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文档简介

1、1目的为使公司质量管理体系内部审核员得到有效管理,确保内部审核的有效实施,制定本规定。2范围本文件规定了质量管理体系内部审核员的分类、分级标准,任职条件,工作范围,评价要求 等规则;本规定适用于公司质量管理体系内部审核员的管理。公司其他体系的内部审核员的管理也可参照本规定相关适用条款执行。3术语和定义4职责权限质量管理部质量管理部为公司质量体系内审员的归口管理部门;负责制定并适时修订内审员的工作及评价标准;根据内部审核业务需求,招募内审员并组织培训;根据年度审核策划安排,向内审员下达审核任务;组织内审员业绩评价工作。人力资源办公室负责兼职内审员的岗位管理;负责完善内审员审核业绩档案。各部门向公

2、司推荐本部门具备内审员资质的优秀人才兼职内审员工作;协调本部门内审员的工作安排,支持公司质量体系内审的正常运行。5规则与要求分类、分级和任职条件分类 分级质量管理体系制造过程产品条件加权条件加权条件加权初级内审员1、非技能职14级及以上人员50%1、技术职、技能职、管理职14级及以上人员50%1、技术职、管理 职14级及以上人 员50%2、取得内审员培训证书50%2、取得内审员培训证书50%2、取得内审员培训证书50%中级内审员1、初级内审员年度审核业绩考评合格60%1、初级内审员年度审核业绩考评合格60%1、初级内审员年 度审业绩效考评 合格60%2、年度内参与 3个及以上过程的内 部审核2

3、0%2、年度内参与5个/次及以上制造过 程内部审核20%3、年度内参与5次及以上产品审核20%3、具备参与本部门改进活动的经验20%3、具备参与本部门改进活动的经验20%3、具备参与本部 门改进活动的经 验20%咼级内审员1、中级内审员年度审核业绩考评合格40%1、中级内审员年度审核业绩考评合格40%1、中级内审员年 度审核业绩考评 合格40%2、年度内承担 3个及以上过程的内 审组长的经验30%2、年度内承担3个/次及以上制造过 程的内审组长的经 验30%2、年度内承担3 次及以上产品审 核组长的经验30%3、具备参与跨部门改进活动的经验30%3、在制造技术方 面,具备参与跨部 门改进活动的

4、经验30%3、在产品技术方 面,具备参与产 品改进活动的经 验30%质量体系内审员一般保持在1520人之间;制造过程内审员一般保持在1015人之间;产品审核内审员一般保持在5 10人之间。定员标准工作范围一般性审核工作参与年度审核策划;参与审核计划的制定;实施现场审核;整理审核发现,开具不符合项报告;参与不符合项整改措施的制定;跟踪验证不符合项纠正措施的落实执行。审核组长工作中级及以上内审员可担当产品审核、制造过程审核组长以及体系审核的分组组长;高级内审员可担当体系审核组长。审核边界每位审核员应在本岗位的相关业务范围内, 选择 1-2 项过程作为本人主攻的审核方向, 深入 研究本过程的审核思路

5、和改善的机会, 在不断提升审核能力的同时, 也持续促进过程的优化、 改善。承担的主要审核过程,每 3 年调整一次。除见习期的初级内审员外, 每位内审员必须能够独立承担某一过程 /工序/ 产品的内部审核任 务。培训与学习内审员的年度培训计划由质量管理部组织确定,综合性的培训一般不少于1 次/ 年。内部培训的实施由高级内审员担当。质量管理部组织至少每 3 个月进行一次正式的全体内审员沟通会议,及时了解大家在业务、 学习等方面的需求,提高团队凝聚力和战斗力。招聘、晋级、淘汰每年 3 月份,质量管理部根据年度审核策划及内审员人员需求,提出内审员招聘计划,在公 司相应职级、岗位范围内招聘选择合适的内审员

6、;内审员的选聘可由各部门主管推荐产生,也同时接受对该工作感兴趣的员工的自荐。推荐或自荐的员工由质量管理部组织统一的内审员培训, 考取内审员资格证书后成为初级内 审员。培训与取证工作一般在每年 8 月份前结束。每年 9月份,由质量管理部组织内审员审核业绩考评, 考评周期为上年度 9 月份本年度8 月份。审核业绩考评结束后,质量管理部负责组织内审员的晋级评审。 综合考评达到高一级别任职条件 80%及以上的,晋升为高一级别内审员;综合考评达到高一级别任职条件 60% 80%之间的,保持原级别不变; 审核业绩考评不足标准分值 60%的,降为下一级别内审员。初级内审员年度审核业绩考评不足标准分值 60%

7、的,取消内审员资格。第一年的初级内审员,不适用此淘汰条款。综合考评项目参照本规定 执行。其中,审核业绩考评结果、审核经历由质量管理部提供,改进经历由被考评者本人提供。审核业绩考评参照本文件执行。业绩考评标准序号项目分值业绩结果扣分初级中级咼级1审核经历10参与审核次数/过程少于3次/个222参与审核次数/过程少于2次/个333未参与审核51010未独立承担某一次/过程审核的5未曾担任审核(分)组长的52审核前准备20检查表缺失要素超过30%勺468检查表缺失要素超过50%勺6810未准备检查表的1020203审核记录20不能全部涵盖审核过程、范围、产品的101214未经受审核方确认的579未标

8、明受审核方亮点及冋题的246记录错误较多,模糊不清,不能还原审核信息的1012144不符合报告20未对发现的问题开具不符合报告的101214报告描述不清,不能确认整改部门、边界范围、整 改方向的81012报告未能对应相应条款或管控文件的4685不符合 整改跟 踪20未能对本人发现的问题实施跟踪验证的101214跟踪验证超出计划节点一周以上的81012验证结果与实际不符,应付了事的101214未参与本人所发现不符合整改的讨论1010未参与1项及以上跨职能、跨部门不符合整改的讨 论106质量管理体系培训10从未在本部门实施质量体系相关员工培训的555培训课件未加入本部门实际案例的222未研发一套使

9、用本部门的质量体系及相关课件22未参与公司层面(跨部门)的质量体系及相关培训3激励内审员的激励除在级别、荣誉等方面经年度考评予以兑现外, 在每次审核结束后给予相应的 现金激励。现金激励标准(单位:元)审核类别初级内审员中级内审员高级内审员体系内审A类过程100200300B类过程80100200C类过程5080100制造过程审核特殊、重点工序80100200一般生产性工序5080100辅助生产性工序305080产品审核年度计划产品2080100临时审核产品80100200注:1、A类过程指全部的COP程;2、B类过程指SP MP过程中可裂解到4阶及以上活动的过程;3、C类过程指其他的SP MP

10、过程。在审核结束后,经由质量管理部部长、受审核方主管、同组审核员、审核组长组成的评价小 组评价,根据得分按比例兑现激励标准的 50% (例,如某一中级内审员执行了一项 A类过程的审核,评价得分为85分的,获得的现金奖励为:200元*50%*85%=85S)另外50%勺奖励,将在内审员对不符合项跟踪落实结束,确保纠正措施效果得以固化后予以 兑现。见习期的初级内审员,不执行本章节现金激励政策。6相关表单质量管理体系内审员清单质量管理体系内审员业绩考评表质量管理体系内审员综合考评表审核员现场审核表现评价表质量管理体系内审员清单序号姓名职务/岗位审核领域及级别体系制造过程产品质量管理体系内审员业绩考评

11、表序号项目分值业绩结果扣分初级中级高级1审核经历10参与审核次数/过程少于3次/个222参与审核次数/过程少于2次/个333未参与审核51010未独立承担某一次/过程审核的5未曾担任审核(分)组长的52审核前准备20检查表缺失要素超过 30%的468检查表缺失要素超过 50%的6810未准备检查表的1020203审核记录20不能全部涵盖审核过程、范围、产品的101214未经受审核方确认的579未标明受审核方亮点及冋题的246记录错误较多,模糊不清,不能还原审核信息的1012144不符合报告20未对发现的问题开具不符合报告的101214报告描述不清,不能确认整改部门、边界范围、整改方向 的81012报告未能对应相应条款或管控文件的4685不符合 整改跟 踪20未能对本人发现的问题实施跟踪验证的101214跟踪验证超出计划节点一周以上的81012验证结果与实际不符,应付了事的101214未参与本人所发现不符合整改的讨论1010未参与1项及以上跨职能、跨部门不符合整改的讨论106质量官 理体系 培训10从未在本部门实施质量体系相关

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