



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标 准。出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权 限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单 时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务 管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差
2、 旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签 字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等 如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早 餐20%中餐40%晚餐40%财务管理部门在审核时按交通票实际 日期计算。&参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如 住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的 50%合予补助,但需要发票进行冲销。10、
3、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、 停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助 部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。 出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权 限报批。2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单 时,须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必 须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务 管理部门有权拒收。5、出差期间发生的招待费、办公用
4、品、会议费等支出不能在差 旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销, 超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签 字证明后方可报销。7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等 如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早 餐20%中餐40%晚餐40%财务管理部门在审核时按交通票实际 日期计算。&参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如 住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的 50%合予补助,
5、但需要发票进行冲销。10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、 停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助 部分填写“差旅费报销单”。11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销票据要求1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票, 并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章, 否则为无效票据不予报 销。2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章;且不得要求酒店在 开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报。3
6、、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的,必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额, 未注 明且按票面金额填报的视为虚报。4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票 据不得连号,如有连号,必须有相应的合理解释,否则视情节为无效 或虚报。5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区 除外),交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。6、发票抬头名称:根据实际情况按所在公司全称填写:无锡浩兴钢业制品有限公司。7、票据粘贴:每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先 交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上(粘贴单可用与 报销单一样大小的无文字信息的纸张代替)。&票据填写:姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以“Y” 封头,大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整,并与原始 票据金额相符。9、报销时所需附件:差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。报销违规罚则1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票, 并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章, 否则为无效票据不予报 销。2、发票原则上必须是当年度内的有效发票。3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销,并对报销人处以虚报 金额_倍的罚款。4、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 45227-2025化工园区封闭管理系统技术要求
- GB/T 45126-2025钢渣碳酸化固定二氧化碳含量的测定方法
- 出摊货架转让合同范本
- 农村田地征用合同范本
- 临时股合同范本
- 代课老师合同范本
- 冰箱采购谈判合同范本
- 半永久加盟合同范本
- 健身器合同范本
- 养殖鸽子合作合同范本
- 《水利工程质量检测管理规定》知识培训
- 2025年02月贵州省司法厅所属事业单位公开招聘2人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 2025年校长春季开学思政第一课讲话稿1720字例文【供参考】
- 2025年01月福建省福利彩票发行中心片区管理员招考笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 2025至2030年中国单板电磁制动器数据监测研究报告
- 2024年07月国新国证期货有限责任公司(海南)2024年招考2名工作人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 人教版数学八年级下册 第17章 勾股定理 单元测试(含答案)
- 法规解读丨2024新版《突发事件应对法》及其应用案例
- JGJ46-2024 建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准
- 肺炎的中医护理方案
- 2024年世界职业院校技能大赛高职组“关务实务组”赛项参考试题库(含答案)
评论
0/150
提交评论