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文档简介
1、企业 ERP 系统管理制度1、总则第一条为了加强 XX公司信息系统的管理,确保信息数据 的安全性和准确性,促进 XX公司管理信息系统工作持续健康 的发展,满足领导决策信息和信息披露的需要,根据公司相 关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办 法。第二条管理信息系统是指在 XX公司管理工作中,运用通信技 术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的 能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的 各种系统的总和。第三条XX公司管理信息系统工作的目标是:以会计核算为基 础,逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的,并具有 辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。第
2、四条XX公司XX部负责管理全行业的管理信息系统工作。基 本任务是:(一)研究制定管理信息系统发展规划,并组织实施;(二)根据集团公司新的需求组织相关部门、人员对管理信 息系统进行改进和完善;(三)制定管理信息系统的管理办法和规章制度;(四)组织制定管理信息系统行业标准、规范,并组织实 施;(五)组织和管理管理信息有关人员的培训工作;(六)总结、交流推广管理信息系统的经验,指导各单位开 展管理信息系统工作;(七)建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系 统”,负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术 问题的解答。第五条各下属单位部门,应根据集团公司的各项规定、标准 和规范来开展本单位
3、的管理信息系统工作。第六条管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重 点,各单位应当充分重视这一工作,把它做为建立现代企业 制度、提高信息质量,满足报告流程,加强企业内部管理的 一项重要工作来抓,为决策者和管理者提供高质量的信息服 务。要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐 步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要 重点做好普及工作,使绝大部分企业办公人员了解和掌握管 理信息系统。本信息化规范目前适用于 XX集团公司总部,下属各级单位。本规范既是保证系统正常运行的规范,也是XX集团部考核各单位部门工作情况的重要依据。2、岗位及岗位责任随着XX集团管理信息系统应用层次的不
4、断深化,计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展,为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高,确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性,特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任,各单位 要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。系统管理岗位为更好地发挥信息系统为管理服务的原则,在公司的领 导下,根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求,以 实现信息系统替代手工管理的顺利过渡,设置专职系统管理 岗位。2.1.1 系统管理员岗位2.1.1.1 岗位要求系统管理员是系统的维护和管理人员,是一个技术性较 强的岗位。经过培训,此岗要求具备计算机软硬件及数据库 知识,
5、有维护系统环境的经验。2.1.1.2 岗位职责a) 负责系统应用软件、硬件的日常维护工作,例如软件补丁 更新、网络环境配置等,并登记相应的维护记录;b) 参加相关的系统业务联络员培训,解决软件操作过程中出 现的技术问题,并在必要时向相关部门或软件公司反映;c) 按照相关制度督促、检查系统操作人员的工作,根据实际 工作需要经生产主管批准后合理分配系统操作员的使用权 限;d) 负责系统数据库的备份,系统及系统数据、档案安全保密 工作;e) 负责公司下发的数据采集系统的维护、使用,并按照公司 的要求按时连通网络上报数据,如果遇到问题应及时与公司 联系;f) 严格遵守公司其他关于安全性 . 保密性的规
6、章制度,对于违 反规章制度,进行泄密的行为,有举报的义务。2.1.1.3 岗位权限a) 负责整个系统的用户、数据信息的安全,根据公司的有关 制度,保证数据的准确;b) 有对整个系统软件进行系统升级的权限,负责系统环境的 搭建问题;c) 有对数据管理员、各单位系统业务联络员进行督促的权 利,并指导他们完成本职工作;f) 遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。2.1.2 系统业务数据管理员2.1.1. 岗位要求数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员,主要负 责物料主文件,部门,往来单位,人员,仓库,物料与采购 员的关系等数据的维护;负责本单位系统操作人员的培训及 业务联系。经过培训,此岗要求具备
7、计算机操作的基本知 识,熟练使用OFFICE办公软件。2.1.1. 岗位职责a) 对即将进入系统的物料主文件,必须严格按照软件要求, 进行核实后,在核对好物料主文件的基本信息、物流属 性、生产属性后录入系统,并做好记录;b) 核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础 信息并及时录入系统,保证系统的正常运行;c) 对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关 系等数据按照规定格式进行录入、维护;d) 各数据管理员必须对自己所维护的数据负责,在系统中查 询、修改自己负责维护的基础数据,对维护的数据做好文 字记录;e) 遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度;f) 遵循系统其它管理文
8、档针对权限分配的制度。g) 协助系统业务主管部门,负责落实工作安排,发放相关文 件、会议通知、资料等,及时配合完成系统相关工作;h) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况 , 把握操作人员动态 及时向系统的主管业务部门反映系统使用中出现的各类问 题;i) 熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工 作,并按系统数据管理小组要求及时更新软件;j) 督促本单位操作人员遵守操作规范和及时、准确地录入生 产数据。及时向系统数据管理小组提供单位业务流程、人 员、数据等信息变更资料;k) 加强行业队伍建设,做好本单位操作人员的培训工作。l) 协助系统数据管理小组开展业务调研。2.1.1. 岗位权限a
9、) 数据管理员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统 中相关维护数据的模块和功能;数据管理员必须对自己的 帐号和密码进行安全设置,做到各负其责;b) 数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门,相 关模块,相关数据维护的界面,只能看到本人拥有操作权 限的模块和功能;c) 数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权 限,并对所维护的数据进行查询和修改;d) 数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印,也 可以导出为电子格式,但需要填写操作记录;e) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。f) 有查询系统本单位的数据权限,并根据公司的有关制度, 检查数据的准确性;g) 负责系统环
10、境的搭建,有对本部门系统软件进行系统升级 的权限;h) 有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规 章管理制度的行为,进行监督的权利;i) 遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。物流系统岗位职责2.2.1 销售员岗位2.1.2. 岗位要求, 主要销售员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员 负责制定销售预测模型及收集各销售工作站的销售预测、销 售订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入,录入时必须 做到数据准确、及时。经过培训,此岗要求具备计算机操作 的基本知识,熟悉系统生产计划的业务流程,熟练掌握系统 的操作方法。2.1.2. 岗位职责a) 负责制作销售计划。b) 及时办理物料的销售订
11、单业务,及时开制销售提单。c) 调整产品的销售价格。2.1.2. 岗位权限a) 销售员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统的销 售管理模块及库存管理模块;销售员必须对自己的帐号和密 码进行安全设置,做到各负其责;b) 销售员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料, 只能看到本人拥有操作权限的模块和功能;c) 销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内 部零星需求及对应的单据审批权限,及相应单据的查询权 限。d) 销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库 存查询权限。e) 销售员在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进行打 印,也可以导出为电子文档;f) 遵循系统其它管
12、理文档针对权限分配的制度。2.2.6 库房管理员岗位2.1.2. 岗位要求库房管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负 责人员,主要负责物料收发业务,库房管理在企业实际管理 中业务复杂,因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业 务流程,并按照流程在系统中体现,及时进行系统数据的录 入,做到数据的准确性和及时性。经过培训,此岗要求具备 计算机操作的基本知识,熟悉系统库存管理的业务流程,熟 练掌握系统的操作方法。2.1.2. 岗位职责a) 及时办理物料的入库业务,库房管理员在收到物料时,必 须及时审查,及时在系统中办理物料的入库业务。为了保证 系统的稳定运行,各个部门库房管理员需了解不同的入库
13、业 务在系统中的操作方法,制作单据。不允许随意更改单据类 型和制作单据。发现制作单据错误,需及时更改;b) 库房管理人员针对自己负责的库房,需要对办理物料入库 单进行系统库存管理模块的入库单记帐功能,原则为每天的 单据在下班前必须记帐;c) 及时办理物料的出库业务,库房管理员在进行发料业务 后,在系统中办理物料的出库业务。为了保证系统的稳定运 行,各个部门库房管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法,制作单据类型,业务类别。不允许随意更改单据 类型和制作单据。发现制作单据错误,需及时更改;d) 库房管理人员针对自己负责的库房,需要对办理物料出库 单进行系统库存管理模块的出库单记帐功能,原则
14、为每天的 单据在下班前必须记帐;e) 针对料废,工废处理,严格按照操作岗位手册办理料废, 工废的系统业务录入,并及时进行系统登帐业务;f) 库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查,发现 错误后,按照流程进行修改;g) 库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能,为 领导或相关人员提供查询的数据,打印或电子文档进行呈 报;h) 遵循公司其它针对系统管理的制度。2.1.2. 岗位权限a) 库房管理员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统 的库存管理和采购管理 2 个模块;库房管理人员必须对自己的 帐号和密码进行安全设置,做到各负其责;b) 库房管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关
15、业务 部门,只会看到自己拥有操作的模块和功能;c) 库房管理员在系统拥有制作入库单的权限,具体包括采购 入库单,生产入库单、其他入库单,调拨移库单,盘赢入库 单;d) 库房管理员在系统拥有制作出库单的权限,具体包括销售 出库单,生产领料单、其他出库单,调拨移库单,盘亏出库 单;e) 库房管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限,具 体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管 理的查询及收发存汇总表查询等;f) 库房管理员在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进 行打印,也可以进行导出为电子文档;g) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。2.2.7 采购计划岗位2.2.7.1 岗
16、位要求采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负 责人员,主要负责物料采购计划业务,采购计划业务在企业 实际管理中极其重要,因此系统中采购计划员需要了解企业 实际业务流程,并按照流程在系统中体现,及时进行系统数 据的录入,做到数据的准确性和及时性。经过培训,此岗要 求具备计算机操作的基本知识,熟悉系统采购管理模块的业 务流程,熟练掌握系统的操作方法。2.2.7.2 岗位职责a) 及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划b) 采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况,如采购计 划的状态变更:执行,终止,变更等,并根据实际情况在系 统中进行体现;c )对于系统中没有的物料,需要及时
17、按操作规范录入到系统 中。d) 采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况,如物料 的入库或物料的在途;e) 采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能,为领 导或相关人员提供查询的数据,打印或电子文档进行呈报;f) 遵循公司其它针对系统管理的制度。2.2.7.3 岗位权限针对采购部门,供应体系和配套体系的保密性,系统对 采购计划员的权限设置,具体内容有:a) 采购计划员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统 的采购管理和库存管理;采购员必须对自己的帐号和密码进 行安全设置,做到各负其责;b) 采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划,只能看到 自己拥有操作的模块和功能,只能看到自己负责的
18、物料、仓 库等信息。c) 采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购 计划的权限,在库存管理中具有录入物料目录,录入货位物 料分布的权限。d) 采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表 和单据的权限,具体包采购计划,采购订单,采购入库单 等;e) 采购计划员在系统中制作的单据和帐表,可以在系统中进 行打印,也可以进行导出为电子文档;f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。2.2.8 采购员岗位2.2.8.1 岗位要求采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人 员,主要负责物料采购业务,采购业务在企业实际管理中极 其重要,因此系统中采购员需要了解企业实际业务流程,并
19、 按照流程在系统中体现,及时进行系统数据的录入,做到数 据的准确性和及时性。经过培训,此岗要求具备计算机操作 的基本知识,熟悉系统采购管理模块的业务流程,熟练掌握 系统的操作方法。2.2.8.2 岗位职责a) 及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划,并把采购 计划按照企业实际情况转化为采购订单,满足企业生产需 要;b) 采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里,并 跟踪采购情况,如发生订单变更时要及时更改订单;c) 采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况,如物料的入 库或物料的在途;d) 采购员按照系统提供的查询帐表和单据的功能,为领导或 相关人员提供查询的数据,打印或电子文档进行呈报
20、;e) 遵循公司其它针对系统管理的制度。2.2.8.3 岗位权限针对采购部门,供应体系和配套体系的保密性,系统对 采购员的权限设置,具体内容有:a) 采购员拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系统的采 购管理和库存管理 2 个模块;采购员必须对自己的帐号和密码 进行安全设置,做到各负其责;b) 采购员在系统只能看到自己负责采购计划(订单)和采购入 库单,只能看到自己拥有操作的模块和功能;c) 采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限;d) 采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单 据的权限,具体包采购计划,采购订单,采购入库单,采购 发票、采购付款单等;e) 采购员在系统中制
21、作的单据和帐表,可以在系统中进行打 印,也可以进行导出为电子文档;f) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。2.2.9 财务存货会计岗位2.2.9.1 岗位要求财务存货会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和 负责人员,是销售管理及采购管理中发票与付款单、回款单 的主要操作人员,主要从资金管理的角度出发,加强对物料 的管理。指在降低存货的资金占用,完成物料收发存的成本 核算,能够正确及时的核算出材料成本,进行材料的结算业 务。此岗要求具备计算机操作的基本知识,熟悉系统存货核 算和相应收付款业务流程,熟练掌握系统的操作方法。2.2.9.2 岗位职责a) 负责企业原材料的结算业务和暂估业务;在
22、系统制作采购 发票,进行发票和入库单的核销,制作销售发票与销售回款 单等;b) 在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度 分别对仓库物料的收发存进行管理;c) 财务存货会计针对在实际业务或系统发现的库房管理人员 或采购员的数据或信息错误,有职责进行监督,并要求其进 行及时的更改;e) 财务存货会计在物料计划价格价格变更的时候,必须在系 统进行及时调整,对于新物料,必须在及时对新物料的计划 价格进行调整。d) 财务存货会计按照系统提供的查询帐表和单据的功能,为 领导或相关人员提供查询的数据,打印或电子文档进行呈 报;g) 遵循公司其它针对系统管理的制度。2.2.9.3 岗位权限 系统对
23、财务存货会计的权限设置,具体内容有:a) 财务存货会计拥有自己的独立帐号和密码,只允许进入系 统的存货管理、采购管理和销售管理 3 个模块;财务存货会计 必须对自己的帐号和密码进行安全设置,做到各负其责;b) 财务存货会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务 部门,只能看到自己拥有操作的模块和功能;c) 财务存货会计在系统拥有制作采购发票的权限,并对采购 发票和入库单进行,对采购入库单进行暂估业务和冲消业 务,具有制作销售发票、销售回款单并进行核销的权限。d) 财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售 发票与回款单的权限;e) 财务存货会计在系统中具有调整计划价格的权限。f) 财务
24、存货会计在系统中拥有查询存货核算中帐表的权限, 具体包括库存存货余额的月报、日报;出入库单据的查询, 批次管理的查询,收发存汇总表查询等。g) 财务存货会计在系统中制作和查询的单据和帐表,可以在 系统中进行打印,也可以进行导出为电子文档。h) 遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。 3、操作管理制度为了加强软件的操作使用管理,确保会计核算软件的正 常运行及会计信息的全面、准确与安全特制定本制度。一、 使用人员的操作权限:(一) 严格授权制度:要严格系统管理员的授权权限, 必要时所有软件操作员的操作权限清单要经过总监 ( 总会计师 )或会计主管审核,尤其是对于报表封存、 账务月结、记账与取消记
25、帐等重要的功能权限一定要 详细设置,应由专门人员或由会计主管亲自负责。(二)严格标准编码制度:所有单位必须严格遵守单位 集团公司已经下发的标准编码,并且按规定好的标准 单位编码、标准报表编码、标准科目编码上报数据, 严禁私自改变标准编码。系统管理员必须根据集团公 司的整体要求和本单位的实际特点进行初始化设置。(三)数据录入员进行数据录入操作时应严格按照凭证 内容输入数据。不得擅自修改凭证数据,如发现凭证 数据错误立即通知凭证编制人员或系统管理人员,并 根据修正后的凭证修改录入的数据。数据录入人员除 可以进行数据录入操作外,还可以进行数据查询工 作,但不得进行数据复核操作,复核人员亦不能进行 数
26、据录入操作,复核时发现凭证录入错误,必须通知 数据录入人员进行修改,复核人员不得进行已录入数 据的修改操作,待数据录入人员修正录入数据后再进 行复核签字操作。(四)系统维护人员除实施数据维护时,一般情况下不 允许随意打开系统数据库进行操作。实施维护时不准 修改数据库结构。其他操作人员一律不允许实施数据 库操作。(五)用于信息化的硬件和会计软件只有操作人员才能 上机操作使用。其他人员一律不允许上机。操作人员 必须经过培训并经系统管理员认可合格后方可上机。(六)操作使用人员上机操作前后必须填写“上机操作 登记簿”,如实填写操作人员姓名、上机时间、操作 内容、下机时间、操作期间系统运行情况等。操作人
27、 员的保密字必须牢记,并注意要安全保密,否则出现 问题,操作人员和系统管理人员有不可推卸有责任。(七)出纳员、维护人员、程序人员均不准实施数据录 入操作。(八)备份数据软盘和存档数据软盘、帐页、凭证、报 表及其他资料由数据管理人员按规定统一复制、核 对、存放、保管。帐务处理制度:(一)部应在每年或上年末建立新的会计年度的完整的 帐务文件。根据现行制度和集团公司要求,运用软件 的规则正确地设置全部级次的会计科目,会计年度中 间可以任意追加新的会计科目,但已经制单或记帐的 会计科目不得任意修改或删除(帐务的修改工作由系 统管理员执行)。(二)转换会计年度时,应在新的会计年度开始后的2 0天内,完成
28、结转各帐户的年初手续,并保证数据检 验平衡正确,年初余额在当年记帐以前可以修改,当 年记帐以后如有调整,只能通过填制记帐凭证进行。(三)任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证, 摘要区规范填入,在机上填制的记帐凭证编号应当连 续。(四)记帐凭证必须经过复核人员签字后,才能根据其 登记帐薄,复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的 记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭 证或代用凭单进行签字盖章。同一张记帐凭证,制单 和复核不能是同一人。记帐凭证在记帐以前必须打印 输出(记帐凭证清单),没有打印输出的记帐凭证不 得登记入帐。(五)总帐及现金帐和银行帐均可采用计算机打印输出 的活页帐装订,出
29、纳人员根据审核人员审查并准许报 销的凭证,收入或付出款项,出纳人员可以不登记订 本式日记帐,如现金处理收支较多可根据需要自设辅 助帐。单位每天必须将当日发生的现金收支数据输入 计算机并据以计算出库存日报表,并在表上签字盖 章。(六)日清月结制度:每日处理的凭证要及时记账,要 根据集团公司的要求设置统一的月结日期。月结功能 应由专人负责,并且月结以后不允许再处理该月业 务。单位应保证至少每月核对一次总帐,每季度核对 一次明细帐。七) 报表审核与封存制度:每月的报表在上报以前必须由总监 ( 总会计师 ) 审核,并由相应授权的操作员在 软件上进行报表的封存 (确认报表封存标志 ) ,封存以 后报表将
30、不允许再进行修改。(八) 必须将储存在机器内的帐簿数据打印输出为书面 帐簿,会计帐簿打印间隔时间不得超过半年,平时可 以只打印已满页的帐簿数据,但每年年末必须将全部 帐簿数据打印输出。三、 会计凭证的审核与管理: 会计凭证是计算机处理会计核算业务的依据。必须保证 入帐前录入计算机的会计凭证准确、可靠,因此应从以下几 方面严格把关:(一)记帐凭证编制方法:编制记帐可以采取机制凭证 和手工编制凭证两种方法,但要确保机制凭证与手工 凭证的一致性。对于电算化水平较高的单位,应当采 取机制凭证方法。(二)原始凭证的稽核:部门收到业务人员编制的业务 凭证后首先由稽核人员审核业务发生的真实性和准确 性,确认
31、无误后再审查业务有无业务负责人、业务主 管的签章,如确认无误则上机制单,依此编制记帐凭 证。(三)机制凭证的复核:数据录入人员录入凭证数据 后,由数据复核人员对录入的凭证进行复查,确保与 手工作主的一致性和复核人员复核无误后签字。(四)复核后的凭证必须打印输出、并经有关人员 (稽核 员、制单人员、出纳、数据录入员、数据复核人员、 会计主管等)确认签字后方可进行记帐操作。4、系统维护制度( 一 ) 系统管理员负责系统维护的工作,包括:硬件、软 件和数据维护。( 二 ) 建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作, 在确定系统管理员的同时,必须指定维护监督人,以保 证系统的安全。( 三 ) 实行维
32、护记录制度。为积累经验和明确责任,维护 人员应对每次维护进行详细记录,内容包括:维护目 的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。( 四 ) 重大项目的维护(如设备更新、扩充、修复和会计软 件修改、升级及二次开发等),由系统管理员提出书面 报告和实施方案,会计主管研究批准后方予实施。实施 前,实施者要制定保证数据安全的措施,做好相关文件 和数据的备份。实施后,系统管理员会同会计主管制定 调试维护方案进行系统调试,以保证项目维护效果和系 统正常运行。( 五 ) 实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的 安全性。要严密控制好数据库及其服务器的口令,控制 好各用户的口令,并定期对有关的用户口令进
33、行修改。( 六 ) 具有管理信息系统版权的单位其软件的有关源程序 及设计文档由系统管理员负责保管。( 七 ) 参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人 员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。 具体管理细则如下:、硬件维护管理 1部门计算机网络应配备不间断电源。工作场地应配备 必要的火警设施、消防器材,严禁烟火。2用于会计电算化的计算机实行专机专用。禁止无关人员使用;禁止做游戏,播放 CD VCD禁止进入本系统以外的 其他网络;禁止用于与本职岗位无关的其它用途。3操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐。在系统 管理员的指导下,每周进行设备保养。4系统管理员每周全面检查一次硬件系统,做好
34、检查记 录,发现问题及时处理,以保证系统正常运行。5每月对计算机场地的安全进行检查,包括:电源、消 防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措 施,及时消除隐患。、软件维护管理1任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。会计软 件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。2系统管理员对软件系统进行全面维护,包括软件的补 丁安装等,并作以记录。3定期对系统进行病毒检查。4建立故障报告制度。系统运行或软件操作中发生故 障,如属简单故障,由系统管理员现场解决;现场无法解决 的,由系统管理员进行故障登记,会计主管同系统管理员制 定处理方案(方案包括:故障分析、拟采取措施、保障数据安 全防范措施等
35、),经会计主管批准后实施。对于本单位无法排 除的故障,由系统管理员及时联系相关单位解决。、数据维护管理1对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备 份。备份由系统档案管理员完成。每日下班前对账务数据进 行日备份;每月末完成月备份;会计年度终了结账后完成年 备份。月、年备份内容包括账务、报表和其它核算子系统的 数据文件。备份文件应异地存放。2备份盘标识清楚,包括注明账套、时间、备份人。年 度备份属档案资料。归档后应定期复制(视保存期而定)。3健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治 病毒卡,实施开机检测病毒。防病毒软件要及时升级。严禁 任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。会计软件操作人员
36、 一概不得在客户机上安装、使用任何磁盘、光盘。系统管理员实施维护时需使用磁盘或光盘时,必须首先对所用盘进行 病毒检测。5、机房管理制度 网络机房是公司信息化的中心,服务器里存储着大量的 重要数据,为保证 24 小时网络安全运行,加强防火、防盗、 防病毒等安全意识,要求网络中心所有人员都严格遵守如下 制度:( 一 ) 网络中心的工作人员必须严格遵守国家有关法律、 法规的规定,细心、认真地履行工作职责,保障网络系 统正常、安全、可靠的运行。( 二 ) 熟练掌握所维护设备的原理,正确使用系统软件, 掌握系统操作和维护方法。( 三 ) 认真做好维护作业计划,定期测试设备的技术指 标,负责设备的维护和保
37、养,保证设备性能符合技术指 标。( 四) 每天早上 8:00 8:30,下午 5: 005: 30,检查 网络运行情况,(包括 Web/Email、ERP服务器、防火墙 等),及时处理所发现的问题,如有尚未解决的故障或 隐患及其它疑难问题,应及时和相关人员联系,尽快解 决,并立即上报主管领导。( 五 ) 对重要的系统数据的测试和检查,要应认真做好原 始记录,定期备份数据并检查备份数据的正确性。做好 各种技术资料、文件档案的管理工作,确保资料完整正 确。( 六 ) 机房设备(含服务器、路由器、交换机和防火墙)的 开启、运行和关闭,由专人负责操作、管理。每次操作 都要填写操作日志,认真做好记录。(
38、 七 ) 认真做好服务器密码的保管工作,密码设定需要上 报主管领导审批,并做好记录,密码要定期更改。( 八 ) 节假日,要有专人检查网络运行情况,如发现问题 及时解决,并做好处理记录,重大事项必须在二小时内 报告主管领导。( 九 ) 外来人员进出网络机房要登记,未经信息部人员许 可,不得随意进出机房。( 十 ) 保持机房环境清洁、整洁、清静。6、数据备份制度第一条数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩 胶片等。网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘 机。没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份,以 后向光盘和磁带机过渡。第二条要经常对系统中的数据进行备份,以便在计算机 发生故障时
39、可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防 止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损 毁。因此,原则上要求在发生业务的当天都进行备份。推荐 的数据备份模式为:(一)与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖;(二)最近三个月月末的备份;(三)每年年末的备份;(四)备双份以上,存储于不同的地点;(五)备份要采用 ORACLED据库管理系统提供的数据备 份和以及双机热备等多种数据备份方案。第四条对备份的数据应加强管理,防止被非法拷贝或毁 坏,要对其内容及运行环境(如软件的版本)等进行记录。第六条 对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都 应严加控制。严禁未经授权将数据拷贝出系统,转 给无关的人员或单位;严禁未经授权进行数据恢复 或转入操作。7、数据保密制度由于现在实施的浪潮 ERP软件是
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