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文档简介
1、多层瓷介电容器项目申请报告一、项目提出的理由突出科技创新核心地位,引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新,推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。1、完善科技创新体系。围绕优化创新生态系统,营造创新良好环境,深化科技体制改革。组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟,实施重大关键共性技术协同攻关,力争在重点领域取得突破。完善创新要素供给,建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、产业化,加强知识产权保护,改进新技术、新商业模式准入管理,提升知识、技术和管理的效益。2、建设科技创新平台。着眼巩固现有基础、提升支撑能力,打造一批高端创新研发
2、平台。依托高校、科研院所和企业,积极参与国家大科学工程建设。构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库,推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放。争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室,优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局,完善研究、开发、试验条件,鼓励开展技术交流与合作。建立技术交易市场等创新服务平台,推动创新成果与企业有效对接。注重引进和联合开发,推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地。积极利用域外创新资源,支持骨干企业在发达地区设立研发机构。3、提升科技创新能力。进一步落实高校和科研院所自主权,发挥创新基础作用,强化企业的创新主体作用,带动区域创新能力提升。瞄准有重大应用前
3、景领域,积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目,力争在基础研究环节取得重大进展。聚焦国家战略导向和重点产业发展,引导和鼓励企业加大研发投入,加强共性技术、核心技术攻关,力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破。4、实施“互联网+”行动计划。发展分享经济,加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,促进技术进步、效率提升和组织变革。围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域,推进实施“互联网+”重大工程,加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务,推动移动互联网、物联网、云计算、大
4、数据、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用,推进产业组织模式和商业模式创新,促进新业态、新经济高效有序发展。5、营造大众创业、万众创新局面。进一步放开市场、规范市场、营造市场,打造支持民营经济发展的良好营商环境,壮大一批主业突出、核心竞争力强的民营企业集团和龙头企业,努力降低中小微企业成本,推动民营经济大发展快发展。实施“互联网+”创新创业,积极培育创客空间等新型孵化器,打造一批众创、众包、众扶、众筹创新创业平台。推进新兴产业“双创”三年行动计划,建立一批新兴产业“双创”示范基地。多层瓷介电容器市场情况(1)MLCC国际市场从国际市场看,日系厂商占有较明显的领先优势。在全球前十大MLCC
5、厂商中,日系厂商全球市场销量占有率达到44%,主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品及材料粉末技术及产能规模上领先其他国家和地区厂商。按MLCC的销量排名,第一位是日本村田,其产品规格和电容量范围相当齐全,2017年全球市场占有率为25.8%;韩国厂商三星电机占第二位,2017年市场占有率达到21.0%;日本太阳诱电2017年全球市场占有率约为8.7%,占第五位;日本的TDK2017年全球市场占有率约为5.0%,占第六位;京瓷2017年全球市场占有率约为4.7%,占第七位。(2)MLCC国内市场1)民用市场国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分,该领域一般依靠规模优势取胜,体现为“数量大、单价低”
6、的特点。从目前的竞争格局来看,大部分国际知名陶瓷电容器生产企业在国内均设有生产基地,凭借其技术、规模优势,占据民用陶瓷电容器市场较大的份额,部分高端产品处于相对垄断地位。与国外知名厂商相比,国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业,产品大多处于中低档水平。目前,中国主要的民用MLCC生产厂商约有30家左右,主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区,各个地区均形成了各自的产业链和竞争优势。珠江三角洲地区电子信息产业发达,是中国最大的家电生产基地,也是全球重要的计算机硬件生产基地,以东莞为中心的IT制造业已经成为全球IT采购链中重要一环。长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。
7、台湾地区的电脑产业主要向该地区投资,促进了该地区电子信息产业的发展。2)军用市场随着我国综合国力的日益提升,已具备了大力发展国防工业的经济基础。我国的国防工业自本世纪开始进入补偿式发展阶段,现代化国防工业仍然具有非常广阔的增长空间。在国内军工电子领域,MLCC大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备。上述各类军用电子系统所处的环境更严酷,具有特殊性,不仅要求电容器常温特性优良,还需要按照不同的军用标准,在高温、高压、严寒、高冲击等条件下进行严格的可靠性控制和检验,以适应不同的武器装备总体要求。由于MLCC产品在生产技术中工艺质量控制难度较大,专项检测技术要求较高,军品使用的市场准入门槛
8、较高。当前,国内能够生产高可靠MLCC专业厂家为数不多。而且更为关键的是,军用客户在选用MLCC产品时,均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件。目前,航天、航空等军品市场的配套者基本为产品可靠性高、配套历史长的国内企业。行业用户主要采用定制供应商目录的管理模式。从行业趋势和市场信息分析,未来高可靠MLCC的市场容量仍将持续快速增长,可为行业内生产厂家带来机遇。(3)直流滤波器市场目前,国内直流滤波器市场需求量大,但受国内厂商的生产规模和技术水平的约束,当前国内军工市场使用的高性能直流滤波器主要依靠进口。进口直流滤波器虽然满足了国内市场对高质量高性能直流滤波器的需求,但是其价格
9、昂贵且交付周期较长的缺点给国内厂商创造了进入该市场的机遇。根据市场情况的信息综合分析,目前军用高可靠直流滤波器初步国产化市场规模大概在2-3亿元人民币。国内生产军用高可靠直流滤波器的企业数量约有5家。二、项目名称及性质1、项目名称:多层瓷介电容器项目2、承办单位名称:xx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(待定)5、项目联系人:黄xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积193333.00约290亩1.1总建筑面积350233.50容积率1.811.2基底面积121799.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩317.132总投资万元112899.492.1
10、建设投资万元93199.692.1.1工程费用万元81875.382.1.2工程建设其他费用万元9022.222.1.3预备费万元2302.092.2建设期利息万元2354.042.3流动资金万元17345.763资金筹措万元112899.493.1自筹资金万元64857.983.2银行贷款万元48041.514营业收入万元190100.00正常运营年份5总成本费用万元152215.006利润总额万元36939.407净利润万元27704.558所得税万元9234.859增值税万元7880.0710税金及附加万元945.6011纳税总额万元18060.5212工业增加值万元63231.1113
11、盈亏平衡点万元71509.67产值14回收期年6.09含建设期24个月15财务内部收益率18.87%所得税后16财务净现值万元30612.44所得税后三、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、投资原则1、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用,促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革,从提高供给质量出发,用新的思路推进产业结构调整,切实转变
12、发展方式,不断优化产业结构和产业布局。2、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。3、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键核心内容,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。五、选址、建设规模和方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx多层瓷介电容器的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积350233.50,其中:生产工程236425.59,仓储工程53835.51
13、,行政办公及生活服务设施36976.60,公共工程22995.80。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可持续发展。七、建设周期及实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资93199.69万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款48041.51万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2354.
14、04万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为17345.76万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资112899.49万元,其中:建设投资93199.69万元,占项目总投资的82.55%;建设期利息2354.04万元,占项目
15、总投资的2.09%;流动资金17345.76万元,占项目总投资的15.36%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资112899.49万元,其中申请银行长期贷款48041.51万元,其余部分由企业自筹。九、财务指标分析(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):190100.00万元。2、综合总成本费用(TC):152215.00万元。3、净利润(NP):27704.55万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.09年。2、财务内部收益率:18.87%。3、财务净现值:30612.44万元。十、投资建议(一)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接,
16、落实银企对接和产融合作政策,重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强企业自主创新能力,提升企业竞争力,支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(三)广泛开展规划宣传,提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划,通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动,强化规划影响力,在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期
17、公布规划落实进展情况,强化重大决策和项目的公众参与,扩大公民知情权、参与权和监督权,主动倾听公众对规划实施的意见,保障规划的顺利落实。(四)培育品牌企业,提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品,创立名牌产品,提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐,通过企业组织形式的创新,导入国内外名牌,并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业,应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等,着力提高品牌的社会和商业效应,扩大名牌产品的市场占有率和知名度,提升为名牌优势。(五)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式,努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投
18、资模式,培育多元化的风险投资民间投资主体,吸纳个人投资、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(六)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制,优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能,提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局,结合园区发展规划等相关规划的实施,积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集,集群发展。加快编制产业园区总体规划,优化投资布局,落实重点项目建设用地,促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设,利用多种合作模式,合作共建,推进项目落地。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他
19、费用合计所占比例1工程费用42540.7937056.132278.4681875.3887.85%1.1建筑工程费42540.7942540.7945.64%1.2设备购置费37056.1337056.1339.76%1.3安装工程费2278.462278.462.44%2工程建设其他费用9022.229022.229.68%2.1土地出让金3585.033585.033.85%2.2其他前期费用5437.195437.195.83%3预备费2302.092302.092.47%3.1基本预备费1106.261106.261.19%3.2涨价预备费1195.831195.831.28%4建设
20、投资合计93199.69100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资112899.49100.00%1.1建设投资93199.6982.55%1.1.1工程费用81875.3872.52%1.1.1.1建筑工程费42540.7937.68%1.1.1.2设备购置费37056.1332.82%1.1.1.3安装工程费2278.462.02%1.1.2工程建设其他费用9022.227.99%1.1.2.1土地出让金3585.033.18%1.1.2.2其他前期费用5437.194.82%1.2.3预备费2302.092.04%1.2.3.1基本预备费1106.260.
21、98%1.2.3.2涨价预备费1195.831.06%1.2建设期利息2354.042.09%1.3流动资金17345.7615.36%利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00142575.00161585.00190100.00190100.00190100.00190100.00190100.00190100.002税金及附加0.00792.52898.19945.60945.60945.60945.60945.60945.603总成本费用0.00121624.07133860.44152215.00152215.00152215.00152215.00152215.00152215.004补贴收入5利润总额0.0020158.4126826.3736939.4036939.4036939.4036939.4036939.4036939.406弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0020158.4126826.3736939.4036939.4036939.4036939.4036939.4036939
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