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文档简介

1、标准实用文案第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时,不是由自己公司 来发货,而是直接由外部供应商来代为发货,然后供应商向公司出具发票,公 司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆,稍后会对公司间销售业务及 配置进行讲解。一、主要操作步骤如下:1、物料主数据的维护,将物料主数据中“销售视图2”中的“项目类别组”维护为“BANS ”这个是标准的配 置,也可以自己来定义项目类别组,这个主要是为了通过物料 项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。2、创建第三方业务的销售订单,事务代码VA01 :创建销售订单:初始屛幕梢售姐织2100分销渠道10产品姐销售部门猎售爼n依齟烹考创:逹2销窖2

2、顼目总览2订货方E含同参考在创建销售订单过程中,需要填入“采购组”,在填完数量之后,会弹出这样的提示,该提示回车可过,产生该问题的原因就是还没维护“采购组”,待采购组维护完之后,该提示即消息,所以看到该提示时勿紧张。填“采购组”的地方为销售订单的计划行处,查看“采购组”的维护在订单计 划行的“采购”视图:显示公司间销售200002157:计划行数据物科管理工r備荐地虐zioo 7林弭采购申诸计划行号计划行类押1ZC第三方计戈怖物料123456788S95_j测试物料销售 嵯计划行日期2012. 07. 06订单数垦iojia|已舍入职星10文档注意该图下边有采购相关的“信息记录”,该记录维护事

3、务代码为ME113、在维护完采购组之后,便可保存销售订单,之后使用VA03来查看产生的采购申请编号,查看的位置为销售订单的计划行处:显示公司间销售订单ZOQOOZ讣7:项目数据I帕髡噢目a I项目类别血吕|鶴三才顶目韧料1235678&895测试物料销售A 销售E 装话虹条件科目分配了计划疔合作怏伴文苹出具倉票疑证订单数量10JTA已交货数量0昼汨期时交赏吕期|订单数豊舍入的量梢.I交英睹菇已霞贡数.|计划.1柔购电请tearD2012. 07. 06:0 101010JIA自ZC 1000000108o13&自固定日期和数量交贷时问旨4、之后用事务代码ME21N来参照采购申请创建采购订单:在

4、点击完“采购申请”选项后,会弹出一个采购申请的查找界面,找到刚才创 建的采购申请单,如果在系统中是连续操作的,那么在查找界面中会直接弹出 刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后,进行参照的创建,将图中出 现的采购申请单“ 1000000108 ”拖入到上部的小车中即可:然后维护采购价格,并保存采购订单即可。这里需要注意的是在采购订单中项目里“交货”视图中的“收货”选项,如果该选项勾选,则需先做MIGO,然后做MIRO ;如果该选项未勾选,则可以直接进行 MIRO。即使对采购订单进 行MIGO操作,也不会影响库存。5、接着就是进行MIRO , MIRO之后便是使用VF01对销售订单进行开票操

5、 作。MIGO产生的凭证:MIRO产生的凭证:睜冋 显示凭证数据愉入视图囲固團匡1因税收I 昱示货币|円E!总軼视團g.1顼I口引引科目倪明贺币210013121100004SjOOO.OD-USD2862202030000祠料来购-GR/IR3,0D0. noUSDJI3402221010101増值税锻顶税鞭垢怖435,90USDJI49364010101CJO工曹戒本瘗异-套件类435.90-USD園吕冒可丽F:数惟输只视的凭证捕寻5100000029去司代码2100会计年度凭证日期2012,7. 06过魅日朝2012. 07,05期间公司往来凭证萼USDjj念再彳4nVF01产生的凭证:

6、I滾口|显示凭证:数据输仝腮EI圜屈圜區11旺鸵|怡占昱示货帀團亘画数JSA视團公司代码2100会计年度凭证骗号9000001434凭证日期2012. 07. 05过帐已期2012. 07. 06参照9000001434公司往来凭证号货币CNY|立本存墓n:分类帳蛆團倡|冒|閱| 丽刖|18回聲阿|县|慣曲|电亍画酊画1同|项 IpkIs科目1说明|金霰貨帀稅ZLjj101B78797订贾会增强测懾客户2,880,0*3CNYXIrl;502221010203壇谊税-銷项稅-17/0418.46-CNYXI3506001110000主穆收入集团外-套件类2 妬 1,54-匚NY、配置讲解:网络

7、上能够找到很多关于第三方销售的配置,有些地方我也到网上查找了相关 的资料,但是感觉不够详细,故在此进行说明。1、销售订单类型的配置:对于销售订单类型的配置没有太多的要求,只是注意将发票类型的分配要维护 好,否则在创建系统发票时容易出错。交贯-相关的幵单裝型齋曙类樂厅顶目EKO1肓订車相关开要英璽7F2笈票i出貝握票忡划类型n必司1间出具垸熏类型IV时戟担尿过稳忖議卡计in梵型检亘姐2、订单项目类别的配置:这个配置也不用怎么去维护,参考标准的项目类别TAS来维护即可,注意这里“出具发票相关”,维护成“ F”,这个的意思是出具发票的数量会按照 MIRO 的数量来做,这个在实际业务中比较重要,即先确

8、认供应商向客户发货的数量 之后,再向客户出具实际金额的发票。On li ne-help中说明的是可以用B,不过B测试的时候,发现出具发票带出的数量为 0,(经测试此处确实可以维护 成B)后续会进一步测试。配置完行项目类别之后,将行项目类别分配给订单 类型。显示规圏维护项目类别S 明细顶吕类型完咸规则特别库存出貝绘票相关F|岀具捷票计划类型出晨发票饰拮业务数据计划行类别岡第三方计划冇顶目类别丽回第三方项目17:竝競顶9B允许的计创行 n交贷相关顶 退赏与重量/佛积栩关 间活瓯信贷回诵定成本3、计划行的配置,这里也只需要参考标准的计划行CS来配置即可,这里可以将标准的采购申请类型“ NB”改为自己

9、的采购申请类型。将行项目类别分配给行项目类别显示视圏雉护计划行类别J 明细业务敷据交货栋詰移动类型n与交货有关的项移动発型第一涉|订单奏型MO材料采购申请|话购单交货计划项目类别5第2科目分配梵别_iX全部辅助帐户设置4、对于SD这块的配置,还有一快就是复制控制,即:销售订单到发票的复制控制,这里我测试了好几次,发现有很多的组合可以使用,下面只列举一组。在使用ROUTINE时,要注意ROUTINE的描述,带项目字样的,一般是用在行项目的复制控制中,这块如果配置不好,将会导致无法创建系统发票(非常郁闷)。发票类型与一般的发票类型相同即可。目标幵專饕型ZF2|1发舉1m111从植售凭证类型项旦类别

10、复制诸求数据 VBFIK/VBRP028 7丁单相关的第三方项目rTTTl I000 出具发箕迪量F正加数建+1定桝类型G晟好价格忘悅类型15、完成以上的配置之后,SD的相关配置也就完成了,剩下的就是关于采购申 请、采购订单等的配置,我们可以调用 MM模块已经配置好的采购申请、采购 订单类型等,这样就不需要自己进行配置,这块的配置也是比较复杂的。三、在操作过程中出现的问题:1、在第一章中提到的创建销售订单时的提示,该提示可以通过将物料主数据中采购视图 的“采购组”字段维护来解决,这样再创建订单时便不会弹出这个提示,采购申请中的采购组已经默认为物料主数据中维护的采购组。2、当在做MIGO时,报出

11、这样的错误提示,经过在网上搜索之后,查出原因是由于送达 方与售达方不一致导致的,将送达方改为与售达方一直的话,该问题便可解决。但是实际 业务中确实存在送达方与售达方不一致的情况,可能需要发给SAP,让他们给提供NOTE。项目消惠文弃LT)cta1文本字段与经营范围号码不一致*:厂显录日志叼蜃鈕回疋 可网區圜理理屈 西画7巨画蹈 K可HE巨可耳区3、关于通过采购申请自动推送采购订单的操作。在测试时,发现每次都需要 ME21N来创建采购订单,记得之前项目有使用过 ME59来根据采购申请自动 创建采购订单,在测试时发现 ME59无法实现,经过与QQ上的SAP好友沟 通后,他们使用的是 ME59N,之

12、后使用ME59N便可实现。在实现 ME59N 自动创建采购订单需满足以下条件:(1)将物料主数据中的“采购”视图中的“自动采购单”选项勾选。(2)将供应商主数据中的“采购数据”视图中的“自动建立采购订单” 选项勾选。(3)维护采购组织的外部服务缺省值:W國牺飄管理物科管理的TK设置 荃于消费的计划 采购外菊服务管理 服务主数据 编号範围 定义系貳消息的屈性 来族确走和绘省慎豊龜閃采购细织!国 雜护服务条目表的匹配玛Ih/Th(4 )网络上一般只会提及这三个设置,但是维护上这三个设置之后,依然不会实现ME59N来创建采购订单 的操作(ME59N处如果填供应商编号则可创建,如果不填 则不能创建)。

13、测试之后,发现还需要创建供应商的采购信息记录,通过事务代码ME11维护之后,重新创建销售订单,之后自动产生的采购申请单便可以通过ME59N来创建采购订单(此时不填供应商编号)。另外说明下销售订单计划行配置中,“科目分配类另的作用,该“科目分配类别”的配置路径也附上,这个细的配置对于MM的人来说应该会比较容易理解,由于本人对MM的了解不够深入,这里就不做讲解。物料管理辆料曽理的F般设置 基于捎费的计划采购2创崖采咆爼 采购maiH录计划协迓确认维护采购凭证的攢素帮助冬件外贸f关税【蹬护幣戶分配类別:BS&p p p P环殛据AFS网格醸运(采购网稻) 功料主数据祺应灌主數据货源満单 配師协说 询价/报价 采呜申谙 采购订单 定单摄优化 合

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