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文档简介
1、 附件2 危险废物现场检查记录表 经营单位 法人代表 地址 电话 检查项目 检查子项目 检查方法 是否合格 备注 是 否 危险废物入厂 特性分析 1 实验室设施、 设备 检查实验室设备,确定可以满足对接收废物 的检测要求。无法自行分析的项目,应有与 有资质单位签订的委托分析合同。 2 入厂分析记录 *随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应 保存完整,并做到“一厂一档”。 危险废物运 输、包装方式 3 运输工具 检查运输工具是否具有危险货物运输资质。 4 包装容器 *现场检查包装容器是否存在敞口、破损、 泄露等问题。 5 依据危险废物贮存污染控制标准附录A 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标 识
2、规定检查包装容器是否设置标签,形式 是否符合要求。 6 *现场检查包装容器上的标签填写内容是否 齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联 系人、联系电话、数量、岀厂日期等)。 危险废物 贮存方式 7 危险废物贮存 场所 *现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗 滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处 理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体 收集、净化装置。 8 现场检查是否依据危险废物贮存污染控制 标准附录A、环境保护图形标志-固体废 物贮存(处置)场(GB15562.2-1995 )、 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标 识规定在贮存场所设置警告标志。 9 *查看危险废物贮存是否有磅单和原始岀入
3、 库台账。 联系人 5 现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情 况相符。 危险废物 贮存方式 危险废物贮存 场所 *现场检查是否存在危险废物露天堆放或不 相容危废混合存放。 13 利用处置设施 14 15 16 17 18 现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未 经环保部门批准。 *核对危险废物利用处置设施和工艺是否与 环评及危险废物经营许可条件相符。 按工艺过程检查设施是否正常运行, 是否存 在跑冒滴漏,并查看运行记录、 水电使用记 录。 *核对污染防治设施和工艺是否与环评及危 险废物经营许可条件相符。 按工艺流程检查设施是否正常运行, 是否存 在跑冒滴漏,并查看运行记录、 药剂使用记 录。
4、*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报 告。 处理处置与污 染防治 污染防治设施 核对实际自行监测项目和频次是否与经环 保部门备案的自行监测方案相一致。(针对 自承担监测企业检查监测设备是否有维护、 保养记录)。 19 *查看监测结果是否达标。 20 检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、 电视等方式按季度向社会公布自行监测结 果,或在当地环保部门网站上公布。 21 检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线 监控系统是否正常联网运行。 22 *查看在线监控系统显示的当前及历史相关 工艺参数及污染物浓度数据是否达标。 23 现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设 备是否齐全等。 24 应急预案检查
5、检查应急预案是否按规定在环保部门备案。 25 *检查是否有1年内的演练记录。 处理处置与污 染防治 26 规范化管理及 制度落实情况 *按规范化管理指标体系打分是否达标。 27 现场查看是否有人流和物流岀入厂监控和 记录。 28 查看培训计划和培训记录是否完整。 经营 情况 29 危险废物 经营情况 *检查危险废物进、岀库台账、生产台账、 次生废物台账、 水电汽药剂使用记录(含缴 费或采购发票复印件)、月报表(含合同签 订情况统计)等经营记录是否齐全。 30 检查台账数据是否和网上按日申报的数据 相一致。 31 抽查原始磅单、岀入库台帐是否与转移联单 相一致。 32 *对照许可证检查是否存在超量(实际接收 量不得超过许可量, 合同量不得超过许可量 20%)、超范围、超期经营、不按核准经营 地点、经营方式经营行为。 33 危险废物转移 管理 *检查危废转移是否按照危险废物转移联 单管理办法 34 次生危废 处置利用情况 *检查生产过程新产生危废的种类和数量是 否与环评一致。 35 *检查生产过程新产生危废是否按规定自行 或交有资质单位进行处置利用。 检查意见及整 改建议 检查单位(章): (本页不够
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