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文档简介

1、xx县铝质气雾罐项目立项申请报告一、项目建设背景由于铝质气雾剂罐技术的成熟和生产成本下降,近年来国际气雾剂包装由马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变。铝质气雾罐因其轻便、延展性优、可塑性强、密封性好、防腐性优等优点,已成为医药、个人用品、家庭用品、食品、工业等气雾剂产品的包装首选,目前国际上铝质气雾罐已成为气雾剂行业的主流产品。据AEROBAL统计2018年全球铝质气雾罐产量为81.4亿只,2019年全球铝质气雾罐产量有所下滑,年产量约为78.4亿只,同比下降3.7%。气雾罐生产线的技术已经比较成熟,并且已经较为广泛运用。我国目前大约有生产铝质气雾罐生产线约40条,约50%的生产线是从欧洲引进的

2、,自动化程度较高,变更规格时设备调整时间较短。就产业布局来看,许多气雾剂企业自建制罐厂是普遍现象。受到包装产品运输经济距离的影响,中国铝质气雾罐业呈现地域性的特点。为了节省运输成本,铝质气雾罐公司一般贴近下游大客户建厂,同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响,中国铝质气雾罐业主要集中在华南、华东等经济较发达地区。未来随着国民经济的发展、居民消费水平的提高,铝质气雾罐行业将逐步向内陆延伸。目前,全球铝质气雾罐包装在包装行业的渗透率达40%以上。中国的铝质气雾罐包装渗透率依然较低,但增长较快,且已经成为全球主要的铝质气雾罐生产和供给国。2019年中国铝质气雾罐市场产量达14.95亿罐。下游

3、需求助推我国铝质气雾罐消费不断升级,由2008年的2.57亿罐增长至2019年的14.12亿罐。国内人均铝质气雾罐消费量快速增长,从2008年的0.19罐/人增长到了2019年的1.01罐/人。2019年我国铝质气雾罐市场规模为53.94亿元,较2018年的43.61亿元增长23.69%。我国气雾罐主要用于个人用品及化妆品、杀虫剂、汽车护理用品以及油漆气雾剂,而其它国家则以个人护理用品(除臭制汗剂、发胶/摩丝、剃须泡沫/凝胶)以及家用气雾剂为主。发现,我国的气雾剂品种较单一,气雾罐适应的面较窄。居民消费能力不断增强,生活水平不断提高,由此带来生活方式的改变,居民消费更注重环保、便捷、健康。此外

4、,人们也更加注重居住环境的舒适程度,在家庭耐用消费品消费已经达到饱和的情况下,更多的消费开始投向了汽车及各类家庭护理用品及个人护理用品。过去五年中国汽车保有量以几何数增长,整个汽车后市场在未来4至5年有约7500亿人民币的市场规模,相信汽车护理用品的需求亦将随之大大增加。预计2020年中国铝质气雾罐行业规模将达到64.70亿元,到2026年规模将达到131.13亿元。二、项目名称(一)项目名称铝质气雾罐项目(二)项目投资人xxx投资管理公司(三)项目建设性质新建三、项目承办单位公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董

5、事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营

6、”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、投资原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。3、整体推进,突出重点。产业规模庞大,点多面广,既要因地制宜、统筹推进,又要突出重点、抓住难点。整体推进中要讲究简便易行、便于复制,重点突破中要讲究策略、务求实效,在产业整体推进的不同发展阶段中,突出解决一至两个问题,以重点难点问题的突破带动全局,促使产业工作全面铺开,有序开展。4、坚持创

7、新发展。加快自主创新,创新管理模式,发展新业态,延伸产业链,提高产品附加值。五、项目建设方案(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx铝质气雾罐的经营能力。(二)建筑物建设规模本期项目建筑面积211782.78,其中:生产工程146631.52,仓储工程22359.68,行政办公及生活服务设施29149.98,公共工程13641.60。六、项目方向及定位坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、

8、总投资规划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。(三)建设投资估算本期项目建设投资74129.79万元,包括:工程建设费用、工

9、程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计65143.47万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为27911.15万元。(2)设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为34804.96万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2427.36万元。2、工程建设

10、其他费用本期项目工程建设其他费用为6681.19万元。3、预备费本期项目预备费为2305.13万元。(四)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款44159.32万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1081.90万元。(五)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金

11、为16007.93万元。(六)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资91219.62万元,其中:建设投资74129.79万元,占项目总投资的81.27%;建设期利息1081.90万元,占项目总投资的1.19%;流动资金16007.93万元,占项目总投资的17.55%。(七)资金筹措与投资计划本期项目总投资91219.62万元,其中申请银行长期贷款44159.32万元,其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入194800.00万元,综合总成本费用157647.81万元,税金及附加983.86万元,净利润2712

12、6.25万元,财务内部收益率22.81%,财务净现值34478.45万元,全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)开展宣传引导统一思想认识,充分认识产业发展的重要性,加强领导,明确责任。加大产业招商服务宣传,汇编产业相关文件,强化产业法律法规和政策的宣贯,运用各种媒介,扩大区域产业知名度。(二)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础,以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系,完善统计信息采集机制,加强对重点领域、重点企业、重点产品监测,及时掌握产业

13、发展动态,分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自律,引导行业诚信经营、履行社会责任。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程

14、费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27911.1534804.962427.3665143.4787.88%1.1建筑工程费27911.1527911.1537.65%1.2设备购置费34804.9634804.9646.95%1.3安装工程费2427.362427.363.27%2工程建设其他费用6681.196681.199.01%2.1土地出让金2261.752261.753.05%2.2其他前期费用4419.444419.445.96%3预备费2305.132305.133.11%3.1基本预备费1060.991060.991.43%3.2涨价预备费1244.1412

15、44.141.68%4建设投资合计74129.79100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27911.1534804.962427.3665143.4789.30%1.1建筑工程费27911.1527911.1538.26%1.2设备购置费34804.9634804.9647.71%1.3安装工程费2427.362427.363.33%2固定资产其他费用4419.444419.446.06%3预备费2305.132305.133.16%3.1基本预备费1060.991060.991.45%3.2涨价预备费1244.141244.141.71%4建设期利息1081.901081.901.48%5固定资产投资72949.94100.00%6固定资产投资合计72949.94100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资91219.62100.00%1.1建设投资74129.7981.27%1.1.1工程费用65143.4771.41%1.1.1.1建筑工程费2

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