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文档简介

1、投标文件1. 质量管理日常检查规定22. 表1.工作稽查表33. 表2.生产操作稽查表44. 表3.外作厂商质量管理稽查表55. 表4.自主检查检查表76. 表5.质量保管稽查表87. 表7.设备维护稽查表9&表&厂房安全卫生检查表9投标人:第11页1 质量管理日常检查规定第一条 避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管 理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。第二条范围(一)工作检查(二)生产操作检查(三)自主检查(四)外作厂商质量管理检査(五)质量保管检查(六)设备维护检査(七)厂房安全卫生检查(八)其他可能影响产品质量者第三条检查的频率依检查范圉的类别,以及对产品质量影响

2、的程度而定。第四条检查的项U依检查范圉的类别而定,如实施要点。第五条检查资料的回馈要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。第六条实施单位质量管理部成品科及有关单位。第七条实施要点(一)工作检查1. 必须由各单位主管配合执行。2. 频率:(1) 正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。(2) 新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频 率。(3) 特殊重大的工作则视情况而定。3. 工作检查表:2.表1.工作稽查表工作名称:工作人员姓名年 月 日稽查项目实际悄形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的

3、意思与建议其他检查人员:3表2.生产操作稽查表工程名称:操作人员姓名:年 月 日稽查项目实际悄形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否整洁对异常状况是否知晓处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其他检查人员生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。4.表3外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商口协作厂商口原料供应商11 J商名称:4-1制程上有否按规定的操作标准操 作:口有口没有1-2厂商的地址电话:4-2制程中有否按规定的检查标准检查:口有口没有1-3负责供应本厂的原料,加工品名 称:4-3制程检查记录有保存吗? 口

4、有 口没 有14经办人员职称姓名:44制程中发现不良品的处理:21有质量管理组织表吗? 口有 口没有5-1对本公司供料储存情况:2-2质量管理负责人职称姓名:52成品检验如何实施:口全检 口抽检 口不检验2-3质量管理部门是否独立存在?口单独存在 口存在口单位53被退货时实施措施:口改换包装再 送回口等催货急时再送回口全捡后再送回24检验人员共计人1. 进料验收人员人2. 制程检査人员人3. 成品检验人员人4. 其他人员5-4本公司要求的水准和厂商生产能力 比较(厂商的意见)口要求过高口要求过低口要求适中2-5检验人员是否兼作其他工作:口是口否55不良率能否降低:口照规定口打算降低26对于不良

5、反应是否有人负责处理:口有 口没有5-6现有接受本公司订购事项进度情 况:31进料时,有检验吗?口有 口没 有口有时有,有时没有32检验方式:口全检口抽检口抽样计划口其他57其他:33进料时发现不良品的处理:口批 退口选别口重工口照用口其他6需要本公司协助事项:3-4进料验收单有保存吗? 口有 口没有外作厂商质量管理检查:1. 质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原 料供应商、加工厂商。2. 外作厂商质量管理检查表。5表4自主检查检查表检查站:检查人员姓名:年 月 日稽查项目实际情形备注是否按检查标准检查感官检査的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏

6、检的原因对不合格品是否妥善处理其他检查人员:自主检查:频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。6.表5质量保管稽查表()原料()半成品()加丄品()成品年 月日稽査项目实际情形总评存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品不良品未经检验物品是否分别存放实际的数量是否与帐面符合度量衡的器具是否精准存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变异其他质量保管检查1. 原料、加工品、半成品、成品等2. 频率:每周一次。3. 质量保管检查表。7表7.设备维护稽查表设备名称:年 月 日稽查项目实际悄形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、修护是否有记录其他设备维护检查频率:每周二次,每次二至三个设备。8.表8厂房安全卫生检查表年 月 日稽査项目实际情况备注消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效易燃物品是否存放妥当操作人员使用的工具是否良好特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具物料搬运设备是否运用灵活是否于严禁吸烟处有

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