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1、精品文档医院年度审计工作计划-word文档,下载后可编辑修改-下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力 学习是为了更美好的未来!医院年度审计工作计划篇一一、提高审计质量,发挥审计监督作用1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大, 经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。 因此,医院内审工作要 从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、 提高经济效 益与社会效益等事项。3、改进审计计划管理,使审计年度计划
2、要和我院的经济工作计划在时间上 错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质,做 好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了,审计质量才能得到保证。二、更新审计理念,提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询,帮助他们 更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题的过程。审计工作不 能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿,立足于纵观全局的基点上,扣紧 为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康,树立起服务第一理念,采 取参与式的审计策略。尽可能地对被审计
3、的科室面临的困难和对策提供咨询意见 主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用,更好地为医院的和谐发挥重要作用。三、以成本管理审计为重点,强化审计经济监督在市场经济条件下,医院被推向市场,医院的生存不再取决于上级主管部门 的意志,而是取决于市场对医院的接纳程度,取决于医院能否为患者提供优质、 价廉的医疗服务,市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动, 向广大患者提供医疗服务,必然会消耗一定的人力、财力和物力,因此医院的经 营过程也就是资源耗费的过程,同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本
4、不仅会增加病人的经济负担,而且会减少医院的收 益,影响医院的长期发展;成本问题解决不好,医院的效益就没有保障,竞争力 也会变得低下。因此,内部审计要把医疗服务成本作为基本审计,及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题,找到损失浪费的主要表现、症结所在,做好 综合分析,针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议, 促进医院有效 节约与合璞利用资源,降低成本,从而提高经济效益与社会效益。四、运用计算机审计,提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高, 我院计算机信息系统要联网,使医院 内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计 为主。通过借助计算机审计技术,能及
5、时地获得相关信息资料,缩短审计时间, 节约审计成本,从而提高审计效率。我们科室要把握时代的脉搏,坚持以科学发展观为指导,立足自身,立足内部,充分发挥应有的作用,就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。医院年度审计工作计划篇二20xx年全县医院内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫 生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实 履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。 今年重点做好以下几项工作:一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计
6、,对财务收支、项目资金管理、政 府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范 和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题, 提出建 议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和 经济责任意识。二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改, 充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所 查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管 理制度,确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出
7、的问题,组织自查整改。下一页更多精彩“医院年度审计工作计划”三、推动内部审计交流,提升内部审计效率加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内 审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断 提高本系统内部审计的能力。加强与审计机关之间的沟通与交流, 创新审计思路,改进审计方法,努力提 高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工 作。四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务 水平加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。 组织审 计人员认真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职
8、业道德,树立强烈的事业 心和责任感,积极而公正地履行审计职责。医院年度审计工作计划篇三一、财政审计1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,规范财政资 金分配行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织市、县 (市)、区审计机 关对20xx年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,重点检查 预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供 水等附加的征收和使用情况,揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规, 转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革 政策不严等问题。6月底结束。2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。
9、以摸清乡镇债务情况,促进乡镇健 康运行为目标,组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计,摸 清乡镇负债的数量、种类及用途,揭示负债形成的原因,并有针对性地提出审计 建议,为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。4月底结束。3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改革,提高财 政运行质量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项 目)20xx-20xx年度财政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量,地方政府管理和运作本级财政,财税部门预算管理和理财治税情况, 以及各项财政 资金管理使用的合法、合规情况,揭露和查处财政收入质量不高、 执行各项财政 改革
10、政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。 8月底结束。4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行审计对有关 单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。6月底结束。二、行政事业审计5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,提高财政 资金使用效益和财政财务管理水平为目标,对市政公用事业局、市 *支队、市 人事局等3家行政事业单位 20xx财务收支以及市人民政府驻上海联络处 20xx-20xx年度财务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资 金,利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款,违反收支两条线,乱发乱补,用 *大 吃大喝及*旅游,私设“小金库”等问题。11
11、月底结束。6、医院行业审计(市定)。以促进加强医院财务管理,规范医院行业收费行 为,加强药品和医疗设备采购管理为目标, 组织全市审计机关对黄石市中心医院 (上年结转项目)、黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病 防治院所等5家市级医院和大冶市、阳新县各 1家本级医院20xx年度财务收支 情况进行审计。重点查处违规乱收费、乱加价、盲目采购大型医疗设备造成闲置 和浪费、在药品、医疗设备采购环节拿回扣等问题,促进降低医疗成本,解决人 民群众看病贵问题,为我市公共卫生体制建设服务。6月底结束。7、学校行业审计(市定)。以促进加强学校财务管理,规范教育行业收费行 为为目标,组织全市审计机
12、关审计市实验高中、 市六中2所市级学校和四个城区 各1所本级学校20xx年度财务收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题, 深刻分析问题产生的原因,提出改进措施和建议,为加强我市教育体制建设决策 服务。6月底结束。三、专项资金审计8、五项社会保障资金审计(省定)。以摸清社会保障资金管理现状,促进加 强资金管理,完善我市社会保障体系建设为目标, 按照审计署的统一部署,组织 对市本级、大冶市、阳新县 20xx年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基 本医疗保险基金、失业保险基金、企业年金和工伤保险基金、生育保险基金等5 项社会保障资金进行审计,重点检查各项基金收入的真实完整性和支出的合法合 规性
13、,揭露和查处挤占挪用、损失浪费等问题,保障资金安全完整,维护社会弱 势群体的利益。6月底结束。9、扶贫资金审计(省定)。以促进市委、市政府扶贫工作方针、政策的贯彻落实,保障我市扶贫开发目标的顺利实现为目标,组织对阳新县20xx至20xx年度扶贫开发专项资金进行审计,重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用,以及 扶贫开发项目建设及效益情况,揭露和查处有意拖欠、虚列支出、挤占挪用和损 失浪费等问题。6月底结束。10、三项市级专项资金审计(市定)。以促进专项资金加强管理,提高资金使 用效益为目标,对城市维护建设费、教育附加费、粮食储备基金20xx-20xx年度 的管理和使用情况进行审计。6月底结束。四、
14、重点建设项目审计11、重点建设项目审计(市定)。以促进加强项目管理,规范投资行为,提高 投资效益为目标,对黄石理工学院、市城投公司等市政府投资1000万元以上项目进行决算审计。重点检查工程投资是否履行了相关审批程序,工程质量和资金 使用效益如何,揭露违*采购和招投标程序、挤占挪用项目资金、虚报工程造 价和损失浪费等违纪违规问题,为完善我市投资体制服务。11月底结束。12、国外援贷款项目审计(省定)。以促进加强管理,合理有效利用外资,提 高资金使用效益和外债偿还能力为目标, 根据审计署授权,组织对世行贷款公共 卫生项目、磁湖污水治理工程项目、日本协力银行贷款城市防洪项目、 结核病控 制项目(卫v
15、)、林业持续发展项目(林业四期)等国外援贷款建设项目进行审计, 重点检查国外贷援资金和本级配套建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、 提款报账等情况,揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款项目协定, 以及内部控制存在重大缺陷等问题。7月底结束。五、国有及国有控股企业审计13、国有及国有控股企业审计。以摸清家底,揭示风险,促进加强经营管理, 提高经济效益和竞争能力为目标,组织对市粮食储备公司20xx-20xx年度资产负 债损益情况进行审计,重点审计企业资产负债损益的真实、合法性,揭露企业会 计信息失真、因决策失误、管理不善导致国有资产流失和损失浪费等问题,严肃 查处内外勾结、弄虚作假、侵
16、占国有资产的行为。以资产的盈利性、流动性和安 全性为尺度,从资产营运结果和资产构成方面, 分析评价企业的资产质量,促进 企业建立现代企业制度、健全内部控制和自我约束机制,实现国有资产保值增值。 11月底结束。六、社会中介机构相关审计报告核查14、社会中介机构相关审计报告核查(市定)。以规范社会中介机构执业行为 为目标,组织对部分社会中介机构出具的相关审计报告进行核查,重点揭露违反执业准则、申通作弊、出具虚假报告、造成国有资产和政府资金流失等问题,促 进提高执业质量。11月底结束。七、经济责任审计15、经济责任审计。以加强对权力的监督与制约,促进领导干部认真履行职 责,推进党风廉政建设为目标,组织对党政领导干部和国有及国有控
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