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文档简介
1、宁夏医用医疗器械项目行业调研市场分析报告规划设计/投资分析/产业运营宁夏医用医疗器械项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析医用耗材,是指在为病人治疗过程中使用的医用卫生材料。一次性医用耗材的主要特点为一次性使用,不能重复使用。医用耗材定义非常广泛,但主要可以分为血液净化耗材、静脉输液耗材、肌肉注射耗材、骨科耗材、麻醉耗材、护创敷料耗材、手术卫生用品等。具体的常见产品有透析器、透析液、透析管路、中心静脉导管、输液接头、延长管、灌流器、针筒、输液器等。近年来
2、全球一次性医用耗材贸易市场规模年增幅保持在10%左右。美国是全球最大的医疗器械市场,也是最大的一次性医用耗材市场,其一次性医用耗材产品销售额约占全球一次性医用耗材市场销售额的40%,欧洲则为全球第二大一次性医用耗材市场。在美国、欧洲等发达国家和地区,一次性医用耗材销售额已占其医疗器械市场总销售额的45%左右。在我国医疗器械行业快速增长的大背景下,我国医用耗材行业快速发展。2015年我国医用耗材行业销售规模达1,853亿元,同比增长11.49%。2010至2015年间,我国医用耗材行业销售规模年复合增长率为23.92%,行业呈现快速扩张的态势。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025围绕工业
3、经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。(二)工业绿色发展规划绿色工厂是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元,侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂,重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企
4、业开展绿色工厂创建。要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革,克服改革阵痛,切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板,推进绿色低碳循环发展;充分利用科教资源,大力推进创新创业,重点培育绿色发展新动能;加强生态文明机制建设,健全生态补偿机制,加大环境督查力度,严格执行生态环境损害责任终身追究制。(三)xxx十三五发展规划十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占
5、国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评
6、价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。(四)xx高质量发展规划推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定
7、经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞
8、争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。四、项目必要性分析现在西方国家已逐步建立起完善的一次性医疗器械回收体系。通常将一次性医疗器械产品按其危险程度分为2类,即A类和B类,第一类具有一定危险性,如一次性注射器等;第二类产品,如乳胶类产品及不锈钢手术器械产品等,相对比较安全
9、可以回收再生利用。对A类医疗器械产品主要采取焚毁方法,从而杜绝了用过的一次性医疗器械产品重新流入市场的危险。常见的一次性使用医疗器械包括:一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器、一次性使用滴定管式输液器。2019年我国医疗器械行业销售收入约2814.8亿元,进口金额约1848.17亿元,出口金额1980.44亿元,国内医疗器械表观市场规模约2682.53亿元。过去几十年里,一次性医疗器械产品队伍迅速扩大,除大家熟悉的一次性注射器、输液器、输液袋、导管等产品外,吞服式内窥镜(
10、即消化道胶囊式内窥镜)、外科用敷料、各种诊断试纸(如血糖试纸、妊娠试纸、HIV试纸、测毒品如可卡因和海洛因等常见毒品的试纸,以及测唾液中酒精含量的新型试纸等)、传感器(如条状传感器、植入式传感器、侵入式传感器、以及新开发的“可消化传感器”等),据不完全统计,目前市场上的一次性医疗器械产品或医用品数量多达数百种,其中医用乳胶手套,一次性注射器、手术器和手术用塑料托盘等产品占比较大。市场格局上,美国是世界上最大的一次性医疗器械市场,欧洲则为第二大市场,而中国在未来将成为全球最大的一次性手术包手术衣市场,预计在不远的未来,伴随着国民经济、医疗水平的发展及医、患对自身防护的愈加重视,一次性医疗器械的使
11、用也将以强制性规范的形式确定,国内市场将迎来井喷式发展。由于国内市场上一次性医疗器械尚未强制使用,一次性医疗器械用品还需面临着普通可多次重复使用的医疗用品的竞争,但随着中国医疗水平的逐渐提高和人们生活质量的提高,一次性医疗器械用品的市场占有率将会逐渐提升,而且国内市场上,同类产品制造商要面对较高的准入门槛,包括医疗器械注册证等严格的监管措施,目前国内生产同类产品的制造商数量较少,因此,国内市场竞争较为温和。第二章 行业发展形势分析医疗卫生服务需求是人类的基本需求之一,具有明显的刚性消费特征,因此在居民收入增长的过程中,医疗服务需求通常会优先得到满足。近年来,随着我国国民经济的发展和人们生活水平
12、的提高,人们的健康意识不断增强,医疗服务需求持续释放。同时,我国卫生医疗资源持续增长,医疗服务体系进一步健全。近年来,随着国家医疗卫生政策的推进,我国医疗卫生资源稳步增长,为医疗服务市场发展奠定了坚实的基础。2016年末全国医疗卫生机构总数达98.34万家,其中医院及基层医疗卫生机构数量占比分别为2.96%及94.21%。全国医疗卫生机构床位741.05万张,比上年增加39.53万张,其中医院及基层医疗卫生机构床位分别为568.89万张及144.19万张,占比分别约76.77%及19.46%。2016年末,全国卫生技术人员数量达到845.4万人,比上年增加44.6万人,增长率为5.57%。卫生
13、技术人员数量的增长有效提升了我国医疗资源的质量,使得居民能够获得更加全面而高效的医疗卫生服务。我国是全球人口最多的国家,近年来我国平均寿命持续上升,另外,随着人均GDP的增长,人们对健康的投入增大,诊疗服务的需求也随之增加。人口增长、寿命的延长以及人民收入水平的改善推动了居民医疗卫生服务需求的增长。我国人口平均寿命持续增长,人口老龄化趋势显现。2005年我国人口平均预期寿命为73岁,2010年我国人口平均预期寿命超过74岁。人口年龄结构方面,2002年我国人口结构中65岁及以上的人口在总人口中的比例为7.3%,2016年该比例上升至10.8%,2016年我国65岁及以上的人口达1.50亿。庞大
14、的人口基数、人均寿命的增长和人口老龄化的趋势将对我国医疗卫生行业需求提供有力的支撑。我国经济一直保持快速增长的态势,国内生产总值由2001年的10.97万亿元增长至2016年的74.41万亿元;人均GDP由2001年的0.86万元增长至2016年的5.40万元。人均GDP的增长为居民医疗卫生服务需求提供了经济基础。2016年全国医疗卫生机构总诊疗人次达79.3亿人次,比上年增加2.4亿人次,增长率为3.1%。2016年居民到医疗卫生机构平均就诊5.8次。与2005年相比,2016年医疗卫生机构总诊疗人次增加了38.3亿人次,增长93.41%。2005年以来我国医疗卫生机构总诊疗人次情况如下图所
15、示:我国医疗卫生费用支出强劲增长。医疗卫生总费用从2001年的5,025.9亿元增长至2016年的46,344.9亿元,年复合增长率15.96%,医疗卫生费用支出占GDP的比重由2001年的4.58%增长至2015年的6.2%,保持上升趋势。近几年来,我国医疗器械行业市场规模持续发展。2016年中国医疗器械市场销售规模为3,700亿元,较2015年的3,080亿元增长了20.13%。第三章 重点企业调研分析20世纪70年代末一次性灭菌医疗器械传入中国,1987年卫生部颁发“关于推广使用一次性塑料输液器、输血器及注射器通知”后,推动了我国一次性灭菌医疗器械产业的发展。目前已发展形成四大类产品:一
16、次性使用无菌输注器械、一次性使用无菌介入器械、一次性使用无菌体外循环器械、敷料。它们约占整个医疗器械产业产值的12%左右。目前,除发达国家和亚太地区国家为世界主要一次性医疗器械产品市场外,一些从前被忽视的国家和地区也已逐渐成为一次性医疗器械新市场,其中包括西非和东南亚国家。如过去几年来,联合国卫生署已加大了对包括尼日利亚等国在内的一些西非国家医疗器械的支援力度。一次性医疗器械最大的优点在于,与那些反复消毒后使用的传统医疗器械产品相比,其可彻底消除病人之间发生交叉感染的隐患,防止因消毒不严而造成病人感染病毒性肝炎或艾滋病等意外医疗事故的发生。2019年8月26日,国家药监局发布医疗器械唯一标识系
17、统规则,旨在贯彻落实国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知(国办发201937号)和医疗器械监督管理条例,进一步加强医疗器械全生命周期的监督管理,创新监管模式。规则共18条,明确了医疗器械唯一标识系统建设的目的、适用对象、建设原则、各方职责和有关要求,自2019年10月1日起正式施行。随着国内外一次性医疗器械需求不断增加,未来该市场前景将持续看好。一、xxx集团展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国
18、内一流的供应链管理平台。2018年,xxx集团实现营业收入15113.37万元,同比增长24.72%(2995.11万元)。其中,主营业业务一次性医用医疗器械生产及销售收入为12774.10万元,占营业总收入的84.52%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3173.814231.743929.483778.3415113.372主营业务收入2682.563576.753321.273193.5312774.102.1一次性医用医疗器械(A)885.251180.331096.021053.864215.452.2一次性医用医疗器械(B)616.99
19、822.65763.89734.512938.042.3一次性医用医疗器械(C)456.04608.05564.62542.902171.602.4一次性医用医疗器械(D)321.91429.21398.55383.221532.892.5一次性医用医疗器械(E)214.60286.14265.70255.481021.932.6一次性医用医疗器械(F)134.13178.84166.06159.68638.712.7一次性医用医疗器械(.)53.6571.5366.4363.87255.483其他业务收入491.25655.00608.21584.822339.27根据初步统计测算,公司20
20、18年实现利润总额4099.10万元,较去年同期相比增长812.84万元,增长率24.73%;实现净利润3074.33万元,较去年同期相比增长457.98万元,增长率17.50%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15113.37完成主营业务收入万元12774.10主营业务收入占比84.52%营业收入增长率(同比)24.72%营业收入增长量(同比)万元2995.11利润总额万元4099.10利润总额增长率24.73%利润总额增长量万元812.84净利润万元3074.33净利润增长率17.50%净利润增长量万元457.98投资利润率39.22%投资回报率29.42%财务内部收益率
21、26.71%企业总资产万元30180.12流动资产总额占比万元27.57%流动资产总额万元8321.81资产负债率47.22%二、xxx投资公司公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及
22、时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理
23、流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。xxx投资公司2018年产值17648.06万元,较上年度15036.26万元增长17.37%,其中主营业务收入15963.85万元。2018年实现利润总额4460.33万元,同比增长23.38%;实现净利润2026.36万元,同比增长29.95%;纳税总额93.80万元,同比增长11.83%。2018年底,xxx投资公司资产总额42952.06万元,资产负债率51.24%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“宁夏医用医疗器械项目”主要从事一次性医用
24、医疗器械项目开发投资,符合产业政策要求。(二)项目选址与用地规划相容性宁夏医用医疗器械项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:宁夏医用医疗器械项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量
25、不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称宁夏医用医疗器械项目医用耗材,是指在为病人治疗过程中使用的医用卫生材料。一次性医用耗材的主要特点为一次性使用,不能重复使用。医用耗材定义非常广泛,但主要可以分为血液净化耗材、静脉输液耗材、肌肉注射耗材、骨科耗材、麻醉耗材、护创敷料耗材、手
26、术卫生用品等。具体的常见产品有透析器、透析液、透析管路、中心静脉导管、输液接头、延长管、灌流器、针筒、输液器等。20世纪70年代末一次性灭菌医疗器械传入中国,1987年卫生部颁发“关于推广使用一次性塑料输液器、输血器及注射器通知”后,推动了我国一次性灭菌医疗器械产业的发展。目前已发展形成四大类产品:一次性使用无菌输注器械、一次性使用无菌介入器械、一次性使用无菌体外循环器械、敷料。它们约占整个医疗器械产业产值的12%左右。(二)项目选址某某保税区宁夏回族自治区,简称宁,是中国5个自治区之一,首府银川。位于中国西北内陆地区,界于北纬3514-3914,东经10417-10939之间,东邻陕西,西、
27、北接内蒙古,南连甘肃,宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里,位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北逐渐倾斜,丘陵沟壑林立,地形分为三大板块:北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系,地势南高北低,呈阶梯状下降,全区属温带大陆性干旱、半干旱气候。截至2018年末,宁夏回族自治区下辖5个地级市,9个市辖区、2个县级市、11个县;2019年常住人口694.66万人,实现地区生产总值3705.18亿元,其中第一产业279.85亿元,第二产业1650.26亿元,第三产业1775.07亿元;人均生产总值54094元。(三)项目用地规模项目总用地面积44982.48平方米(折合约67
28、.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.06%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度188.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44982.48平方米,建筑物基底占地面积28815.78平方米,总建筑面积75120.74平方米,其中:规划建设主体工程59406.42平方米,项目规划绿化面积5010.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5379.81万元。(七)节能分析1、项目年用电量891934.09千瓦时,折合109.62吨标准煤。2、项目年总用水量24109.99立方米,折合2.06吨标准煤。
29、3、“宁夏医用医疗器械项目投资建设项目”,年用电量891934.09千瓦时,年总用水量24109.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.68吨标准煤/年。达产年综合节能量31.50吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15613.85万元,其中:固定资产投资12678.72万元,占项目总投资的81.20%;流动资金
30、2935.13万元,占项目总投资的18.80%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23689.00万元,总成本费用18121.86万元,税金及附加272.08万元,利润总额5567.14万元,利税总额6607.10万元,税后净利润4175.36万元,达产年纳税总额2431.75万元;达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.32%,投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位456个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进
31、度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某保税区及某某保税区一次性医用医疗器械
32、行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某保税区一次性医用医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“宁夏医用医疗器械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展,为社会提供就业职位456个,达产年纳税总额2431.75万元,可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.32%,全部投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企
33、业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44982.4867.44亩1.1容积率1.671.2建筑系数64.06%1.3投资强度万元/亩188.001.4基底面积平方米28815.781.5总建筑面积平方米75120.741.6绿化面积平方米5010.52绿化率6.67%2总投资万元15613.852.1固定资产投资万元12678.722.
34、1.1土建工程投资万元5536.162.1.1.1土建工程投资占比万元35.46%2.1.2设备投资万元5379.812.1.2.1设备投资占比34.46%2.1.3其它投资万元1762.752.1.3.1其它投资占比11.29%2.1.4固定资产投资占比81.20%2.2流动资金万元2935.132.2.1流动资金占比18.80%3收入万元23689.004总成本万元18121.865利润总额万元5567.146净利润万元4175.367所得税万元1.678增值税万元767.889税金及附加万元272.0810纳税总额万元2431.7511利税总额万元6607.1012投资利润率35.66%
35、13投资利税率42.32%14投资回报率26.74%15回收期年5.2416设备数量台(套)10917年用电量千瓦时891934.0918年用水量立方米24109.9919总能耗吨标准煤111.6820节能率23.92%21节能量吨标准煤31.5022员工数量人456第五章 总结及展望1、现在西方国家已逐步建立起完善的一次性医疗器械回收体系。通常将一次性医疗器械产品按其危险程度分为2类,即A类和B类,第一类具有一定危险性,如一次性注射器等;第二类产品,如乳胶类产品及不锈钢手术器械产品等,相对比较安全可以回收再生利用。对A类医疗器械产品主要采取焚毁方法,从而杜绝了用过的一次性医疗器械产品重新流入
36、市场的危险。2、投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意
37、义。3、以更大力度推进新兴产业集聚发展,进一步强化政策支持。省委、省政府在资金安排、用地、财税支持等方面出台一系列政策措施,各地各部门要在政策落地见效上下功夫,真正把这些政策和资金用在产业上、用在项目上、用在企业上。要进一步强化工作责任,建立高效精干的执行机制,及时研究解决产业基地建设中的重大问题,全力推动各项举措落地生根。发展升级的核心是产业升级,产业升级的关键在于集聚发展。走集聚发展之路,扶优扶强、靠大联强、强强联合,进一步提升我省产业总体实力和竞争力,已经成为全省上下的共识。贯彻落实省委十三届九次全会精神,就要抓住集聚发展这个牛鼻子,不断壮大发展实力。从2016年来看,虽然增速下滑0.2
38、个百分点,但GDP多增加了近1万亿元。而从历年的增长额来看,20122016年增长额分别为5.1万亿元、5.5万亿元、4.9万亿元、4.5万亿元、5.5万亿元,增速从2012年的7.9%下降到2016年的6.7%,增速下滑了1.2个百分点,增加值却多了0.4万亿元。二是一季度GDP、规模以上工业企业利润、工业增加值等经济指标均较20152016年同期有明显的好转。一季度,GDP增长6.9%,较2016年加快0.2个百分点;规模以上工业企业利润同比增长28.3%,为2011年以来最快增速。从宏观和微观两个层面来看,中国经济增速或走出圆弧底形的反转趋势。4、医疗卫生服务需求是人类的基本需求之一,具
39、有明显的刚性消费特征,因此在居民收入增长的过程中,医疗服务需求通常会优先得到满足。近年来,随着我国国民经济的发展和人们生活水平的提高,人们的健康意识不断增强,医疗服务需求持续释放。同时,我国卫生医疗资源持续增长,医疗服务体系进一步健全。附表:附表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44982.4867.44亩1.1容积率1.671.2建筑系数64.06%1.3投资强度万元/亩188.001.4基底面积平方米28815.781.5总建筑面积平方米75120.741.6绿化面积平方米5010.52绿化率6.67%2总投资万元15613.852.1固定资产投资万元12678.7
40、22.1.1土建工程投资万元5536.162.1.1.1土建工程投资占比万元35.46%2.1.2设备投资万元5379.812.1.2.1设备投资占比34.46%2.1.3其它投资万元1762.752.1.3.1其它投资占比11.29%2.1.4固定资产投资占比81.20%2.2流动资金万元2935.132.2.1流动资金占比18.80%3收入万元23689.004总成本万元18121.865利润总额万元5567.146净利润万元4175.367所得税万元1.678增值税万元767.889税金及附加万元272.0810纳税总额万元2431.7511利税总额万元6607.1012投资利润率35.
41、66%13投资利税率42.32%14投资回报率26.74%15回收期年5.2416设备数量台(套)10917年用电量千瓦时891934.0918年用水量立方米24109.9919总能耗吨标准煤111.6820节能率23.92%21节能量吨标准煤31.5022员工数量人456附表2:土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20372.7620372.7659406.4259406.424815.871.1主要生产车间12223.6612223.6635643.8535643.852985.841.2辅助生产车间6519.286519.2
42、819010.0519010.051541.081.3其他生产车间1629.821629.823445.573445.57288.952仓储工程4322.374322.3710214.3110214.31602.212.1成品贮存1080.591080.592553.582553.58150.552.2原料仓储2247.632247.635311.445311.44313.152.3辅助材料仓库994.15994.152349.292349.29138.513供配电工程230.53230.53230.53230.5315.293.1供配电室230.53230.53230.53230.5315.
43、294给排水工程265.11265.11265.11265.1113.684.1给排水265.11265.11265.11265.1113.685服务性工程2737.502737.502737.502737.50161.405.1办公用房1598.341598.341598.341598.3471.615.2生活服务1139.161139.161139.161139.1670.336消防及环保工程772.26772.26772.26772.2651.226.1消防环保工程772.26772.26772.26772.2651.227项目总图工程115.26115.26115.26115.26-2
44、34.947.1场地及道路硬化7944.491260.151260.157.2场区围墙1260.157944.497944.497.3安全保卫室115.26115.26115.26115.268绿化工程3183.75111.43合计28815.7875120.7475120.745536.16附表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤111.681.1年用电量千瓦时891934.091.2年用电量吨标准煤109.621.3年用水量立方米24109.991.4年用水量吨标准煤2.062年节能量吨标准煤31.503节能率23.92%附表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投
45、资万元10451.381.1完成比例66.94%2完成固定资产投资万元7588.392.1完成比例72.61%3完成流动资金投资万元2862.993.1完成比例27.39%附表5:人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3101.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1645.142工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元409.033企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元110.704品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元207.8
46、75其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.175.3年工资额万元98.996职工工资总额万元2471.73附表6:固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5536.165379.81188.0012678.721.1工程费用万元5536.165379.8118218.371.1.1建筑工程费用万元5536.165536.1635.46%1.1.2设备购置及安装费万元5379.815379.8134.46%1.2工程建设其他费用万元1762.751762.7511.29%1.2.1无形资产万元1031.871031.87
47、1.3预备费万元730.88730.881.3.1基本预备费万元308.45308.451.3.2涨价预备费万元422.43422.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元12678.7212678.72附表7:流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18218.378978.8215119.4118218.3718218.3718218.371.1应收账款万元5465.513279.314372.415465.515465.515465.511.2存货万元8198.274918.966558.618198.278198.278198.271.2.
48、1原辅材料万元2459.481475.691967.582459.482459.482459.481.2.2燃料动力万元122.9773.7898.38122.97122.97122.971.2.3在产品万元3771.202262.723016.963771.203771.203771.201.2.4产成品万元1844.611106.771475.691844.611844.611844.611.3现金万元4554.592732.763643.674554.594554.594554.592流动负债万元15283.249169.9412226.5915283.2415283.2415283.2
49、42.1应付账款万元15283.249169.9412226.5915283.2415283.2415283.243流动资金万元2935.131761.082348.102935.132935.132935.134铺底流动资金万元978.37587.03782.70978.37978.37978.37附表8:总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15613.85123.15%123.15%100.00%2项目建设投资万元12678.72100.00%100.00%81.20%2.1工程费用万元10915.9786.10%86.10%69.91%2.1.1建筑工程费万元5536.1643.66%43.66%35.46%2.1.2设备购置及安装费万元5379.8142.43%42.43%34.46%2.2工程建设其他费用万元1031.878.14%8.14%6.61%2.2.1无形资产万元1031.878.14%8.14%6.61%2.3预备费万元730.885.76%5.76%4.68%2.3.1基本预备费万元308.452.43%2.
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