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文档简介

1、财务报销制度管理规定 一、范围 本规定适用于市财政预算安排的行政经费、旅游发展专项资金、其他资金等的。该标准适用于南京市旅游园林局机关、所属财政全额拨款部门预算事业单位及南京市旅游总公司。 二、原则 办公室(财务处)为财务报销的管理部门 三、职责 (一)局长负责金额在10000元以上各项经费使用的审批。 (二)协管办公室(财务处)副局长负责金额在10000元以下日常行政经费使用的审批。 (三)分管副局长负责分管处室金额在1000元以上各项经费使用的审核。 (四)机关各处室处长(主任)负责本处室各项经费使用的审核批准。 (五)办公室主任负责金额在1000元以下办公室日常行政经费的审批。 (六)财

2、务处长负责审核所有经费的使用;负责局机关其他处室金额在1000元以下日常行政经费的审批。 四、财务报销工作程序 (一)用款申请 超过1000元以上的用款,经办人一律先填写“用款申请单”,经本处室负责人签字后,报分管局长和主要局领导审批,数额大的旅游发展专项资金用款还需经财务处确认资金是否有或到位,不得采用先垫支,事后直接报销的方式。在实际报销时,无论其金额是否在原借款额度内,都必须以实际发生额为准重新填写“费用审批报销单”审批报销。 (二)费用报销 1、经办人填写“费用审批报销单”,经本处室负责人签字后,金额在1000元以内的常规性费用先由办公室(财务处)工作人员对原始单据进行审核,经办公室主

3、任或财务处长签字批准后报销。金额在1000元以上的费用,还要经局领导签字批准后报销。 2、报销时需按照发票内容及财务要求,进行分项目填写,有几种发票就填几项内容,不能笼统填写。报销发票上单位名称、日期、项目名称、数量、单价、金额等要素要填写完整。一万元以上的支出需附内容明细清单或者等。 3、支付给聘用人员的劳务费等需要以现金结算的业务,其他公务消费一律推行国库集中支付、公务卡、支票结算,原则上财务不办理个人借款。如特殊情况需要大额现金结算的,必须事前作出书面说明,报主要局领导审批。擅自超范围、超限额使用现金的,由当事人重新申请国库集中支付、转账支票将现金换回,否则财务不予报销。 4、付给个人的

4、劳务费金额超过1000元的要扣个人所得税,并由经办人负责到税务部门开具劳务发票,交财务报销。白条不予报销。 5、重、大、特、急事项来不及事前申请,但符合财务用款规定而先垫支的费用,事后相关人员可以书面形式说明,报各级领导审批后报销。 6、类借款无特殊原因必须在公务活动结束一个月内到财务报销,否则财务部门发出催款通知,对无故超过三个月仍不归还借款者,提请监察室处理,并停发该人员所有工资奖金津贴福利,直至扣回借款。 7、种票据应及时报销,原则上在公务活动结束1个月内报销,如有特殊情况,票据的报销期限不超过3个月,前后跨度一年以上的票据一律不予报销。凡是遗失的票据,经办人需在开票单位取得复印件后加盖

5、开票单位票据专用章后方可报销。 8、务人员应加强对各类开支的财务审核,对违反有关财务规定的开支,无论其是否已经获得单位内部批准,都有权拒绝报销,同时对局领导作出相关书面说明。各处室不得以处室名义对外签订合同、协议。财务只认可以局为主体签订的合同、协议。签订的合同、协议必须加盖单位公章,由负责人签字。 (三)标准 1、驾驶员出车补贴标准:暂按现行规定执行并随相关部门政策调整而调整。 2、独生子女入园入托入学报销标准 (1)原则:男单女双 ; (2)托儿费:100元/月(私托费45元/月),凭据报销; (3)小学学杂费:5元/学期,凭据报销; (4)初中学杂费:7元/学期,凭据报销; (5)高中(

6、含职业高中)学杂费:18元/学期,凭据报销。 (四)差旅费报销 1、按宁财行xx185号南京市机关差旅费管理暂行办法执行。 2、只报销交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。 3、参加会议或者的需附相关文件或者通知。 4、赴外地宣传促销、考察、调研等不享受相关补贴。 5、出差人员不得报销在外地的招待费、礼品费、电话费、参观费、摄影摄像费、彩扩费等,如有特殊情况,需就以上内容单独书面说明,报主要局领导审批。 (五)医药费报销 1、执行南京市公费医疗药品报销范围和南京市公费医疗享受人员就医须知,每周二全天为医药费报销日。每月第一个周二全天为在职职工医药费报销日,第二、三、四个周二(全天)为退休职工医药

7、费报销日,节假日除外。 2、子女医药费报销享受至18周岁。子女年龄在14周岁(含14周岁)以下,报销比例为100%;子女年龄在14周岁以上,报销比例为90%。一次就医医药费在300元以下的,财务人员审核后,办公室主任签字后报销;超过300元的要经局 _签字后报销。子女住院费报销标准的审核参照职工本人住院费报销标准。预防接种用药不得报销。 3、职工个人及子女医药费均实行凭病例、双处方或药品明细单、医疗收据报销,职工医药费报销时先填写医药费报销单,经专人审核、财务人员按比例登记报销。其余继续按南京市旅游局机关公费医疗管理办法执行。一次就医医药费超过500元的要经局 _签字后报销。 (六)政府集中采

8、购报销 1、处室提出申请办公室提出意见、配置标准分管领导提出意见主要局领导审批。 2、办公室资产管理人员确定采购物品型号、选择供货商、确定价格财务按照政府采购相关文件要求及在网上提交政府采购计划市财政局在网上批复政府采购计划资产管理人员验收货物。 3、处室经办人填写资产领用卡片-资产管理人员登记资产资产管理人员履行财务报销程序财务网上支付货款并登帐。 4、公务车保险、维修、加油、轮胎、办公用纸、印刷、会议接待(需住宿的各类会议)、汽车租赁实行定点采购;计算机、pc服务器、显示器、打印机、投影机、展示台、数码照相机、数码摄像机、交换机、路由器、扫描仪、软件、汽车、传真机、复印机、空调等实行协议供

9、货。 五、财务资料调阅管理 (一)财务部门属于局机要部门,财务人员必须严格执行局相关保密。 (二)非财务人员不得随意询问、翻看、调阅各类财务信息和资料,确因工作需要借阅财务资料的,需经办公室(财务处)负责人批准后,在财务部门查阅。 (三)财务资料原件一律不得外借,如有需要,经局领导批准,可以复印有关材料。 六、财务票据管理 (一)收费收据的使用严格按照物价部门核定的收费项目和收费标准使用。 (二)江苏省行政事业单位结算凭证限用于结算暂存、暂付款项、分摊代办费、单位内部往来、冲减经费支出等。 七、相关文件 行政单位会计准则 会计基础工作规范 南京市市本级部门预算管理试行办法宁财行xx185号南京

10、市机关差旅费管理暂行办法 南京市公费医疗药品报销范围 南京市公费医疗享受人员就医须知 南京市政府集中采购目录及标准 南京市市级政府采购计划管理暂行办法 南京市政府采购管理实施办法 八.记录 用款申请单nl/jl-01-35 医药费报销单nl/jl-01-36 外埠出差费报销单nl/jl-01-37 学校财务报销管理制度xx-02-01 20:26 | #2楼 一、财务报销票据原始凭证的要求 原始单据(发票)的一般要求: 1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。 2、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品

11、及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。 3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。 4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。 5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。 二、财务报销手续及要求 (一)财务报销审批权限 学校实行“一支笔” _度,学

12、校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到财务处办理结算。 (二)预算申报制度 学校各类需要采购的物品必须事先提出申请,做好预算由校长签批,方可借支进入采购程序,采购秉承一人为私二人为公的原则,为报销提供证明。严格执行前帐不清后账不借。 (三)财务报销基本手续及要求 1购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字(财务)、校长签字,方可报销、进账。 2凡到财务处报销的票据,需校长、审核人、经手人签字方可报销。 3、教职工到财务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行。 注意:先签字后报销 财务报销管理制度xx-02-01 22:1

13、0 | #3楼 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在

14、一天以上的为 “长途”。 2.2 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500hkd 公司副总经理级 250 300 600hkd 2.4 出差补助标准 2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。 2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天) 职务 一类区 二类

15、区 港澳台地区 一般人员 30 40 100hkd 主管、工程师级 40 50 100hkd 部门经理级 60 80 150hkd 公司副总经理级 100 150 200hkd 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后

16、,方可报销。 2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定: 3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费以邮局凭证报销。 3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。 3.5 短途出差不享受住宿补助。 3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的

17、差旅费,待报销时再行支付。 3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。 3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。 5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5.1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 5.2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付

18、款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。 5.3 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定: 5.3.1 具有规定的用途,期限及限额; 5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 5.3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。 5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 5.3.5 对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 6、原始凭证

19、的审核 各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 7、原始凭证应具备的内容: 7.1 凭证名称; 7.2 填制凭证的日期; 7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 7.4 经办人的签名或盖单; 7.5 接受凭证的单位名称; 7.6 经济业务的内容; 7.7 数量、单价和金额; 7.8各种发票、收据必须符合中华人民 _发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 8、对原始凭证的技术性要求: 8.1 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。 8.2购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。 8.3 支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。 8.4 职工因

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