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文档简介

泓域咨询MACRO/ 背景墙项目立项申请报告背景墙项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6830.08平方米(折合约10.24亩),其中:净用地面积6830.08平方米(红线范围折合约10.24亩)。项目规划总建筑面积10518.32平方米,其中:规划建设主体工程6817.15平方米,计容建筑面积10518.32平方米;预计建筑工程投资855.45万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为背景墙,根据市场情况,预计年产值3763.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1832.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元855.45543.84179.001832.961.1工程费用万元855.45543.842507.441.1.1建筑工程费用万元855.45855.4538.35%1.1.2设备购置及安装费万元543.84543.8424.38%1.2工程建设其他费用万元433.67433.6719.44%1.2.1无形资产万元254.51254.511.3预备费万元179.16179.161.3.1基本预备费万元72.7572.751.3.2涨价预备费万元106.41106.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元1832.961832.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金397.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2507.44951.552265.022507.442507.442507.441.1应收账款万元752.23300.89601.79752.23752.23752.231.2存货万元1128.35451.34902.681128.351128.351128.351.2.1原辅材料万元338.50135.40270.80338.50338.50338.501.2.2燃料动力万元16.936.7713.5416.9316.9316.931.2.3在产品万元519.04207.62415.23519.04519.04519.041.2.4产成品万元253.88101.55203.10253.88253.88253.881.3现金万元626.86250.74501.49626.86626.86626.862流动负债万元2110.00844.001688.002110.002110.002110.002.1应付账款万元2110.00844.001688.002110.002110.002110.003流动资金万元397.44158.98317.95397.44397.44397.444铺底流动资金万元132.4852.99105.98132.48132.48132.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2230.40万元,其中:固定资产投资1832.96万元,占项目总投资的82.18%;流动资金397.44万元,占项目总投资的17.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资855.45万元,占项目总投资的38.35%;设备购置费543.84万元,占项目总投资的24.38%;其它投资433.67万元,占项目总投资的19.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1832.96+397.44=2230.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2230.40121.68%121.68%100.00%2项目建设投资万元1832.96100.00%100.00%82.18%2.1工程费用万元1399.2976.34%76.34%62.74%2.1.1建筑工程费万元855.4546.67%46.67%38.35%2.1.2设备购置及安装费万元543.8429.67%29.67%24.38%2.2工程建设其他费用万元254.5113.89%13.89%11.41%2.2.1无形资产万元254.5113.89%13.89%11.41%2.3预备费万元179.169.77%9.77%8.03%2.3.1基本预备费万元72.753.97%3.97%3.26%2.3.2涨价预备费万元106.415.81%5.81%4.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1832.96100.00%100.00%82.18%5建设期间费用万元6流动资金万元397.4421.68%21.68%17.82%7铺底流动资金万元132.487.23%7.23%5.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.49%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度179.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3597.033597.036817.156817.15609.881.1主要生产车间2158.222158.224090.294090.29378.131.2辅助生产车间1151.051151.052181.492181.49195.161.3其他生产车间287.76287.76395.39395.3936.592仓储工程763.16763.162405.762405.76156.532.1成品贮存190.79190.79601.44601.4439.132.2原料仓储396.84396.841251.001251.0081.402.3辅助材料仓库175.53175.53553.32553.3236.003供配电工程40.7040.7040.7040.702.983.1供配电室40.7040.7040.7040.702.984给排水工程46.8146.8146.8146.812.664.1给排水46.8146.8146.8146.812.665服务性工程483.33483.33483.33483.3331.455.1办公用房205.87205.87205.87205.8715.745.2生活服务277.46277.46277.46277.4613.316消防及环保工程136.35136.35136.35136.359.986.1消防环保工程136.35136.35136.35136.359.987项目总图工程20.3520.3520.3520.3525.337.1场地及道路硬化1299.89251.90251.907.2场区围墙251.901299.891299.897.3安全保卫室20.3520.3520.3520.358绿化工程475.3416.64合计5087.7310518.3210518.32855.45(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费543.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量949378.49千瓦时,折合116.68吨标准煤。2、项目年总用水量2862.49立方米,折合0.24吨标准煤。3、“背景墙项目投资建设项目”,年用电量949378.49千瓦时,年总用水量2862.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.92吨标准煤/年。达产年综合节能量31.08吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“背景墙项目”主要从事背景墙项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性背景墙项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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