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文档简介

流程名称付款流程被涉体系文件 或规章制度费用管理制度(QB/XZ-CWGL-03-200)相关表格费用报销单、付款意见书相关部门各部门主要涉及岗位出纳、申请部门负责人、财务合同管理员、财务 审核负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC084付款流程提岀申请部门负责人审批财务合同审核财务审核T分管公司领导审批公司总经理审批节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提岀申请申请人填写费用报销 单或付款意见书并签 名申请人1、费用报销 单2、付款意见书部门负责人审批若同意则看该款项是 否有合同,若有合同 则进行合同审核,否 则退回申请人部门领导1、费用报销单2、付款意见书财务合同审核若签有合同,则合同 审核,同意则财务审 核若无合同,则直接进 行财务审核否则退回申请人合同管理员1、费用报销单2、付款意见书财务审核同意交分管公司领导否则退回申请人财务审核负责人1、费用报销单2、付款意见书分管公司领导同意交公司总经理审分管公司领1、费用报审批批,否则退回申请人导销单2、付款意见书公司总经理审批同意交财务岀纳,否则退回申请人公司总经理1、费用报销单2、付款意见书财务岀纳付款 岀

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