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文档简介
1、制度流程审批单 制度流程名称 出差管理制度 起草人 审核部门 审核意见 审核人签名 管理部复核 批准 备注: 1. 本单适用于新制度、流程的制定,以及原有制度的修改 2. 制定或修改制度、流程,须在制度流程前附此单,管理部凭此单方可对制度、流程下 发。 起草部门: 1 日起草日期:2018年3月 出差管理制度 受控状态:受控 生效日期:年 月 日 批准 复核 审核 编制 您好,欢迎您阅 读我的文章,本 W0文档可编辑 修改,也可以直 接打印。阅读过 后,希望您提出 保贵的意见或建 议。阅读和学习 是一种非常好的 习惯,坚持下去, 让我们共同进 步。 出差管理制度 1. 目的 规范员工因公国内外
2、出差的申请和审批程序, 为加强出差人员的管理, 本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准,确保出差 工作的正常进行。 2. 范围 本规定适用于所有员工。 3. 术语 3.1国内出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在 本国范围内出差。 3.2海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在 本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。 3.3短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内,能在当天往返 的出差;一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4出差地区分类: 一类地区:北京、上海、广州、深圳 二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家
3、庄、郑州、 哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济 南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、 昆明、杭州、重庆、天津、 珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、 宁波、大连 三类地区:上述以外城市 3.5 出差费用 : 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。 3.6 误餐补贴 : 指员工出差时,每天的用餐补贴。 4. 职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5. 出差的申请与审批 5.1
4、 员工因公出差,应该事先填写公出 / 出差申请单,对于因故未 能事先申请者, 出差应先以电话或邮件获直接主管批准, 事后补办手 续,未经批准的出差,其费用不得报销。 5.2 出差审批权限 : 总监级以上人员出差, 需报总经理审批; 部门经 理出差需报所属系统总(副)经理审批 ; 主管及员工出差需报部门经 理核审,副总(总监)审批。短程出差由部门经理级批准。 (下文简 称“权限主管”)。 5.3 出差培训的申请根据公司员工培训政策规定事先申请,并根 据培训审批权限规定实施批准。 5.4 团队同时出差时,可以由(团队主管)一人填写公出 / 出差申 请单,并注明随行人员。 5.5 出差人员因特殊原因
5、,中途需变更出差路线或延长出差时间或者 改变差旅路线计划, 需事前请示决策领导同意方可实行, 并在出差返 回后五个工作日内,重新填写 公出/ 出差申请单,写明实际出差 日期及实际出差路线,提交上级领导审批。 公出/ 出差申请单是差 旅费核销的依据,必须备附贴入公出差旅费报销单报销。 6. 费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的,员工可以凭批准过的公出 / 出 差申请单向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用, 须同时附上批准过的培训申请单。 国内出差预借费用根据出差预定天 数和标准费用预估上下浮动 10%,预支金额不得超过申请人工资的 2 倍,特殊情况需经权限主管批准; 6
6、.2 出差员工返回后,必须于次月 5 日前内凭公出差旅费报销单 及公出 /出差申请单进行管理部初审,财务部审核,总经理最终 批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况,员工需要书 面说明延迟报销的原因, 经权限主管审批确认, 否则财务部可以在告 知该员工并通报其上级主管后, 直接从该员工薪资中以最少次数扣回。 6.3 低阶员工和高阶员工出差, 交通、住宿可适当参照高阶员工标准。 6.4 低阶员工和高阶员工出差, 共同费用由高阶员工报销, 若低阶员 工报销高阶员工费用,应由高阶的上级主管来审核批准。 6.5 员工出差期间需招待客户、 赠送礼品等发生业务招待费的, 须在 公出/ 出差申请单中
7、事先申请,经权限主管批准后方可报销。如 遇特殊情况, 员工应口头或邮件获权限主管批准, 否则发生的业务招 待费不得报销。 6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后, 报权限主管 批准。 7. 差旅费标准(单位:人民币元) 7.1 往返路费: 往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、 火车票、船 票、长途客车票以及上述票据的附加费用, 按所到达地区现行票价实 报实销。 7.1.1 往返交通工具的使用标准上限及各费用: (见附件:一) 7.1.2 酒店费用标准明细: (见附件:二) 7.1.3 “特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并 由副总或总经理审批;经理级
8、别以下岗位,连续乘坐火车时间超过 8 小时的,可购硬卧票。 7.1.4 特殊情况的规定: 7.1.4.1 至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过 18 小时车 程; 7.1.4.2 处理紧急公务; 7.1.4.3 与副总、总监(含)以上人员一同出差; 7.1.4.4 飞机票与火车票同等价值。 7.2 往返路费附加费用包括: 7.2.1 机票附加费用: 机场巴士(的士)费用、机场建设费、 改(退) 票费、保险费、行李托运费。 7.2.2 火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。 8. 出差费用计算方式 8.1 交通费用的规定 : 8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通
9、工具出行。 如确因 工作原因需选择超标准交通工具出行的,需事先在公出 / 出差申请 单上注明原因,提出申请,并经权限主管批准,否则按就低标准报 销,超出部分自理。 8.1.2 副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购买商务舱 票,并需在购买前报总经理。 8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、 地铁等公共交通工具。 如 确因工作需要乘坐出租车的, 员工在报销时需说明原因及出发地和到 达地,且只能用当日出租车发票,并需权限主管批准后可报销。 8.1.4 员工短程出差,确因公务需要派车的,需经权限主管批准,可 向车辆调度部门申请派车,如车辆调度部门无法派车的,则在派车 单中予以说明并签
10、名,由此发生的出租车费可附此, 派车单报 权限主管批准后报销 8.1.5 员工市内公出如需单独用车, 由本人提出派车申请, 需经权限 主管进行审批。 如批准派车而车辆调度部门无法派车, 需用车人可开 私家车出差,按 1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用, 过路费可 如实报销。如未被批准派车的,员工自己开车出差而发生的费用,可 参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条( 8.1.5 ) 不适用于业务部门。 8.2 住宿费用的规定 : 8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算, 凭票报销, 住宿发票必须是 注明住宿天数、住宿日期,且为增值税专用发票。 8.2.2 住宿费按实报销, 对
11、于实际费用高于标准费用的, 按标准额度 予以报销;如特殊情况高于标准,须由权限主管签字审批确认。 8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的, 其住宿费用按标准的 60%执行, 如特殊情况须由权限主管签字审批确认。 8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员, 规定如下: 如对方机构提供优惠住宿价格 (低于公司标准 ) ,则凭票据实报销, 如 高于公司标准,须经权限主管签字审批确认。 8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速 8、七天。 8.3 误餐补贴的规定 : 8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐, 在出差途中实际自费 发生就餐则可申请误餐补贴。 每发生一餐可按标准
12、的 50%申请误餐补 8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一, 则不享受当天的误餐补贴; 若 仅一餐符合以下情况,可申请一餐的误餐补贴。 8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、 业务单位或跟随高层主管出差已 提供就餐的; 8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的; 8.3.2.3 员工出差期间,所搭乘的交通工具有提供餐点的。 8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。 8.3.4 员工在出差期间,在交通工具上过夜时(指 21:00 点至次晨 7:00 点)并且实际发生了就餐, 公司将按如下标准给夜宵误餐补贴 : 8.3.4. 1 夜间在途时间 4 小时以上的,夜
13、宵误餐补贴以 2 类地区 餐饮费标准的 50% 计发。 8.3.4. 2 夜间在途时间在 4 小时以下的不计。 8.3.5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为: 11: 30-13:00,16:30-17:30,22:00-次日 07 :00 并且涵盖 2 小时 以上。 8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。 8.4 员工出差期间通讯费规定: 员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的, 没有手机话费补贴的 员工可在出差归来后一个月内,查询话费清单并依据公务话费部分, 据实由部门主管审核后经权限主管批准报销; 公司按月提供手机话费 补贴的员工,不再另行报销通讯费用。 8.5
14、特殊情况下的出差(如陪同客人出差等),出差费用超出标准的, 应事先在“出差申请单”上进行说明和申请,由权限主管批准,可按 实报销出差费用。 8.6员工在出差过程中,如有特殊情况需要发生超出标准的费用, 出 差员工需事前报请权限主管批准,同时在出差后费用报销时由权限主 管签字批准确认。 8.7员工趁出差之便,事先请假并经部门经理批准探亲或回家, 可按 出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销, 其因绕道而多支出 的费用,不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。 9. 出差管理: 9.1员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。 9.2员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交
15、出差总结 报告。 9.3员工在出差期间因私人突发事故需要返回时, 需征得权限主管批 准,才由公司负担交通费,否则不予以报销费用。 9.4员工在出差过程中,如有生病或发生意外事故,应及时与公司取 得联系。 附件一: 往返交通工具的使用标准上限及各费用 济舱 先申请 务舱 交通工具硬卧/高铁动/硬卧/高铁 硬卧/高铁火车二等座车二等 座经济舱142等舱/1等等 车船经济舱 舱 舱1类地区30/天 元/天40元/天 元50 2类 地区 交通费 天元/25元/天30元/天20据 3 类地区 /天/天20元10天15元/元实 报 类地区1 400/320 元天 元200元/天/天 销 2 类地区 元/天元200/天300天元 160/住宿费 类地区 3 120元/ /150元天天/天200元
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