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文档简介

1、20XX年财政预算执行情况与案工作报告20XX年预算草各位代表:我受市人民政府委托,向大会报告20XX年财政预算执行情况与20XX年财政预算草案,请予审议,并请各位政协 委员和列席人员提出意见。、20XX年财政预算执行情况20XX年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,全市广大财税干部职工克难攻坚,开拓 进取,较好地完成了全年各项财税工作任务。(一)全市财政预算执行情况20XX年,全市完成财政总收入 80528万元,为市七届人大常委会第八次会议审议通过的调整预算80020万元的%同比增长%增收10110万元。地方一般预算收入完成50817万元,为预算49246万元的%同比

2、增长%增收9076万元。全市财政支出完成109137万元,比上年实际增长 全市地方一般预算收入加上税收返还、上级转移支付以及各项补助收入,减去上交省市财政支出和专项结算后,收 支相抵,年终略有结余。(二)市级财政预算执行情况20XX年,市级财政总收入完成 45283万元,为调整预算的103%同比增长市级一般预算收入完成 32448万元,为预算的%同比增长%市级财政支出完成90304万元,为 预算80200万元的%比上年实际增长 %主要为上级专项转 移支付增支(支出分项完成情况见附表)。市级财政资金平衡情况是:市级资金113327万元,其中地方留成收入(含乡镇留成收入)50817万元,中央、省税

3、收返还9143万元,中央、省转移支付44730万元,地方政府债券等其他收入 8637万元。市级资金运用113269万元,其中本级支出 90304万元,结算上交省、孝感市财政4132 万元,市对乡镇转移支付 18833万元。市级资金与资金运用 相抵,当年结余58万元。(三)主要工作完成情况过去的一年,全市财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难,牢把握财税工作重点,全力以赴抓收入,积极主动促发展,千方百计惠民生,创新机制 强监管,财税各项工作取得新的进展:1、注重优化环境,服务发展取得新成效。一是千方百计争取上级支持。抢抓国家政策机遇,加大跑部进省力度, 全年争取各类专项资金 5

4、3307万元,较上年增加 6092万元, 为全市经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。是千方百计筹资搞建设。通过经营城市、精细理财,筹集资金亿元,支持城南新区等“区三园”建设,支持体育南路、蒲阳大道刷黑以及城乡道路等基础设施建设。三是千方百计支持企业发展。认真落实信贷奖励政策,调动金融机构增加信贷规模的积极性。争取县域经济发展专项资金5000万元,及时投放到17家中小企业,支持企业做大做强。20XX年, 17家企业上交税收 5090万元,其中10家企业税收过百万元。帮助解决企业承兑汇票亿元,极大缓解了企业资金困难。兑现企业税收奖励资金1800万元,安排中小企业担保贴息、中小企业发展专项资

5、金、科技三项费400万元,有力地支持了企业发展。安排华能热电联产、国家矿山公园等重大项目 经费200多万元,为争取重大项目落户和顺利开工建设创造 了良好条件。2、注重精细征管,征管机制增添新动力。20XX年财政收入形势异常严峻,面对骨干税源增收乏力、新生税源少、 全年增收任务重等困难,各级领导高度关注,大力支持,抓 协调,抓督办,抓税源,为组织收入提供了强有力的保障。各乡镇、财税部门密切配合,着力创新征管机制,强化收入 征管,确保了全年财政收入的稳步增长。一是建立动态监控 机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动 态分析监控。二是建立定期协调机制。市政府坚持每月召开 收入形势分析会

6、,及时协调解决组织收入中存在的各类问 题,始终把握工作的主动权。三是建立包保责任机制。对每 个重点企业,各乡镇、财税部门都安排专人负责包保,对企 业全程跟踪服务。四是建立精细征管机制。加强税收基础管理,在抓好日常征管的同时,积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清收、小税种稽查及非税收入征管,力促应收尽收。五是建立激励约束机制。将财政收入任务完成情况与乡镇调 度资金、税务征收经费挂钩,硬化目标责任,分月考核兑现。实行“双目标、双挂钩”考核激励机制,对乡镇国税收入超 收部分,按超收额的 30%安排乡镇基础设施建设专项资金, 有效调动了乡镇增收积极性。 全年镇级税收完成 32271万元, 同比增长%增

7、收8409万元。全市有7个乡镇财政收入过千 万,其中城中办事处突破亿元大关。3、注重民生福祉,人民群众得到新实惠。一是确保老有所养。积极推进社会保险扩面征缴,加强养老保险基金征 管,全 年拨付养老保险资金14974万元,确保了养老金的及 时足额发放。全年共征缴五项保险基金亿元,争取上级补助 6857万元,五项保险支出总额达到亿元。 二是保证困有所济。全年共拨付就业再就业、 低保、优抚、特困户等补助资金 6937 万元,保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。拨付城镇 居民医疗保险、新型农村合作医疗、晚血病人治疗、免疫规 划等补助资金 8400万元,促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。安排教

8、育总支出亿元,改造校舍,兴建教师周转房,补助困难学生生活,兑现义务教育绩效工资5014万元。五是推进住有所居。拨付资金2500万元,大力支持 廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴7326万元,兑付家电下乡、汽车摩托车下乡财政补助1840万元。积极 筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设 施建设等专项资金 9000多万元,拨付农村公益事业“一事议”以奖代补资金841万元、农村公益性服务“以钱养事资金1397万元,有力支持了新农村建设。4、注重规范理财,财政监管有了新进展。一是着力规范财政支出管理。针对财政资金拨付手续繁杂的问

9、题,制定 了财政支出管理办法,对资金拨付实行“职能归口,一头对 外,分级负责,流程规范,信息共享”,为预算单位提供规 范高效服务。二是着力规范土地出让金管理。出台土地出让 金支出管理办法,对商住用地实行宗地核算,明确支出范围 和流程,规范市镇关系,为加强土地出让金管理打下了良好基础。三是着力深化财政改革。市直157个部门全面编制了较为规范的部门预算;实现国库集中支付资金131293万元,直接支付率达%完成政府采购支出12606万元,节约资金1574万元;切实加强非税收入管理信息系统建设,严格执行收缴分离、罚缴分离”。四是着力强化财政监督积极开展社会团体和国有企业“小金库”专项治理。对25家单位

10、进行常规监督检查,查处违纪违规资金959万元。对30家 重点非税收入单位进行清理检查,对强农惠农资金进行了专 项检查。五是着力推进政务公开。积极推进财政与编制政务公开工作,共公开财政专项资金47项,金额42700万元。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政经济工作仍面临着许多困难和挑战:财源结构不优、内生动力 不足等问题依然存在,财政收入持续稳定增长压力较大;财 政债务包袱较重,政策性增支因素较多,财政保运转的压力 很大;园区和重大项目建设所需资金量大,保重点项目支出 压力较大,财政收支矛盾较为突出;财政监管和财政队伍建 设也需进一步加强。对此,我们将高度重视,认真研究应对 措施,确保

11、财政健康平稳运行。二、20XX年财政预算草案20XX年财政预算编制的指导思想是:以科学发展观为统领,充分发挥财政职能作用,积极支持经济发展,着力培植 税源;强化收入征管,加大争资力度,着力增强财政实力;坚持为民理财,优化支出结构,着力保障和改善民生;深化 财政改革,强化财政监管,着力推进财政科学化、精细化管 理,促进全市经济社会又好又快发展。20XX年财政预算编制的原则是:坚持“积极稳妥,稳定增长”的原则,合理安排收入计划,确保财政收入持续稳定 增长。坚持“一要吃饭,二要建设”的原则,优先足额安排 政策性工资、津补贴和社会保障支出;加大“三大板块”、 新农村建设、招商引资和重点项目建设投入,

12、促进经济发展。坚持“以人为本,为民理财”的原则,优化支出结构,优先安排教育、医疗卫生、公共安全等事关人民群众根本利益的 各项支出,促进和谐发展。坚持“讲求效益,量入为出”的 原则,提高财政资金效益,确保财政收支平衡。1、20XX年全市财政预算草案20XX年全市地方一般预算收入安排68868万元,可比增长20% (省调整分税制财政管理体制后,收入统计口径发生 变化)。全市财政总收入预算为 97906万元,比上年增长22%。全市财政支出安排140930万兀(含省专项转移支付),可比增长9%社会保障支出以及农业、教育、科技等政策性 支出预算分别按有关规定安排。全市地方一般预算收入加上税收返还、转移支

13、付以及各项补助收入,减去体制上交和专项结算后,收支相抵,当年 略有结余。2、20XX年市级财政预算草案 20XX年市级一般预算收入 (含乡镇留成)安排68868万元,可比增长20%。市级财政支出安排120930万元,可比增长 %农业、教育、科技等法定支出分别按政策安排。市级资金152566万元,其中地方留成收入(含镇级留成收入)68868万元,中央、省税收返还 9143万元,上级转移支付33605万元,专项转移支付补助收入35000万元,其 他收入5950万元。市级资金运用152525万元,其中本级支出120930万元,结算上交11595万元(含调整财政管理体制省级收入上划8063万元),市对

14、乡镇转移支付0万元。市级资金与资金运用相抵,当年结余41万元。3、20XX年市级政府性基金预算草案为了加强和规范市级政府性基金管理,根据监督法以及中央、省有关文件要求和我市实际情况,20XX年纳入市级政府性基金预算编制范围的主要有5项:即国有土地使用 权出让金、政府住房基金、残疾人就业保障金、新型墙体材 料专项基金、育林基金和维持简单再生产费。经过审核汇总,20XX年市级政府性基金收入预算总额为30205万元,市级政府性基金支出预算总额为30205万元。20XX年财政收支预算的安排,主要基于以下考虑:从收入方面来看,20XX年财政收入形势不容乐观,但机遇大于挑战,有利因素更多。一是20XX年国

15、家继续实施积 极财政政策,武汉城市圈“两型社会”建设、沿海及武汉产 业转移,为我市经济发展提供了良好机遇。全市生产总值计 划增长15%固定资产投资计划增长 40%将为财政收入增 长提供强有力的支撑。二是市委、市政府确定的“三大板块” 基础设施建设日臻完善,招商引资和项目建设步伐加快, 批中小企业迅速成长,将为税收增长增添活力。三是乡镇财 税收入增长较快,今年将会有更多的乡镇进入财政收入过500万元、1000万元行列,成为全市财政收入重要的增长板 块。从支出方面来看,20XX年增支因素较多。规范公务员津补贴、事业单位绩效工资、 医药卫生体制改革、教育投入等,政策性增支额度较大。支持基础设施建设和

16、重点项目建设、强化财政公共保障能力等,都需要财力保障。只有实现财政收入的稳定增长,牢固树立过紧日子的思想,才能保发展、保民生、保平衡。、开拓创新,扎实工作,圆满完成20XX年财政预算20XX年,是全面实施“十二五”规划的第一年。确保完成全年财政预算任务,对于“二五”期间全市经济社会事业发展开好头、起好步,具有十分重要的意义。(一)坚持又好又快,在调优财源结构、促进经济发展上下功夫。紧紧围绕全市经济发展战略大局,综合运用信贷 奖励、财政担保、财政贴息等财税政策,整合财政资金,全 力支持发展特色产业集群,使资源优势进一步转化为经济优 势,做优特色财源。全力支持骨干企业发展壮大和中小企业 快速发展,

17、做强主体财源。全力支持“三大板块”建设,加 大招商引资和项目建设力度,积极扶持现代物流业和商贸服 务业,做活新兴财源。全力支持“两型社会”建设,加大节 能减排力度,支持企业自主创新,做优效益财源。全力支持 乡镇经济发展,进一步发挥乡镇财政体制激励作用,继续实施“双目标,双挂钩”考核激励机制,着手制订下一轮乡镇财政体制,增强乡镇自主办项目、谋发展的能力,做大乡镇财源,逐步构建多极支撑的财源体系。(二)坚持增质增量,在做大财政蛋糕、增加可用财力上下功夫。一是突出重点,强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的主动性。是

18、应收尽收,强化收入征管。加大依法治税力度,着力挖潜增收。加强组织协调,强化目标责任,严格考核兑现,确保税收高质量均衡足额入库。进一步强化非税收入征管,积极推进非税收入税式征管,强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管,不断做大财政蛋糕。三是注重质量,增加可用财力。注重调整经济结构和收入结构,着力提高一般预算收入占财政总收入的比重,提高税收收入占一般预算收入的比重。四是研究政策,积极争取支持。加强上级财政转移支付政策研究,加大工作力度,千方百计向上争取更多的资金支持。(三)坚持有保有压,在提高保障能力、构建和谐社会上下功夫。按照公共财政要求,不断调整和优化财政支出结构,建立完善“以人为本”的公共财政支出体系。财政支出重点向“三农”倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜,不断改善人民群众的

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