯相关责任人(送货人员、仓库人员及对应部门的领导 ) 50元/次。8. 凡是发现无日期产品或隔日产品提前发货流入市场造成投诉,其处理投诉的相关费用由发货人员负责承担50%,如后道送货人员发现此类产品并予以截留上报,奖励送货人员50元/次,处罚发货人员 50元/次。9. 凡是发现仓库人员在接收退货数量时没有实事求是的按照实收数量进行接收的,处罚 50元/次+承担退货金额的 100%。五:附 录相关报表:退货申请单、退货产品 处理汇总 表1 :退货申请单上海市金富绿色食品有限责任公司退货申请单批准日期:实退日期:接收日期:销售点名联系电话:申请退货日称期退货品名退货数量送货 日期退货原因实收数量退货原 因判定退货 产品 处理 方式销售

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