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文档简介
1、 财务管理财务分析财务会计与成本管理知识分析模拟实习 成本会计模拟实习期末综合测试题 B 卷参考答案(一)编制材料费用分配表,并编制记账根据。万利饼干厂材料费用分配表208 年 3 月 31 日金额单位:元应借账户总账账户成本或费用项目鸡蛋其他材料合计二级账户明细账户丰收饼干曲奇饼干小计定额耗量 分配率 分配额 分配率 金额直接材料直接材料175210849 60% 786008944955951基本生产成本生产成本生产成本573.5355140% 524006.1922145400辅助生产 机修车间直接材料600600600600成本小计饼干车间机修车间小计制造费用
2、合计4040404014400131640 146040会计主管复核制单蛋元饼干本月投产数量163003080186017520(公斤)曲奇饼干本月投产数量108002250158011470(公斤)蛋元饼干本月鸡蛋消耗定量1752010/1001752(公斤)曲奇饼干本月鸡蛋消耗定量114705/100573.5(公斤)鸡蛋费用分配率6.1922记 账 凭 证第 1 号208 年 3 月 31 日附件 9 张借方贷方摘要领用材料总账科目 明细科目百十万千百十元角分 百十万千百十元角分生产成本 基本生产蛋元饼干基本生产曲奇饼干8 9 4 4 9 0 0 5 5 9 5 1 0 0 6 0 0
3、0 0 辅助生产机修车间制造费用 机修车间4 0 0 0 原材料(见附件)1 4 6 0 4 0 0 0合计会计主管记账复核制单(二)编制薪水及社保费用分配表,并编制记账根据。¥1 4 6 0 4 0 0 0¥1 4 6 0 4 0 0 0 薪水及社保费用分配表208 年 3 月 31 日金额单位:元应借账户薪水社保费成本项目或社保合计总账账户生产成本生产成本制造费用二级账户 明细账户费用项目 实际工时 分配率 分配金额 提取率费费蛋元饼干曲奇饼干小计直接人工 7360直接人工 544025760190404480058009274685416128208820881512900基 本 生 产
4、成本128003.5辅 助 生 产 机修车间直接人工成本小计5800饼干车间机修车间小计薪水薪水420025006700241220628合计会计主管复核制单5730036%记 账 凭 证第 2 / 号12208 年 3 月 31 日附件 3 张借方贷方摘要分配职工薪酬总账科目 明细科目百十万千百十元角分 百十万千百十元角分生产成本 基本生产蛋元饼干基本生产曲奇饼干辅助生产机修车间制造费用 饼干车间机修车间3 5 0 3 4 0 0 2 5 8 9 4 0 0 7 8 8 8 0 0 5 7 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 合计会计主管记账复核制单记 账 凭 证第 2 / 号22208
5、 年 3 月 31 日附件张摘要 总账科目分配职工薪酬 应付职工薪酬 略借方贷方明细科目百十万千百十元角分 百十万千百十元角分7 7 9 2 8 0 0 合计会计主管记账复核制单¥7 7 9 2 8 0 0¥7 7 9 2 8 0 0(三)编制固定资产折旧费用分配表,并编制记账根据。固定资产折旧费用分配表208 年 3 月 31 日金额单位:元应借账户成本项目或费用项目折旧费费用金额会计账户制造费用二级账户明细账户饼干车间机修车间4500850折旧费折旧费用合计5350会计主管复核制单记 账 凭 证第 3 号208 年 3 月 31 日附件 1 张借方贷方摘要 总账科目 明细科目百十万千百十元
6、角分 百十万千百十元角分计提固定资产折旧 制造费用 饼干车间4 5 0 0 0 0 8 5 0 0 0 5 2 5 0 0 0机修车间累计折旧合计¥5 3 5 0 0 0¥5 3 5 0 0 0会计主管记账复核制单(四).编制外购动力费用分配表,并编制记账根据。外购动力费用分配表208 年 7 月应借账户会计账户成本项目或费用项目电费费用金额二级账户明细账户饼干车间机修车间142005800制造费用电费外购动力费用合计20000会计主管复核制单 记 账 凭 证第 4 号208 年 3 月 31 日附件 1 张借方贷方摘要分配动力费用总账科目 明细科目百十万千百十元角分 百十万千百十元角分制造费
7、用 饼干车间机修车间1 4 2 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0应付账款 市电力公司合计会计主管记账复核制单¥2 0 0 0 0 0 0¥2 0 0 0 0 0 0(五)编制待摊费用分配表,并编制记账根据。待摊费用及其他费用分配表208 年 3 月 31 日应借科目总账科目待摊费用明细科目饼干车间机修车间应摊报刊费应摊保险费低值易耗品摊销合计5002007002500800600360010004600制造费用合计3300600会计主管复核制单记 账 凭 证第 5 号208 年 3 月 31 日附件 1 张借方贷方摘要分配待摊费用总账科目 明细科目百十万千百十
8、元角分 百十万千百十元角分制造费用 饼干车间机修车间3 6 0 0 0 01 0 0 0 0 07 0 0 0 0待摊费用 报刊费保险费3 3 0 0 0 06 0 0 0 0低值易耗品摊销合计会计主管记账复核制单¥4 6 0 0 0 0¥4 6 0 0 0 0(六)编制办公费用分配表,并编制记账根据。外购办公费用及其他费用分配表 208 年 3 月 31 日单位:元支付费用项目应借科目总账科目合计明细科目饼干车间机修车间办公费用9000其他费用1800108003500制造费用3000500合计12000230014300会计主管:审核:制表:记 账 凭 证第 6 号208 年 3 月 31
9、 日附件 1 张借方贷方摘要总账科目 明细科目百十万千百十元角分 百十万千百十元角分分配办公及其他费用 制造费用 饼干车间1 0 8 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0机修车间银行存款合计¥1 4 3 0 0 0 0¥1 4 3 0 0 0 0会计主管记账复核制单(七)登记机修车间制造费用明细账,编制制造费用分配表及有关记账根据制造费用明细账总第页车间名称:机修车间字第页年或借贷(借)方项目根据摘要借方 贷方余额物料薪酬消耗其他月 日 号数办公费 折旧费 水电费 保险费费用3311材料费40借 404021/23340085034403400职工薪酬折旧费借借
10、4290借 10090借 11090借 145908504动力费5800100058005摊销费用2008006办公及其他 350030005005007转出14590 平 0403400 3200 8505800 800记 账 凭 证第 7 号 208 年 3 月 31 日附件张摘要 总账科目 明细科目借方贷方百十万千百十元角分 百十万千百十元角分结转机修车间制造费 生产成本 辅助生产机修车间制造费用 机修车间1 4 5 9 0 0 0 1 4 5 9 0 0 0 合计¥1 4 5 9 0 0 0¥1 4 5 9 0 0 0会计主管记账复核制单(八)登记辅助生产成本明细账,编制辅助生产费用分配表及有关记账根据辅助生产成本明细账总第页辅助生产车间:机修车间产品或劳务:修理劳务字第页年月 日根据成本项目直接材料摘要合计字号直接人工制造费用3131材料费用分配60060021/278887
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