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文档简介
1、第四卷 第二部分 附件 4-7 甲供甲指材料、设备管理规定 甲供甲指材料、设备管理规定 1 责任分工 1.1 发包单位(以下称建设单位) : 1.1.1 及时提供设计图纸、 设计变更、 洽商等资料及甲供甲指材料、 设备清单供总包单位提 量使用。 1.1.2 建设单位采购部具体负责监督各方工作, 划分甲供甲指材料、 设备的种类和提出报量 时间要求, 审核监理单位审定后提、 报量, 及现场实测耗量签订供货合同, 审核发料、 领料汇总表,随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况,督促供货 单位按计划到货, 按总包报表补货, 提供发料预算量参考表, 拨付到货款并组织竣工 结算;对不按本规定
2、执行的单位进行处罚。 1.2 监理单位: 1.2.1 监理单位负责监督并审定总包单位的材料、 设备提、 报量及现场甲供甲指材料、 设备 的实测耗量,如审定后的提、报量在工程中出现问题,监理单位应承担部分责任。 1.2.2 监理单位监督发包单位对材料、 设备的管理, 协助总包单位验货并在验货时最终对进 场材料、设备的质量把关(有最终质量否决权) ,监控甲供甲指材料、设备管理按规 定程序进行。直接对建设单位负责。 1.3 承包单位(以下称总包单位) : 1.3.1 根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、 设备的提量、 统计工作 (此工作应满足 现场材料、设备招投标和实施工程之用) ,并应核实材料
3、、设备的规格、型号、质量 等级等技术要求。 详见附表 JG-1 及附表 JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。 若总包单位提量或管理责任, 使建设单位造成经济损失, 双方结算时, 承包单位按损 失金额的 2 倍向建设单位支付赔偿金。 1.3.2 接货、验货(相关试验) 、收货、保管、发货、跟踪、报表、盘点等材料、设备的管 理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部 做法正确与否;检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护 情况等的管理;对合同审核会签;提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量,此量应 与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行
4、; 参与材料、 设备的招投标及结算等 工作;在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。 1.3.3 建设单位将安排部分材料、 设备由独立供应单位负责供应而由总包单位负责安装。 总 包须与独立供应单位联系, 协调有关材料、 设备的运送时间及复核提供所需的数量等 以确保材料、 设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误, 总包须对其工程进度总 计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间,供建设等单位审阅。 1.3.4 总包单位应须做好存放材料、 设备的库房准备; 对材料、 设备的存放及保护方法作详 细的安排, 并书面呈送建设单位审核及认可, 若现场未有足够的仓储空间, 则总包须 安排工地以外的仓库存
5、放,对此而产生的仓租、保管、二次运输、保险等一切费用由 总包单位负责。 1.3.5 总包须提前为材料、 设备运输做好充分准备, 保证材料、 设备运输路线畅通及设备与 基础相互匹配; 包括设计阶段考虑设备吊装口及运输路线、 校核沿线结构荷载, 施工 阶段对运输路线的及时形成或施工预留, 及材料、 设备运至现场后的水平、 垂直运输 (将材料、设备运至各相关现场) ,以及在必要的部位采取结构加固措施等,费用由 总包负责。 2 报量、接收及发放 2.1 统计报量:总包单位根据设计信息(图纸及变更) 、甲供甲指材料、设备清单(包括: 名称、计量单位、品种、规格、包装、使用范围、供应时间等,对甲供甲指材料
6、、设 备的采购、运输、保管、使用等有特殊要求的应以恰当方式说明或提出) ,按工程进度 计划及建设单位提供的供货周期,提前对材料、设备的规格、数量进行分类统计报量 并由项目经理(或精装经理)签认。凡以面积计算的材料,报量均按图纸净面积计算; 材料损耗量由建设单位组织供货、监理、总包单位现场测试、确定,共同签认合理损 耗率,建设单位将按采购部审核后的报量加上实测耗量订货。施工时若无确实理由而 突破确认的损耗量,则补货费用由施工方自理。若多报量导致最后剩余材料或因报量 及审核失误,则由总包、监理单位分别承担相应责任和损失。损失费用按现场实际情 况双倍处罚,总包单位负担 70%、监理单位负担 30%。
7、 2.2 上报审定:总包单位将统计完的分类规格数量制表(附表JG-1、附表 JG-2)签字后交 监理单位,监理单位核实无误并签字后,报建设单位采购部,建设单位采购部审核后 订货,并返各方一份。对于确属漏报或设计变更等其他建设单位原因,需要增补材料 的要写明补货原因,逐级上报签字由监理单位交建设单位采购部落实补货事宜。如非 建设单位原因造成的补货费用由责任方承担。详见附表JG-8。 2.3 接收检验: 2.3.1 建设单位采购部将签定的甲供甲指材料、 设备合同复印件交有关各方 (含有关技术支 持附件) , 其余材料、设备合同由总包负责。材料封样样品交由监理单位登记、贴签, 妥善保管, 依此做为验
8、货时的依据; 总包单位应根据合同上的到货时间及工地现场需 要,提前提醒建设单位或供货单位准备材料、设备进场。 2.3.2 在材料、设备进场的前 2-3 天(大宗材料、设备提前 5 天),建设单位及供货单位会 通知总包单位做好接货准备, 总包单位应提前准备好库房, 并做好相关的接货准备工 作。 总包单位不得随意通知供货单位提前或延期材料、 设备到场时间, 如有必要须向 建设单位书面说明, 并由建设单位材料部书面通知供货单位变更时间, 并反馈总包单 位确认。 2.3.3 材料、设备到场后,由监理、总包(建设单位采购部、项目部参与)单位按有关验收 标准和产品出厂检验单、 合格证等, 共同对其进行抽样
9、检查, 抽检数量不小于 10%(贵 重产品如洁具应不小于 30%),并按封样样品及合同中所要求的颜色、规格、质量等 级进行验收, 验收合格后统一存放到总包单位库房, 做好验收签认记录, 如存在质量 等问题, 总包单位应及时通知供货单位及建设单位采购部解决处理。 总包单位负责收 齐、保存相关竣工所需产品资料。 2.3.4 供应单位负责材料、 设备运抵工地或货仓验收前的任何损耗, 总包单位负责在上述地 点验收后发生的损耗(包括安装材料、设备时所发生的损耗) 。 2.4 入库保管: 2.4.1 总包单位必须 24 小时有材料、设备看管值班人员,看管并保证材料、设备的收、发 货顺畅及时。入库的材料、设
10、备必须随时检查库房环境及条件,根据材料、设备的特 性考虑码放位置及高度,妥善保管,注意防水、防潮、防磕碰等情况,所有材料、设 备不得露天存放,不能因存放环境影响材料、设备的质量和完好。 2.4.2 如总包单位未按产品说明要求存放, 或保管不当, 造成的材料、 设备损失由总包单位 负责,最终由监理、建设单位现场工程师、建设单位采购部确认,结算时从总包单位 服务费中扣除。 2.4.3 材料入库后两日内, 总包单位将签字确认的收货单汇总, 并按月交到建设单位采购部, 建设单位将依此收货单及合同付款进度向供货单位及分包付款。 2.5 出库发放: 2.5.1 总包单位按建设单位提供预算量参考表发放, 建
11、设单位预算部可提供与各分包合同的 预算量,但仅做为发料参考;注:材料结算时按预算定额做为甲供甲指材料、设备结 算依据。 2.5.2 总包单位发货时同各领料单位在库房当场验货、 发货并办理出库手续, 发给各单位时 要统筹考虑,确保每单位基本一致,避免材料、设备搬运到各楼层后出现扯皮现象。 禁止有发错或发多现象, 由此所造成二次搬运费用、 材料及设备的人为损耗等由总包 单位负责。材料、设备出库后出现损坏、丢失等问题,由该领料单位负责。 2.5.3 总包单位发放材料、 设备时严格按发料预算量表控 制(计划内发料 ),如需要额外发料 (计 划外发放,计划外发料处以双倍罚款,发料单有两种一计划内和计划外
12、)要双方备注 签字后抄建设单位采购部 ,如需补货另行申请。 3 现场管理 3.1 总包单位应设置现场甲供甲指材料、设备管理组,应有主要负责人,施工过程中的材 料、设备管理问题可向建设单位采购部反映,甲供甲指材料、设备管理组纳入总包单 位精装经理管理范畴。 3.2 监理单位组织各单位成立材料、设备管理小组,并设专人负责、定期组织会议,确保 各单位之间的联系、与供货单位之间的联系保持畅通。 3.3 总包对下一步即将施工的工序所需要的材料、设备要统筹考虑,做好预控,不能出现 没货、货不足等情况,应提前发现及时通知建设单位采购部做好准备。 3.4 总包单位在施工前对各施工单位进行技术交底,减少材料、设
13、备的浪费和损失,施工 过程中必须随时检查、监控;总包单位对分包单位加强成品管理教育,尽量避免二次 运输的损伤。 3.5 总包单位应配备专职的文明施工检查人员, 每天负责检查现场的成品 / 半成品的保护和 文明施工,检查进楼材料的堆放、使用情况,不得超过施工允许荷载;发放材料、设 备集中期间应合理安排进楼的运输,不得发生交通堵塞等现象。 3.6 建设单位采购部整体负责工程进行过程中的材料监控(建设单位项目部协助采购部工 作),并随时检查现场材料、设备的使用情况,包括检查总包单位库存情况、按照管理 规定核查提量及统计等工作。 4 统计报表 每月 25 日由总包定期向建设单位采购部报送更新的甲供甲指
14、材料、设备汇总表,包 括进场总量、发放量、库存量,发放量 +库存 =进场总量;如出现不吻合,及时通告建设 单位采购部,但责任及相应损失由总包单位负责。 5 竣工结算 5.1 工程竣工 20 天内,总包单位应将甲供甲指各种材料、设备,收、发、库存 ( 实际完好 产品的库存 ) 的最终汇总三级台帐(台帐记录截止日期为:业主集体收房入住之日)报 到建设单位采购部审定,与建设单位采购部共同盘点实际库存后封帐( 总收货 - 总发 货 = 总库存 ) ,并确认是否相符及原因,如出现不吻合,责任及相应损失由总包单位 负责,如其中为分包单位造成的原因,则由总包单位追究分包单位的责任,即责任逐 级追究。 5.2
15、 工程竣工 20 天内, 总包单位应将发予各个领料单位的材料汇总制表,并与领料单位负 责人签字确认,原件交与建设单位采购部。建设单位采购部负责最终审定(是否与最 终三级台帐相符合) ,并签字确认后将各单位领料表交与建设单位预算部做为与分包单 位的结算依据 ( 结算表格另见要求及范本 )。 6 材料表格 6.1 附表 JG-1 甲供甲指材料、设备提量表 6.2 附表 JG-2 甲供甲指材料、设备分层提量表 6.3 附表 JG-3 甲供甲指材料、设备到货接收单 6.4 附表 JG-4 甲供甲指材料、设备领料汇总表 6.5 附表 JG-5 甲供甲指材料、设备出库入库汇总表 6.6 附表 JG-6 甲
16、供甲指材料、设备到货汇总表 6.7 附表 JG-7 甲供甲指材料、设备单项验收单 6.8 附表 JG-8 甲供甲指材料、设备补货或修改申请表 6.9 附表 JG-9 甲供甲指材料、设备管理处罚通知单 精装材料 号楼汇总提量表 附表 JG-1 序号 材料名称 规格 数量 单位 使用部位 第一批到货时间 备注 1 2 3 4 提量单位(总包)签字: 日期: 审核单位(监理)签字: 日期: 注:上述表格内容由总包单位填写(按每栋楼提量) ,监理单位审核后报建设单位采购部。 精装材料 号楼提量分层明细表 附表 JG-2 序 号 材料名称 规格 地下 裙房 标准层 非标准层 备 注 层 层 层 层 层
17、层 层 层 1 2 3 4 提量单位(总包)签字: 日期: 审核单位(监理)签字: 日期: 注:上述表格内容由总包单位填写(按每栋楼每层提量) ,监理单位审核后随附表 3 同时报 建设单位采购部。 号楼甲供甲指材料到货接收单 附表 JG-3 编号: 年 月 日 材料名称 供货厂家 合同编号 材料名称 规格型号 数量 接收情况及 存在问题 接收人签字: 日期: 总包意见 精装经理签字: 日期: 监理意见 签字: 日期: 注:本表由总包接货时依据到货实际数量和情况填写,并请监理填写审核意见后,按月报建 设单位采购部。 号楼甲供甲指材料领料汇总表 附表 JG-4 领料单位 领料时间 序号 材料名称
18、规格型号 单位 使用栋号 领料数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 发料单位 发料人签字 发料单位 发料人签字 监理单位 负责人签字 注:1. 上述表格内容由总包单位负责填写,每个材料领料单位为一份表。 2. 上述表在工程竣工验收后,由总包汇总报建设单位采购部。 号楼甲供甲指材料汇总表 附表 JG-5 序号 材料名称 规格型号 单位 总入库量 出库量(各单位) 理论 库存 实际 库存 量差 原因 单位 单位 单位 单位 承包范围 层 层 层 层 层 层 层 层 1 2 3 4 总包单位:负责人签字:日期: 监理单位:负责人签字:日期: 注:上述表格内容由总包单位按照甲供甲指材料入库、出库、剩余材料盘存的原始单据填写,监理审核后签字,每月报累计数量给建设单位采购部。 号楼甲供甲指材料到货汇总表(按建设单位采购合同列项) 附 表 JG-6 对应采购合同编号: 供货单位名称: 供货楼号: 序号 材料名称 规格型号 单位 总入库量(填写实际起止月份的所有到货数量汇总) 合计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 1 2 3 4 5 填表单位: 填表人签字: 日期: 注: 1.月入库量指上月 26 日至本月 25日入库数量统计,每月累计同一产品的净入库量。 2. 本表按照建设单位采购合同项目进行列项,一个合同一
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