企业采购岗位分工及职责_第1页
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文档简介

1、采购中心各岗位职责一、采购内勤岗位职责:1. 负责所有供应商信息资料、价格信息的收集、整理、归档与更新 工作;2. 建立并管理与供应商的应付账款往来账;3. 负责每年的供应商评定情况的更新、汇总与归档工作;4. 负责各种采购文件、采购标准的登记、保管、存档及发放工作;5. 负责采购合同签订的手续办理及合同的存档工作;6. 负责协助办理购进物资的报检和入库手续,当天发生的物料,入 库手续必须在第二天早晨 9 点前上报总经理,经签批后交财务中心入 账;7. 负责接收各类物料需求计划,进行分类汇总整理记录,并按照相 应采购责任人的要求, 整理出合理的采购计划 【各环节因为料费而产 生的采购计划减损,

2、 采购内勤应自动在采购计划整理中添补, 以保证 计划的准确】;8. 负责根据各采购负责人提报的采购日报表跟踪各类采购计划的执 行情况,每天早上向采购总监汇报; 采购总监督导采购责任人按期完 成;9. 完成直接上级领导交办的其他工作。二、外协专员岗位职责:1 负责建立外协台账,向采购内勤及时上报外协采购日报表;2 负责与首次合作的外协户,签订委托加工合同;3 负责将生产下发的外协计划,合理分发给相应外协户,杜绝因废 品而影响生产进度;45 负责跟踪外协加工进度,及时督促检查,确保外协计划的按期完 成;6 负责组织对外协供应商的相关人员进行对外协加工重点物料的技 术培训、现场技术指导和组织首次加工

3、评审工作;7 负责保持与外协户的日常沟通和联络, 协调解决外协加工过程中 的价格、品质、工艺、交期等问题;8 负责随机收集并及时更新所采购各类外协产品的市场供求信息、 供应商信息、价格信息;9 负责建立严格的外协采购比价体系,在供应质量、价格、交期、 服务指标上进行系统评定,保证外协采购的物美价廉、及时周到; 负责协助办理外协产品的出入库手续; 1011 负责及时、准确传递外协加工所需技术文件、专用工装、仪器 等;12 完成直接上级领导交办的其他工作。三、采购核价员岗位职责:1. 负责根据保管员填写入库日期、供应商名称、品名、图号、规格 及数量的入库单,在当日内核价,并在入库单上填写单价及金额

4、;2. 负责将填写单价及金额完毕的入库单,在当日内转交采购内勤;3. 负责向财务、销售等部门随时提供各类物料的最新价格信息;4. 负责定期不定期复验采购计划、 外协计划、实际入库数量、 品种、品质及市场价格的比对工作四、采购专员岗位职责:1. 负责建立采购台账,向采购内勤及时上报各类物料的 采购日报表 ;2. 负责按照公司的采购管理制度,按照采购原则进行采购作业;3. 负责根据采购计划及生产进度,做好采购的进度控制工作;4. 负责协助所采购物资的入厂、 报检、入库、结算等相关配合工作;5. 负责协助办理采购入厂不合格品的退货事宜;6. 负责即时处理生产加工及组装过程中物料需求平衡的事项和突发

5、问题;7. 负责随机 收集并及时更新 所采购各类物资的市场供求信息、供应 商信息、价格信息;8. 负责建立严格的采购比价体系,建立所负责采购物资的三家以上 同等供应资质的供应商详细资料信息库,在供应质量、价格、交期、 服务指标上进行系统评定,保证采购的 物美价廉、及时周到 ;9. 完成直接上级交办的其他工作。五、采购总监岗位职责:1. 负责制定公司的采购管理制度和严格顺畅的采购管理程序;2. 负责拟订公司的采购合同和委托加工合同,签订合理安全有利的 付款条款 ;3. 根据公司实际资金状况,负责编制公司的采购预算及采购环节的 资金需求预算 ;4. 负责根据公司的生产计划、库存情况和各类物料需求计

6、划,制定 采购计划,并根据内勤所报采购日报状况跟踪、检查、督促物料采购的到货进度;5. 负责根据供应商的往来情况、米购合同和米购计划,拟订米购物资及外协 产品的付款计划;6. 负责组织供应商及外协户前期资质的调研、实地供应商资信考察和准入资格的评定工作;7负责组织重大采购合同的评审工作 N泥浆泵采购专i货比三询综合物 8负责组织协调办理采购物资及外协产品入厂后的报检、入库及核价工作 采购中采购计需求计2采购专钻机 9负责确保公ER软件采购模块的正常运行工作 采购评判10负责同其他协作部门的无缝衔接和紧密配合,确保公司整体生产 经营计 3外协专合同谈 签的顺利完成物数11完成直接上级交办的其他工

7、作 付款条付N六、采购计划的管理流 台日报检到货顺入库结付款条入到1. 流程图 采购日报2.说明:1)采购中心接收经总经理签批确认的泥浆泵部、钻机部提交的综合 物料需求计划(综合物料需求计划同时提报相应物管),迅速制定符 合生产或销售交期、技术条件等要求的和可行的采购计划, 报总经理 签批确认执行;2)采购总监根据采购专员的责任分工,把采购计划快速分解给相应 的米购专员实施米购活动;3)各采购专员根据长期供货商的资质信息(公司长期供货商的资质评定根据供货商评定管理流程确定),在“同等质量,价格最低”“物美价廉”的采购原则下进行至少三家以上的价格质询 【分为四类 物料的采购:1零星采购,小批量零

8、星采购,现金市场购买,做到 对当地周边此类市场的掌握;2、大宗物资批量采购,选择三家以上 优质供应商,签订常年供货合同,固定价格和占款金额,随叫随送, 定期定额结算;3、外购(成套或配套)设备采购,批量大的同大宗 物资采购,批量小的签订当次购销合同,货比三家,进行询价、评审、 合同签订,保持常年合作关系,随时掌握行情信息;4、外协件加工, 根据自身的加工条件:量上超出自身加工能力的(自己干不完),成本上比外协加工还高的(自己干的贵),质量上技术上设备上 自身无法满足的(自己干不成),除此之外的都应该自己完成,不用 外协,选择三家(就近或当地)以上满足此类外协件加工条件的加工 企业,签订常年加工

9、合同,固定价格和占款金额,随叫随送,定期定 额结算。】、采购评审判定确认实际供货商、进行价格谈判、签 订合 同;4)根据采购合同签订的付款条款,支付预付款(常年供货合同,按 占款条款定期定额结算);根据生产所需的顺序和采购到货时间,按 秩序到货;5)到货后,在当日内,相应的采购专员填写报检单,报质量中心检 验,不合格的做退回处理,合格的实物入库,物管核实数量,同各部 所报综合物料需.求计划相符(超计划的做退回处理,亏计划的要求采购确定时间弥补, 开具 AP等资编制采购物 A库单,核价员填写齐全单价、金额等内容 分类明生产设收 集各采购中实地考 )财务根据常年供货合同的结算条款,定期定额同供货商

10、 结算 质量管供货商信制定采购物 )采购内勤及时填制采购日记台账和日报表,准 确记录每日的采购工作 价交就近采技术标 况和跟踪采购进度状况,向采购总 监、总经理及需要的部门及时提报采购日 服务质供方随 N N表 供方年发后随样品测全面评定期复合格供 七、供货商评定管理流 评定履约检查 1. 流程图: 资 质复检2. 说明:1)钻机部、泥浆泵部工艺技术科分别编制相应的采购物资分类明 细表,根据此表制定相应的各类采购物资技术标准 ;2)采购中心根据以上两表,收集各类符合技术标准要求的供货商详 细全面的信息,每个种类产品选择三家以上的符合要求的供货商;3)采购中心根据收集的各类供货商详细全面的信息,安排实地考察 计划【根据物料的质量和安全等的重要性质分为: A类,B类,C类(见采购控制程序分类)。C类无需实地考察,就近采购,物料 经测试合格即可选定】 ,全面考察其 API 等资质的真伪和实际履行状 况、生产设备的硬件设施状况、质量管控体系等的执行状况及结果、 价格和交期的优势、 综合服务质量的顾客满意率等信息, 综合全部信 息进行全面的评价, 选择其中具有同等质量优势, 其他条件可以互补 的至少三家供货商,进行样品的全面检测,合格者进行小批量试用, 试用合格列

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